040.0738.060707
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
21 հունիսի 2007 թվականի N 738-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008-2010 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2.10-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2008-2010 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 6-ԻՆ
Հավելված
ՀՀ կառավարության
2007 թվականի հունիսի 21-ի
N 738-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008-2010 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Նպատակը և խնդիրները
Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրման մոտեցումները
ՀՀ 2008 - 2010 թթ. ՄԺԾԾ-ի մշակման կազմակերպչական հիմքերը
Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրավորման բարելավմանն ուղղված բարեփոխումները ՄԱՍ Ա. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԼՈՒԽ 1. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Երկարաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքներ
Կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հարկաբյուջետային ցուցանիշները ԳԼՈՒԽ 2. ՀՀ 2008-2010 ԹԹ ՄԺԾԾ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
Համախառն ներքին արդյունքը` ըստ տնտեսության առանձին ճյուղերի
Համախառն ներքին արդյունքը` ըստ ծախսային բաղադրիչների
Սպառողական գներ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
Արտահանում
Ներմուծում
Գործոնային եկամուտներ և տրանսֆերտներ
Ընթացիկ հաշիվ ԳԼՈՒԽ 3. ՀՀ 2008-2010 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ ՀՀ 2008-2010 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ 2008-2010 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ ԳԼՈՒԽ 4. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԸ
Արտաքին պետական պարտք
Ներքին պետական պարտք ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓԱԹԵԹՈՒՄ 2008-2010 ԹԹ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2008-2010 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ` ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՀՀ 2008-2010 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ` ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՀՀ 2008-2010 ԹԹ ՄԺԾԾ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԸ
Ռիսկերի աղբյուրները
Հնարավոր հետևանքները և ճշգրտումների ուղղվածությունը
Փոխհատուցման հնարավորությունները ՄԱՍ Բ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԼՈՒԽ 5. ՀՀ 2008-2010ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 6. ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 6.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 6.2. ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
6.2.1. Նպատակները
6.2.2. Գերակայությունները
6.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները 6.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 7. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 7.1 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 7.1.1 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 7.1.2 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 7.1.3 ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 7.2 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 7.2.1 Գիտության ոլորտի իրավիճակի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները 7.2.2. Գիտության ոլորտի նպատակները և գերակայությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում 7.2.3. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ոլորտում (համակարգում) իրականացվելիք ծախսային ծրագրերը (պարտավորությունները) 7.2.4. Ոլորտի գծով ֆինանսական պահանջների ամփոփում 2008-2010թթ. ժամանակահատվածի համար ԳԼՈՒԽ 8. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 8.1 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 8.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ
ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 8.2.1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 8.2.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2008-2010 ԹԹ.
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 8.2.3 ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 8.3. 2008-2010 ԹԹ. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 9. ՀՀ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 9.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 9.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
9.2.1. Նպատակները
9.2.2 Գերակայությունները
9.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները 9.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 10. ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 10.1. ՄՇԱԿՈՒՅԹ 10.1.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 10.1.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 10.1.2.1. Նպատակները 10.1.2.2. Գերակայությունները 10.1.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները 10.1.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 10.1.4. ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ 10.2. ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈ 10.2.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 10.2.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
10.2.2.1. Նպատակները
10.2.2.2. Գերակայությունները
10.2.2.3. Ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերի գծով ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները 10.2.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 10.2.4. ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ 10.3. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏ 10.3.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 10.3.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
10.3.2.1. Նպատակները
10.3.2.2. Գերակայությունները
10.3.2.3. Ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերի գծով ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները 10.3.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 11. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 11.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 11.1.1. Գյուղատնտեսության զարգացման միտումները 11.1.2.Գյուղատնտեսության հիմնական խնդիրները 11.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
11.2.1 Նպատակները
11.2.2. Գերակայությունները
11.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները 11.3. ՈԼՈՐՏԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 12. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 12.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
12.1.1 Վերջին երկու տարիների ոլորտի զարգացման միտումները
12.1.2. Հիմնական խնդիրները 12.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
12.2.1. Նպատակները
12.2.2. Գերակայությունները
12.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները 12.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 12.4. ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐ ԳԼՈՒԽ 13. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿԱՊ 13.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 13.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
13.2.1.Նպատակները
13.2.2. Գերակայությունները
13.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները 13.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 14. ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 14.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 14.2 ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
14.2.1. Նպատակները
14.2.2. Գերակայությունները
14.2.3. Ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերի գծով ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները 14.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 15. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ
15.1. ՀՀ էներգետիկ համակարգի իրավիճակի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները
15.1.1.Համակարգի ընդհանուր նկարագիրը
15.1.2. Վերջին երկու տարիների ոլորտի (համակարգի) զարգացման միտումները
15.1.3. Հիմնական խնդիրները
15.2. Ոլորտի (համակարգի նպատակները և գերակայությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում
15.2.1. Նպատակները
15.2.2 Գերակայությունները
15.3 ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ոլորտում (համակարգում) իրականացվելիք ծախսային ծրագրերը (պարտավորությունները)
15.3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը (պարտավորությունները)
15.4. Ակնկալվող նոր նախաձեռնություններ ԳԼՈՒԽ 16. ԱՅԼ ՃՅՈՒՂԵՐ 16.1. ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
16.1.1. Իրավիճակի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները
16.1.1.1. Ոլորտի զարգացման և պետական աջակցության միտումները
16.1.1.2. Հիմնական խնդիրները
16.1.2. Ոլորտի հիմնական նպատակները, գերակայությունները և ծախսերի վրա ազդող գործոնները
16.1.2.1 Ոլորտի հիմնական նպատակները
16.1.2.2 Գերակայությունները
16.1.2.3. Ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերի գծով ծախսերի վրա ազդող գործոնները
16.1.3 Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրեր 16.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՈԼՈՐՏ
16.2.1. Իրավիճակի նկարագրություն
16.2.2. Ոլորտի հիմնական նպատակները, գերակայությունները և ծախսերի վրա ազդող գործոնները
16.2.2.1 Նպատակը
16.2.2.2 Հիմնական գերակայությունները
16.2.2.3. Ծրագրվող ծախսերը և ակնկալվող արդյունքները
16.2.3. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ոլորտում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերը 16.3. ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 16.3.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 16.3.2. ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ
ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
16.3.2.1. Նպատակները
16.3.2.2. Գերակայությունները
16.3.2.3. Ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերի գծով ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները 16.3.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 17. ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 17.1. ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 17.1.2. Այլընտրանքային ծառայության ապահովում 287 17.2. ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
17.2.1 Ազգային անվտանգության և հասարակարգի կարգի պահպանության ոլորտներում իրավիճակի նկարագրություն
17.2.2. Ազգային անվտանգության և հասարակարգի կարգի պահպանության ոլորտներում նպատակները, գերակայությունները
17.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները
17.2.4 Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները ԳԼՈՒԽ 18. 2008-2010 թթ. պետական կապիտալ ծախսերի ծրագիր
18.1. Պետական կապիտալ ծախսերի ծրագրման հիմնադրույթները
18.2. 2000-2007 թթ. հիմնական զարգացումները
18.3. Պետական կապիտալ ծախսերի անհրաժեշտությունը
18.4. Կապիտալ ծախսերի ծրագրման սկզբունքները
18.5. 2008-2010 թթ. պետական կապիտալ ծախսերի շրջանակը
18.6. 2008-2010 թթ. պետական կապիտալ ծախսերը` ըստ ոլորտների
18.6.1 Սոցիալական ծառայություններ
18.6.2. Կրթություն
18.6.3. Առողջապահություն
18.6.4. Տնտեսական ծառայություններ
18.5. Ճանապարհային տնտեսություն
18.6. Գյուղատնտեսություն և ջրային տնտեսություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում արձանագրված դրական տեղաշարժերը պայմանավորված են հիմնականում ՀՀ կառավարության տնտեսական գործառույթների իրականացմամբ: Առաջիկա տարիներին կառավարությունը կշարունակի տնտեսական միջոցառումների իրականացումը` պետական միջամտությունն ուղղելով ինչպես շուկայի «բացերի» մեղմմանը, այնպես էլ եկամուտների և այլ ռեսուրսների վերաբաշխմանն ու տնտեսության կայունացմանը: Կառավարության այսպիսի ծավալուն սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության և ամբողջականության ապահովման գրավականը գերակա խնդիրների հստակեցումն ու դրանք միջնաժամկետ (նաև` երկարաժամկետ) ռազմավարական ծրագրերի հենքի վրա լուծելն է: Մասնավորապես, ներկայումս ՀՀ իշխանությունների գերակա խնդիրներից մեկը երկրում աղքատության կրճատումն է: Դեռևս 2003 թվականին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է իշխանության տարբեր մակարդակների, մի շարք հասարակական կազմակերպությունների և անկախ փորձագետների մասնակցությամբ մշակված Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը: Խնդրի համակողմանի լուծման առումով իր ուրույն դերն ունի պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրումը, որը կանոնավոր կերպով սկսել է իրականացվել 2003 թվականից:
Այդ կապակցությամբ հարկ է նշել, որ արդեն չորրորդ տարին է, ինչ ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրավորման գործընթացն օրենքով ճանաչվել է ընդհանուր բյուջետային գործընթացի բաղկացուցիչ մաս և իրականացվում է օրենքով սահմանված ընթացակարգով:
ՀՀ բյուջետային գործընթացում պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմման փուլի առանձնացումը պայմանավորված է այդ փաստաթղթի քաղաքական կարևորությամբ: Հարկ է նշել նաև, որ համապարփակ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրն այն ռազմավարական հենքն է, որի շրջանակներում վարվում են միջազգային ֆինանսական օժանդակության ներգրավման հիմնահարցերին առնչվող բանակցությունները:
Նպատակը և խնդիրները
Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային գործընթացի պրակտիկայում պետական բյուջեի նախագիծը մշակվում է մեկ տարվա կտրվածքով: Պետական ծախսերի կառավարման առումով մեկ տարվա կտրվածքով մշակվող և իրականացվող պետական բյուջեներն ունեն որոշակի սահմանափակումներ: Մասնավորապես, տարեկան ծրագրերի հիմքում դրվում են կարճաժամկետ մակրոտնտեսական կանխատեսումներ, իրականացվող քաղաքականությունների և տարեկան բյուջետային ծախսերի միջև կապը ժամանակային անհամապատասխանության պատճառով հստակ չէ: Այդ պատճառով, որպես կանոն, վերահսկման առարկա է հանդիսանում ծախսերի չափը և ոչ թե ակնկալվող արդյունքը (նաև մատուցվող ծառայության որակը): Պետական ծախսերի քաղաքականությունը հստակ ձևակերպելու և իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել պետական ծախսերի ծրագրային պահանջները միջնաժամկետ (հնարավորության դեպքում` նաև երկարաժամկետ) հեռանկարում, որն իր հերթին ենթադրում է մակրոտնտեսական միջավայրի ակնկալվող զարգացումների, հասանելի բյուջետային միջոցների ծավալի կանխատեսելիություն:
Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հիմնական նպատակը պետական ծախսերի կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումն է:
Ըստ էության, պետական ծախսերի կառավարման արդյունավետությունը գնահատվում է հետևյալ երեք հայտանիշների հիման վրա`
(i) Համընդհանուր հարկաբյուջետային կարգապահություն. բյուջետային ռեսուրսների փաթեթը պետք է լինի հստակ և համապարփակ ձևակերպված, ձևավորվի նախքան ըստ առանձին ուղղությունների ծախսերի բաշխումը և հիմնավորված լինի միջնաժամկետ մակրոտնտեսական կանխատեսումներով: Ծախսերի բաշխումը հստակորեն պետք է իրականացվի վերը նշված բյուջետային ռեսուրսների շրջանակներում, իսկ դրանց հետագա կատարումը` սահմանված ծախսային գերակայություններին համապատասխան ընտրված ծրագրերի գծով նախատեսված բյուջետային հատկացումների սահմանաքանակների շրջանակներում:
(ii) Տեղաբաշխման արդյունավետություն. պետական ծախսերը պետք է համահունչ լինեն պետական քաղաքականության գերակայություններին, և համակարգը պետք է հնարավորություն ընձեռի իրականացնել միջոցների միջոլորտային և ներոլորտային վերաբաշխում` նվազ գերակայություններից դեպի առավել կարևորները և ցածր արդյունավետություն ունեցող ծրագրերից դեպի բարձր արդյունավետություն ունեցողները:
(iii) Տեխնիկական (արտադրական) արդյունավետություն. ճյուղային նախարարությունները (գերատեսչությունները) պետք է ապահովեն արդյունավետության հասանելի առավելագույն մակարդակ, որը պետք է համադրելի լինի մասնավոր հատվածի համապատասխան ցուցանիշների հետ:
Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրման համակարգի ներդրումը նպատակ է հետապնդում լուծել հետևյալ խնդիրները`
(i) բարելավել մակրոտնտեսական հաշվեկշռվածությունը` ի հաշիվ ռեսուրսների իրատեսական և համապարփակ փաթեթի ձևավորման,
(ii) նպաստել պետական ֆինանսական միջոցների հաշվին կատարվող բյուջետային հատկացումների միջոլորտային և ներոլորտային արդյունավետ վերաբաշխմանը` ըստ գերակա ուղղությունների,
(iii) հնարավորինս նվազեցնել քաղաքականությունների և դրանց ֆինանսավորման միջև առկա անորոշությունները` նպաստելով ծրագրերի մշակման որակի բարձրացմանը,
(iv) ըստ ոլորտների սահմանել կոշտ բյուջետային սահմանափակումներ` ճյուղային նախարարությունների (գերատեսչությունների) համար պայմաններ և խթաններ ստեղծելով հասանելի միջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործման համար,
(v) բարելավել բյուջետային ծրագրերի գնահատման համակարգը և մեծացնել պետական ֆինանսների կառավարման թափանցիկության աստիճանը:
Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրման մոտեցումները
Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրումը շարունակական գործընթաց է և, ըստ էության, իրենից ներկայացնում է «քաղաքականությունների ձևակերպում - պլանավորում - բյուջետավորում» տրամաբանական ամբողջական շղթա: Այն հնարավորություն է ընձեռում մեղմել հասանելի բյուջետային ռեսուրսների և պահանջվող ծախսերի միջև հնարավոր անհամապատասխանությունը, ինչպես նաև պետական ծախսերում կատարել առանձին բնագավառներում իրականացվող պետական քաղաքականության փոփոխություններին համարժեք փոփոխություններ: Այս առումով արդարացված է, որ ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (այսուհետ` ՄԺԾԾ) մշակումը (և/կամ վերանայումը), ըստ ժամանակի, նախորդում է տարեկան պետական բյուջեի նախագծի մշակմանը` դառնալով տարեկան պետական բյուջեների կազմման ուղեցույց:
Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրումը ենթադրում է`
(i) մակրոտնտեսական կայուն միջավայրին համապատասխանող բյուջետային ռեսուրսների (մուտքերի) համապարփակ և իրատեսական գնահատում,
(ii) քաղաքականությունների իրականացման նպատակով կատարվող ծախսերի` վարից վեր մոտեցմամբ գնահատում,
(iii) հասանելի բյուջետային ռեսուրսների և պահանջվող ծախսերի ներդաշնակության ապահովում համապատասխան մեխանիզմների օգնությամբ:
ՀՀ 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ-ի մշակման կազմակերպչական հիմքերը
ՀՀ 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ-ի մշակման գործընթացը կանոնակարգվել է «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ վարչապետի 2006 թվականի դեկտեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» N 942-Ն որոշմամբ և այդ որոշման հանձնարարականների հիման վրա ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից մշակված մեթոդական ցուցումներով:
Ըստ էության, նման մոտեցումը խնդրին վկայում է այն մասին, որ ՀՀ կառավարությունը պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը որպես բյուջետային գործընթացի բաղկացուցիչ մաս դիտելով, կարևորում է նաև վերջինիս քաղաքական նշանակությունը:
Ծրագրի մշակման ամենակարևոր նախապայմաններից մեկը համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի ձևավորումն է, որի աստիճանական զարգացումը կնպաստի ապագայում ծրագրերի որակի բարձրացմանը:
Ընթացիկ տարում, ինչպես և վերջին երեք տարիներին ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի մշակման գործընթացը կառավարվել, վերահսկվել և համակարգվել է ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ստեղծված ստորև նշված երկու մարմինների կողմից.
(i) ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի` մշտապես գործող բարձրագույն խորհուրդ (խորհրդի նախագահ` ՀՀ վարչապետ), որն ապահովում է ռազմավարական որոշումների կայացումը և մշակման գործընթացի վերահսկողությունը,
(ii) ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի մշակման աշխատանքները համակարգող` մշտապես գործող խումբ (խմբի ղեկավար` ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ), որը ապահովում է պետական միջնաժամկետ ծրագրի մշակման աշխատանքների համակարգումը:
Նման մոտեցումը ընդգծում է բյուջետային գործընթացում ճյուղային նախարարությունների (գերատեսչությունների) մասնակցության դերը, որը պետք է նպաստի ճյուղային մակարդակում բյուջետային ծրագրման բարելավմանը և ռազմավարական հիմնավոր որոշումների կայացմանը` հնարավորինս ապահովելով նախանշված քաղաքականությունների և հասանելի ֆինանսական միջոցների համապատասխանությունը: Այս համատեքստում կարևորվում է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության ու ճյուղային նախարարությունների (գերատեսչությունների) գործողությունների փոխհամաձայնեցումը, որից մեծապես կախված է ոչ միայն ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և պետական բյուջեի նախագծերի մշակման որակը, այլ նաև դրանց կատարումը:
Դրա հետ մեկտեղ ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի մշտապես գործող բարձրագույն խորհրդի աշխատանքներին ՀՀ վարչապետի առաջարկությամբ և իշխող քաղաքական կոալիցիայի մեջ մտնող քաղաքական կուսակցությունների ներկայացմամբ ներգրավված են այդ կուսակցությունները ՀՀ Ազգային ժողովում ներկայացնող մի շարք պատգամավորներ: Նման մոտեցումը ապահովում է քաղաքական ուժերի մասնակցությունը բյուջետային գործընթացին արդեն իսկ ՄԺԾԾ-ի մշակման նախնական փուլում, որը հնարավորություն է ընձեռում հենց սկզբից համադրել ՀՀ կառավարության և կոալիցիոն քաղաքական ուժերի մոտեցումները և կողմնորոշումները ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերով նախատեսվելիք առանձին ռազմավարությունների և ծախսային գերակայությունների ընտրության հարցերում:
Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրավորման բարելավմանն ուղղված բարեփոխումները
Ծրագրի նպատակների իրագործումն ապահովելու համար ՀՀ կառավարությունն իրականացնում է բարեփոխումներ նաև ծրագրային բյուջետավորումը հանրապետությունում ներդնելու ուղղությամբ: Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխման գերակա նպատակը պետական ծախսերի տնտեսական արդյունավետության բարձրացումն է` ռեսուրսներն առաջնահերթ ծախսային ծրագրերին ուղղելու համար ՀՀ կառավարությանն աջակցելու միջոցով: Ծրագրային բյուջետավորման շրջանակներում այդ աջակցությունն իրականացվում է ՀՀ կառավարությանը պետական ծախսերի հատկացումների և պետական աշխատանքների գծով ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն տրամադրելու միջոցով: Մասնավորապես, ՀՀ կառավարությանը և հանրությանը տրամադրվում է տեղեկատվություն` պետական ֆինանսավորման դիմաց տրամադրվող ծառայությունների կամ անմիջական արդյունքների վերաբերյալ: Հետևաբար, ծրագրային բյուջետավորումը հանդիսանում է գործիք սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության առանձին օղակները շաղկապելու համար, ինչպես օրինակ, աղքատության հաղթահարման ռազմավարությունը պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և պետական բյուջեների հետ: Նշվածը կօգնի հասկանալ ծախսերի վերաբերյալ կայացված որոշումների նպատակաուղղվածությունը և ծախսային քաղաքականությունն ամբողջությամբ ուղղել կառավարության ընդհանուր նպատակների իրագործմանը:
Ներկայումս ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների փորձնական աշխատանքներն իրականացվում են սոցիալական և տնտեսության ոլորտների 13 պետական կառավարման մարմիններում: Փորձնական աշխատանք կատարող այդ մարմիններում փորձարկվում են ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխման մեթոդաբանությունը և մոտեցումները հանրապետությունում դրանց կիրառելիությունը հաստատելու համար:
ՄԱՍ Ա.
ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԳԼՈՒԽ 1. |
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ |
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հիմնական ռազմավարական գերակայությունները սահմանված են ՀՀ կառավարության կողմից 2003 թվականի օգոստոսի 8-ին ընդունված Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով և 2003 թվականի հունիսի 12-ին ՀՀ Ազգային ժողովի հավանությանն արժանացած` ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրով: Վերը նշված փաստաթղթերի համաձայն ՀՀ կառավարությունն առաջիկա տարիներին առավել կարևորում է պետական բյուջեի ծախսային հետևյալ գերակայությունները (սույն ծրագրի իմաստով գերակայություն են համարվում այն ոլորտները, որոնց հատկացվում են լրացուցիչ բյուջետային ռեսուրսների զգալի մասը կամ որոնց ֆինանսավորման համար ներգրավում են վարկային ռեսուրսներ).
(i) սոցիալական ոլորտի առանձին ճյուղերում (մասնավորապես` կրթություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն և սոցիալական ապահովագրություն), ինչպես նաև պետական կառավարման բնագավառում պետական մարմինների գործունեության արդյունավետության, նպատակաուղղվածության և հասցեականության մակարդակի բարձրացման, նրանց կողմից հանրությանը մատուցվող ծառայությունները բնակչության համար ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով իրականացվող բարեփոխումների ֆինանսական ապահովում,
(ii) հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, տարածաշրջանում կայունությունը և Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի ուժերի հավասարակշռությունը պահպանելու նպատակով պաշտպանության և ազգային անվտանգության կառույցների կենսագործունեության համար անհրաժեշտ ֆինանսական ապահովում,
(iii) տնտեսության առանձին ոլորտներում (մասնավորապես` գյուղատնտեսություն, ջրային տնտեսություն, ճանապարհային տնտեսություն և էներգետիկա) ենթակառուցվածքների վերականգնման և զարգացման ծրագրերի իրականացում:
Դրա հետ մեկտեղ, հարկ է նշել, որ ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում կպահպանվի վերը նշված գերակայությունների համաձայն իրականացվելիք ծրագրերի ֆինանսավորման համար հանրապետության բյուջետային ռեսուրսները համալրելու պահանջը այլ` հիմնականում արտաքին աղբյուրներից պաշտոնական տրանսֆերտների և փոխառու միջոցների ներգրավման միջոցով: Վերը նշվածը, հաշվի առնելով նաև պետական պարտքի ցուցանիշները խելամիտ սահմաններում պահելու խնդիրը, էականորեն սահմանափակում է ՀՀ կառավարության հնարավորությունները:
ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ
Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը ՀՀ կառավարության նպատակների իրագործման հիմնական գործիքներից մեկն է: Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ներկայացնող այս փաստաթուղթը, ոլորտների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի հետ միասին, կազմում է ՀՀ կառավարության պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հիմնական բովանդակությունը:
Սույն ծրագրի հարկաբյուջետային քաղաքականությունը շարադրող մասը ներկայացնում է ՀՀ կառավարության ընդհանուր երկարաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքները, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ հարկաբյուջետային ցուցանիշները և ռազմավարական ծախսային գերակայությունները: Դրանք տնտեսական և հարկաբյուջետային այն չափանիշներն են, որոնք դրվելու են ՀՀ 2008 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման հիմքում:
ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Երկարաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքներ
Ընդունելով կայուն հարկաբյուջետային քաղաքականության անհրաժեշտությունը` ՀՀ կառավարությունը ՀՀ 2008-2010թթ ՄԺԾԾ-ի մշակման ընթացքում առաջնորդվել է ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի N 994-Ն որոշմամբ հաստատված Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրում ամրագրված հարկաբյուջետային սկզբունքներով: Քանի որ բյուջետային մուտքերի սղությունը և ելքերի վրա ազդող գործոնները սահմանափակում են կարճաժամկետ հեռանկարում այդ սկզբունքների իրագործման հնարավորությունները, ՀՀ կառավարությունը մտադիր է կիրառել այդ սկզբունքները երկարաժամկետ հեռանկարում: Դրանք հիմք կծառայեն ընթացիկ քաղաքականությունների և ՀՀ կառավարության երկարաժամկետ նպատակների համաձայնեցվածությունը գնահատելու համար:
Կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հարկաբյուջետային ցուցանիշները
ՀՀ կառավարությունը առկա ծախսային գերակայությունները համադրել է երկարաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքների հետ` հաջորդ 3 տարիների ընդհանուր ծախսային մակարդակը որոշելու համար:
Կպահպանվի համախառն ներքին արդյունքի (այսուհետև` ՀՆԱ-ի) նկատմամբ պետական բյուջեի եկամուտների հարաբերության աճի միտումը` 2009, 2010թթ այդ ցուցանիշի միջին աճի տեմպը կկազմի 0.5(: Հիմք ընդունելով պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումային իրական ծավալները, ՀՀ կառավարությունը ծրագրում է 2008-2010 թթ. ծախսերի միջին տարեկան մակարդակը պահպանել ՀՆԱ-ի 18.6%-ի չափով:
Նշված պայմաններում դրական միտումները կշարունակվեն նաև պետական պարտքի բնագավառում: Ոչ արտոնյալ վարկերի արդեն իսկ վերաձևակերպման պայմաններում արտաքին պարտքի աճը էական ազդեցություն չի ունենա երկրի վճարունակության վրա:
ԳԼՈՒԽ 2. |
ՀՀ 2008-2010 ԹԹ. ՄԺԾԾ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ |
Վերջին 13 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է անընդմեջ տնտեսական աճ` միջինը կազմելով տարեկան 8.6%: 2006 թվականի վերջին իրական ՀՆԱ-ն գերազանցեց 1990 թվականի մակարդակը շուրջ 37 %-ով:
Վերջին տարիների տնտեսական զարգացումները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ մակրոտնտեսական կայուն միջավայրը և ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող կառուցվածքային բարեփոխումները, ուղեկցվելով արտաքին ֆինանսական աջակցությամբ, կարող են ծրագրային ժամանակաշրջանի համար ապահովել տնտեսական աճի բարձր տեմպեր (միջին տարեկան` 7.3 %):
Մակրոտնտեսական կանխատեսումների հիմնական սցենարը կառուցված է ՀՀ կառավարության` Համաշխարհային բանկի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի համագործակցությամբ իրականացվող ԱՀԱՎ, ԱԿՏԱ և ԱՀՌԾ ծրագրերի հենքի վրա և ենթադրում է դրանցով նախանշված քաղաքականությունների և միջոցառումների հետևողական և ամբողջական իրագործում:
Ծրագրային ժամանակահատվածում հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:
Աղյուսակ 2.1. Հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներ
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010|
| |_________________|______|________________|
| | փաստացի |ծրագիր| կանխատեսում |
|_______________________________|_________________|______|________________|
|Տնտեսական աճ, % |10.5 |14.0 |13.4 |11.0 |10.0 |6.0 |6.0 |
|_______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|____|
|Գնաճ, նախորդ տարվա դեկտեմբերի | 2.0 |-0.2 | 5.2 | 4.0 | 3.0 |3.0 |3.0 |
|նկատմամբ, % | | | | | | | |
|_______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|____|
|ՀՆԱ դեֆլյատոր, % |6.3 |3.2 | 4.8| 4.0| 3.0| 3.0| 3.0|
|_______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|____|
|Պետական բյուջեի դեֆիցիտ/ՀՆԱ,% |-1.7 |-1.9 | 11.5| 2.3| 2.2| 1.2| 0.6|
|_______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|____|
|Ընթացիկ հաշիվ (առանց պաշտոնական|-6.2 |-5.3 |-5.0 |-5.4 |-4.9 |-4.8 |-4.7|
|տրանսֆերտների) /ՀՆԱ, % | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
Ծրագրային ժամանակահատվածում հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների գծով կանխատեսվում են հետևյալ զարգացումները.
(i) Իրական ՀՆԱ-ն ունենալու է կայուն աճի միտում: 2007 թվականին ակնկալվում է, որ կգրանցվի իրական ՀՆԱ-ի 11.0% աճ` ծրագրված 9%-ի դիմաց: 2008-2010 թվականներին իրական ՀՆԱ-ի տարեկան աճը ծրագրվել է համապատասխանաբար 10.0%, 6.0% և 6.0%:
(ii) Ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը 2008-2010 թվականներին (դոլարային արտահայտությամբ) կաճի ավելի արագ, քան ներմուծումը (միջին հաշվով համապատասխանաբար` տարեկան 9 և 6.4 %): Դա կհանդիսանա ընթացիկ հաշվի բարելավման հիմնական գործոններից մեկը:
ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
Համախառն ներքին արդյունքը` ըստ տնտեսության առանձին ճյուղերի
Վերջին երեք տարիների միջին տնտեսական աճը կազմել է 12.6%: Այսպիսի բարձր տնտեսական աճի պայմաններում կառուցվածքային տեղաշարժեր են տեղի ունեցել ՀՆԱ-ի կազմում: Տնտեսական աճի մեջ ներդրում են ունեցել տնտեսության բոլոր ճյուղերը: Վերջին տարիներին շինարարության ճյուղի աճի տեմպերն աչքի են ընկնում անհամեմատ բարձր ցուցանիշներով: Շինարարության ճյուղի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի կառուցվածքում 1995 թվականի 6.5% մակարդակից աճել է մինչև 26.7%` 2006 թվականին:
Ծրագրային ժամանակահատվածում տնտեսության հիմնական ճյուղերի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում ներկայացված է Աղյուսակ 2.2-ում:
Աղյուսակ 2.1. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը` ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի (%`
ՀՆԱ-ի նկատմամբ)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
| |_________________|______|_________________|
| | փաստացի |ծրագիր| կանխատեսում |
|______________________________|_________________|______|_________________|
|Արդյունաբերություն | 19.2| 18.8| 15.1| 14.2| 13.2| 12.8| 12.4|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Գյուղատնտեսություն | 22.5| 18.7| 17.7| 16.6| 15.6| 15.1| 14.7|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Շինարարություն | 15.6| 21.7| 26.7| 29.6| 32.2| 33.0| 33.3|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Տրանսպորտ և կապ | 6.0| 5.6| 5.9| 5.9| 5.9| 6.1| 6.3|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Առևտուր և հանրային սնունդ | 11.2| 10.5| 10.2| 10.2| 10.0| 10.0| 10.0|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Այլ ոլորտներ | 17.1| 16.2| 16.2| 14.5| 13.5| 13.0| 12.5|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Զուտ անուղղակի հարկեր | 8.4| 8.5| 8.2| 8.9| 9.6| 10.0| 10.7|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Ընդամենը ՀՆԱ` շուկայական |100.0|100.0|100.0| 100.0|100.0|100.0|100.0|
|գներով | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
()% Արդյունաբերությունն իրական արտահայտությամբ նվազել է 0.2%-ով` պայմանավորված էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրության և բաշխման և մշակող արդյունաբերության ճյուղերի ծավալի նվազմամբ: Սակայն, ինչպես և կանխատեսվում էր, աճ էր գրանցվել հանքագործական արդյունաբերությունում: Արդյունաբերության ճյուղում իրական աճը 2008-2010 թվականների համար կանխատեսվում է միջինը տարեկան 2.7%:
2006 թվականին գյուղատնտեսությունում ավելացված արժեքն աճել է ընդամենը 0.4%-ով և ապահովել ՀՆԱ-ի աճի 0.1 տոկոսային կետը: Գյուղատնտեսության ցածր աճը բացատրվում է անբարենպաստ բնակլիմայական պայմաններով. հաշվետու ժամանակահատվածում գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի 64.1%-ը կազմող բուսաբուծության ճյուղը նվազել է 4.4%-ով (անասնապահության աճը կազմել է 10.4%): 2008-2010 թվականների համար գյուղատնտեսության ճյուղի աճը կանխատեսվում տարեկան 3.0%-ի չափով:
2007 թվականին կանխատեսվում է 11.0% տնտեսական աճ` 4.0% դեֆլյատորի պայմաններում: 2008-2010 թվականների համար ՀՆԱ-ի միջին տարեկան աճը կանխատեսվում է 7.3%-ի սահմաններում:
Ծրագրային ժամանակահատվածում տնտեսության հիմնական ճյուղերի իրական աճերը տոկոսով ներկայացված են Աղյուսակ 2.3-ում:
Աղյուսակ 2.3. Անվանական ՀՆԱ-ի ծախսային կառուցվածքը (%` ՀՆԱ-ի նկատմամբ)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
| |_________________|______|_________________|
| | փաստացի |ծրագիր| կանխատեսում |
|_________________________________________________________________________|
|ՀՆԱ իրական աճ, %, | 10.5| 14.0| 13.4| 11.0| 10.0| 6.0| 6.0|
| այդ թվում` | | | | | | | |
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Արդյունաբերություն | 2.2| 7.4| -1.1| 2.0| 2.0| 3.0| 3.0|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Գյուղատնտեսություն | 14.2| 11.2| 0.4| 4.0| 3.0| 3.0| 3.0|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Շինարարություն | 15.3| 35.1| 37.2| 20.7| 19.5| 8.6| 7.1|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|ՀՆԱ-ի դեֆլյատոր, % | 6.3| 3.2| 4.8| 4.0| 3.0| 3.0| 3.0|
._________________________________________________________________________.
Համախառն ներքին արդյունքը` ըստ ծախսային բաղադրիչների
2006 թվականին ՀՆԱ-ի ծախսային կառուցվածքում սպառումը շարունակեց նվազել և կազմեց դրա 83.7 %-ը: Կանխատեսվում է, որ 2010 թվականին ՀՆԱ-ն կգերազանցի սպառումը 15.6 տոկոսային կետով: Սակայն կլանումը (սպառում գումարած ներդրումներ) կշարունակի գերազանցել ՀՆԱ-ն, ինչը ենթադրում է զուտ արտահանման բացասական մեծության առկայություն: Զուտ արտահանման բացասական մեծությունը 2010 թվականին կկազմի ՀՆԱ-ի մոտ 12.5 %-ը: Ներդրումները ՀՆԱ-ի մեջ 2008-2010 թվականների համար կկազմեն միջինը 28.2%, որոնք կֆինանսավորվեն ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին միջոցների հաշվին:
Ծրագրային ժամանակահատվածում անվանական ՀՆԱ-ի ծախսային կառուցվածքը ներկայացված է Աղյուսակ 2.4-ում:
Աղյուսակ 2.4. Անվանական ՀՆԱ-ի ծախսային կառուցվածքը (% ՀՆԱ-ի նկատմամբ)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
| |_________________|______|_________________|
| | փաստացի |ծրագիր| կանխատեսում |
|______________________________|_________________|______|_________________|
|ՀՆԱ |100.0|100.0|100.0|100.0 |100.0|100.0|100.0|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Սպառում | 92.6| 86.8| 83.7| 85.2| 84.2| 84.0| 84.4|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Ներդրումներ | 24.9| 29.7| 32.8| 28.1| 28.2| 28.2| 28.1|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Զուտ արտահանում |-14.7|-13.0|-12.8| -13.3|-12.4|-12.2|-12.5|
|______________________________|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|Վիճ. շեղում | -2.8| -3.5| -3.7| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
._________________________________________________________________________.
Սպառողական գներ
Վերջին տարիների ընթացքում սպառողական գները հիմնականում կայուն են եղել` չգերազանցելով 3% մակարդակը: Բացառություն են կազմել 2003 և 2006 թվականները» երբ սպառողական գների մակարդակը տարեվերջին կազմել է համապատասխանաբար 8.6% և 5.2%` պայմանավորված արտաքին շոկերով:
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 2006 թվականից որդեգրված գնաճի լիարժեք նպատակադրման ռազմավարությունը շարունավկելու է 2007 թվականին: Գնաճի նպատակային ցուցանիշը 2007 և 2008 թվականների համար սահմանվում է համապատասխանաբար 4 % և 3% (+/- 1.5 % տատանման թույլատրելի միջակայքով):
ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
Վերջին տարիներին արտաքին հատվածի տնտեսական ծրագրերը մշակելիս շեշտը դրվում էր ներմուծման նկատմամբ արտահանման առաջանցիկ աճի շնորհիվ վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի բարելավման վրա: Դրան նպաստում էին ինչպես ձևավորված ներդրումային միջավայրն ու կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացման արդյունքում արտահանման ընդլայնման հնարավորությունը, այնպես էլ արտահանման խթանմանն ուղղված քաղաքականությունների իրականացումը, որոնցից ամենակարևորը, թերևս, 2003 թվականին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունն էր Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը:
Եթե վերջին տարիներին արտահանման խթանմանն ուղղված միջոցառումների համակարգում առանցքային տեղը պատկանում էր ներմուծման փոխարինմանը, ապա միջնաժամկետ հատվածում աստիճանաբար մեծանալու է արտահանման դիվերսիֆիկացման դերը` հարաբերական առավելություններ ունեցող ճյուղերի բացահայտման միջոցով:
Արտահանում
2004-2006 թվականներին ապրանքների արտահանման միջին տարեկան ծավալը կազմել է 927 մլն ԱՄՆ դոլար և 2003 թվականի համեմատ աճել է 1.3 անգամ: Եթե նախորդ տարիներին արտահանման աճը հիմնականում պայմանավորված էր «Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և դրանցից իրեր» հոդվածի ցուցանիշների աճով, ապա 2006 թվականին արձանագրվել է ապրանքների արտահանման աճի տեմպի նվազում, որը տեղի է ունեցել ինչպես դրամի արժևորման, այնպես էլ ադամանդագործության անկման պայմաններում (արտահանման տարեկան աճը կազմել է 3.2 % նախորդ տարվա 36.1 %-ի դիմաց): Սակայն պետք է նշել, որ արդյունաբերության տարբեր ենթաճյուղերի աճը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծել արտահանման դիվերսիֆիկացման համար: Արտահանման ապրանքային կառուցվածքից բացառելով «թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և դրանցից իրեր» ապրանքախմբի մասնակցությունը, արտահանման աճը 2006 թվականին կկազմեր 4.7 %: 2007 թվականին կանխատեսվում է 16% արտահանման աճ: 2008-2010 թվականներին ակնկալվում է ապրանքների արտահանման ծավալների շուրջ 1460 մլն ԱՄՆ դոլարի (ՖՕԲ) միջին տարեկան մակարդակ և միջին տարեկան 10% աճ (դոլարային արտահայտությամբ): Նույն ցուցանիշը ապրանքների և ծառայությունների համար կկազմի շուրջ 9%, այսինքն` ապրանքների արտահանումն ավելի արագ է աճելու, քան ծառայություններինը:
Ներմուծում
2004-2006 թվականներին ներմուծման միջին տարեկան մակարդակը կազմել է շուրջ 1564 մլն ԱՄՆ դոլար (ՖՕԲ)` 2003 թվականի համեմատ աճելով մոտ 38%-ով: Միջնաժամկետ հատվածում ներմուծման ծավալների աճը կպայմանավորվի ինչպես համախառն տնօրինվող եկամուտների աճով, այնպես էլ տեղական արտադրությունը կազմակերպելու համար հումքի ներկրման և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներով ֆինանսավորվող տեխնոլոգիաների ներմուծման անհրաժեշտությամբ: Մյուս կողմից, կնվազեն ներմուծվող ապրանքները տեղական արտադրության ապրանքներով փոխարինելու` նախորդ տարիներին նկատված տեմպերը` պայմանավորված ներմուծվող ապրանքների փոխարինման հնարավորությունների սահմանափակությամբ: Արդյունքում` 2008-2010 թվականներին ապրանքների ներմուծման միջին տարեկան աճը (դոլարային արտահայտությամբ) կկազմի 6.7%, իսկ ապրանքների և ծառայությունների համար` 6.4%: 2007 թվականին կանխատեսվում է 13.5% ներմուծման աճ. բարձր համախառն տնօրինվող եկամուտների պայմաններում:
Գործոնային եկամուտներ և տրանսֆերտներ
Գործոնային եկամուտների և մասնավոր տրանսֆերտների ընդհանուր ծավալները 1999 թվականից դրսևորել են աճի միտում` վերջին երեք տարիներին կազմելով միջինը 431 մլն ԱՄՆ դոլար: 2007-2010 թվականներին նշված հոդվածների ցուցանիշների վարքագծի վրա էական ազդեցություն կունենան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքի սպասարկումը, ուղղակի ներդրումներից ստացվող շահույթի վերաներդրումը և Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործընկեր երկրներում ակնկալվող տնտեսական աճի միտումները: Արդյունքում` զուտ գործոնային եկամուտների և տրանսֆերտների աճի տեմպը միջնաժամկետ հատվածում կդրսևորի նվազման միտում:
Կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացման նախնական փուլում օտարերկրյա պաշտոնական տրանսֆերտներն էական դեր էին խաղում համախառն պահանջարկի ֆինանսավորման հարցում: 1995-2005 թվականների ընթացքում պաշտոնական տրանսֆերտների տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում 12 %-ից (1995 թ.) նվազել է մինչև 1.2% (2006 թ.): Միջնաժամկետ հեռանկարում ընթացիկ պաշտոնական տրանսֆերտները տարեկան կկազմեն ՀՆԱ-ի միջինը 0.6 %-ը:
Ընթացիկ հաշիվ
1995-1998 թվականներին ընթացիկ հաշվի (առանց պաշտոնական տրանսֆերտների) պակասուրդը մեծացել էր` 1995 թվականի 368 մլն ԱՄՆ դոլարից 1998 թվականին հասնելով 515.7 մլն ԱՄՆ դոլարի: ՀՆԱ-ի նկատմամբ ընթացիկ հաշվի պակասուրդի հարաբերակցությունը 1995-1998 թվականներին կազմել է միջինը 27%: 1999 թվականին, պայմանավորված գերազանցապես արտաքին առևտրի հոսքերով (մասնավորապես` ներմուծման ծավալների կտրուկ նվազմամբ), ընթացիկ հաշվի պակասուրդը (առանց պաշտոնական տրանսֆերտների) կազմեց 400.7 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ՀՆԱ-ում` 21.7%: 2000-2006 թվականներին ընթացիկ հաշվի պակասուրդը էապես կրճատվեց` 2006 թվականին հասնելով շուրջ 242 մլն ԱՄՆ դոլարի: ՀՆԱ-ում ընթացիկ հաշվի պակասուրդը (առանց պաշտոնական տրանսֆերտների) 2006 թվականին հասավ 5.0%-ի:
2008-2010 թվականներին ընթացիկ հաշվի պակասուրդը առանց պաշտոնական տրանսֆերտների կկազմի ՀՆԱ-ի շուրջ 4.8%, իսկ ներառյալ պաշտոնական տրանսֆերտները` 4.2%:
ԳԼՈՒԽ 3. |
ՀՀ 2008 - 2010 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ |
ՀՀ 2008-2010 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՄԺԾԾ մշակման փուլում կարևորվում է պետական եկամուտների իրատեսական ծավալների կանխատեսումը: Այս առումով կարևորվում է եկամուտների միջնաժամկետ քաղաքականությունը: Միջնաժամկետ հատվածում եկամուտների քաղաքականության բնորոշ առանձնահատկությունը` պետական ծախսերը ներքին ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովելն է: Հաշվի առնելով, որ պետական եկամուտների գերակշիռ մասը` ավելի, քան 90(-ը կազմում են հարկային եկամուտներն ու պետական տուրքերը, այստեղ առավել ընդգծվում է հատկապես հարկային քաղաքականության դերը:
2008-2010 թթ. եկամտային քաղաքականությունը կիրականացվի ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ-ով ամրագրված սկզբունքներին համապատասխան: Մասնավորապես առաջիկա տարիներին պետական եկամուտների հավաքագրման աստիճանի բարձրացումը, հիմնականում ի հաշիվ հարկային (այդ թվում` մաքսային) վարչարարության բարելավման, կլինի հարկաբյուջետային քաղաքականության գերակա ուղղություններից մեկը: Համեմատության համար հարկ է նշել, որ հարկային եկամուտների ու պետական տուրքերի հաշվին 2006 թվականին ֆինանսավորվել է ծախսերի մոտ 80%-ը, 1995 թվականի 44.1%-ի դիմաց:
2008-2010 թթ. եկամտային քաղաքականությունը կիրականացվի ԱՀՌԾ և ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրով ամրագրված երկարաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքներին համապատասխան: Մասնավորապես.
- առաջիկա տարիներին պետական եկամուտների հավաքագրման աստիճանի բարձրացումը կլինի հարկաբյուջետային քաղաքականության գերակա ուղղություններից մեկը: ՀՆԱ-ի նկատմամբ հարկային եկամուտների հարաբերությունը կավելացվի տարեկան 0.4-0.5 տոկոսային կետով:
- Կառավարությունը հարկային եկամուտների ավելացման հիմնական նպատակին կհասնի հատկապես տնտեսության ստվերային հատվածի կրճատման հաշվին` բացառելով տնտեսվարող սուբյեկտների հանդեպ օրենքի պահանջներով չպայմանավորված վարչարարական ճնշումները,
- կբարձրացվի հարկային վարչարարության արդյունավետությունը,
- կիրականացվեն միջոցառումներ կուտակված գերավճարների և ապառքների մարման ուղղությամբ, ինչպես նաև ձեռք կառնվեն միջոցառումներ` նոր գերավճարների և ապառքների առաջացումը թույլ չտալու համար,
- պետական բյուջեի ծախսերն առավելապես ապահովված կլինեն ներքին ռեսուրսներով և կնվազի պետական ծախսերի կախվածությունն արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրներից:
2008-2010 թթ. եկամուտների քաղաքականության (հատկապես` հարկային քաղաքականության (առաջիկա տարիների զարգացումները կընթանան վերը նշված սկզբունքների համաձայն:
2008-2010 թթ. իրականացվելիք հարկային քաղաքականությունը չի նախատեսում հարկերի դրույքաչափերի այնպիսի փոփոխություններ, որոնք կարող են էական ազդեցություն ունենալ ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների հավաքագրման մակարդակի վրա: Սա նշանակում է, որ այդ տարիներին հարկային եկամուտների հավաքագրման մակարդակի բարձրացմանը կնպաստեն ՀՀ հարկային և մաքսային մարմինների կողմից իրականացվելիք վարչարարական միջոցառումները: ՀՀ 2008-2010 թվականների պետական բյուջեների հարկային եկամուտների հավաքագրումն ապահովող` ՀՀ հարկային և մաքսային մարմինների կողմից իրականացվելիք միջոցառումները ներկայացված են սույն ծրագրի N 1 հավելվածում:
ՀՀ 2008-2010 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ
ՀՀ 2008-2010 թթ. պետական բյուջեների եկամուտները կանխատեսվել են համապատասխանաբար` 587.1 մլրդ դրամի, 659.2 մլրդ դրամի և 731.5 մլրդ դրամի չափով: Եկամուտների տարեկան ծավալների նման մակարդակը կապահովվի հիմնականում ի հաշիվ հարկային եկամուտների գծով ակնկալվող բյուջետային մուտքերի, որոնք կկազմեն այդ տարիների տարեկան մուտքերի միջինը 93.1%-ը:
Աղյուսակ 3.1. 2008-2010թթ ծրագրված բյուջետային եկամուտները
Եկամտատեսակը
.________________________________________________________________________.
| Եկամտատեսակը |2008 թ.|2009 թ.|2010 թ.|
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|Պետական բյուջեի եկամուտներ և պաշտոնական |587.1 |659.2 |731.5 |
|տրանսֆերտներ (մլրդ դրամներով) | | | |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|%-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ |16.8% |17.3% |17.6% |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|Հարկային եկամուտներ և պետական տուրք (մլրդ |543.8 |612.8 |689.8 |
|դրամներով) | | | |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|%-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ |15.6% |16.1% |16.6% |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|Ոչ հարկային եկամուտներ (մլրդ դրամներով) | 11.1 | 12.2 | 11.6 |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|%-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|Կապիտալի գործառնություններից եկամուտներ (մլրդ | 3.2 | 2.2 | 2.2 |
|դրամներով) | | | |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|%-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ |0.09% |0.06% |0.05% |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|Պաշտոնական տրանսֆերտներ (մլրդ դրամներով) |28.9 |32.0 |27.9 |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|%-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ | 0.8% |0.8% |0.7% |
.________________________________________________________________________.
Հարկային եկամուտների(1) գծով 2008-2010թթ բյուջետային մուտքերը ծրագրվել են` հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ ցուցանիշի տարեկան աճ ապահովելու սկզբունքի կիրառմամբ: 2008 թվականի համար այս ցուցանիշը կազմել է 0.4%, 2009 և 2010 թթ. համար` 0.5%:
____________________________
1) Այստեղ և այսուհետ` հարկային եկամուտների կազմում ներառված է նաև պետական տուրքը:
Հարկ է նշել, որ հաշվարկները կատարված են և հետագայում պետք է դիտարկվեն այլ հավասար պայմաններում: Սա նշանակում է, որ ծրագրային հենանիշը հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ ցուցանիշի տարեկան տոկոսային աճն է և օրենսդրական դաշտում կամ մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումների փոփոխությունների դեպքում անփոփոխ կմնա միայն նշված հենանիշը, իսկ հարկերի կանխատեսումները բացարձակ մեծությամբ ենթակա են վերանայման: Մասնավորապես, հարկերի ներկայացված կանխատեսումներում հաշվի չեն առնված`
- բյուջետային եկամուտների դասակարգման մեջ ակնկալվող փոփոխությունները` կապված GFS 2001 պետական ֆինանսների վիճակագրական նոր դասակարգիչի կիրառման հետ, ըստ որի առանձին եկամտատեսակներ, որոնք ներկայումս հաշվառված են որպես ոչ հարկային եկամուտներ պետք է ընդգրկվեն հարկային եկամուտների կազմում:
- այն օրենսդրական փոփոխության ազդեցությունը, ըստ որի 2009 թվականից գյուղատնտեսության ոլորտը տեղափոխվում է ավելացված արժեքի հարկով հարկման դաշտ,
- սույն փաստաթղթի մշակման ժամանակ շրջանառվող այլ իրավական ակտերի հնարավոր կիրառմամբ պայմանավորված այլ գործոնների հնարավոր ազդեցությունը:
Հաշվարկներում լրացուցիչ ենթադրվել է, որ հարկային եկամուտների գծով բյուջետային մուտքերի հավաքագրման 2007 թվականի ծրագրային մակարդակը իրատեսական է և առկա օրենսդրական նախադրյալներն ու կիրառվելիք վարչարարական միջոցառումները բավարար հիմքեր կստեղծեն այն ապահովելու համար:
2008-2010 թվականների հարկային եկամուտների հավաքագրման առաջարկվող մակարդակների իրատեսական լինելը գնահատելու համար հարկ է դիտարկել այն բնութագրող մի քանի ցուցանիշներ:
Աղյուսակ 3.2. ՀՀ 2006-2010թթ պետական բյուջեների հարկային եկամուտների
վերաբերյալ առանձին ցուցանիշներ
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ |2006թ. |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ. |
| |_______|_______________________|_______|
| |փաստ | կանխատեսում | |
|_________________________________|_______|_______________________|_______|
|Անվանական ՀՆԱ(2) (մլրդ դրամ) |2,665.0|3,076.5|3,485.7|3,805.7|4,155.0|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Հարկային եկամուտներ և պետական | | | | | |
|տուրքեր (մլրդ դրամ) | 383.8| 467.7| 543.8| 612.8| 689.8|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|աճը նախորդ տարվա նկատմամբ (%-ով) | 19.4| 21.8| 16.3| 12.7| 12.6|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ | | | | | |
|(%-ով) | 14.4| 15.2| 15.6| 16.1| 16.6|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|հարկային սահունության գործակից | 1.0| 1.4| 1.2| 1.4| 1.4|
._________________________________________________________________________.
_________________________
2) Այստեղ և այսուհետ 2007 թվականի մակրոտնտեսական ցուցանիշները (մասնավորապես ՀՆԱ-ն(և դրանց հիման վրա հաշվարկված ցուցանիշները տարբերվում են ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման փուլում կիրառված համապատասխան ցուցանիշներից: Այդ տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ 2007 թվականի մակրոտնտեսական ցուցանիշները ծրագրելու համար այս փաստաթուղթը մշակելիս հաշվի են առնվել 2006 թվականի նախնական փաստացի, իսկ ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կազմելիս` 2006 թվականի կանխատեսումային տարեկան տվյալները:
Ներկայացված աղյուսակից կարելի է եզրակացնել, որ 2008-2010 թվականների հարկային եկամուտների հավաքագրման միջին տարեկան աճը կանխատեսվող սցենարի համաձայն կկազմի 13.8%, իսկ հարկային սահունության գործակիցը` միջին տարեկան 1.32: Հարկային սահունության նման բարձր ցուցանիշը, ինչպես և նախորդ տարիներին, ենթադրում է հարկային և մաքսային մարմինների կողմից վարչարարական միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտություն` հարկային եկամուտների ծրագրային մակարդակն ապահովելու համար: Այս առումով նշված տարիների հարկային եկամուտների գծով ծրագրված ցուցանիշները կատարման առումով պարունակում են որոշակի ռիսկ: Մյուս կողմից 2008-2010 թվականների հարկային եկամուտների ծրագրային մակարդակի ապահովման որոշակի ռեզերվներ է պարունակում տնտեսության զարգացման կանխատեսվող սցենարը: 2003-2010 թվականների մակրոտնտեսական ցուցանիշների փաստացի և կանխատեսումային մեծությունների համեմատությունից կարելի է եզրակացնել, որ միջնաժամկետ հեռանկարում կատարված մակրոկանխատեսումները կրում են պահպանողական բնույթ և տնտեսական զարգացումներում ծրագրայինի նկատմամբ հավանական դրական տեղաշարժերը կհանդիսանան հարկային եկամուտների աճի իրատեսական աղբյուր:
Աղյուսակ 3.3. 2003-2010 թթ. փաստացի և կանխատեսումային մակրոտնտեսական
ցուցանիշները
._________________________________________________________________________.
|Ցուցանիշը|2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|Անվանական|1,624.6|1,907.9|2,244.0|2,665.0|3,076.5|3,485.7|3,805.7|4,155.0|
|ՀՆԱ (մլրդ| | | | | | | | |
|դրամ) | | | | | | | | |
|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|աճը |19.2% |17.4% |17.6% |18.8% |15.4% |13.3% |9.2% |9.2% |
|նախորդ | | | | | | | | |
|տարվա | | | | | | | | |
|նկատմամբ | | | | | | | | |
|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|ՀՆԱ-ի | | | | | | | | |
|իրական աճ|14.0% |10.1% |14.0% |13.3% |11.0% |10.0% |6.0% |6.0% |
|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|ՀՆԱ-ի | | | | | | | | |
|դեֆլյատոր|4.6% |6.0% |3.2% |4.8% |4.0% |3.0% |3.0% |3.0% |
|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|1 ԱՄՆ | 578.8| 533.5| 457.7| 416.0| 357.0| 357.0| 357.0| 357.0|
|դոլարի | | | | | | | | |
|միջին | | | | | | | | |
|տարեկան | | | | | | | | |
|փոխարժեքը| | | | | | | | |
|դրամով | | | | | | | | |
|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|1 եվրոյի | 653.8| 662.3| 570.4| 521.2| 466.0| 466.0| 466.0| 466.0|
|միջին | | | | | | | | |
|տարեկան | | | | | | | | |
|փոխարժեքը| | | | | | | | |
|դրամով | | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ 2008-2010 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի շրջանակներում կատարված կանխատեսումների համեմատությամբ 2008, 2009 թվականների հարկային եկամուտների կանխատեսումները բացարձակ արժեքով կրել են որոշակի փոփոխություններ` պայմանավորված.
i.կիրառված մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումային մեծությունների փոփոխությամբ,
ii.փաստացի գանձումների և վիճակագրական տվյալների բազաներում 2006 թվականի համապատասխան սպասողական ցուցանիշների թարմացմամբ:
Այս գործոնների առկայությունն օրինաչափ է և պայմանավորված համապատասխան տվյալների բազայի նորացմամբ:
Աղյուսակ 3.4. ՀՀ 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ-ի և ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ-ի շրջանակներում հարկային եկամուտների գծով կատարված կանխատեսումների տարբերությունը
.________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ |2008 թ.|2009 թ.|2010 թ.|
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|1. Ըստ ՀՀ 2007-2009 թթ ՄԺԾԾ (մլրդ դրամներով) |471.1 |524.7 |x |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|%-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ |16.0% |16.4% |x |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|2. Ըստ ՀՀ 2008-2010թթ ՄԺԾԾ (մլրդ դրամներով) |543.8 |612.8 |689.8 |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|%-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ |15.6% |16.1% |16.6% |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|3. ՀՀ 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ-ի և ՀՀ 2007-2009 թթ. | | | |
|ՄԺԾԾ-ի շրջանակներում կատարված կանխատեսումների | | | |
|տարբերությունը (մլրդ դրամներով) |72.7 |88.1 |x |
|________________________________________________|_______|_______|_______|
|%-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ |-0.4% |-0.3% |x |
.________________________________________________________________________.
Ոչ հարկային եկամուտները 2008-2010 թթ. համար ծրագրվել են, հաշվի առնելով գանձման համար պատասխանատու պետական կառավարման մարմինների կողմից ՀՀ 2008 թվականի բյուջետային գործընթացի շրջանակում ներկայացված համապատասխան կանխատեսումները, առանձին եկամտատեսակների գծով նախորդ տարիների հավաքագրման միտումները, ինչպես նաև օրենսդրական փոփոխությունները:
Ոչ հարկային եկամուտները 2008-2010 թթ. համար ծրագրվել են համապատասխանաբար 11.1 մլրդ դրամի, 12.1 մլրդ դրամի և 11.5 մլրդ դրամի չափով: Ոչ հարկային եկամուտների գծով մուտքերի 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ-ի շրջանակներում կատարվածի նկատմամբ նոր կանխատեսումները կրել են ինչպես գումարային, այնպես էլ կառուցվածքային փոփոխություններ` հիմնականում հետևյալ եկամուտների գծով`
1. ՀՀ կենտրոնական բանկում բյուջեի ժամանակավոր ազատ միջոցների տեղաբաշխումից ստացվող տոկոսավճարներ (ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ-ով 2008, 2009 թվականների համար մուտքեր չեն նախատեսվել, քանի որ ծրագրի մշակման ժամանակ ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ վարվում էին բանակցություններ` գանձապետական միասնական հաշվի օրական մնացորդի դիմաց վճարվող տոկոսավճարի շուրջ, իսկ ներկայացվող կանխատեսումներում, հիմք ընդունելով, ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ կնքված «Հաշվի սպասարկման մասին» ավանդային պայմանագիրը, այս եկամտատեսակի գծով 2008, 2009 թթ. համար նախատեսվել են 0.3-ական մլրդ դրամի չափով մուտքեր:
2. Հանքարդյունահանման լիցենզառուների և հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզառուների կողմից վճարվող ռոյալթի (հաշվի է առնվել 2006 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենսդրական փոփոխության ազդեցությունը):
3. Էլեկտրոնային հաղորդակցության բնագավառում կարգավորվող անձանցից գանձվելիք ռադիոհաճախականության օգտագործման, թույլտվության տրամադրման վճարներ (հիմք են ընդունվել շուկայում արձանագրված միտումները):
Ոչ հարկային մյուս եկամտատեսակների գծով 2008, 2009 թթ. մուտքերի վերանայման անհրաժեշտությունը հիմնականում պայմանավորված է ինչպես օրենսդրական դաշտի, այնպես էլ հաշվարկման հիմքում դրված 1 ԱՄՆ դոլարի միջին տարեկան հաշվարկային դրամային փոխարժեքի փոփոխությամբ: Ոչ հարկային եկամուտների կանխատեսումներում տեղ գտած էական փոփոխությունները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում:
Աղյուսակ 3.5. Ոչ հարկային եկամուտների կազմում հաշվառվող առանձին եկամտատեսակների գծով ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ-ի և ՀՀ 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ-ի շրջանակներում կատարված կանխատեսումների տարբերությունները (մլրդ դրամ)
._________________________________________________________________________.
| Եկամտատեսակը |2007-2009թթ.|2008-2010թթ.| Տարբերության |
| | ՄԺԾԾ | թարմացված | պատճառը |
| |____________|____________| |
| |2008 | 2009 |2008 |2009 | |
|____________________________|_____|______|_____|______|__________________|
|1. Ընդամենը ոչ հարկային | 5.8| 5.9| 11.1| 12.1| x |
|եկամուտներ | | | | | |
|____________________________|_____|______|_____|______|__________________|
|2. Ընդամենը ստորև նշվածը | 2.2| 2.3| 7.6| 8.7| x |
|____________________________|_____|______|_____|______|__________________|
|ա) ՀՀ կենտրոնական բանկում | 0.0| 0.0| 333| 333|05.01.07թ. կնքված |
|բյուջեի ժամանակավոր ազատ | | | | |«Հաշվի սպասարկման |
|միջոցների տեղաբաշխումից | | | | |մասին» ավանդային |
|ստացվող տոկոսավճարն | | | | |պայմանագիր |
|____________________________|_____|______|_____|______|__________________|
|բ) Հանքարդյունահանման | 0.0| 0.0|2.909| 2.618|01.01.2006 թ.-ից |
|լիցենզառուների և | | | | |ուժի մեջ մտած |
|հանքարդյունահանման հատուկ | | | | |օրենսդրական |
|լիցենզառուների կողմից | | | | |փոփոխություն |
|վճարվող ռոյալթի | | | | | |
|____________________________|_____|______|_____|______|__________________|
|գ) Ջրօգտագործողների | 0.0| 0.0| 475| 476|2006 թ.-ին կնքված |
|համակարգի վարձակալությունից | | | | |պայմանագիր |
|վարձավճարներ (վարձակալ | | | | | |
|Երևան Ջուր) ՓԲԸ | | | | | |
|____________________________|_____|______|_____|______|__________________|
|դ) ՀՀ կառավարությանն առընթեր|1.745| 1.832|2.110| 2.400|2006 թ. փաստացի |
|անշարժ գույքի կադաստրի | | | | |ցուցանիշներ |
|պետական կոմիտեի | | | | | |
|ստորաբաժանումների կողմից | | | | | |
|մատուցված ծառայությունների | | | | | |
|դիմաց վճարներ | | | | | |
|____________________________|_____|______|_____|______|__________________|
|ե) Ռադիոհաճախականության | 470| 470|1.809| 2.899|2006 թ. ընթացքում |
|օգտագործման թույլտվության | | | | |տեղի ունեցած |
|տրամադրման վճար | | | | |օրենսդրական |
| | | | | |փոփոխություններ |
._________________________________________________________________________.
Ընդհանուր առմամբ ոչ հարկային եկամուտների գծով 2008,2009թթ ակնկալվող տարեկան մուտքերի 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ և 2007-2009թթ ՄԺԾԾ կանխատեսումների տարբերությունները հետևյալն են.
Աղյուսակ 3.6. ՀՀ 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ-ի և ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ-ի շրջանակներում ոչ հարկային եկամուտների գծով կատարված կանխատեսումների տարբերությունը (մլրդ դրամ)
.______________________________________________________________________.
| Եկամտատեսակը |2008 թ.|2009 թ.|2010 թ.|
|______________________________________________|_______|_______|_______|
|1. Ոչ հարկային եկամուտներն ըստ | | | |
|ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ | 5.8| 5.9| x |
|______________________________________________|_______|_______|_______|
|2. Ոչ հարկային եկամուտներն ըստ | | | |
|ՀՀ 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ | 11.1| 12.1| 11.5|
|______________________________________________|_______|_______|_______|
|3. Ոչ հարկային եկամուտների գծով | | | |
|ՀՀ 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ-ի և ՀՀ 2007-2009 թթ. | | | |
|ՄԺԾԾ կանխատեսումների միջև տարբերությունը | 5.3| 6.2| x |
.______________________________________________________________________.
Կապիտալի գործառնություններից ստացվող եկամուտների գծով 2008-2010 թթ. ծրագրվել է համապատասխանաբար 3.03 մլրդ դրամ, 3.04 մլրդ դրամ և 3.04 մլրդ դրամ: Վերը նշված գումարների կազմում 3.0-ական մլրդ դրամը ծրագրվել է պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարումից, իսկ մնացած գումարը` պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի և շինությունների (հիմք է ընդունվել 2008-2010 թվականների համար հայտերով կանխատեսված գումարները) և պետական սեփականություն հանդիսացող այլ գույքի օտարումից:
Այս եկամտատեսակի գծով ՀՀ 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ-ի շրջանակներում կատարված կանխատեսումները վերանայվել են հիմնականում Երևան քաղաքում պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարման մասով` նախկինում ակնկալվող 200-ական մլն դրամի դիմաց ներկայումս կատարված կանխատեսումներում 2008 թվականի մուտքերը ծրագրվել են 3.0 մլրդ դրամի, իսկ 2009, 2010թթ համար` 2-ական մլրդ դրամի չափով:
Պաշտոնական տրանսֆերտները 2008-2010 թթ. համար ծրագրվել են համապատասխանաբար 28.9 մլրդ դրամի, 32.0 մլրդ դրամի և 27.9 մլրդ դրամի չափով` հաշվի առնելով դոնորների հետ ձեռքբերված նախնական համաձայնությունները:
Աղյուսակ 3.7. 2008-2010 թթ. ծրագրված պաշտոնական տրանսֆերտները (մլրդ դրամներով)
._________________________________________________________________________.
| Դոնորը | 2008թ.| 2009թ.| 2010թ.|
| |_______________________|
| | կանխատեսում |
|_________________________________________________|_______________________|
|1. Ընդամենը պաշտոնական տրանսֆերտների 2007-2009թթ.| | | |
|կանխատեսումները | 30.5| 32.4| x |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|2. Ընդամենը պաշտոնական տրանսֆերտների 2008-2010թթ.| | | |
|կանխատեսումները | 28.9| 32.0| 27.9|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
| որից` | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Նիդեռլանդների Թագավորության կառավարություն | 2.3| 2.3| 2.3|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Եվրոհանձնաժողով (պարենային ապահովման ծրագիր) | 0| 0| 0|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Եվրոպական հարևանության շրջանակներում ՀՀ-ԵՄ | 6.99| 6.99| 6.99|
|գործողությունների ծրագրով նախատեսված | | | |
|միջոցառումների ֆինանսավորման համար ստացված | | | |
|դրամաշնորհ | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Ճապոնիայի կառավարություն | 0.8| 0.8| 0.9|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|«Հազարամյակի մարտահրավեր» հիմնադրամ | 14.7| 20.7| 16.9|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Այլ աղբյուրներ | 4.1| 1.2| 0.8|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|3. Պաշտոնական տրանսֆերտների գծով ՀՀ 2007-2009 թթ.| -1.6| -0.4| x |
|ՄԺԾԾ-ի և ՀՀ 2008-2010թթ. ՄԺԾԾ միջև | | | |
|տարբերությունը | | | |
._________________________________________________________________________.
Հարկ է նշել, որ հաշվարկներում կիրառվող տվյալների բազայի հետագա թարմացման հետ կապված հնարավոր է 2008-2010թթ բյուջետային եկամուտների կանխատեսումների վերանայում (2008 թվականինը` ՀՀ 2008 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման, 2009, 2010 թթ.` ՀՀ 2009-2011թթ ՄԺԾԾ-ի մշակման փուլում):
2008-2010 թթ. բյուջետային եկամուտների կանխատեսումների հետագա ճշգրտումներում էական կլինի նաև հետևյալ լրացուցիչ տեղեկությունների օգտագործումը.
- հաշվարկներում կիրառված մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխության մասին տեղեկություն,
- բյուջետային եկամուտների գանձման համար պատասխանատու մարմիններից ստացվելիք լրացուցիչ տեղեկություններ,
- ազգային հաշիվների համակարգի 2005, 2006թթ որոշ մակրոտնտեսական ցուցանիշների փաստացի տարեկան տվյալներ,
- 2006 թվականի վիճակագրական այլ ցուցանիշներ:
ԳԼՈՒԽ 4. |
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿ |
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԸ
Առաջիկա տարիներին պետական բյուջեի ձևավորումը շարունակելու է ընթանալ բյուջետային եկամուտների նկատմամբ ծախսերի գերազանցմամբ, ընդ որում` բյուջետային դեֆիցիտի ֆինանսավորման համար միջոցների ներգրավումն իրականացվելու է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին աղբյուրներից: Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման համար ներգրավվող միջոցների գերակշիռ մասը կազմելու են փոխառու միջոցները, ընդ որում` արտաքին աղբյուրներից ներգրավվող փոխառու միջոցների հիմնական մասը կունենա նպատակային բնույթ և կուղղվի սոցիալական ոլորտներում և հասարակական ենթակառուցվածքներում ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորմանը:
Ստրև ներկայացվում է ՀՀ 2006-2010 թվականների պետական բյուջեների դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները (տե՛ս Աղյուսակ 4.1):
Աղյուսակ 4.1. ՀՀ 2006-2010 թթ պետական բյուջեների դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |փաստացի |հաստատված|_____________________________|
| | |պետական | ծրագիր |
| | |բյուջե | |
|_______________________|_________|_________|_____________________________|
|Դեֆիցիտի ֆինանսավորման | | | | | |
|աղբյուրներ` ընդամենը | 39.700.0| 68,470.2| 78,042.9| 46,578.7| 23,097.5|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|այդ թվում` | | | | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|1. Ներքին աղբյուրներ | 6,982.7| 26,910.3| 15,674.0| 15,485.0| 15,994.7|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- պետական արժեթղթեր | 7,082.8| 7,807.0| 9,674.0| 10,485.0| 10,994.7|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- այլ ներքին աղբյուրներ| 6,610.0| 19,103.3| 6,000.0| 5,000.0| 5,000.0|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|2. Արտաքին աղբյուրներ | 26,107.3| 41,559.9| 57,727.9| 23,953.7| 7,102.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- վարկերի ստացում | 34,895.5| 42,283.6| 62,850.9| 30,727.7| 14,992.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- վարկերի մարում |(7,098.7)|(6,078.6)|(5,123.0)|(6,774.1)|(7,890.1)|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|3. Այլ աղբյուրներ |(1,689.5)| 5,355.0| 4,641.0| 7,140.0| - |
._________________________________________________________________________.
Պետական բյուջեի դեֆիցիտի հարաբերակցությունը ՀԱՆ-ի նկատմամբ 2007 թվականի համար ծրագրավորված 2.3%-ի դիմաց 2010 թվականին կնվազի մինչև ՀՆԱ-ի 0.6%, որը պայմանավորված է դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների սղությամբ: Սակայն հարկ է նշել, որ դեֆիցիտի ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրների հայթայթման դեպքում դեֆիցիտ/ ՀՆԱ հարաբերությունը 2008-2010 թվականներին կարող է հասցվել մինչև ՀՆԱ-ի 3.0 %:
Նման պայմաններում պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման ներքին աղբյուրների տեսակարար կշիռը դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների ընդհանուր ծավալում 2008-2010 թվականներին կտատանվի 20.1%-ից 69.2%` 2007 թվականի ծրագրային 39.3%-ի դիմաց:
ՀՀ պետական բյուջեին բնորոշ առանձնահատկություններից մեկը դա նրա որոշակի կախվածությունն է արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրներից (արտասահմանյան վարկերից և պաշտոնական տրանսֆերտներից), որը կպահպանվի նաև առաջիկա տարիներին (տե՛ս Գծանկար 4.1):
Գծանկար 4.1. ՀՀ 2007-2010 թթ. պետական բյուջեների ֆինանսավորումը արտաքին աղբյուրների հաշվին
______________________________
ԻՐՏԵԿ - գծապատկերը չի բերվում
Տարբեր մեթոդներով հաշվարկված դեֆիցիտների համեմատական վերլուծությունները նույնպես հաստատում են այդ փաստը (տե՛ս Աղյուսակ 4.2):
Աղյուսակ 4.2. Կոնվենցիոնալ, ոչ կոնվենցիոնալ, առաջնային և ընթացիկ դեֆիցիտները 2006-2010 թթ. (%` ՀՆԱ նկատմամբ, ընդ որում բացասական նշանով` հավելուրդի համանման ցուցանիշները)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ |2006 | 2007 |2008 |2009 |2010 |
| | | |______|______|______|
| |փաստացի|հաստատված|ծրագիր|ծրագիր|ծրագիր|
| | |պետական | | | |
| | |բյուջե | | | |
|__________________________________|_______|_________|______|______|______|
|Ոչ կոնվենցիոնալ դեֆիցիտ` | | | | | |
|Ընդհանուր եկամուտների և ծախսերի | | | | | |
|տարբերությունը | 1.5%| 2.3%| 2.2%| 1.2%| 0.6%|
|__________________________________|_______|_________|______|______|______|
|Կոնվենցիոնալ դեֆիցիտ` | | | | | |
|Ընդհանուր եկամուտների (առանց | | | | | |
|դրամաշնորհների) և ծախսերի | | | | | |
|տարբերությունը | 2.1%| 2.9%| 3.1%| 2.1%| 1.2%|
|__________________________________|_______|_________|______|______|______|
|Ընթացիկ դեֆիցիտ` | | | | | |
|Ընդհանուր եկամուտների և ընթացիկ | | | | | |
|ծախսերի տարբերությունը | -3.2%| -3.2%| -3.7%| -3.5%| -3.8%|
|__________________________________|_______|_________|______|______|______|
|Առաջնային դեֆիցիտ` | | | | | |
|Ընդհանուր եկամուտների (առանց | | | | | |
|դրամաշնորհների) և ծախսերի (առանց | | | | | |
|տոկոսավճարների) տարբերությունը | 1.7%| 2.5%| 2.8%| 1.8%| 1.0%|
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակում բերված ցուցանիշների համադրումից երևում է, որ կոնվենցիոնալ դեֆիցիտը միջին տարեկան մոտ 14.6%-ով գերազանցում է ոչ կոնվենցիոնալ դեֆիցիտը, ընդ որում դրամաշնորհների ազդեցությունը դեֆիցիտի վրա միջին հաշվով կազմում է տարեկան ՀՆԱ-ի 0.74 %-ը:
Եթե հաշվարկենք դիտարկվող ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ընթացիկ դեֆիցիտը միայն ընթացիկ եկամուտներով, ապա արդյունքում ստացվող ընթացիկ հավելուրդը վկայում է, որ պետական բյուջեի սեփական եկամուտները 2008-2010 թթ. բավարար են ամենաանհրաժեշտ ընթացիկ ծախսերը ծածկելու համար:
Պետական պարտքի սպասարկման հետ կապված տոկոսավճարների ազդեցությունը դեֆիցիտի վրա երևում է կոնվենցիոնալ և առաջնային դեֆիցիտների համադրումից: Մասնավորապես 2008-2010 թթ. ժամանակահատվածում կոնվենցիոնալ դեֆիցիտում տոկոսավճարների տեսակարար կշռի տարեկան միջինը կկազմի 2.2%` 2007 թվականի ծրագրավորված 2.9%-ի դիմաց:
Կանխատեսման համաձայն` առաջիկա տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում ներքին խնայողությունները կավելանան, որը հնարավորություն կտա աստիճանաբար ավելացնել ներքին աղբյուրների հաշվին պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորումը:
Քանի որ պետական բյուջեի դեֆիցիտը գերազանցապես ֆինանսավորվում է փոխառու միջոցների հաշվին, ապա դրա մեծությունը և կառուցվածքը էապես առնչվում են պետական ներքին և արտաքին պարտքը բնութագրող ցուցանիշների հետ:
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԸ
Ստորև ներկայացվում է ՀՀ պետական պարտքի առկա կառուցվածքի և միջնաժամկետ հատվածում դրա փոփոխության կանխատեսվող միտումները.
Աղյուսակ 4.3. ՀՀ պետական պարտքը 2006-2010 թթ. (մլն ԱՄՆ դոլար)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ | 2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
|_____________________________________|_______|______|____________________|
| |փաստացի|ծրագիր| կանխատեսում |
|_____________________________________|_______|______|____________________|
|Պետական պարտք` ընդամենը | 1400.1|1587.5|1767.6|1840.3|1874.6|
|_____________________________________|_______|______|______|______|______|
|%` ՀՆԱ նկատմամբ | 21.9| 18.4| 18.1| 16.7| 15.3|
|_____________________________________|_______|______|______|______|______|
|այդ թվում` | | | | | |
|_____________________________________|_______|______|______|______|______|
|- արտաքին պարտք | 1205.6|1368.8|1519.5|1565.6|1563.5|
|_____________________________________|_______|______|______|______|______|
|որից` ՀՀ կենտրոնական բանկի պարտք | 163.7| 157.6| 146.7| 125.8| 103.9|
|_____________________________________|_______|______|______|______|______|
|- ներքին պարտք | 194.5| 218.7| 248.1| 274.7| 311.1|
._________________________________________________________________________.
Արտաքին պետական պարտք
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պետական պարտքը բնութագրող ցուցանիշների շարունակական բարելավման միտումը պահպանվել է 2006 թվականին և ըստ կանխատեսումների արձանագրված միտումը կպահպանվի և առաջիկայում:
Աղյուսակ 4.4. ՀՀ արտաքին պետական պարտքը 2006-2010 թթ. (մլն ԱՄՆ դոլար)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ | 2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
|_____________________________________|_______|______|____________________|
| |փաստացի|ծրագիր| կանխատեսում |
|_____________________________________|_______|______|____________________|
|Կառավարության արտաքին պարտքը և նրա | | | | | |
|կողմից տրամադրված երաշխիքներ | 1042.0|1211.2|1372.9|1439.8|1459.6|
|_____________________________________|_______|______|______|______|______|
|Սպասարկում * | 26.0| 27.0| 24.9| 30.5| 34.0|
|_____________________________________|_______|______|______|______|______|
|- տոկոսավճար | 9.1| 10.0| 10.5| 11.6| 11.9|
|_____________________________________|_______|______|______|______|______|
|- մարում | 16.9| 17.0| 14.4| 19.0| 22.1|
|_____________________________________|_______|______|______|______|______|
|Տոկոսավճար/հարկային եկամուտներ (%) | 1.0| 0.8| 0.7| 0.7| 0.58|
|_____________________________________|_______|______|______|______|______|
|Տոկոսավճար/պետական բյուջեի ծախսեր (%)| 0.8| 0.6| 0.6| 0.6| 0.56|
._________________________________________________________________________.
________________________
* Սպասարկումը (տոկոսավճար և մարում) առանց ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սպասարկվող KfW-ի կողմից Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման համար տրամադրված վարկի
Ստորև ներկայացվում են ՀՀ 2006-2010 թթ. արտաքին պարտքի հիմնական բնութագրերը
Աղյուսակ 4.5. ՀՀ պետական արտաքին պարտքի հիմնական բնութագրերը 2006-2009 թթ. (մլն ԱՄՆ դոլար)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ | 2006թ.|2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ. |
|________________________________|_______|________|_______________________|
| |փաստացի|ծրագիր | կանխատեսում |
|________________________________|_______|________|_______________________|
|Արտաքին պետական պարտք |1,205.6| 1,368.8|1,519.5|1,565.6|1,563.5|
|________________________________|_______|________|_______|_______|_______|
|ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%) | 18.9| 15.9| 15.6| 14.2| 12.7|
|________________________________|_______|________|_______|_______|_______|
|Միջին արդյունավետ տոկոսադրույք | 0.8| 0.8| 0.8| 0.8| 0.8|
|________________________________|_______|________|_______|_______|_______|
|Արտոնյալ վարկերի կշիռը (%) | 98.9| 99.6| 99.7| 99| 99|
|________________________________|_______|________|_______|_______|_______|
|Սպասարկում/արտահանում (%) | 4.2| 3.3| 3.0| 2.9| 2.7|
|________________________________|_______|________|_______|_______|_______|
|Տոկոսավճար/արտահանում (%) | 0.7| 0.7| 0.7| 0.7| 0.6|
|________________________________|_______|________|_______|_______|_______|
|Սպասարկում/ՀՆԱ (%) | 0.9| 0.6| 0.5| 0.5| 0.5|
._________________________________________________________________________.
Գծապատկեր 4.2. ՀՀ արտաքին պետական պարտքի և արտաքին պետական պարտք / ՀՆԱ ցուցանիշի դինամիկան
______________________________
ԻՐՏԵԿ - գծապատկերը չի բերվում
Ներքին պետական պարտք
Միջնաժամկետ հատվածում ներքին պետական պարտքի կառավարման բնագավառում, բացի ռազմավարական հիմնական նպատակներից (պարտքի ժամկետների երկարաձգում և էժանացում), ուրվագծվում են հետևյալ խնդիրները.
. օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, այսինքն «ՀՀ պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո պետական արժեթղթերի շուկան կարգավորող իրավական ակտերը ևս պետք է համապատասխանեցվեն պարտքի մասին օրենքի պահանջներին,
. «ՀՀ պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո օրենքի պահանջներին համապատասխան պետական պարտքի կառավարման ռազմավարական ծրագրում ներքին պարտքի հիմնական ցուցանիշների մշակում,
. շուկայի թափանցիկության և կանխատեսելիության ապահովման նպատակով պետական արժեթղթերի թողարկումների տարեկան ծրագրերի նախապես հրապարակում` ըստ առանձին թողարկումների ժամկետների և ծավալների: Այս ուղղությամբ առաջին քայլը կատարվել է 2005 թ.-ին` 2005 թ.-ի և 2006 թ.-ի վերջում շուկայի բոլոր մասնակիցներին ներկայացվել է առաջիկա տարվա ընթացքում թողարկվելիք պարտատոմսերի ծրագիրը (թողարկումների օրերով, ժամկետներով և ծավալներով),
. խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տարեկան թողարկման և հետգնման ծրագրերի կազմում: Այստեղ նպատակը բնակչության մոտ դրամով խնայողությունների ձևավորման խթանումն է, և դրանց ներգրավումը պետական պարտատոմսերի մեջ: Այս պարտատոմսերը նպաստելու են նաև գանձապետական պահառու համակարգի զարգացմանը և համակարգում պարտատոմսերի շրջանառության ծավալների մեծացմանը,
. ռիսկերի կառավարման նպատակով պետական պարտատոմսերի շուկայի ներդրողների կազմի բարելավման ուղղությամբ միջոցառումների ձեռնարկում:
Դեռևս 2000 թվականին շրջանառության մեջ դրված «ՀՀ պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի լրամշակված տարբերակը նախատեսվում է ՀՀ Ազգային Ժողով ներկայացնել 2007 թվականին: Օրենքի ընդունումից հետո հնարավոր են փոփոխություններ և լրացումներ ներկայումս պարտատոմսերի շուկան կարգավորող ՀՀ կառավարության 2004 թ.-ի հունիսի 3-ին ընդունած N 1103-Ն որոշման մեջ: Ներքին պարտքի ռազմավարության տրամաբանությունը չի հակասելու նախորդ տարիներին պետական պարտատոմսերի շուկայում վարած քաղաքականության հիմնադրույթներին, այլ իր հիմքում ունենալով նախորդ տարիների ձեռքբերումները` միտված է լինելու պետական պարտատոմսերի արդյունավետ, տարողունակ շուկայի ձևավորմանը:
Նշենք, որ 2006 թվականի ընթացքում թողարկվել ու շրջանառության մեջ են գտնվում երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի չորս թողարկումներ` առավելագույնը 15 տարի ժամկետով, որի հետևանքով շեղում է գրանցվել 2006 թ.-ի համար ծրագրված ժամկետայնության և եկամտաբերության ցուցանիշներում:
Աղյուսակ 4.6. ՀՀ ներքին պետական պարտքի հիմնական բնութագրերը 2006 - 2010 թթ. (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ | 2006թ. | 2007թ. | 2008թ. | 2009թ. | 2010թ. |
|____________________________|________|________|__________________________|
| |փաստացի |ծրագիր | կանխատեսում |
|____________________________|________|________|__________________________|
|Ներքին պետական պարտք (անվ. | | | | | |
|արժեքով), որից` |57 962.8|65 325.6|75 825.6|86 825.6|98 325.1|
|____________________________|________|________|________|________|________|
|Երկարաժամկետ պարտատոմսեր |12 175.4|16 475.4|19 975.4|23 457.4|28 457.4|
|____________________________|________|________|________|________|________|
|Միջնաժամկետ պարտատոմսեր |38 087.7|42 350.2|47 850.2|52 868.2|58 867.7|
|____________________________|________|________|________|________|________|
|Կարճաժամկետ պարտատոմսեր | 7 699.7| 6 000.0| 7 000.0| 9 000.0| 9 000.0|
|____________________________|________|________|________|________|________|
|Խնայողական պարտատոմսեր | 0| 500.0| 1 000.0| 1 500.0| 2 000.0|
|____________________________|________|________|________|________|________|
|ԿԲ վերակապիտալիզացիայի դիմաց| | | | | |
|տրամադրված արժեթղթեր * | | | | | |
|(անվ. արժեքով) |12 734.2|12 734.2|12 734.2|12 734.2|12 734.2|
|____________________________|________|________|________|________|________|
|Ընդամենը ներքին պետական | | | | | |
|պարտք` ներառյալ ԿԲ-ին | | | | | |
|տրամադրված արժեթղթերը | 70697.0|78 059.8|88 559.8|98 059.8|111059.3|
|____________________________|________|________|________|________|________|
|Միջին տոկոսադրույք (%) | 7.08| 8.00| 9.00| 9.00| 9.00|
|____________________________|________|________|________|________|________|
|Միջին ժամկետայնություն (օր) | 1348| 1250| 1350| 1450| 1600|
|____________________________|________|________|________|________|________|
|Դեֆիցիտի ֆինանսավորում | 7 082.8| 8 500.0|10 000.0|10 500.0|11 000.0|
|____________________________|________|________|________|________|________|
|Տոկոսավճար | 5 251.1| 7 809.4| 6 600.0| 6 500.0| 6 500.0|
._________________________________________________________________________.
________________________
* Այս պարտատոմսերի տրամադրումը չի ազդում դեֆիցիտի ֆինանսավորման ցուցանիշի վրա, սակայն դրանց ծավալն ընդգրկվում է ներքին պետական պարտքի ծավալում, իսկ 2006 թ.-ին տրամադրված 12.7 մլրդ. դրամ ծավալով պարտատոմսերի սպասարկման ծախսն ընդգրկվում է հետագա տարիներին պետական պարտատոմսերի համար նախատեսված տոկոսավճարներում: 2007 թ.-ին ենթադրվում է, որ ԿԲ վերակապիտալիզացիայի նպատակով կառավարությունը կտրամադրի անտոկոս պետական հասարակ` մուրհակներ:
Վերոհիշյալ աղյուսակում 2006թ.-ին փոփոխված պլանային ցուցանիշից 264 մլն.դրամով սպասարկման ծախսերի տնտեսումը պայմանավորված է հիմնականում ծրագրված հետգնումների թերակատարմամբ. տարեսկզբին նախատեսված 8,000.0 մլն. դրամ ծավալով պարտատոմսերի հետգնման դիմաց փաստացի հետ է գնվել ընդամենը 5,793.2 մլն. դրամի պարտատոմսեր, որի դիմաց սպասարկման ծախսը կազմել է 1,015.9 մլն. դրամ: Հետգնումների արդյունքում նվազել են նաև հաշվետու տարվա և հետագա տարիների համար պարտատոմսերի սպասարկման ծախսերը:
Սպասարկման ծախսերի խնայողությունը պայմանավորված է նաև տեղաբաշխման եկամտաբերության ծրագրված մակարդակից ցածր ցուցանիշով. արդյունքում պարտքի միջին եկամտաբերությունը ծրագրված 8%-ի դիմաց 2006 թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմեց միջինը 7.08%, իսկ 2006 թ.-ի տեղաբաշխումների միջին եկամտաբերությունը` 6.45%: Բացի դրանից, տարվա վերջում ծրագրվածից մոտ 150 օրով ավել է մարման փաստացի միջին ժամկետայնությունը` հիմնականում երկարաժամկետ պարտատոմսերի թողարկմամբ պայմանավորված: Վերջինիս հետևանքով մեծացել է նաև մարման ցրվածությունն ըստ տարիների` հասնելով մինչև 2021 թվականը: 2007 թ.-ին ներքին պարտքի սպասարկման ծախսերի աճը պայմանավորված է ՀՀ ԿԲ վերակապիտալիզացիայի նպատակով տրամադրված 12.7 մլրդ. դրամ ծավալով պարտատոմսերի տարեկան 4% սպասարկմամբ: Սակայն, 2006թ.-ի դեկտեմբերի 25-ին ընդունված ««ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն այսուհետ կառավարությունը ԿԲ-ին է տրամադրելու անտոկոս ցպահանջ պետական հասարակ մուրհակներ: Հետևապես, պարտատոմսերի համար նախատեսված սպասարկման ծախսը, համաձայն օրենքի, չի տրամադրվելու: 2008թ.-ից սկսած հետագա տարիներին սպասարկման ծախսերի ծրագրային ցուցանիշները կառուցվել են այն տրամաբանությամբ, որ մարման ժամկետայնությունը և տարիների մեջ ցրվածությունը աճելու է ի հաշիվ ներքին պարտքում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պարտատոմսերի ծավալների աճի, որոնց ընթացիկ սպասարկումը կատարվելու է տարեկան առնվազն երկու անգամ: Բացի այդ, եկամտաբերության աճ կարող է գրանցվել նաև այն պատճառով, որ ՀՀ ԿԲ-ն անցնելով սղաճի նպատակադրման ծրագրին այսուհետ տոկոսադրույքների միջոցով է հասնելու ԿԲ հիմնական խնդրի լուծմանը և իր քաղաքականության իրագործման շրջանակներում անցել է պարտատոմսերի ամսական մեծածավալ թողարկումների: Այս պարագայում ևս ենթադրվում է պարտքի միջին եկամտաբերության աճ, ինչն իր արտացոլումը կգտնի տարեկան սպասարկման ծախսերում:
2006 թվականին ներքին պարտքի կառավարման նպատակներն ու սկզբունքները իրենց տրամաբանական շարունակությունն են գտնելու 2007թ.-ի և 2008-2010 թթ. համար նախատեսվող ծրագրերում: 2007թ.-ի թողարկումների ամբողջական ծրագիրն արդեն հրապարակվել է 2006թ.-ի տարեվերջին: 2008-2010թթ.-ին ներքին պարտքի կառավարման ծրագրերում գերակայող են լինելու ձևավորված երկարաժամկետ միտումների պահպանումը, ոչ բանկ ներդրողների թվի շարունակական աճը ու կառուցվածքի որակական բարելավումը: Միջին ժամկետ հատվածում նախատեսվում է ապահովել թողարկումների այնպիսի քաղաքականություն, որը հնարավորություն կտա էական տատանումներից զերծ պահել ներքին պարտքի տոկոսադրույքները, շուկայում ապահովել կայունություն, կանխատեսելիություն և նվազեցնել սպասարկման ծախսերը` զուգահեռաբար մեծացնելով պարտատոմսերի թողարկման ժամկետայնությունը և դեֆիցիտի ֆինանսավորման հնարավորությունը: Այս խնդիրների լուծումը զուգակցվելու է պարտատոմսերի հետգնումների շարունակական իրականացմամբ, որը հնարավորություն կտա մշտապես բարձր պահել պետական պարտատոմսերի իրացվելիության մակարդակը, շրջանառությունից դուրս բերել թանկ և շուկայի տեսանկյունից պակաս իրացվելի պարտքային գործիքները, միաժամանակ հարթել մարումների գրաֆիկը: 2007թ.-ին առաջին անգամ թողարկվեցին պետական խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսեր, որոնք ոչ շուկայական արժեթղթեր են, դրանց համար տարվա ընթացքում նախատեսված են հետգնման կոնկրետ օրեր:
Միջին ժամկետ հատվածում շարունակվելու է 1993-94 թթ.-ին թողարկված ներքին շահող փոխառության պարտատոմսերի հետգնման գործընթացը, որը շարունակվելու է մինչև 2014 թ.-ը: 2003-2006 թթ.-ի ընթացքում հետ են գնվել 40.4 մլն. դրամի պարտատոմսեր, որից 2006 թ.-ին` 2.7 մլն. դրամի: 2008-2010 թթ.-ի ընթացքում նախատեսվում է շարունակել պարտատոմսերի հետգնումը, որի համար միջնաժամկետ հատվածում նախատեսվում է միջոցներ տրամադրել հետևյալ ծավալներով.
մլն. դրամ
._________________________________________________________________________.
| |2007թ.|2008թ.|2009թ.|2010թ.|
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|Ներքին շահող փոխառության պարտատոմսերի մարում |17.0 |25.0 |15.0 |5.3 |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓԱԹԵԹՈՒՄ 2008-2010 ԹԹ. ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀՀ 2008-2010 թթ. պետական բյուջեների կանխատեսվող մուտքերի վերլուծությունից երևում է, որ 2007 թվականի մակարդակի համեմատ, 2008 թվականի անվանական ՀՆԱ-ի շուրջ 13.3% աճի պայմաններում, ՀՀ 2008 թվականի պետական բյուջեի մուտքերի ծավալը ծրագրավորվում է շուրջ 13.9% կամ 81.4 մլրդ դրամ ավելացումով (հիմնականում հարկային եկամուտների հավելաճի հաշվին): Միաժամանակ 2008 թվականի մակարդակի համեմատ պետական բյուջեի մուտքերի ծավալի 6.1 % աճ է կանխատեսվում 2009 թվականին (անվանական ՀՆԱ-ի 9.2% կանխատեսվող աճի պայմաններում) և 2009 թվականի մակարդակի համեմատ` 2010 թվականին` 6.8%-ով (անվանական ՀՆԱ-ի 9.2% կանխատեսվող աճի պայմաններում):
Աղյուսակ 4.8. Բյուջետային ռեսուրսների փաթեթում 2008-2010 թթ. կանխատեսվող փոփոխությունները (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ |2008 թ. |2009 թ. |2010 թ. |
| |ծրագիր |ծրագիր |ծրագիր |
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|1. Եկամուտներ և պաշտոնական տրանսֆերտներ |587,060.5|659,186.5| 731,465.7|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%) | 16.8| 17.3| 17.6|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|2. Բյուջետային վարկերի վերադարձից մուտքեր | 752.8| 1588.2| 917.4|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%) | 0.02| 0.04| 0.02|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|3. Դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներ | 78,042.9| 46,578.7| 23,097.5|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%) | 2.2| 1.2| 0.6|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՈՒՏՔԵՐ |665,856.2|707,353.4| 755,480.5|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%) | 19.1| 18.6| 18.2|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՈՒՏՔԵՐ ըստ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ |507,562.6|563,133.0| x |
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%) ըստ | | | |
|2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ | 17.3| 17.6| x |
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՎԵԼԱՃ (նախորդ տարվա մուտքերի | | | |
|մակարդակի նկատմամբ) | 81,388.2| 41,497.2| 48,127.2|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|Մուտքերի հավելաճը %-ով` նախորդ տարվա | | | |
|մուտքերի մակարդակի նկատմամբ | 13.9| 6.2| 6.8|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|4. Ոլորտային կտրվածքով նախորդ տարվա | | | |
|մակարդակի նկատմամբ ազատված զուտ միջոցներ | 10,192.9| 32,144.7| 15,705.8|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ (նախորդ | | | |
|տարվա ռեսուրսների մակարդակի նկատմամբ) | 91,581.1| 73,641.9| 63,833.0|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%) | 3.1| 2.5| 2.2|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ (նախորդ տարվա| | | |
|ռեսուրսների մակարդակի նկատմամբ) ըստ | | | |
|2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ | 72,027.0| 49,037.1| x |
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%) ըստ | | | |
|2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ | 2.45| 1.53| x |
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|Հավելյալ բյուջետային ռեսուրսների | | | |
|կանխատեսվող բաշխումը 2008-2010 թթ. ըստ | | | |
|ոլորտների | 91,581.1| 73,641.9| 63,833.0|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|այդ թվում` | | | |
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|1. Սոցիալ-մշակութային ճյուղեր և | | | |
|գիտություն | 40,091.5| 54,448.1| 39,151.5|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|2. Պաշտպանության, ազգային անվտանգության, | | | |
|հասարակական կարգի պահպանության, | | | |
|քրեակատարողական և փրկարար ծառայության | | | |
|համակարգեր | 22,890.9| 13,701.8| 14,107.4|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|3. Տնտեսության ճյուղեր | 22,108.0| 967.1| 77.7|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|4. Պետական կառավարում | | 1,248.5| 1,007.00|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|5. Աջակցություն տեղական ինքնակառավարման | | | |
|մարմիններին (ներառյալ ֆինանսական | | | |
|համահարթեցման դոտացիաները և ԱԺ ընդունված | | | |
|օրենքներով համայնքների բյուջեների | | | |
|եկամուտների կորուստների փոխհատուցումը) | 3,535.7| 3,008.0| 896.50|
|__________________________________________|_________|_________|__________|
|6. Այլ ոլորտներ | 2,955.0| 268.4| 8,592.9|
._________________________________________________________________________.
Ինչպես երևում է աղյուսակից 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ-ով 2008-2009 թվականների համար ծրագրավորվող բյուջետային մուտքերի հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ գերազանցում է 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ-ով 2008-2009 թթ. համար նախատեսված մակարդակին (ընդ որում 2008 թվականին այն կազմում է 0.8 տոկոսային կետ, իսկ 2009 թվականին` 1.0): Դրա հետ մեկտեղ 2008-2010թթ. ՄԺԾԾ-ի 2008-2009 թվականներին` նախորդ տարվա համեմատ ծրագրավորվող հավելյալ մուտքերը գերազանցում են նույն տարիներին 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսված հավելյալ մուտքերի գումարները (համապատասխանաբար` 19.6 մլրդ դրամով և 24.6 մլրդ դրամով):
Ինչպես երևում է աղյուսակից` 2008-2010 թվականներին, նախորդ տարվա համեմատ, ստացվելիք լրացուցիչ մուտքերի զգալի մասը 156.8 մլրդ դրամը կամ ընդհանուրի 68.5 %-ը նախատեսվում է ուղղել սոցիալ-մշակութային ճյուղերի ու գիտության, ինչպես նաև տնտեսության ճյուղերի ֆինանսավորմանը, ընդ որում` սոցիալ-մշակութային ճյուղերին և գիտությանը բաժին կհասնի լրացուցիչ մուտքերի ընդհանուր գումարի 58.4%-ը, որը վկայում է այն մասին, որ 2008-2010 թթ. նույնպես նախատեսվում է շարունակել բյուջետային ծախսերի սոցիալական ուղղվածության ավելացումը:
Սոցիալ-մշակութային ճյուղերին և գիտությանը հատկացված հավելյալ միջոցների շուրջ 41.8%-ը կտրամադրվի կրթության բնագավառին, շուրջ 41.2 %-ը` սոցիալական ապահովության և ապահովագրության բնագավառին և սոցիալական ոլորտի այլ ծախսերին և 14.7%-ը` առողջապահությանը (հիմնականում առաջնային` ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և հիվանդանոցային բուժօգնությանը):
Պաշտպանության, ազգային անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանության համակարգերի պահպանման և փրկարար ծառայության համակարգի ծախսերին կուղղվի հավելյալ միջոցների ընդհանուր գումարի 22.1%-ը, որը պայմանավորված է վերոհիշյալ համակարգի մարմինների կենսագործունեության ապահովման համար համապատասխան միջոցների հատկացման անհրաժեշտությամբ:
Տնտեսության ճյուղերին 2008-2010 թվականներին կհատկացվի հավելյալ միջոցների ընդհանուր գումարի 10.1%-ը, ընդ որում` այդ գումարների գերակշիռ մասը` 52.2%-ը, կտրվի էներգետիկ համակարգին (նշված միջոցների աղբյուր են հանդիսանում արտաքին աղբյուրներից նպատակային վարկային ծրագրերի շրջանակներում ստացվելիք փոխառու միջոցները), 13.1%-ը` ճանապարհային տնտեսությանը, 34.3 %-ը` գյուղատնտեսության ոլորտին, և 0.3%-ը` տնտեսության այլ ճյուղերին:
Պետական կառավարման ոլորտին նախատեսվում է հատկացնել հավելյալ միջոցների ընդհանուր գումարի 1.0%-ը: Այդ միջոցներն ուղղվելու են քաղաքացիական ծառայության և դատական համակարգում իրականացվելիք բարեփոխումների գործընթացի ապահովմանը:
2008-2010 թվականներին տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետական աջակցություն (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները և Ազգային Ժողովի ընդունված օրենքներով համայնքների բյուջեների եկամուտների կորուստների փոխհատուցումը) ցուցաբերելու նպատակով պետական բյուջեից կհատկացվի հավելյալ միջոցների ընդհանուր գումարի 3.2%-ը:
2008-2010 ԹԹ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ` ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
ՀՀ 2008-2010 թվականների պետական բյուջեների ծախսերի կանխատեսումները` ըստ ոլորտների բնութագրվում են ստորև ներկայացված աղյուսակի ցուցանիշներով3):
___________________________
3) Այսուհետև սույն գլխում «Սոցիալ-մշակութային ճյուղեր», «Տնտեսության ճյուղեր» և «Այլ ոլորտներ» խմբերը ներկայացվում են առանց պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային մարմինների ապարատների պահպանման ծախսերի, որոնք միավորված են «Պետական կառավարում» խմբում
Աղյուսակ 4.9. ՀՀ 2006-2010 թթ. պետական բյուջեների ծախսերը` ըստ ոլորտների (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |փաստացի4)|հաստատված|_________|_________|_________|
| | |պետական |ծրագիր |ծրագիր |ծրագիր |
| | |բյուջե 5)| | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |481,183.1|583,669.7|665,103.4|705,765.2|754,563.1|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ |482,193.9|524,191.2|588,912.0|607,545.4| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|այդ թվում` | | | | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|1. Սոցիալ-մշակութային | | | | | |
|ճյուղեր և գիտություն |174,832.3|213,967.3|252,938.6|307,386.6|346,080.2|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 6.6| 7.3| 7.3| 8.1| 8.3|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 36.3| 36.7| 38.0| 43.6| 45.9|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ |188,651.3|200,770.2|206,824.3|223,700.6| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 7.9| 7.5| 7.0| 7.0| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 39.1| 38.3| 35.1| 36.8| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|2. Պաշտպանություն, |114,147.7|143,733.3|166,624.2|180,326.0|194,433.3|
|ազգային անվտանգություն,| | | | | |
|հասարակական կարգի | | | | | |
|պահպանության, | | | | | |
|քրեակատարողական և | | | | | |
|արտակարգ իրավիճակների | | | | | |
|համակարգեր | | | | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 4.3| 4.9| 4.8| 4.7| 4.7|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 23.7| 24.6| 25.1| 25.6| 25.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ |105,692.8|128,969.6|141,816.2|151,269.5| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 4.4| 4.8| 4.8| 4.7| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 21.9| 24.6| 24.1| 24.9| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|3. Տնտեսության ճյուղեր | 84,103.7|111,982.2|126,027.0| 94,178.1| 79,692.6|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 3.2| 3.8| 3.6| 2.5| 1.9|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | 17.5| 19.2| 18.9| 13.3| 10.6|
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | | | | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ | 96,492.1| 91,558.3|135,891.5|109,555.1| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 4.0| 3.4| 4.6| 3.4| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 20.0| 17.5| 23.1| 18.0| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|4. Պետական կառավարում | 43,435.9| 46,981.9| 46,884.6| 48,133.2| 49,140.2|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ՀՆԱ-ում (%) | 1.6| 1.6| 1.3| 1.3| 1.2|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 9.0| 8.0| 7.0| 6.8| 6.5|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ | 41,005.3| 44,680.2| 41,741.1| 46,119.9| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ՀՆԱ-ում (%) | 1.7| 1.7| 1.4| 1.4| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 8.5| 8.5| 7.1| 7.6| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|5. Աջակցություն տեղական| | | | | |
|ինքնակառավարման | | | | | |
|մարմիններին | 14,668.0| 17,980.3| 21,516.0| 24,524.0| 25,420.5|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.6| 0.6| 0.6| 0.6| 0.6|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 3.0| 3.1| 3.2| 3.5| 3.4|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ | 14,668.0| 17,984.3| 19,880.0| 20,956.0| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.6| 0.7| 0.7| 0.7| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 3.0| 3.4| 3.4| 3.4| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|6. Այլ ոլորտներ | 49,995.4|49,024.50|51,112.98|51,217.34|59,796.23|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 1.7| 1.7| 1.5| 1.3| 1.4|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 8.4| 8.4| 7.7| 7.3| 7.9|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ |35,684.35|40,228.67| 42,758.7| 55,944.3| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 1.5| 1.5| 1.5| 1.8| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 7.4| 7.7| 7.3| 9.2| x |
._________________________________________________________________________.
Սոցիալ-մշակութային ճյուղերի և գիտության խմբում 2008-2010 թվականներին ևս կարևորվելու է հատկապես կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության բնագավառների զարգացման ռազմավարական ծրագրերի իրականացումը:
Աղյուսակ 4.10. Սոցիալ-մշակութային ճյուղերի և գիտության ոլորտի 2006-2010 թթ. բյուջետային ծախսերը` ճյուղային կտրվածքով (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |փաստացի |հաստատված|_________|_________|_________|
| |6) |պետական |ծրագիր |ծրագիր |ծրագիր |
| | |բյուջե 7)| | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ | | | | | |
|ՃՅՈՒՂԵՐ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` | | | | | |
|ընդամենը |174,832.3|213,967.3|252,938.6|307,386.6|346,080.2|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ |188,651.3|200,770.2|206,824.5|223,700.6|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|այդ թվում` | | | | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | 66,922.3| 86,045.3|101,220.7|127,395.7|142,001.6|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 2.5| 2.9| 2.9| 3.3| 3.4|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 13.9| 14.7| 15.2| 18.1| 18.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 77,081.2| 80,648.0| 85,188.0| 90,316.6|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 3.2| 3.0| 2.9| 2.8|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 16.0| 15.4| 14.5| 14.9|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ | | | | | |
|ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ | | | | | |
|ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ | | | | | |
|ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ | 51,118.3| 63,071.4| 69,352.3| 71,050.4| 73,576.0|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 1.9| 2.2| 2.0| 1.9| 1.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 10.6| 10.8| 10.4| 10.1| 9.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 54,700.7| 56,655.4| 57,481.3| 60,667.4|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ՀՆԱ-ում (%) | 2.3| 2.1| 2.0| 1.9| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 11.3| 10.8| 9.8| 10.0| x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|3. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ | 38,638.1| 44,276.6| 50,853.3| 57,251.8| 63,987.2|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 1.4| 1.5| 1.5| 1.5| 1.5|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 8.0| 7.6| 7.6| 8.1| 8.5|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 38,625.3| 44,201.5| 46,456.7| 52,622.9|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 1.6| 1.6| 1.6| 1.6|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 8.0| 8.4| 7.9| 8.7|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|4. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՅԼ | | | | | |
|ԾՐԱԳՐԵՐ | | -| 11,274.8| 29,995.6| 44,479.4|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | | | 0.3| 0.8| 1.1|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | | | 1.7| 4.3| 5.9|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|5. ՄՇԱԿՈՒՅԹ, | | | | | |
|ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ | | | | | |
|ԵՎ ԿՐՈՆ | 12,993.6| 14,828.7| 13,708.6| 14,362.8| 13,905.1|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.5| 0.5| 0.4| 0.4| 0.3|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 2.7| 2.5| 2.1| 2.0| 1.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 13,051.1| 14,114.1| 11,823.6| 13,542.9|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.5| 0.5| 0.4| 0.4|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 2.7| 2.7| 2.0| 2.2|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|6. ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ | 5,160.1| 5,745.2| 6,528.9| 7,330.3| 8,130.9|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.2| 0.2| 0.2| 0.2| 0.2|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 1.1| 1.0| 1.0| 1.0| 1.1|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 5,193.1| 5,151.1| 5,874.9| 6,550.9|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.2| 0.2| 0.2| 0.2|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 1.1| 1.0| 1.0| 1.1|x |
._________________________________________________________________________.
___________________________
6) Աղյուսակի այս սյունակում «Նույնը ըստ ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ» և դրան հաջորդող երկու համապատասխան տողերում ներկայացված են ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ-ով 2006 թվականի համար նախատեսված ցուցանիշները 7) Աղյուսակի այս սյունակում «Նույնը ըստ ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ» և դրան հաջորդող երկու համապատասխան տողերում ներկայացված են ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ-ով 2007 թվականի համար նախատեսված ցուցանիշները
Առաջիկա տարիներին կրթական ոլորտում պետական քաղաքականության գերակայությունը կլինի հանրակրթական համակարգի բարեփոխումների խնդիրը (որին կուղղվի ոլորտի ծախսերի գերակշիռ մասը): Առողջապահության բնագավառում 2008-2010 թվականներին բյուջետային միջոցները կնպատակաուղղվեն առաջնային բուժօգնության ամրապնդման և զարգացման ծրագրերին:
Սոցիալական ապահովության և սոցիալական ապահովագրության բնագավառում առաջիկա տարիներին շեշտը կդրվի ընտանեկան նպաստների համակարգի կատարելագործման, սոցիալական ապահովության ծրագրերի իրականացման, ինչպես նաև կենսաթոշակների բարձրացման վրա:
Տնտեսության ճյուղերի 2008-2010 թվականների ծախսերը նպատակաուղղված են լինելու արտադրական ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերին:
Աղյուսակ 4.11. Տնտեսության ճյուղերի 2006-2010 թթ. բյուջետային ծախսերը` ճյուղային կտրվածքով (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |փաստացի |հաստատված|_________|_________|_________|
| |8) |պետական |ծրագիր |ծրագիր |ծրագիր |
| | |բյուջե 9)| | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐ` | | | | | |
|ընդամենը | 84,103.7|111,982.2|126,027.0| 94,178.1| 79,692.6|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 96,492.1| 91,558.3|135,891.5|109,555.1|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|այդ թվում` | | | | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|1. ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ | | | | | |
|ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳ | 4,512.7| 16,534.6| 28,633.6| 15,541.9| 5,921.0|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.2| 0.6| 0.8| 0.4| 0.1|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 0.9| 2.8| 4.3| 2.2| 0.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 4,215.0| 17,768.7| 49,073.1| 30,111.5|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.2| 0.7| 1.7| 0.9|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 0.9| 3.4| 8.3| 5.0|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, | | | | | |
|ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ | | | | | |
|ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, | | | | | |
|ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ | 20,990.5| 25,841.9| 33,779.0| 30,799.3| 28,571.1|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.8| 0.9| 1.0| 0.8| 0.7|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 4.4| 4.4| 5.1| 4.4| 3.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 19,152.9| 20,870.3| 31,987.2| 30,509.1|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.8| 0.8| 1.1| 1.0|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 4.0| 4.0| 5.4| 5.0|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|3. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, | | | | | |
|ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ | | | | | |
|ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՊ | 30,793.1| 33,859.9| 35,931.9| 36,899.1| 34,655.2|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 1.2| 1.2| 1.0| 1.0| 0.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 6.4| 5.8| 5.4| 5.2| 4.6|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 41,153.9| 22,562.9| 26,723.8| 30,774.6|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 1.7| 0.8| 0.9| 10.0|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 8.5| 4.3| 4.5| 5.1|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|4. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ - | | | | | |
|ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ | 22,156.9| 27,861.0| 24,079.2| 9,878.1| 8,722.5|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.8| 1.0| 0.7| 0.3| 0.2|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 4.6| 4.8| 3.6| 1.4| 1.2|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 24,561.2| 21,782.7| 19,955.6| 11,216.3|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 1.0| 0.8| 0.7| 0.4|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 5.1| 4.2| 3.4| 1.8|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|5. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ | | | | | |
|ՃՅՈՒՂԵՐ | 5,650.4| 7,884.8| 3,603.3| 1,059.8| 1,822.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.2| 0.3| 0.1| 0.0| 0.0|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 1.2%| 1.4%| 0.5%| 0.2%| 0.2%|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 7,409.2| 8,573.9| 8,151.9| 6,943.6|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.3| 0.3| 0.3| 0.2|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 1.5| 1.6| 1.4| 1.1|x |
._________________________________________________________________________.
_____________________
8) Աղյուսակի այս սյունակում «Նույնը ըստ ՀՀ 2007-2008թթ. ՄԺԾԾ» և դրան հաջորդող երկու համապատասխան տողերում ներկայացված են ՀՀ 2007-2008թթ ՄԺԾԾ-ով 2006 թվականի համար նախատեսված ցուցանիշները 9) Աղյուսակի այս սյունակում «Նույնը ըստ ՀՀ 2006-2008թթ ՄԺԾԾ» և դրան հաջորդող երկու համապատասխան տողերում ներկայացված են ՀՀ 2007-2009թթ ՄԺԾԾ-ով 2007 թվականի համար նախատեսված ցուցանիշները
Պետության կողմից հատկապես կկարևորվեն գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, տրանսպորտի, ճանապարհային, ջրային և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության զարգացմանն ուղղված ծախսերը, որոնց զգալի մասը նախատեսվում է իրականացնել արտաքին ֆինանսական աջակցությամբ:
Պաշտպանության, ազգային անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանության, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության համակարգերի պահպանման ծախսերի աճը պայմանավորված է լինելու նշված կառույցների կենսագործունեության ապահովման համար բավարար պայմանների ստեղծման և դրա շնորհիվ այդ կառույցների պատրաստականության բարձր մակարդակի պահպանման անհրաժեշտությամբ:
Պետական կառավարման բնագավառում ծախսերը, 2007 թվականի համեմատությամբ, 2009-2010 թվականներին կունենան որոշակի աճ` պայմանավորված պետական կառավարման համակարգում իրականացվող բարեփոխումների ֆինանսական ապահովման անհրաժեշտությամբ:
Պետական կառավարման համակարգի բոլոր ոլորտներում առաջնահերթ խնդիրներից է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, օրենքի առջև բոլորի հավասարության ապահովումը: Պետական կառավարման բարեփոխումները նախատեսվում է իրականացնել երեք ուղղություններով, այն է` պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային և գործառութային վերափոխումներ, քաղաքացիական ծառայության և ֆինանսական կառավարման բարեփոխումներ:
Նշված ծրագրի ֆինանսավորումը ապահովելու նպատակով առաջիկա տարիներին պետական կառավարման բնագավառում լրացուցիչ ֆինանսական ներդրումների անհրաժեշտություն կառաջանա, մասնավորապես` պետական ծառայողների վերապատրաստման, նրանց աշխատանքի վարձատրության և սոցիալական ապահովման երաշխիքների ստեղծման, պետական կառավարման մարմինների կենսագործունեության անհրաժեշտ այլ կանոնավոր կարիքների բավարարման համար: Դրանով պայմանավորված` 2008-2010 թթ ժամանակահատվածի վերջում նախատեսվող հատկացումների ծավալները, 2007 թվականի ծրագրային մակարդակի համեմատ, կաճեն շուրջ 2.1 մլրդ դրամով:
2008-2010 թվականներին, 2007թվականի մակարդակի համեմատ, տեղական ինքնակառավարման բնագավառին 2008-2010 թվականներին պետական աջակցության գծով նախատեսվող ծախսերի աճը պայմանավորված է օրենքով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերապահված պարտադիր լիազորությունների շրջանակներում առկա հիմնախնդիրների իրագործման համար բավարար ֆինանսական բազայի ապահովման անհրաժեշտությամբ:
Այլ ոլորտներ խմբի համար 2008-2010 թվականներին նախատեսվող ծախսերի գերակշիռ մասը բաժին կընկնի պետական պարտքի սպասարկման և արտաքին տնտեսական աջակցություն ծախսերին:
Աղյուսակ 4.12. Այլ ոլորտների 2006-2010 թթ. բյուջետային ծախսերը` ճյուղային կտրվածքով (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |փաստացի |հաստատված|_________|_________|_________|
| |10) |պետական |ծրագիր |ծրագիր |ծրագիր |
| | |բյուջե11)| | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 49,995.4|49,024.50|51,112.98|51,217.34|59,796.23|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ |35,684.35|40,228.67|42,758.76|55,944.32|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|այդ թվում` | | | | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|1. ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ | | | | | |
|ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ | | | | | |
|(տոկոսավճարներ) | 9,024.6| 11,399.5| 10,356.8| 10,625.1| 10,741.2|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.3| 0.4| 0.3| 0.3| 0.3|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 1.9| 2.0| 1.6| 1.5| 1.4|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 10,315.4| 11,114.9| 11,218.7| 11,616.5|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.4| 0.4| 0.4| 0.4|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 2.1| 2.1| 1.9| 1.9|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|2. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ | | | | | |
|ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԼՂՀ-ին | 16,086.7| 19,572.6| 23,352.1| 24,636.3| 26,217.0|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.6| 0.7| 0.7| 0.6| 0.6|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 3.3| 3.4| 3.5| 3.5| 3.5|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 16,086.7| 18,087.3| 20,474.6| 20,984.3|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.7| 0.7| 0.7| 0.7|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 3.3| 3.5| 3.5| 3.5| |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|3. ԱՅԼ | 24,884.1|18,052.40|17,404.13|15,955.93|22,838.04|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.9| 0.6| 0.5| 0.4| 0.5|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 5.2| 3.1| 2.6| 2.3| 3.0|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ | | | | | |
|ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ | 9,282.3| 11,026.5| 11,065.4| 23,343.5|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- հարաբերությունը ՀՆԱ-ի| | | | | |
|նկատմամբ (%) | 0.4| 0.4| 0.4| 0.7|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- տեսակարար կշիռը | | | | | |
|ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 1.9| 2.1| 1.9| 3.8|x |
._________________________________________________________________________.
___________________________
10) Աղյուսակի այս սյունակում «Նույնը ըստ ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ» և դրան հաջորդող երկու համապատասխան տողերում ներկայացված են ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ-ով 2006 թվականի համար նախատեսված ցուցանիշները 11) Աղյուսակի այս սյունակում «Նույնը ըստ ՀՀ 2006-2008թթ. ՄԺԾԾ» և դրան հաջորդող երկու համապատասխան տողերում ներկայացված են ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ-ով 2007 թվականի համար նախատեսված ցուցանիշները
2008-2010 թթ. ժամանակահատվածում նույնպես, ինչպես և նախկինում, պետական բյուջեների ծախսերի ընդհանուր ծավալն էական կախվածության մեջ կլինի արտաքին հոսքերից:
Աղյուսակ 4.13. Արտաքին աղբյուրներից 2006-2010 թթ. ստացվելիք միջոցների (վարկերի և պաշտոնական տրանսֆերտների) հաշվին ֆինանսավորվող ծախսերը
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |փաստացի |հաստատված|_________|_________|_________|
| | |պետական |ծրագիր |ծրագիր |ծրագիր |
| | |բյուջե | | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Արտաքին աղբյուրների | | | | | |
|հաշվին ֆինանսավորվող | | | | | |
|ծախսերի ծավալը | | | | | |
|(մլրդ դրամ) | 50.1| 62.8| 96.4| 69.9| 42.9|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի | | | | | |
|նկատմամբ (%) | 1.9| 2.1| 2.8| 1.8| 1.0|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Տեսակարար կշիռը պետական| | | | | |
|բյուջեի ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 10.4| 19.1| 27.1| 17.9| 9.9|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Նույնը ըստ 2007-2009թթ.| | | | | |
|ՄԺԾԾ (մլն դրամ) | 75.1| 64.1| 103.1| 75.1|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Հարաբերությունը ՀՆԱ-ի | | | | | |
|նկատմամբ (%) | 3.1| 2.4| 3.5| 2.4|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Տեսակարար կշիռը պետական| | | | | |
|բյուջեի ծախսերի ամբողջ | | | | | |
|ծավալում (%) | 15.6| 12.2| 17.5| 12.4|x |
._________________________________________________________________________.
Այդ մասին է վկայում արտաքին աղբյուրներից վարկերի և պաշտոնական տրանսֆերտների տեսքով ստացվելիք միջոցների հաշվին կանխատեսվող 2008-2010 թթ. ծախսերի զգալի միջին տարեկան տեսակարար կշիռը բյուջետային ծախսերի ամբողջ ծավալում` 18.5% և ՀՆԱ-ի նկատմամբ` 1.9%:
ՀՀ 2008-2010 ԹԹ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ` ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
Դիտարկվող 2008-2010 թթ. ժամանակահատվածում պետական բյուջեի ծախսերի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ կտատանվի 19.1% -18.2%-ի միջակայքում: Ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի հարաբերակցությունները ՀՆԱ-ի նկատմամբ կտատանվի համապատասխանաբար 13.1-13.8% և 5.2-3.7%: Կապիտալ (առանց զուտ վարկավորման) և ընթացիկ ծախսերի հարաբերակցությունը կտատանվի 0.4-0.27 միջակայքում:
Աղյուսակ 4.14. 2006-2010 թթ. ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի փոփոխության և հարաբերակցության միտումները
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |փաստացի |հաստատված|_________|_________|_________|
| |12) |պետական |ծրագիր |ծրագիր |ծրագիր |
| | |բյուջե13)| | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ, | | | | | |
|(մլն դրամ) |481,183.2|583,669.6|665,103.4|705,765.2|754,563.1|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|այդ թվում` | | | | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- ընթացիկ ծախսեր, | | | | | |
|(մլն դրամ) |356,578.2|420,556.5|458,233.0|524,285.6|573,373.1|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|%-ով` ՀՆԱ-ի նկատմամբ | 13.4| 14.4| 13.1| 13.8| 13.8|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- կապիտալ ծախսեր, | | | | | |
|(մլն դրամ) |106,690.8|141,023.1|182,090.8|156,601.7|155,690.4|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|%-ով` ՀՆԱ-ի նկատմամբ | 4.0| 4.8| 5.2| 4.1| 3.7|
|Կապիտալ և ընթացիկ | | | | | |
|ծախսերի | | | | | |
|հարաբերակցությունը | 0.30| 0.34| 0.40| 0.30| 0.27|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- վարկավորում` հանած | | | | | |
|մարումը, (մլն դրամ) | 17,914.2|22,090.04|24,779.58|24,877.89|25,499.66|
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|%-ով` ՀՆԱ-ի նկատմամբ | 0.7| 0.8| 0.7| 0.7| 0.6|
|Նույնը ըստ 2007-2009թթ.|482,193.9|524,191.3|588,912.0|607,545.4|x |
|ՄԺԾԾ ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ, | | | | | |
|(մլն դրամ) | | | | | |
|այդ թվում` | | | | | |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- ընթացիկ ծախսեր, | | | | | |
|(մլն դրամ) |332,157.7|381,540.8|413,902.6|435,862.6|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|%-ով` ՀՆԱ-ի նկատմամբ | 13.8| 14.2| 14.1| 13.6|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- կապիտալ ծախսեր, | | | | | |
|(մլն դրամ) |132,990.3|122,070.4|152,256.1|150,613.0|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|%-ով` ՀՆԱ-ի նկատմամբ | 5.5| 4.5| 5.2| 4.7|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|Կապիտալ և ընթացիկ | | | | | |
|ծախսերի | | | | | |
|հարաբերակցությունը | 0.4| 0.32| 0.37| 0.35| |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|- վարկավորում` հանած | | | | | |
|մարումը, (մլն դրամ) | 17,045.9|20,580.14|22,753.38|21,069.83|x |
|_______________________|_________|_________|_________|_________|_________|
|%-ով` ՀՆԱ-ի նկատմամբ | 0.7| 0.8| 0.8| 0.7|x |
._________________________________________________________________________.
12) Աղյուսակի այս սյունակում «Նույնը ըստ ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ» և դրան հաջորդող երկու համապատասխան տողերում ներկայացված են ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ-ով 2006 թվականի համար նախատեսված ցուցանիշները 13) Աղյուսակի այս սյունակում «Նույնը ըստ ՀՀ 2006-2008թթ. ՄԺԾԾ» և դրան հաջորդող երկու համապատասխան տողերում ներկայացված են ՀՀ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ-ով 2007 թվականի համար նախատեսված ցուցանիշները
2008-2010 թվականների ծախսերի ընդհանուր ծավալի միջին տարեկանի շուրջ 73.2%-ը կկազմեն ընթացիկ ծախսերը (2007 թվականին այդ ցուցանիշը ծրագրվել է 72.1%): 2008-2010 թվականներին ընթացիկ ծախսերի անվանական մեծությունների աճի միջին տարեկան տեմպը կապիտալ ծախսերի և վարկավորում` հանած մարումը ծախսերի աճի միջին տարեկանի տեմպին կգերազանցի 31.4 տոկոսային կետով:
Դիտարկվող ժամանակահատվածում ընթացիկ ծախսերի մեծ մասի կատարումը ուղղված կլինի պետական կարիքների համար ապրանքների և ծառայությունների գնումներին, բնակչությանը նպաստների և փոխհատուցումների վճարմանը, ՀՀ պետական ներքին և արտաքին պարտքի սպասարկմանը (տոկոսավճար), տնտեսության որոշ ճյուղերում բնակչությանը ջրամատակարարման, ոռոգման և փոխադրումների բնագավառում ծառայություններ մատուցող առանձին ընկերությունների սուբսիդավորմանը, պետական ավտոճանապարհների պահպանությանը և շահագործմանը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետական աջակցության տրամադրմանը և պետական կառավարման մարմինների աշխատակիցների աշխատանքի վարձատրությանը:
2008-2010 թվականների ընթացքում կանխատեսվող 494.4 մլրդ դրամ կապիտալ ծախսերի ընդհանուր ծավալի 70.8%-ը (350 մլրդ դրամ) կֆինանսավորվի ներքին աղբյուրների հաշվին: Կապիտալ ծախսերի իրականացման գերակայությունները ինչպես և նախկինում լինելու են էներգետիկայի, ճանապարհային, տրանսպորտային, ջրային տնտեսության, գյուղատնտեսության և բնակշինարարության, դպրոցաշինության ու առողջապահության ոլորտները: Առանձնակի տեղ է տրվելու նաև միջազգային ֆինանսական կառույցներում (Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկ, Բազմակողմ ներդրումների միջազգային գործակալություն, Առևտրի և զարգացման Սևծովյան բանկ, Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ, Ասիական զարգացման բանկ) կապիտալում մասնակցության ապահովմանը (համաձայն այդ կառույցներին անդամակցելու համար Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների): Կապիտալ ծախսեր է նախատեսվում նաև իրականացնել ԱՄՆ կառավարության կողմից Հազարամյակի մարտահրավերների հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող ֆինանսական ռեսուրսների հաշվին տնտեսության առանձին ոլորտներում` մասնավորապես գյուղատնտեսության և տրանսպորտի ճյուղերում:
Դիտարկվող ժամանակահատվածում կանխատեսվող բյուջետային ծախսերի ընդհանուր ծավալում զուտ վարկավորման ծախսերի միջին տարեկան տեսակարար կշիռը կկազմի 3.5%: Վարկավորումը հիմնականում կրելու է արտաքին տնտեսական աջակցության բնույթ:
ՀՀ 2008-2010 ԹԹ ՄԺԾԾ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԸ
ՀՀ 2008-2010թթ. ՄԺԾԾ իրատեսականության տեսանկյունից կարևորվում են հարկաբյուջետային շրջանակի ծրագրային սցենարից հնարավոր շեղումները, որոնք ծրագրի կատարման վրա կարող են ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցություն: Հատկապես էական են բացասական հետևանքներ առաջացնող շեղումները, որոնք հանգեցնելու են ծախսերի ծրագրերում համապատասխան վերանայումներ (կրճատումներ (կատարելուն: Այս առումով ռիսկային գործոնների բացահայտումը և դրանց ազդեցության գնահատումը էապես կարող է որոշակիացնել ծրագրում կատարվելիք հնարավոր ճշգրտումների շրջանակները: Նման վերլուծությունն առավել կարևորվում է 2008 թվականի համար` ՀՀ 2008 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման աշխատանքների շրջանակում անհրաժեշտության դեպքում տարեկան բյուջեի հիմքում դրվող կանխատեսումները համակարգված վերանայելիս:
Ռիսկերի աղբյուրները
Ընդհանուր առմամբ կարելի է տարանջատել ռիսկերի հետևյալ աղբյուրները, որոնք կարող են հանգեցնել ծրագրային ռեսուրսային փաթեթից բացասական շեղումների.
(i) ներքին ռեսուրսների գծով,
(ii) արտաքին օժանդակության գծով:
(i) Ներքին ռեսուրսների մասով 2008-2010 թթ բյուջետային ռեսուրսների փաթեթի համալրում նախատեսվում է հիմնականում ապահովել հարկային եկամուտների հաշվին: Վերջիններիս հավաքագրումը մեծապես կախված կլինի մի կողմից հանրապետությունում տնտեսական միջավայրի վրա ներքին քաղաքական դաշտի զարգացումների և արտաքին գործոնների ազդեցության արդյունքներից, մյուս կողմից` հարկահավաքման բնագավառում ՀՀ կառավարության կողմից ձեռնարկվելիք վարչարարական միջոցառումների իրականացման արդյունավետությունից:
- ներքին քաղաքական դաշտի զարգացումների և արտաքին գործոնների ազդեցություն. Ռիսկը կարող է առաջանալ ներքին քաղաքական լարվածության սրման կամ արտաքին գործոնների (արտաքին տնտեսական շուկաներում, ինչպես նաև երկրի սահմաններում իրավիճակի սրում) ազդեցության արդյունքում հանրապետությունում տնտեսական միջավայրի կտրուկ վատթարացման դեպքում և գնահատման չի ենթարկվում.
- վարչարարական միջոցառումների իրականացում. ՀՀ կառավարության նպատակաուղղվածությունը չհաշվառվող և չհարկվող տնտեսության ծավալների կրճատմանը միտված կոնկրետ քայլերի իրականացմանը էական ազդեցություն կունենա տնտեսական դաշտում տնտեսվարողների իրավունքների հավասարության և նրանց միջև հարկային բեռի առավել արդարացի բաշխման գործընթացի վրա, դրանով իսկ նպաստելով հարկային եկամուտների հավաքագրման բնագավառում իրավիճակի բարելավմանը և պետական բյուջե լրացուցիչ մուտքերի հավաքագրմանը: Այս դեպքում տնտեսության ստվերային հատվածի կրճատման և լրացուցիչ բյուջետային մուտքերի հավաքագրման գրավականը հարկային և մաքսային մարմինների կողմից իրականացվելիք միջոցառումների բարեհաջող ընթացքն է, որն ըստ նախորդ տարիների փաստացի տվյալների կարելի է համարել հուսալի:
(ii) Արտաքին օժանդակության մասով 2008-2010 թթ բյուջետային ռեսուրսների փաթեթի համալրում նախատեսվում է ապահովել ինչպես պաշտոնական տրանսֆերտների, այնպես էլ վարկերի հաշվին:
- պաշտոնական տրանսֆերտների և վարկերի մասով. Այս դեպքում ծրագրային սցենարից հնարավոր շեղումները հիմնականում պայմանավորված կլինեն արտարժույթների փոխանակային կուրսերի` ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների տարբերությամբ, իսկ առանձին դեպքերում` նաև ֆինանսական միջոցների տրամադրման նախապայմանների կատարման աստիճանից:
- մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումների ազդեցության մասով. Այս գործոնի ազդեցությունը ռիսկային չէ, քանի որ կանխատեսումներն ավելի շատ պահպանողական են, քան ռիսկային և ծրագրայինի նկատմամբ փաստացի ցուցանիշների հնարավոր շեղումները հիմնականում կարձանագրվեն գերազանցումով: Այս տեսանկյունից թերևս հարկ է առանձնացնել ՀՀ դրամի նկատմամբ արտարժույթի փոխարժեքի կանխատեսումները, որոնք սակայն էական ազդեցություն բյուջեի վրա չունեն:
Հնարավոր հետևանքները և ճշգրտումների ուղղվածությունը
Ներքին ռեսուրսների մասով մուտքերի ծրագրվածից ցածր մակարդակի հավաքագրումը ենթադրում է ծախսերի վերանայում` կրճատման ուղղությամբ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հարկային եկամուտները ամրագրված չեն որոշակի ծախսատեսակի կամ ծրագրի, ծախսերի ծրագրի վերանայումն իրականացվելու է` հիմք ընդունելով գերակայության սկզբունքը. այն է` առաջին հերթին կրճատվելու են այն ծախսատեսակների կամ ծրագրերի գծով ծախսերը, որոնք ունեն գերակայության ավելի ցածր աստիճան:
Արտաքին օժանդակության գծով մուտքերի թերստացման պայմաններում ծախսերի ծրագրի վերանայման մոտեցումները լինելու են տարբեր` կախված արտաքին օժանդակության բնույթից: Այս առումով կարևոր հանգամանքներից է սպասվելիք արտաքին օժանդակության կառուցվածքն ըստ նշանակության: Համաձայն կանխատեսումների, ծրագրային ժամանակահատվածում արտաքին օժանդակության կառուցվածքում գերակշռելու են ծրագրային (նպատակային) բնույթի պաշտոնական տրանսֆերտներն ու վարկերը:
Աղյուսակ 4.15. Արտաքին օժանդակությունը` ըստ նշանակության (մլրդ դրամ)
.____________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ |2008 | 2009 |2010 |
|_____________________________________________|________|_______|_____|
|Ընդհանուր բնույթի բյուջետային օժանդակություն |14.5 |17.08 |9.96 |
|_____________________________________________|________|_______|_____|
|Պաշտոնական տրանսֆերտներ | 9.86 | 9.94 |9.96 |
|_____________________________________________|________|_______|_____|
|Վարկեր | 4.64 | 7.14 |0.00 |
|_____________________________________________|________|_______|_____|
|Ծրագրային (նպատակային) օժանդակություն |81.89 |52.81 |2.92 |
|_____________________________________________|________|_______|_____|
|Պաշտոնական տրանսֆերտներ |19.04 |22.09 |7.93 |
|_____________________________________________|________|_______|_____|
|Վարկեր |62.85 |30.72 |4.99 |
|_____________________________________________|________|_______|_____|
|Ընդամենը արտաքին օժանդակություն |96.39 |69.89 |2.88 |
.____________________________________________________________________.
Բյուջետային փաթեթում ընդհանուր բնույթի բյուջետային օժանդակության թերստացման պայմաններում ծախսերի ծրագրի վերանայումն իրականացվելու է` ելնելով դրանց գերակայության աստիճանից, մինչդեռ ծրագրային (նպատակային) պաշտոնական տրանսֆերտների և վարկերի թերստացումը հանգեցնելու է այն ծրագրերի գծով մասհանումների կրճատմանը, որոնք անմիջականորեն կապակցված են ֆինանսավորման այդ աղբյուրներին (մասնավորապես, ծրագրային վարկերի կառուցվածքում գերակշռում են սոցիալական և արտադրական ենթակառուցվածքների ոլորտներում Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող նպատակային ծրագրերը):
Փոխհատուցման հնարավորությունները
2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ հարկաբյուջետային շրջանակի վրա դրական հետևանքներ կարելի է ակնկալել բարենպաստ մակրոտնտեսական զարգացումներից, որոնք կարող են որոշ չափով փոխհատուցել արտաքին օժանդակության և հարկային վարչարարության գծով գնահատվող հնարավոր «կորուստները»: 2008-2010թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հիմքում դրված մակրոտնտեսական զարգացման սցենարի կանխատեսումները կատարվել են 2007 թվականի սկզբներին: Տարվա ընթացքում նախատեսվածի դիմաց մակրոտնտեսական միջավայրի բարելավումը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի ծրագրվածի նկատմամբ լրացուցիչ հարկային եկամուտների հավաքագրման համար:
ՄԱՍ Բ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԳԼՈՒԽ 5. |
ՀՀ 2008-2010ԹԹ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ |
Ծախսային քաղաքականության ռազմավարությունը շարադրող փաստաթղթում ընդհանուր գծերով ներկայացվում են 2008-2010թթ. ժամանակահատվածում պետական բյուջեի ծախսերի ըստ ոլորտների քաղաքականության գերակայությունները: Այս գերակայությունները բխում են ՀՀ կառավարության ընդհանուր ռազմավարական գերակայությունների համատեքստից և պետք է ծառայեն որպես հիմք` ՀՀ 2008 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման համար:
Ինչպես արդեն վերը նշվել էր ՀՀ կառավարությունն առաջիկա տարիների համար առավել կարևորում է պետական բյուջեի հիմնական ծախսային հետևյալ գերակայությունները.
(i) սոցիալական ոլորտի առանձին ճյուղերում (մասնավորապես` կրթություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն և սոցիալական ապահովագրություն), ինչպես նաև պետական կառավարման բնագավառներում պետական մարմինների գործունեության արդյունավետության, նպատակաուղղվածության և հասցեականության մակարդակի բարձրացման, նրանց կողմից հանրությանը մատուցվող ծառայությունները բնակչության համար ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով իրականացվող բարեփոխումների ֆինանսական ապահովում,
(ii) հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, տարածաշրջանում կայունությունը և Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի ուժերի հավասարակշռությունը պահպանելու նպատակով պաշտպանության և ազգային անվտանգության կառույցների կենսագործունեության համար անհրաժեշտ ֆինանսական ապահովում,
(iii) տնտեսության առանձին ոլորտներում (մասնավորապես` գյուղատնտեսություն, ջրային տնտեսություն, ճանապարհային տնտեսություն և էներգետիկա) ենթակառուցվածքների վերականգնման և զարգացման ծրագրերի իրականացում:
Աղյուսակ 5.1. ՀՀ պետական բյուջեի ռեսուրսների և ծախսերի փաթեթում 2008-2010 թթ. կանխատեսվող փոփոխությունները նախորդ տարվա համեմատությամբ (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| Ցուցանիշներ |2008 |2009 |2010 |
|_____________________________________________|________|________|_________|
|Հավելյալ բյուջետային ռեսուրսների կանխատեսվող | | | |
|բաշխումը 2008-2010 թթ. ըստ ոլորտների |91,581.1|73,641.9| 63,833.0|
|_____________________________________________|________|________|_________|
| այդ թվում` | | | |
|_____________________________________________|________|________|_________|
|1. Սոցիալ- մշակութային ճյուղեր և գիտություն |40,091.5|54,448.1| 39,151.5|
|_____________________________________________|________|________|_________|
|2. Պաշտպանության, ազգային անվտանգության, | | | |
|հասարակական կարգի պահպանության, | | | |
|քրեակատարողական և փրկարար ծառայության | | | |
|համակարգեր |22,890.9|13,701.8| 14,107.4|
|_____________________________________________|________|________|_________|
|3. Տնտեսության ճյուղեր |22,108.0| 967.1| 77.7|
|_____________________________________________|________|________|_________|
|4. Պետական կառավարում | | 1,248.5| 1,007.00|
|_____________________________________________|________|________|_________|
|5. Աջակցություն տեղական ինքնակառավարման | | | |
|մարմիններին (ներառյալ ֆինանսական | | | |
|համահարթեցման դոտացիաները և ԱԺ ընդունված | | | |
|օրենքներով համայնքների բյուջեների եկամուտների| | | |
|կորուստների փոխհատուցումը) |3,535.7 | 3,008.0| 896.50|
._________________________________________________________________________.
Ինչպես երևում է աղյուսակից, 2008-2010 թվականներին, նախորդ տարվա համեմատ, ստացվելիք լրացուցիչ մուտքերի 156.8 մլրդ դրամը կամ ընդհանուրի 68.5%-ը նախատեսվում է ուղղել սոցիալ-մշակութային ճյուղերի ու գիտության, ինչպես նաև տնտեսության ճյուղերի ֆինանսավորմանը, ընդ որում` սոցիալ-մշակութային ճյուղերին և գիտությանը բաժին կհասնի լրացուցիչ մուտքերի ընդհանուր գումարի 58.4%-ը: Նշվածը վկայում է այն բանի մասին, որ 2008-2010թթ. նախատեսվում է զգալի ավելացնել բյուջետային ծախսերի սոցիալական ուղղվածությունը:
ԳԼՈՒԽ 6. |
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ |
Պետական կառավարման մարմինների 2008-2010 թվականների ՄԺԾԾ-ի մշակման հիմքում դրվել են ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի N 994-ն որոշմամբ հաստատված Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 8-ի N 774-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ 2007-2009 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սահմանված` կառավարման մարմինների գործունեությանը անմիջականորեն առընչվող դրույթներն ու սկզբունքները:
6.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ կառավարությունը վերջին տարիներին իրականացնում է պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների նոր ռազմավարության լայնածավալ ծրագիր` շեշտը դնելով հիմնականում համակարգի արդյունավետության, ծառայությունների որակի և մատչելիության, թափանցիկության և հաշվետվելիության, վերահսկելիության բարձրացմանը, որն իրականացվում է հիմնականում պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային և գործառութային բարեփոխումների և քաղաքացիական ծառայության ներդրման ուղղությամբ:
Պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային և գործառութային
բարեփոխումներ
Պետական կառավարման համակարգի բնագավառում սկսած 2002 թվականից իրականացվող բարեփոխումների շնորհիվ վերջին տարիներին ձեռք բերվեցին շոշափելի արդյունքներ, որոնք ապահովեցին այդ բնագավառում նշմարելի առաջընթաց, որն իր արտահայտությունը գտավ առանձնապես պետական կառավարման առանձին մարմինների վերակազմակերպման գործընթացներում և քաղաքացիական ծառայության ներդրման բնագավառում: Նշվածի համար հիմք հանդիսացան «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքները և այլ իրավական ակտերը: Նախարարությունները ներկայումս իրականացնում են իրենց բնագավառի քաղաքականության ձևավորման, մոնիտորինգի և համակարգման գործառույթները, իսկ ծառայությունների սպասարկումը և ստուգումների իրավասությունները փոխանցվեցին ենթակա գործակալություններին և տեսչություններին, որը հանգեցրեց կրկնվող գործառույթների մի նշանակալից մասի վերացմանը:
Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումներում կարևորվում է նաև դատական համակարգի բարեփոխումների իրականացումը: ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից ընդունվել է Դատական օրենսգիրքը, որի համաձայն իրականացվելու են դատական համակարգի կառուցվածքային փոփոխություններ` գործող առանձին դատարանների վերակազմակերպում և նոր դատարանների ստեղծում, ինչպես նաև նշված ժամանակահատվածում շարունակվելու է դատական համակարգի ամրապնդման, դատական գործավարության գործընթացների բարելավման, դատավորների ու արդարադատության իրականացմանը մասնակցող անձանց մասնագիտական գիտելիքների և օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը: Միաժամանակ ընդունվել է նաև «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքը, որի համաձայն իրականացվելու են դատախազության համակարգի կառուցվածքային փոփոխությունները:
Քաղաքացիական ծառայության ներդրում
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի և հարակից ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի հիման վրա իրականացվեց քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրման գործընթացը: Իրականացվելիք բարեփոխումների շնորհիվ քաղաքացիական ծառայողները տարանջատվել են քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող անձանցից և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող աշխատողներից, սահմանվել են քաղաքացիական ծառայության մուտքի և ծառայությունից ազատվելու հավասար պայմանները, ապահովվել են մասնագիտական առաջխաղացման հնարավորությունները, քաղաքացիական ծառայության կայունությունը, հրապարակայնությունը: Այդ ընթացքում հստակեցվել են քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագիրը, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պատասխանատվության սահմանները և քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության համակարգը: Նշված բնագավառում շարունակվում է իրականացվել բարեփոխումները և համակարգի կատարելագործումը, որտեղ առավել մեծ ուշադրություն կդարձվի քաղաքացիական ծառայության համակարգում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավմանը և աշխատանքային առաջխաղացման շարունակական ընթացակարգերի կիրառումն ապահովող համապատասխան համակարգի և կարողությունների զարգացումը: Քաղաքացիական ծառայություն ներդրած հիմնարկներում որակյալ մասնագետներ ներգրավելու նպատակով նախատեսվում է բարեփոխումներ կատարել նաև քաղաքացիական ծառայության վարձատրության համակարգում, որի կատարելագործման նպատակով առաջին պլան է մղվում քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի կատարողականի գնահատման համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը: Այդ կապակցությամբ առաջիկայում նախատեսվում է քաղաքացիական ծառայողների պարգևատրման գործող համակարգը փոխարինել աշխատանքի խրախուսման նոր համակարգով և քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի խրախուսումը իրականացնել կատարողականի գնահատման հիման վրա:
Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների կարևորագույն ուղղություններից մեկը, որը նաև ՀՀ կառավարության հակակոռուպցիոն ծրագրի հիմնական միջոցառումներից է, պետական ծառայության համակարգում ներգրավված աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացման ուղղությամբ տարվող քաղաքականությունն է, որն իրականացվում է «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին», «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին», «Դատական օրենսգիրք», «Դատախազության մասին», «ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին» և «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների պահանջներին համապատասխան:
6.2. ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
6.2.1. Նպատակները
ՀՀ պետական կառավարման համակարգին ուղղվող ծախսերի հիմնական նպատակը պետական ծառայողների կողմից հանրության համար առավել մատչելի, որակյալ և անաչառ ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծումն է: Այդ նպատակին հասնելու համար ամենից առաջ անհրաժեշտ է արմատավորել պետական ծառայողների ֆինանսական և իրավական պաշտպանվածությունն ապահովող հուսալի երաշխիքները, ինչպես նաև պետական ծառայողների տեսական և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացումն ապահովելու համար կատարելագործել պարբերաբար անցկացվող պարտադիր վերապատրաստման և ատեստավորման ընթացակարգերը: Առաջնահերթ նպատակ ունի նաև պետական կառավարման մարմինների տեխնիկական վերազինումը:
6.2.2. Գերակայությունները
ՀՀ պետական կառավարման համակարգում բարեփոխումների իրականացման հաջողության հիմնական գրավականը և այդ ոլորտներում կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորագույն ուղղություններից է պետական ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացումը և կենսաթոշակային ապահովման խնդիրների լուծումը: Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար առաջնահերթ խնդիր է նաև կառավարման մարմինների և նրանցում յուրաքանչյուր աշխատատեղի վերազինումը ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով:
040.0738.060707
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
21 հունիսի 2007 թվականի N 738-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008-2010 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(4-րդ մաս)
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008-2010 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
(4-րդ մաս)
6.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները
Պետական կառավարման համակարգում 2008-2010 թթ. իրականացվելիք ծախսերի կառուցվածքի և ծավալների վրա ազդեցություն ունեն հիմնականում հետևյալ գործոնները.
(i), քաղաքացիական ծառայողների (պետական ծառայողներ, դատական ծառայողներ) բազային պաշտոնային դրույքաչափերի, հարկադիր կատարողների բազային պաշտոնային դրույքաչափերի բարձրացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական աշխատանք կատարող վարձու աշխատողների և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց աշխատավարձերի ավելացումը`
- քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը 2008 թվականին կպահպանվի 2007 թվականի մակարդակով` 35.5 հազար դրամ, 2009 թվականի համար կսահմանվի 40.0 հազար դրամ և 2008 թվականի նկատմամբ աճը կկազմի 12.7%, 2010 թվականին կպահպանվի 2009 թվականի մակարդակով 40.0 հազար դրամ,
- հարկադիր կատարողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը 2008 թվականին կպահպանվի 2007 թվականի մակարդակով` 42.0 հազար դրամ, 2009 թվականի համար կսահմանվի 47.0 հազար դրամ և 2008 թվականի նկատմամբ աճը կկազմի 15.3%, 2010 թվականին կպահպանվի 2009 թվականի մակարդակով 47.0 հազար դրամ,
- հարկային և մաքսային ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը կպահպանվի 2007 թ. մակարդակով` 55.5 հազար դրամ,
- քաղաքացիական աշխատանք կատարող վարձու աշխատողների և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց աշխատավարձը 2008 թվականին կպահպանվի 2007 թվականի մակարդակով, 2009 թվականին կբարձրացվի 20 %-ի չափով և 2010 թվականին կպահպանվի 2009 թվականի մակարդակով:
(ii) «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին», «Դատական ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին» և «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների պահանջների համապատասխան քաղաքացիական ծառայողների /պետական և դատական ծառայողների/, հարկային ծառայողների, մաքսային ծառայողների և հարկադիր կատարողների աշխատավարձի բնականոն աճի ապահովումը և այդ նպատակով անհրաժեշտ միջոցների նախատեսումը:
(iii) Դատական օրենսգրքի պահանջների ապահովումը`
ա) վճռաբեկ և վերաքննիչ դատարանների դատավորների պաշտոնային դրույքաչափերի բարձրացում,
բ) նոր ստեղծված մասնագիտացված դատարանների գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ միջոցների նախատեսում,
գ) ՀՀ դատական դեպարտամենտի կազմում գործող ՀՀ դատական կարգադրիչների ծառայության գործունեության իրականացման համար /ապահովում է դատարանում դատավորի, դատավարության մասնակիցների և այլ անձանց կյանքի պաշտպանությունը ոտնձգություններից, դատարանի տարածքում հասարակական կարգի, դատարանի գույքի պահպանում/ անհրաժեշտ միջոցների նախատեսում:
(iv) «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների ապահովումը`
ա) դատախազների աշխատավարձի բարձրացում` կապված դատախազների պաշտոնային դրույքաչափերի և պաշտոնային դրույքաչափերի նկատմամբ հավելավճարների հաշվարկման նոր կարգի ներդրման հետ,
բ) դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների աշխատանքի վարձատրության նոր համակարգի ներդրման հետ կապված (վարձատրությունը իրականացվում է «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով) լրացուցիչ միջոցների նախատեսում:
(v) «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների ապահովումը`
- Վերահսկիչ պալատին վերապահված լիազորությունների շրջանակի, վերահսկողական դաշտի ընդլայնման և հստակեցման հետ կապված գործառույթների ավելացման և կառուցվածքային փոփոխություններով պայմանավորված, ինչպես նաև Վերահսկիչ պալատի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրման հետ կապված անհրաժեշտ միջոցների նախատեսում:
Միաժամանակ ՀՀ դատական օրենսգրքի, «Դատախազության մասին» և «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքների պահանջներին համապատասխան ՀՀ դատարանների, ՀՀ դատախազության և ՀՀ վերահսկիչ պալատի բնականոն գործունեության ապահովման համար չկանխատեսված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով պահուստային ֆոնդի նախատեսում:
(vi) ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում հնարավոր է նաև առանձին պաշտոններ զբաղեցնող անձանց աշխատանքի վարձատրության չափերի վերանայում` կապված բյուջետային հիմնարկներում աշխատողների աշխատավարձերի հարաբերակցության փոփոխության հետ:
(vii) Պետական կառավարման մարմինների բնականոն գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ միջոցների նախատեսումը` հիմքում ունենալով բազային բյուջեով այդ նպատակի համար ծրագրավորված ծախսերը:
Նախատեսվում է գրասենյակային ծախսերի հաշվարկային ցուցանիշներից ելնելով գրասենյակային ծախսերի կանոնակարգում:
Առաջիկա տարիներին անհրաժեշտությունից ելնելով հնարավոր է նաև որոշակի միջոցառումների իրականացում, որն իր ազդեցությունը կունենա յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի ծախսերը ծրագրավորելիս, մասնավորապես`
ա) ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշմամբ հաստատված գործուղման ծախսերի նորմաների վերանայում` կապված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և արտասահմանյան երկրներում հյուրանոցային և սննդի ծախսերի փոփոխության հետ,
բ) ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշմամբ հաստատված ծառայողական և սպասարկող ավտոմեքենաների սահմանաքանակին համապատասխան` պետական կառավարման մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների պահպանման ծախսերի վերանայում` կապված վառելիքի /բենզինի և քսայուղերի/ սակագների փոփոխության հետ,
գ) ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումներով հաստատված կապի և կոմունալ /էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրի/ ծախսերի նորմաներին համապատասխան նախատեսված ծախսերի վերանայում` կապված ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանված սակագների փոփոխության, ինչպես նաև սպառողների կողմից օգտագործվող ծավալների փոփոխության հետ:
Բացի այդ, 2008-2010 թվականների ընթացքում պետական կառավարման մարմինների պահպանման ծախսերի վրա ազդեցություն կարող են ունենալ նաև.
ա) օրենսդրական փոփոխությունները,
բ) պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային փոփոխությունները,
գ) պետական կառավարման մարմինների աշխատողների թվաքանակի փոփոխությունը:
6.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Պետական կառավարման համակարգի բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ պետական ֆինանսավորման ծավալների պահպանումը առաջնահերթ խնդիր է: Պետական կառավարման մարմինների 2008-2010 թթ. պահպանման համար նախատեսված ծախսերի բաշխումն ըստ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ներկայացված է ստորև բերված գծանկարում:
Գծանկար 6.1. Պետական կառավարման մարմինների 2008-2010 թթ. պահպանման համար նախատեսված ծախսերի բաշխումը` ըստ իշխանության մարմինների (%-ով ընդամենի նկատմամբ)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Ընթացիկ ծախսերը, 2007 թվականի համեմատությամբ (38.2 մլրդ դրամ) 2008 թվականին կաճեն 4.2 մլրդ դրամով և կկազմեն 42.4 մլրդ դրամ, 2009 թվականին 2008 թվականի համեմատությամբ կաճեն 2.3 մլրդ դրամով և կկազմեն 44.7 մլրդ դրամ և 2010 թվականին 2009 թվականի համեմատությամբ կաճեն 0.7 մլրդ դրամով և կկազմեն 45.4 մլրդ դրամ:
2008 թվականին նախատեսված են նաև 0.4 մլրդ դրամ կապիտալ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր:
Ծախսերի (անվանական արտահայտությամբ) աճը կզուգակցվի նաև ՀՆԱ-ի նկատմամբ դրանց հարաբերակցության փոփոխությամբ: Այսպես, 2007 թվականի համար ծրագրված մակարդակի դիմաց (ՀՆԱ 1.37 %) պետական կառավարման համակարգի համար պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերը 2008-2010 ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար կկազմեն համապատասխանաբար` ՀՆԱ-ի 1.23, 1.18 և 1.09%-ը:
Նշված ծախսերի տեսակարար կշիռը պետական բյուջեի ծախսերի ամբողջ ծավալում կփոփոխվի հետևյալ կերպ` 2007 թվականի համար ծրագրավորված մակարդակի փոխարեն (7.1 %) պետական կառավարման համակարգի ծախսերի տեսակարար կշիռը պետական բյուջեի ծախսերի ամբողջ ծավալում 2008 թվականին կկազմի 6.4%, 2009 թվականին` 6.3% և 2010 թվականին` 6.0%:
Ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, պետական կառավարման համակարգի ծախսերի կառուցվածքում գերակշռողը ընթացիկ ծախսերն են` կազմելով այդ համակարգի ծախսերի 2008-2010թթ. ընդհանուր ծավալի 99.7%-ը: Ընթացիկ ծախսերում գերակշռող մասը կազմում են աշխատավարձը և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարները` 67.7%:
2008 թվականին, 2007 թվականի համեմատ, աշխատավարձի ֆոնդը (վրաեկով) կավելանա շուրջ 3.5 մլրդ դրամով: Աճը պայմանավորված է` ՀՀ դատական օրենսգրքի, «Դատախազության մասին» և «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքների պահանջներին համապատասխան դատավորների, դատախազների և վերահսկիչ պալատի աշխատակիցների պաշտոնային դրույքաչափերի բարձրացմամբ /ՀՀ դատարանների, ՀՀ դատախազության և ՀՀ վերահսկիչ պալատի աշխատավարձի ֆոնդի ավելացմամբ/, ինչպես նաև «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան քաղաքացիական ծառայողների /պետական և դատական ծառայողների/ աշխատավարձի բնականոն աճով, «Հարկային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին» և «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների պահանջներին համապատասխան հարկային ծառայողների, մաքսային ծառայողների և հարկադիր կատարողների աշխատավարձի բնականոն աճով:
2009 թվականին, 2008 թվականի համեմատ, աշխատավարձի ֆոնդը (վրաեկով) կավելանա շուրջ 2.3 մլրդ դրամով: Աճը պայմանավորված է` 2009 թվականի հունվարի 1-ից քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձի հաշվարկման բազային պաշտոնային դրույքաչափի բարձրացմամբ` 2009 թ. համար ընդունվել է 40.0 հազար դրամ /ՀՀ 2008 թ. պետական բյուջեով սահմանված է 35.5 հազ. դրամ/, «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան քաղաքացիական ծառայողների /պետական և դատական ծառայողների/ աշխատավարձի բնականոն աճով, «Հարկային ծառայության մասին» և «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների պահանջներին համապատասխան հարկային և մաքսային ծառայողների աշխատավարձի բնականոն աճով, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան հարկադիր կատարողների բազային պաշտոնային դրույքաչափի բարձրացմամբ` 2009 թ. համար ընդունվել է 47 հազար դրամ /ՀՀ 2008 թ. պետական բյուջեով սահմանված է 42.0 հազար դրամ/, Դատական օրենսգրքի և «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան դատավորների և դատախազների պաշտոնային դրույքաչափերի նկատմամբ հաշվարկվող հավելավճարների ավելացմամբ, ինչպես նաև քաղաքացիական աշխատանք կատարող վարձու աշխատողների և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց աշխատավարձի 20 %-ի չափով ավելացմամբ:
2010 թվականին, 2009 թվականի համեմատ, աշխատավարձի ֆոնդը (վրաեկով) կավելանա շուրջ 0.7 մլրդ դրամով: Աճը պայմանավորված է` Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան քաղաքացիական ծառայողների /պետական և դատական ծառայողների/ աշխատավարձի բնականոն աճով, «Հարկային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին» և «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների պահանջներին համապատասխան հարկային ծառայողների, մաքսային ծառայողների և հարկադիր կատարողների աշխատավարձի բնականոն աճով, ինչպես նաև Դատական օրենսգրքի և «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան դատավորների և դատախազների պաշտոնային դրույքաչափերի նկատմամբ հաշվարկվող հավելավճարների ավելացմամբ:
Գծանկար 6.2. Պետական կառավարման մարմինների 2008-2010 թթ. պահպանման համար նախատեսված ծախսերի բաշխումը` ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների խոշորացված խմբերի (%)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
2008 թվականին ՀՀ Նախագահի ընտրությունների անցկացման համար նախատեսվել է 632.4 մլն դրամ:
2008 թվականին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների անցկացման համար նախատեսվել է 704.4 մլն.դրամ:
ԳԼՈՒԽ 7. |
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ |
7.1 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Սույն փաստաթղթի հիմքում դրվել է «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի» կրթության ոլորտին վերաբերող դրույթները, 2007-2009 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի 2008-2009 թվականներին վերաբերող ցուցանիշները, ինչպես նաև կրթության ոլորտին առնչվող Հայաստանի Հանրապետության գործող համապատասխան օրենքները, կառավարության առանձին որոշումներն ու դրանցից բխող ծախսային առանձնահատկությունները:
7.1.1 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հայաստանում շարունակում է պետական ու ազգային կարևորագույն խնդիր համարվել կրթության համակարգի պահպանումը, զարգացումը և միջազգային ասպարեզում նրա մրցունակության ապահովումը: Կրթության համակարգի հետագա զարգացումը ՀՀ կառավարության կողմից դիտվում է որպես տնտեսության առաջընթացի առաջնային գերակայություն:
Վերջին տարիներին կրթությանն ուղղվող պետական ծախսերի դինամիկայում արձանագրվել են դրական տեղաշարժեր: Այսպես, կրթության ոլորտին պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերը (ներառյալ լրացուցիչ կրթության գծով ծախսերը) 2007 թվականին կազմել են ՀՆԱ-ի 2.96%-ը` 2006 թվականի 2.53%-ի դիմաց (Տես` աղյուսակ 7.1-ը): Ըստ կրթության տարբեր մակարդակների` 2006 թվականին կրթության ոլորտին ուղղված պետական հատկացումների շուրջ 83.5%-ն ուղղվել է հանրակրթության ոլորտին, իսկ 12.5%-ը մասնագիտական կրթական ծրագրերի ֆինանսավորմանը, 2007 թվականին դրանք կկազմեն, համապատասխանաբար` 85.7% և 11.5%:
Աղյուսակ 7.1. Հանրակրթական և մասնագիտական կրթական ծրագրերի 2004-2007 թվականների պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ -ում
.____________________________________________________________.
| |2004թ.|2005թ.|2006թ.|2007թ.|
|________________________________|______|______|______|______|
|Ընդամենը կրթություն |2.33 |2.53 |2.53 |2.96 |
|________________________________|______|______|______|______|
| այդ թվում` | | | | |
|________________________________|______|______|______|______|
|Հանրակրթական ծրագրեր |1.95 |2.13 |2.11 |2.54 |
|________________________________|______|______|______|______|
|Մասնագիտական կրթական ծրագրեր |0.33 |0.31 |0.32 |0.34 |
.____________________________________________________________.
Ծանոթություն. Հանրակրթական ծրագրերը ներառում են տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթությունը և հատուկ ընդհանուր կրթությունը: Մասնագիտական կրթական ծրագրերը ներառում են նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթությունը, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական և լրացուցիչ կրթության ծրագրերը:
ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2007 թվականին հանրապետությունում գործում են 1417 հանրակրթական դպրոցներ, որոնցում սովորում է 457561 աշակերտ` 2006 թվականի 475499-ի դիմաց:
Վերջին տարիներին կառավարության կողմից կրթության ոլորտում իրականացված միջոցառումները (հանրակրթության կառավարման ապակենտրոնացում, հաստատությունների ինքնավարության աճ, անցում ըստ աշակերտների թվի ֆինանսավորման համակարգի, աշխատուժի օգտագործման արդյունավետության բարելավում) ուղղված են համակարգի կառավարման ու բովանդակության բարեփոխմանը, արդյունավետության բարձրացմանն ու հանրակրթության որակի բարելավմանը: Բարելավվել է նաև հատկացվող պետական ֆինանսական միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը` ի հաշիվ դպրոցների օպտիմալացման և ուսուցիչների շաբաթական ծանրաբեռնվածության բարձրացման:
Համակարգի բարեփոխման ուղղությամբ իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ: Մասնավորապես`
. ՀՀ կառավարության 24.08.2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծախսերի հաշվարկման, պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծախսերում կատարվող վերաբաշխումների կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 25-ի N 773 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1262-Ն որոշման համաձայն` 2007թ. հունվարի 1-ից ՀՀ բոլոր պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորումն իրականացվում է ըստ աշակերտների թվի` բանաձևով: Ընդ որում, բանաձևի կիրառման արդյունքում, հանրակրթական հաստատություններին հատկացվող բյուջետային ծախսերի համաչափությունն ապահովելու նպատակով, թույլատրվում է պետական կառավարման մարմիններին, ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով, սահմանափակ գումարի չափով իրենց ենթակայության հաստատությունների ծախսերում կատարել վերաբաշխումներ:
. Հանրակրթության ոլորտում առաջնահերթ խնդիր համարելով ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացումը` պետությունը հետևողական իրականացնում է աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականությունը` այն դիտելով որպես կրթության որակի բարձրացման գրավական: Մասնավորապես, ուսուցիչների միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2005 թվականին բարձրացվել է 65.3 տոկոսով, 2006 թվականին` 16.1 տոկոսով, 2007 թվականին` 27.0 տոկոսով` հասցնելով շուրջ 74.0 հազար դրամի` ապահովելով ուսուցիչների տարեկան աշխատավարձի հասցնումը մեկ շնչին բաժին ընկնող տարեկան ՀՆԱ-ի չափին:
. Տնօրենների և փոխտնօրենների միջին ամսական աշխատավարձերի բարձրացման արդյունքում 2007 թվականին դրանք կհասցվեն շուրջ 76.3 հազ. դրամի, իսկ հանրակրթական հաստատությունների ուսումնաօժանդակ և տնտեսական աշխատողների աշխատավարձերը` 23.1 հազ. դրամի:
. Կրթության բնագավառի բովանդակային և կառուցվածքային բարեփոխումներն առաջ են բերել մանկավարժական կադրերի շարունակական վերապատրաստման, մասնագիտական որակի բարելավման անհրաժեշտություն, որի նպատակով զգալի միջոցներ են նախատեսվել ուսուցիչների վերապատրաստման գծով: Վերապատրաստումների աճի դինամիկան թելադրում է նաև համապատասխան կառույցների և դասախոսական կազմի ընդլայնում, որով պայմանավորված` ստեղծվել են Կրթության ազգային ինստիտուտի մարզային մասնաճյուղերը: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը իրականացրել է նաև սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստումը:
. 2006-2007 թվականներին զգալի միջոցներ են նախատեսվել 12-ամյա կրթության անցումն ապահովող հանրակրթական ծրագրերի մշակման և տպագրման, ուսուցիչների համար մեթոդական ձեռնարկների տպագրման, հատուկ օժանդակ դպրոցների համար ծրագրերի մշակման նպատակով:
. 2005-2007 թվականներին միջոցներ են նախատեսվել ՀՀ հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները մանկավարժական կադրերով համալրման, դպրոցների համակարգչային սարքավորումների պահպանման և ինտերնետային կապով ապահովման նպատակով:
. Շարունակվել են տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար դասագրքերով ապահովումը, ինչպես նաև Ներքին սփյուռքի դպրոցների աշակերտներին դասագրքերով ապահովման աշխատանքները:
. Դպրոցների ջեռուցման համակարգերի և շենքային բարենպաստ պայմանների ապահովման նպատակով` զգալի միջոցներ են նախատեսվել կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման և կապիտալ շինարարության ուղղությամբ, ինչպես նաև վառելիքի և ջեռուցման գծով` կապված նոր կաթսայատների շահագործման հետ:
. Գիշերօթիկ և հատուկ դպրոցների երեխաների սննդի կազմակերպման համար նախատեսված հաշվարկային նորմատիվը 2005 թվականին բարձրացվել է 20 տոկոսով, 2006 թվականին` 30 տոկոսով, իսկ 2007 թվականին` 20 տոկոսով` կազմելով գիշերող սաների համար 940 դրամ, երթևեկների համար` 566 դրամ:
. 2006-2007 թվականներին լրացուցիչ միջոցներ են նախատեսվել գրասենյակային, այլ ծախսերի, գործուղումների և ծառայողական ուղևորությունների, կապի ծառայությունների, ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վարձի, այլ կոմունալ ծախսերի, այլ ծառայությունների ձեռքբերման գծով ծախսերի աճի հետ կապված:
Միաժամանակ, իրականացվել են նաև մի շարք միջոցառումներ կրթության արդյունավետությունը բնութագրող ցուցանիշների բարձրացման ուղղությամբ, մասնավորապես`
. բարձրացվել է հանրակրթական դպրոցներում աշակերտ/ ուսուցչական դրույք և աշակերտ/ոչ ուսուցչական դրույք հարաբերակցությունների մակարդակը, որը 2006 թվականին համապատասխանաբար կազմել է 13.8 և 22.7` 2005 թվականի 13.89 և 21.63-ի դիմաց, իսկ 2007 թվականին վերջիններս կհասցվեն` համապատասխանաբար, 14-ի և 23.2-ի:
. ուսուցիչների ուսումնական ծանրաբեռնվածության մակարդակը 2005-2007 թվականներին կազմել է շաբաթական 22 ժամ` 2004 թվականի 20 ժամի դիմաց: Հաշվի առնելով նաև արտադասարանական աշխատանքների կատարումը (դասերի նախապատրաստում, տետրերի ստուգում և այլն)` ուսուցիչների ծանրաբեռնվածության ցուցանիշը կարող է կազմել շաբաթական մինչև 29 ժամ (համեմատության կարգով նշենք, որ ՏՀԶԿ երկրներում նշված ցուցանիշը կազմում է շաբաթական 38 ժամ, իսկ ՀՀ պետական հատվածում` 40 ժամ):
Կրթության որակի բարձրացման և այն տնտեսության ու հասարակության արդի պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով` «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի միջոցներով 2004 թվականից իրականացվել են հանրակրթության բովանդակության նորացմանն ուղղված աշխատանքները: Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է հանրակրթության պետական կրթակարգը և 2006-2007 ուսումնական տարվանից սկսվել է կրթակարգի ներդրումը` մասնավորապես 12-ամյա ուսուցման կազմակերպման մասով: Եռամյա տարրական կրթությունը փոխարինվել է քառամյայով, 10-ամյա կրթությունը կավարտվի 2010 թվականին, 2011 թվականին շրջանավարտ չի լինի: 2017 թվականին կավարտվի 11-ամյա ուսուցումը, իսկ 2018 թվականին հանրակրթական դպրոցը կտա 12-ամյա դպրոցի առաջին շրջանավարտը:
Վարկային ծրագրի շրջանակներում մշակվել և գործածության մեջ են մտել են հայոց լեզու, գրականություն, մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա առարկաների նոր չափորոշիչները և ուսումնական ծրագրերը: Մշակվել են բնագիտական և հասարակագիտական առարկաների նոր չափորոշիչների և ուսումնական ծրագրերի նախագծերը, ընթացքի մեջ են դրանց փորձարկման և ներդրման աշխատանքները: Մշակման փուլում են օտար լեզուների, արվեստ, ՆԶՊ, ֆիզկուլտուրա և տեխնոլոգիա առարկաների չափորոշիչները և ուսումնական ծրագրերը:
«Սովորողների գնահատման հայեցակարգ»-ով սկիզբ է դրվել սովորողների գիտելիքների գնահատման նոր ձևերի ներդրման աշխատանքներին: 2005-2006 թվականներին ՀՀ Շիրակի, Արարատի մարզերում և Երևանի երկու համայնքներում փորձարկվել են դպրոցի ավարտական ու բուհական միասնական քննությունների թեստերի նմուշօրինակները և քննությունների անցկացման նոր ընթացակարգերը: Ընթանում են նաև դպրոցի սովորողների ընթացիկ ու ձևավորող գնահատման մեթոդաբանության և ուսումնական առարկաների ընթացիկ գնահատման թեստերի ներդրման աշխատանքները:
2006 թվականին Հայաստանի 356 դպրոցներ համալրվել են համակարգչային սարքավորումներով, ծրագրի սկզբից համակարգչային սարքավորումներով արդեն համալրվել է 532 դպրոց: Ընթացքի մեջ է ևս 311 դպրոցի համակարգչային սարքավորումների տրամադրման գործընթացը:
Վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ մարզերից ընտրվել է 52 դպրոց-կենտրոն, որոնցում վերանորոգվել, կահավորվել և անհրաժեշտ սարքավորումներով համալրվել են վերապատրաստման համար նախատեսված դասասենյակներ:
2005 թվականից սկսվել են ուսուցման համագործակցային մեթոդների և համակարգչային գրագիտության ուղղությամբ ուսուցիչների վերապատրաստումները (մինչ այսօր վերապատրաստվել է շուրջ 9000 ուսուցիչ): Կրթակարգի և գնահատման նոր համակարգի ներդրման նպատակով ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման գործընթացը նույնպես սկսված է: Առարկայական վերապատրաստումներին մասնակցել է հայոց լեզու, մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա առարկաների և տարրական դասարանների շուրջ 15000 ուսուցիչ:
2005 թվականից սկսվել է դպրոցների տնօրենների վերապատրաստումների երկրորդ փուլը` բարեփոխումների նոր փուլին համապատասխան և հիմնական ուղղություններն ընդգրկող մոդուլներով: Արդեն վերապատրաստվել են 897 դպրոցների տնօրեններ:
Վարկային ծրագրի միջոցներով «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» և «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ների համար ստեղծվել են համապատասխան աշխատանքային պայմաններ, տրամադրվել է անհրաժեշտ գույք և սարքավորումներ:
Ընթանում է հանրակրթական հաստատությունների օպտիմալացման արդյունքում աշխատանքից ազատված ուսուցիչների համար սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրականացումը: 2006 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Զբաղվածության տարածքային կենտրոնում գրանցվել է 3091 կրճատված ուսուցիչ, նրանցից 916-ը ստացել են լրացուցիչ դրամական վճար, 64-ը` տեղափոխման դրամաշնորհ, 504-ը ավարտել են մասնագիտական ուսուցումը, 28-ը ստացել են հատուկ հոգեբանական խորհրդատվություն: Օպտիմալացման արդյունքում աշխատանքից ազատված ուսուցիչներին սոցիալական աջակցության տրամադրումը կավարտվի 2007 թվականի ընթացքում:
Վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի գործարկումը և նրա կատարելագործմանն ուղղված աշխատանքները:
Վերջին տարիներին վերաիմաստավորվել և նոր հիմքերի վրա են դրվել Հայաստան-Սփյուռք կրթական հարաբերությունները:
Սփյուռքի կրթական համակարգը բնորոշվում է մեծ բազմատարրությամբ, որը պայմանավորված է տարբեր միջավայրերին բնորոշ պայմանների առկայությամբ և տեղական մշակույթի առավել կամ նվազ ազդեցությամբ:
Սփյուռքի կրթօջախներում շատ սուր է դրված ուսուցչական կադրերի և ուսումնական գրականության խնդիրները: Դրանք ուսումնական գործընթացը թուլացնող հիմնական գործոններից են: Միաժամանակ, նոր կիրակնօրյա դպրոցների թվի աճը պայմանավորել է ուսուցչական կադրերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովմանն ուղղված ծրագրերի աշխուժացումը:
Սփյուռքի հետ համագործակցության ծրագրերի մշակման և իրականացման ընթացքում, որպես գլխավոր խնդիրների, հատուկ ուշադրություն է դարձվել`
. հայության տարբեր հատվածների ընդհանրական, միևնույն նպատակները հետապնդող ազգային հնարավոր միասնական կրթական դաշտի ձևավորման,
. Սփյուռքի ինքնապահպանման,
. Հայաստան-Սփյուռք կրթական բոլոր մակարդակներում հարաբերությունների աշխուժացման վրա:
Որպես գործունեության ելակետ ընդունված է գործընկերության սկզբունքը` փոխադարձ պարտականությունների ճանաչումով:
2005-2006 թվականներին Հայաստանում իրականացվել է 50 սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստում, նույն ժամանակահատվածում բուհերի անվճար համակարգ է ընդունվել 70 սփյուռքահայ դիմորդ:
2005-2006 թվականներին Սփյուռքի համար տպագրվել է` համապատասխանաբար, 55000 և 39510 դասագիրք:
Հատուկ ընդհանուր կրթության բնագավառում պետական ռազմավարությունն ուղղված է` մի կողմից հատուկ հաստատություններում երեխաների կրթության և խնամքի որակի բարելավմանը, մյուս կողմից` այլընտրանքային ծառայությունների ձևավորմանը, ինչը հնարավորություն կտա աստիճանաբար բեռնաթափել հատուկ դպրոցները:
«Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն` հատուկ կրթության նպատակը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց իրենց ընդունակություններին և կարողություններին համապատասխան և առողջությանը համարժեք ուսումնական միջավայրում նրանց հասարակական հարմարեցման, ինքնասպասարկման ունակությունների ձեռքբերման, աշխատանքային, մասնագիտական գործունեության և ընտանեկան կյանքին պատրաստվածության ապահովումն է:
ՀՀ կառավարության հավանությանն արժանացած «Ներառական կրթության հայեցակարգի» հիմնական նպատակն է ուրվագծել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների` հանրակրթական դպրոցում կրթության կազմակերպման և հատուկ կրթության բարեփոխման հիմնադրույթները: Ներկայումս ներառական կրթություն իրականացվում է Երևանի 6 հանրակրթական դպրոցներում և նշված կրթության կազմակերպման հետ կապված` ՀՀ կառավարության կողմից 2005 թվականի օգոստոսի 25-ին ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» N 1365-Ն որոշումը:
Համաձայն 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում որբ և ծնողական խնամքից զրկված երեխաների հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները մինչև 2007 թվականի ավարտը վերակազմակերպելու, գործունեության բնագավառը փոխելու, ինչպես նաև երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններ ստեղծելու ժամանակացույցը հաստատելու մասին» թիվ 1646-Ն որոշման` մինչև 2007 թվականի ավարտը կվերակազմակերպվեն Հայաստանի Հանրապետությունում որբ և ծնողական խնամքից զրկված երեխաների հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները, կփոխվի դրանց գործունեության բնագավառը, կստեղծվեն երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններ:
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 19-ի թիվ 1534-Ն և նոյեմբերի 9-ի թիվ 1652-Ն որոշումներով հատուկ կրթություն իրականացնող երեք հաստատություններ վերակազմակերպվել են հանրակրթական դպրոցների, իսկ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի թիվ 1646-Ն որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի համաձայն` ևս վեց հատուկ դպրոց կվերակազմակերպվեն երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների, իսկ մեկ հատուկ դպրոց կգործի և՛ որպես հանրակրթական դպրոց, և՛ նրա բազայի վրա կստեղծվի երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություն:
Չնայած հանրակրթության ոլորտի բարելավման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումներին, նշված ոլորտում դեռևս առկա են հիմնախնդիրներ, մասնավորապես.
. կրթության որակի համապատասխանեցումը ՀՀ հանրակրթության պետական կրթակարգով նախատեսված չափանիշներին և միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչներով սահմանված պահանջներին,
. առանձին գործող ավագ դպրոցի հայեցակարգի մշակումը` ավագ դպրոցների ցանցի ձևավորում, տեղաբաշխում, դպրոցի բովանդակության համապատասխանեցում հայեցակարգին,
. ատեստավորման (մանկավարժական կադրերի և հանրակրթական հաստատությունների) համակարգի գործունեության ապահովումը, բովանդակային սպասարկումը,
. ուսումնական հաստատությունների գործունեության գնահատման և ռեյտինգավորման համակարգի մշակումը և ներդրումը,
. չափորոշիչներին, ծրագրերին և ուսումնական գրականությանը ներկայացվող պահանջների մշակումը:
Դպրոցների որոշ մասը նորոգվել է, սակայն մեծ մասը դեռ հիմնանորոգման կարիք ունի: Դպրոցների ուսումնանյութական բազան աղքատիկ է, լաբորատորիաները հագեցված չեն անհրաժեշտ սարքերով, սարքավորումներով և նյութերով:
Դպրոցների մեծ մասում չկան մարզահրապարակներ, լողավազաններ և ֆիզկուլտուրա դասավանդելու համար անհրաժեշտ միջոցներ:
Դասավանդման տեխնիկական միջոցները սուղ են, համակարգիչները դեռևս, որպես ուսուցման միջոց, չեն օգտագործվում: Ջեռուցման բավարար պայմանների բացակայությունը հնարավորություն չի ընձեռում ուսուցումը ձմեռային ամիսներին արդյունավետ կազմակերպելու համար:
Հիմնախնդիրներից է Սփյուռքի դպրոցներն անհրաժեշտ դասագրքերով, ուսումնական ձեռնարկներով ապահովումը, սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման իրականացումը: Այսօր գործող բոլոր տեսակի հայկական դպրոցների մեծամասնությունը աշխատում է Հայաստանում ստեղծված հայոց լեզվի դասագրքերով և ուսումնական ձեռնարկներով: Բացի Հայաստանյան դասագրքերից` Սփյուռքում գործածվում են մոտ 40 անուն հայոց լեզվի դասագրքեր, որոնք ստեղծվել են բավականին վաղուց, Սփյուռքի մասնագետների կողմից, և բարելավման խիստ կարիք ունեն նախ` միասնական կրթական չափանիշներին համապատասխանեցնելու, երկրորդը` մանկավարժական ժամանակակից մեթոդիկայի պահանջները բավարարելու համար: Ժամանակակից ուսումնական և այլ օժանդակ նյութերի երբեմն բացարձակ բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում ուսումնական գործընթացի որակի, երեխաների լեզու սովորելու և հայ մշակույթին հաղորդակցվելու ցանկության վրա, ինչպես նաև ստիպում է ծնողներին տանել երեխաներին ոչ հայկական, գիտելիքների ավելի բարձր մակարդակ ապահովող դպրոցներ, ինչը երբեմն դպրոցները հասցնում է փակման եզրին:
Բացի հայոց լեզվի ձեռնարկներից Սփյուռքը մեծ կարիք ունի այլ հայագիտական ձեռնարկների, օրինակ` գրականությունից, պատմությունից, մշակույթի պատմությունից և այլն, որոնք առ այսօր գոյություն չունեն և որոնց ստեղծման խնդիրը պետք է առաջնային լինի դասագրքաստեղծ գործում:
Արտադպրոցական կրթության ոլորտում ռազմավարությունն ուղղված է եղել համակարգի արդիականացմանը և զարգացման նախադրյալների ստեղծմանը: Մասնավորապես. գործունեության առաջնային ուղղություններն են եղել օրենսդրական դաշտի և կառավարման համակարգի կատարելագործումը, կադրերի մասնագիտական կարողությունների զարգացումը, նյութատեխնիկական և ուսումնանյութական հիմքի բարելավումը, ծառայությունների մատչելիության և ընդգրկվածության մեծացումը:
Արտադպրոցական կրթության համակարգի բարեփոխման և զարգացման շրջանակներում մշակվել և ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել արտադպրոցական կրթության զարգացման ռազմավարությունը:
Հանրապետության կրթական համակարգում ներկայումս գործում են 52 արտադպրոցական հիմնարկներ` մարզադպրոցներ, մանկապատանեկան ստեղծագործական, տեխնիկական, բնապահպանական, գեղագիտական կենտրոններ, որոնցում ընդգրկված են շուրջ 26479 դպրոցականներ:
Նշված ոլորտի հիմնախնդիրներն են`
. արտադպրոցական կրթական ոլորտի աստիճանական զարգացումը, նորացումն ու կատարելագործումը, արտադպրոցական կրթական նոր ծրագրերի մշակումը,
. կրթական ծրագրերի ուղղումը դպրոցականների հետ տարվող կրթադաստիարակչական աշխատանքների նորացմանը, անձի ձևավորմանն ու անհատականության ազատ դրսևորմանը, բազմաֆունկցիոնալ արտադպրոցական կրթական հաստատությունների` տարբերակված ծրագրերով գործարկման ապահովումը,
. դպրոց-արտադպրոցական հաստատություն համագործակցության ձևերի ու միջոցների կատարելագործումը,
. արտադպրոցական կրթադաստիարակչական հաստատությունների մանկավարժների սոցիալական պաշտպանվածության բարելավումը, մանկավարժական և ղեկավար աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացումը,
. նշված հաստատություններում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար այլընտրանքային ծառայությունների զարգացումը,
. ուսումնական հաստատություններում «Ֆիզիկական կուլտուրա» և «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկաների դասավանդման գործընթացի բարելավումը,
. դպրոցականների մարզական խաղերի կազմակերպումը (սպարտակիադան) 14 մարզաձևերից, նրանց ֆիզիկական պատրաստակամության և առողջ ապրելակերպի հետագա արմատավորումը,
. մեր երկրի մանկական արվեստը և կերպարվեստը արտերկրում ներկայացնելը:
Նախադպրոցական կրթության համակարգի բարեփոխման և զարգացման շրջանակներում ընդունվել է «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, որը կոչված է կարգավորելու նախադպրոցական կրթության համակարգի գործունեության և զարգացման իրավական, կազմակերպական և ֆինանսական հիմքերը: Օրենքի գործառությամբ հստակեցվելու են պետական կառավարման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները նախադպրոցական կրթության ոլորտում:
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն մասնագիտական կրթության զարգացումները պայմանավորված են «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներով, ինչպես նաև Բոլոնիայի գործընթացին ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգի ինտեգրվելով:
Համաձայն «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի` 2004/2005 ուսումնական տարվանից սկսած` ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսուցումն իրականացվում է երկաստիճան համակարգով` բակալավրի և մագիստրոսի ծրագրերով, զուգահեռաբար գործում է նաև դիպլոմավորված մասնագետի կրթական ծրագրով մասնագետների պատրաստման համակարգը, որն իր վերջին շրջանավարտները կտա 2008 թվականին: Ներկայումս բարձրագույն մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է պետական բուհերում` անվճար և վճարովի հիմունքներով և ոչ պետական բուհերում` վճարովի հիմունքներով:
Բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստումը պետական համակարգում իրականացվում է 20 պետական բուհերում և դրանց 11 մասնաճյուղերում: Բուհերում մասնագետներ պատրաստվում են շուրջ 200 մասնագիտությունների գծով, ուսուցման առկա և հեռակա ձևերով, անվճար և վճարովի հիմունքներով:
ՀՀ պետական բուհերում ներկայումս սովորում են 72.6 հազար ուսանողներ, որոնցից շուրջ 15.1 հազարը` հեռակա համակարգում, իսկ 72 ոչ պետական բուհերում` 25.2 հազար ուսանող: Ոչ պետական բուհերից 28-ը հավատարմագրված է ամբողջությամբ, իսկ 8-ը` առանձին մասնագիտություններով:
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության առկա վիճակը Հայաստանում առանձնահատուկ է նրանով, որ արդեն որոշակի քայլեր են ձեռնարկված ներկայումս ձևավորվող Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին (ԵԲԿՏ) ինտեգրվելու համար:
Մշակվել և հաստատվել են «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտեր.
. «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 1986-Ն և 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 2114-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»,
. «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին»: Վերջինիս համաձայն` կրեդիտային համակարգը կրթափորձի կարգով կիրառվել է հանրապետության 6 բուհերում: Որոշ բուհեր արդեն կուտակել են որոշակի դրական փորձ նոր համակարգին անցնելու կապակցությամբ: ՀՊՃՀ-ում արդեն երեք տարի է կրեդիտային համակարգը ներդրված է մագիստրական կրթական ծրագրում մի քանի մասնագիտությունների գծով: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում 2006-2007 ուսումնական տարում բակալավրիատի ծրագրով ընդունված առաջին կուրսերում կիրառվում է նոր համակարգը: Որոշակի փորձ է կուտակված նաև Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանում, իսկ 2007-2008 ուսումնական տարվանից ՀՀ բոլոր բուհերը ընդունելություն կկատարեն կրեդիտային համակարգով: 2006 թվականի դեկտեմբերի 22-ին կայացած միջբուհական կոնֆերանսը ոչ միայն ամփոփել է կրթափորձի արդյունքները, այլև, ընդհանրացնելով կուտակված փորձը, ձևավորել է երաշխավորություններ` նոր համակարգին սահուն անցում կատարելու նպատակով: Որոշակի մասնագիտությունների գծով մի քանի բուհերում /ՀՊՃՀ, ԵՊՀ, Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան և այլն/ ձեռք է բերվել համաձայնություն միասնական չափանիշներով կրեդիտային համակարգին անցնելու կապակցությամբ:
. «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու մասին «, որը նախատեսում է մասնագետներ պատրաստել 30 ուղղություններով շուրջ 250 մասնագիտությունների գծով: Մասնագիտությունների նոր ցանկը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին և աշխատաշուկայի պահանջներին: Իրականացվում է բարձրագույն կրթության նոր մասնագիտությունների ներդրում (Հատուկ հոգեբանություն, շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն /նախադպրոցական/, զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն, մանկավարժություն և սոցիոլոգիա, արվեստի կառավարում և այլն), հենքային հումանիտար պատրաստության ընդլայնում («իրավունք», «տնտեսագիտություն» և հումանիտար այլ պարտադիր ու այլընտրանքային դասընթացների ներմուծում):
. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության խորհրդի ձևավորման կարգը հաստատելու մասին», որի համաձայն` ՀՀ պետական բուհերում իրականացվել են խորհուրդների ձևավորման աշխատանքները և ընտրվել են խորհուրդների նախագահները:
. «Բարձրագույն մասնագիտական և հետբուհական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման և հաստատման կարգը հաստատելու մասին»,
. ՈՒսանողներին մեկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից մեկ ուրիշը փոխադրելու կարգը հաստատելու մասին»:
2006 թվականի սեպտեմբերից ՀՀ պետական բուհերում կիրառվել է մրցակցային կրթության գաղափարը` ըստ առաջադիմության ուսանողների փոխատեղումը վճարովի ուսուցման համակարգից` անվճար և հակառակը: Հայաստանը, միանալով Բոլոնիայի գործընթացին, մյուս երկրների հետ մեկտեղ, պարտավորվել է իր բարձրագույն կրթական համակարգը մինչև 2010 թվականը հասցնել «ընդհանուր չափանիշին»` կազմելով Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածաշրջանի մի մաս: Այդ խնդիրն իրականացնելու համար 2005 թվականին ստեղծվել է «Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն» հիմնադրամը, որը մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթերի իդենտիֆիկացման հետ կապված գործունեությունն իրականացնում է` սկսած 2006 թվականի հունվարից:
Բոլոնյան հռչակագիրը, ինչպես նաև նրան հաջորդող մյուս բոլոր փաստաթղթերը, հստակ սահմանեցին բարեփոխումների խնդիրները, որոնք պետք է իրականացնեն գործընթացին միացած երկրները: Մասնավորապես.
. ներդնել համընթեռնելի և համատեղելի բարձրագույն կրթական փաստաթղթեր, որի կարևոր մասն է կազմում Դիպլոմի հավելվածը (Diploma Supplement),
. անցում կատարել կրթական եռաստիճան համակարգի` բակալավր, մագիստրոս և դոկտորական,
. ներդնել դյուրընթեռնելի և համատեղելի կրեդիտների համակարգ, որը հանդիսանում է Կրեդիտների փոխանցման եվրոպական համակարգը (European Credit Transfer System),
. ստեղծել որակավորումների ազգային համակարգ, որը համատեղելի կլինի որակավորումների համընդհանուր եվրոպական համակարգի հետ և կդյուրացնի որակավորումների համընթեռնելիությունը,
. մշակել և ներդնել համատեղելի չափանիշներ և ընթացակարգեր ուսման որակի ապահովման բնագավառում,
. ապահովել ուսանողների և աշխատակազմի շարժունությունը,
. ներմուծել բարձրագույն կրթության մեջ եվրոպական ուղղվածությունը` զարգացնելով նոր ուսումնական ինտեգրված ծրագրեր, ուսուցումներ և հետազոտություններ` համագործակցելով արտասահմանյան գործընկերների հետ,
Նշված ոլորտում նախատեսվում են նաև.
. Հաստատել նոր կրթական չափորոշիչներ և դրանց հենքի վրա իրականացնել գործող ուսումնական պլանների արմատական վերակառուցում, ուղենիշ ունենալով դրանց մոդուլացումը և արտահայտումը ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունն արտահայտող կրեդիտային արժեքներով` պարտադիր և ընտրովի դասընթացների և ուսումնական մոդուլների ցանկով և դրանց ամրագրված կրեդիտների չափաբաժիններով: Նորացված ուսումնական ծրագրերը և դրանց բովանդակությունը մերձեցնել եվրոպական չափանիշներին և մասնագիտական աշխատանքային շուկայի առկա պահանջներին` շնորհվող կրեդիտների և որակավորումների ճանաչելիությունը և կրեդիտների կուտակման և տեղափոխման եվրոպական համակարգի հետ (ECTS) դրանց համադրելիությունը ապահովելու նպատակով:
- Մշակել համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, նպատակ ունենալով ապահովել կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների ծրագրից ծրագիր և բուհից բուհ փոխանցման և դրանց փոխադարձ ճանաչման, ոչ լրիվ ուսումնական բեռնվածությամբ ուսումնառության և դրա հետ կապված երկարեցված տևողությամբ կրթական ծրագրերի իրականացման, կիսամյակային ուսման վարձերի` ըստ կրեդիտների թվի վճարման հնարավորությունը:
Նախնական և միջին մասնագիտական կրթության համակարգի պահպանումը, զարգացումը, երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերին և գերակայություններին վերջինիս համապատասխանեցումն իրականացվում է «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան:
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունն իրականացվում է նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում` արհեստագործական ուսումնարաններում, ինչպես նաև միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում` քոլեջներում: Այս կրթության նպատակը հիմնական կամ միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքի վրա նախնական մասնագիտական` արհեստագործի որակավորմամբ կադրերի (որակյալ բանվորի կամ վարպետի) պատրաստումն է:
Միջին մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում` քոլեջներում և ուսումնարաններում, ինչպես նաև մի շարք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում` առանձին կրթական ծրագրի ձևով: Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ավարտական ատեստավորումն անցած շրջանավարտներին շնորհվում է մասնագետի որակավորում:
ՈՒսուցումը միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում իրականացվում է ինչպես անվճար, այնպես էլ վճարովի հիմունքներով: Ներկայումս հանրապետությունում գործող պետական միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում (քոլեջներում) և արհեստագործական ուսումնարաններում անվճար սովորում են, համապատասխանաբար, 6961 և 5799 սովորողներ:
2006 թվականին ՀՀ կառավարության N 73-Ն որոշմամբ հաստատվել են նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկերը, որոնք ներառում են արհեստագործական կրթության 102 մասնագիտություն` շուրջ 350 որակավորմամբ, և միջին մասնագիտական կրթության 352 մասնագիտություն, որից ներկայումս ուսուցանվում է շուրջ 100-ը: Նշված ցանկը համապատասխանում է Հայաստանի տնտեսության պահանջներին, նրա ուղղվածությանը և միաժամանակ բավարարում է այլ պետություններում, առաջին հերթին ԱՊՀ երկրներում գործող մասնագիտությունների հետ համադրելիության պահանջը` պատրաստվող մասնագետների վկայականների և որակավորումների փոխադարձ ճանաչման ապահովման նպատակով:
ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսուցումը շարունակելու կարգը, իսկ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց համար` առնվազն հիմնական ընդհանուր կրթության հիմք չպահանջող և տնային պայմաններում վարպետային ուսուցման նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության մասնագիտությունների ցանկերը:
ՀՀ կառավարության կողմից 2007 թվականի մարտի 1-ի N 297-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգը»:
Մշակվել և հաստատվել է միջին մասնագիտական կրթության 13 մասնագիտության գծով պետական կրթական չափորոշիչ: Մշակվել և փորձաքննության փուլում են գտնվում ևս 2 միջին և նախնական մասնագիտական կրթական չափորոշիչների նախագծեր:
Միջազգային ծրագրերի միջոցով վերապատրաստում են անցել շուրջ 450 տնօրեն, դասախոս և արտադրական ուսուցման վարպետ, «Կարի տեխնոլոգիա», «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում», «Զարդակիրառական արվեստ», «Հողաշինարարություն» մասնագիտությունների լիարժեք ուսուցման համար անհրաժեշտ արհեստանոցային գույք է տրամադրվել Վանաձորի պետական տեխնոլոգիական, Իջևանի պետական, Երևանի գյուղատնտեսական, Երևանի հումանիտար-տեխնիկական քոլեջներին, ինչպես նաև շուրջ 80 համակարգիչ և էլեկտրոնային այլ սարքավորումներ Տավուշի և Լոռու մարզերի, ինչպես նաև Երևան քաղաքի 13 քոլեջների: Թիրախային 4 քոլեջներում (Վանաձորի պետական տեխնոլոգիական, Իջևանի պետական, Երևանի գյուղատնտեսական, Երևանի հումանիտար-տեխնիկական) ներդրվել է մոդուլային ուսուցում վերոնշված 4 մասնագիտության գծով:
2006-2007 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում գործել և շարունակելու է իր գործունեությունը ծավալել UNDP կողմից ֆինանսավորվող «Կրթություն ուղղված Հայաստանի ապագային» ծրագիրը, որի հիմնական նպատակն է օժանդակել ՀՀ նախնական և միջին մասնագիտական կրթության համակարգի բարեփոխումներին:
2006 թվականին ՀՀ կառավարության հավանությանն է արժանացել «Մեծահասակների կրթության հայեցակարգը և ռազմավարությունը», որը նպատակաուղղված է ապահովել և ընդլայնել ցանկացած տարիքի ՀՀ քաղաքացիների մասնագիտական կրթություն ստանալու հնարավորությունները, դրանով մեղմել աշխատուժի հնարավորությունների (առաջարկի) և աշխատանքի շուկայի պահանջների միջև առկա ճեղքվածքը:
2005-2007 թվականներին մասնագիտական կրթության ոլորտում զգալի միջոցներ են նախատեսվել աշխատավարձերի բարձրացման, այլ ծախսերի ավելացման, ինչպես նաև կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման գծով: Մասնավորապես`
. 2005-2007 թվականներին նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական հաստատություններում և հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքի վրա ուսուցում իրականացնող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում աշխատավարձերը հաշվարկվել են հանրակրթության համակարգում առաջարկվող աշխատավարձերի բարձրացումների ընդհանուր սկզբունքներով: Մնացած միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում մանկավարժական և վարչական աշխատողների միջին ամսական աշխատավարձերը 2006 թվականին հաշվարկվել են 30.0 հազ. դրամով, իսկ 2007 թվականին ինչպես նշված հաստատությունների, այնպես էլ բարձրագույն և հետբուհական ուսումնական հաստատությունների աշխատողների աշխատավարձերը հաշվարկվել են 20% աճով` միաժամանակ հաշվի առնելով 2007 թվականին հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձի 20.0 հազ. դրամի չափով նախատեսվող սահմանումը:
. մեկ սանի հաշվով սննդի նորմատիվը 2005 թվականին բարձրացվել է 20 տոկոսով, 2006 թվականին` 30 տոկոսով, իսկ 2007 թվականին` 20 տոկոսով` երթևեկ սովորողների համար կազմելով 566 դրամ: ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ենթակայության քոլեջների գծով 2007 թվականին սննդի նորմատիվի լրացուցիչ բարձրացման արդյունքում` այն կազմել է. գիշերողների համար` 1500 դրամ, երթևեկների համար` 1000 դրամ:
. զգալի միջոցներ են նախատեսվել ապրանքների ձեռքբերման գծով` կապված արհեստագործական ուսումնարանների և քոլեջների ընդունելության տեղերի ավելացման հետ:
Միջին և նախնական մասնագիտական կրթության ոլորտի հիմնախնդիրներն են`
. ուսումնանյութական և ուսումնալաբորատոր բազայի վատ հագեցվածությունը,
. ուսումնածրագրային և ուսումնամեթոդական նյութերով անբավարար ապահովվածությունը,
. շենքերի վերանորոգման անհրաժեշտությունը և ուսումնական հաստատությունների կայուն ջեռուցման բացակայությունը,
. մասնագիտական գրականության բացակայությունը կամ բարոյապես հնացած լինելը,
. մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման գործընթացը,
. պրակտիկաների անցկացման բազաների բացակայությունը և այլն:
Գործնականում բացակայում է մասնագիտական կողմնորոշման կազմակերպված համակարգը: Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատություն ինքնուրույն է իրականացնում այդ գործառույթը, որը հիմնավորված կողմնորոշման և խորհրդատվության բնույթ չի կրում: Որպես արդյունք հաշվի չեն առնվում տվյալ անձի հակումներն ու ունակությունները, աշխատաշուկայում տիրող իրավիճակը` հնարավոր հետագա զբաղվածության ապահովման տեսանկյունից:
7.1.2 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
2.1 ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
2008-2010 թվականների ժամանակահատվածում կրթության ոլորտում` համակարգի բարեփոխումների ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները նպատակ ունեն ապահովել «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով» կրթության ոլորտով նախատեսված հիմնական ցուցանիշների կատարումը: Այս ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները դիտվում են որպես կրթության որակի բարձրացման գրավական:
ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Որպես հանրակրթության առաջին և սկզբնական օղակ, նախադպրոցական կրթության որակը բարելավելու նպատակով կապահովվի նաև նախադպրոցական կրթության չափորոշչի մշակումն ու ներդրումը: Ըստ նախադպրոցական կրթության հայեցակարգի և ռազմավարության` կապահովվի բազմաֆունկցիոնալ նախադպրոցական կրթական հաստատությունների գործարկումը տարբերակված ծրագրերով /այլընտրանքային ծառայություններով/: Կխթանվի տարրաբնույթ նախադպրոցական կրթական ծառայությունների ներդրումը ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական համայնքներում: Կգործարկվեն այլընտրանքային ծառայության արդյունավետ մոդելներ:
Հանրակրթության ոլորտում ծրագրային ժամանակահատվածում կշարունակվեն բարեփոխումները` ուղղված համակարգի գործունեության և կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, բյուջետային միջոցների արդյունավետ և նպատակային օգտագործմանը, ոլորտի աշխատողների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը` հանրապետական, մարզային, համայնքային և դպրոցական մակարդակներում:
Հանրակրթական հաստատությունների համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղություններից մեկը կլինի առանձին գործող ավագ դպրոցների ցանցի ձևավորումը: Առանձին գործող ավագ դպրոցի հայեցակարգին համապատասխան` նախատեսվում է.
. 2007-2008 թվականներին կիրականացվեն առանձին գործող ավագ դպրոցների փորձնական ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքները,
. 2008-2009 ուսումնական տարում փորձնական ծրագիր կիրականացվի 2-3 մարզերում. գործող դպրոցների հիմքի վրա կկազմավորվեն փորձնական ավագ դպրոցներ, որոնցում կկենտրոնացվեն հարակից դպրոցների ավագ դասարաններ փոխադրվող սովորողները,
. 2009-2010 թվականներին եռամյա ավագ դպրոցի ծրագրին անցման հետ միաժամանակ փորձնական ավագ դպրոցների թիվը կընդլայնվի` ընդգրկելով հանրապետության ամբողջ տարածքը:
Ծրագրային ժամանակահատվածում «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում, ըստ առանձին ծրագրային ուղղությունների, կիրականացվեն`
. Հանրակրթության կրթակարգի, առարկայական ուսումնական ծրագրերի և գնահատման նոր համակարգի ներդրում, որի նպատակն է բարձրացնել հանրակրթության որակը` արդիականացնելով հանրակրթության բովանդակությունը և ներդնելով որակի վերահսկման ու գնահատման միասնական նոր համակարգ:
2008 թվականի ընթացքում գործածության մեջ կդրվեն հանրակրթական դպրոցի բնագիտական, հումանիտար առարկաների, արվեստ, տեխնոլոգիա, ՆԶՊ, ֆիզկուլտուրա և օտար լեզուների ուսումնական ծրագրերը: Կգործարկվի սովորողների գիտելիքների ու հմտությունների գնահատման նոր համակարգը: Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը կիրականացնի դպրոցի ավարտական և բուհերի ընդունելության քննությունների անցկացումը նոր ընթացակարգերով:
. Տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրում հանրակրթության համակարգում, որի նպատակն է ՏՀՏ-ն ներդնել կրթության գործընթացում որպես ուսուցման և դասավանդման ժամանակակից միջոց` նպաստելով սովորողների առաջադիմության բարձրացմանը:
2008 թվականի ընթացքում մոտ 200 դպրոցներում կհիմնվեն դպրոցական համակարգչային կենտրոններ` համալրված ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաներով: Բնագիտական, մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկա և օտար լեզուներ առարկաների համար կստեղծվեն հայալեզու համակարգչային ուսումնական ծրագրեր, որոնք կօգտագործվեն այդ առարկաների դասավանդման գործընթացում:
. ՈՒսուցիչների մասնագիտական կատարելագործում, որի նպատակն է բարելավել ուսուցիչների մանկավարժական գիտելիքներն ու հմտությունները:
2008 թվականի ընթացքում բնագիտական, հասարակագիտական և օտար լեզու առարկաների մոտ 8500 ուսուցիչ կվերապատրաստվեն նոր առարկայական չափորոշիչների, ծրագրերի և գնահատման համակարգի կիրառման ուղղությամբ, իսկ մոտ 1000 ուսուցիչ` ՏՀՏ-ի կիրառման ուղղությամբ:
. Հանրակրթության համակարգի կառավարում և արդյունավետության բարձրացում, որի նպատակն է`
. շարունակել հանրակրթության ոլորտում բարեփոխումները,
. բարձրացնել հանրակրթական համակարգի գործունեության արդյունավետությունը և զարգացնել հանրակրթության ոլորտի ղեկավար աշխատողների գիտելիքները, հմտությունները և կարողությունները` կենտրոնական, մարզային, համայնքային և դպրոցական մակարդակներում:
Կընդլայնվի և կզարգանա Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը:
Վարկային ծրագրի վերջնաժամկետ է սահմանված 2008 թվականը: Նախատեսվում է 2009 թվականից սկսել վարկային ծրագրի երկրորդ փուլը` շարունակելով աջակցել նախադպրոցական կրթության, հանրակրթության և բարձրագույն կրթության բարեփոխումներին: Այսպես. մինչև 2008 թվականը մոտ 10 դպրոցներում կիրականացվի առանձին գործող ավագ դպրոցի փորձարկման ծրագիր:
Մինչև 2008 թվականը կիրականացվի նախադպրոցական կրթության զարգացման ռազմավարության փորձարկում Արարատի և Լոռու մարզերում և փորձարկման արդյունքների հիման վրա կընտրվեն ամենաաղքատ խավի համար վաղ մանկության կրթության կարիքները բավարարելու ծախսաարդյունավետ մոդելները:
Նախատեսվում է նաև վարկային ծրագրի շրջանակներում որոշակի աջակցություն ցուցաբերել բուհական բարեփոխումների իրականացմանը, մասնավորապես` բուհերում կրեդիտային համակարգի ներդրման և ուսանողներին վարկավորման մեխանիզմների մշակմանը:
Նախատեսվում է նաև`
ա/ յուրաքանչյուր տարի հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների առնվազն 20%-ի վերապատրաստում, վերաորակավորում և ատեստավորում,
բ/ Կրթության բովանդակային սպասարկում և նորմատիվ դաշտի բարելավում, որը ենթադրում է.
- առարկայական չափորոշիչների, ծրագրերի, ձեռնարկների և մեթոդական այլ նյութերի մշակում և փորձարկում,
- սփյուռքի հայկական դպրոցների համար ուսումնական ծրագրերի և ձեռնարկների մշակում,
- կրթության բնագավառը կանոնակարգող նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում:
գ/ Մարզերում մեթոդական վերապատրաստումների ապահովում, ուսումնական նյութերի տեղայնացում, սփյուռքահայ դպրոցների բովանդակային և մեթոդական սպասարկում:
Աշխատանքներ կծավալվեն նաև համայնքային և ծնողական լայն հասարակությանը դպրոցի կառավարման և զարգացման գործընթացին մասնակից դարձնելու ուղղությամբ:
Ներկայումս ինչպես հանրակրթության համակարգը, այնպես էլ նրա անբաժանելի մաս կազմող հատուկ կրթության համակարգը գտնվում է բարեփոխումների փուլում: Հատուկ կրթությունը ենթադրում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար հավասար պայմանների ստեղծումը և կարիքին համապատասխան որակյալ կրթության հնարավորություն տալը:
2008-2010 թվականների ժամանակահատվածում նախատեսվում է ընդլայնել ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների ցանկը: 2007 թվականի սեպտեմբերից նախատեսվում է այդ դպրոցների թիվը ավելացնել 8-ով: Ներառական կրթության ընդլայնմանը զուգընթաց կբարելավվի հատուկ դպրոցների ընդունելության համակարգը:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից մշակված և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 593 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների հիմնանորոգման և բարելավման համալիր ծրագիրը» հիմք է ընդունվել 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի կրթական հաստատությունների ուսումնական շենքերով ապահովվածության և դրանց հիմնանորոգման անհրաժեշտության վերաբերյալ հաշվարկների համար:
ՈՒսումնական գույքի մասով առավել առաջնային է մնում դպրոցներն աշակերտական սեղան-նստարաններով ապահովելու հարցը:
Նախատեսվում է շարունակել գազով աշխատող կաթսայատների կառուցումը:
2008-2010 թվականներին կշարունակվի Հայաստանում սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստումը: Կշարունակվեն նաև Սփյուռքի հայկական դպրոցներին դասագրքերով ապահովման աշխատանքները, կստեղծվի հայ գրականությունից ուսումնական ձեռնարկ Սփյուռքի համար:
Արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում միջնաժամկետ ժամանակահատվածում կշարունակվեն արտադպրոցական համակարգի և մարզառազմական ոլորտի բարեփոխումները:
Մասնավորապես նախատեսվում է իրականացնել`
- արտադպրոցական կրթական հիմնարկների տարբեր տեսակների զարգացում, կրթության բովանդակության բարելավում,
. ըստ հետաքրքրությունների դպրոցականների պահանջարկի բավարարում,
. լրացուցիչ ծառայությունների ոլորտի ընդլայնում,
. տարաբնույթ արտադպրոցական և մարզառազմական ծրագրերի և միջոցառումների իրականացում:
Առաջիկա տարիներին պետական միջոցները կուղղվեն այս համակարգի հաստատությունների նյութատեխնիկական բազայի ուժեղացմանը, դրանով իսկ նախադրյալներ ստեղծելով հետագա զարգացման համար:
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հիմնական նպատակներն են շուկայական տնտեսությանը համապատասխանության ապահովումը, որակի բարձրացումը և միջազգային չափանիշներին համադրելիությունը, մատչելիության և հավասարության բարձրացումը:
Առաջիկա տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն մասնագիտական կրթության զարգացումները պայմանավորված են «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներով, ինչպես նաև Բոլոնիայի գործընթացին ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգի ինտեգրվելով:
Հաշվի առնելով եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին միանալու անհրաժեշտությունը, սահմանվում են ՀՀ բարձրագույն կրթության բարեփոխումների հետևյալ ռազմավարական նպատակները.
. Ապահովել Հայաստանի բարձրագույն կրթության որակավորման աստիճանների և դիպլոմների ճանաչելիությունը եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում և դրանց համեմատելիությունը եվրոպական համապատասխան բուհական որակավորումների և դիպլոմների հետ.
. Ապահովել Հայաստանի մասնակցությունը ENIC/NARIC ցանցին և Լիսաբոնի կոնվենցիայի հիմնական դրույթների իրականացումը,
. Համապատասխանեցնել ՀՀ բուհական դիպլոմների հավելվածը (Diploma Supplement) եվրոպական մշակված ստանդարտին:
. Իրականացնել ծրագրային նորացման գործընթաց ՀՀ պետական բուհերում, նպատակ ունենալով մերձեցնելու ուսումնական պլաններն ու առարկայական ծրագրերը եվրոպական ստանդարտներին:
. Ստեղծել որակավորումների ազգային համակարգ, որը համատեղելի կլինի որակավորումների համընդհանուր եվրոպական համակարգի հետ:
. ՀՀ բուհերում ներդնել կրեդիտների կուտակման և փոխանցման միասնական համակարգ, որը համադրելի կլինի կրեդիտների փոխանցման եվրոպական համակարգին (ECTS):
. Ձևակերպել բարձրագույն կրթության որակավորման աստիճաններին ներկայացվող պահանջները կրեդիտների փոխանցման եվրոպական համակարգի ECTS միավորների տեսքով, ձևավորել անհրաժեշտ տեղեկատվական փաթեթ և մեթոդական նյութեր:
. Մշակել կրթական օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտ փաթեթ` ստեղծելով նպաստավոր պայմաններ հայաստանյան ուսանողների անարգել միջբուհական տեղափոխումների և միջազգային շարժունության համար:
. Միանալ եվրոպական համագործակցության ծրագրերին բարձրագույն կրթության որակի արժևորման և հավատարմագրման ասպարեզում:
. Համապատասխանեցնել հավատարմագրման առկա չափանիշներն ու մեխանիզմները հավատարմագրման համաեվրոպական պլատֆորմի շրջանակներում ձևավորվող եվրոպական ստանդարտներին:
Միջին և նախնական մասնագիտական կրթության ոլորտի հիմնական նպատակներն են լինելու հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառների համար, պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան, ՀՀ աշխատանքային շուկայի արդի պահանջների բավարարմանը նպատակաուղղված մասնագետների և արհեստագործների պատրաստումը, անհատի մասնագիտական կրթության, նրա հոգևոր ու ֆիզիկական զարգացման պահանջմունքների բավարարումը: Այս առումով անհրաժեշտ է լիովին ապահովել ուսանողների մուտքը կամ վերադարձը նախնական և միջին մասնագիտական կրթության համակարգ, եթե այն տեղի է ունենում նախորդ կրթական աստիճանից կամ որոշակի ժամանակահատվածով աշխատանքային գործունեությունից հետո:
Կրթական մի ծրագրից մյուսին անցման գործընթացն առավել օրինաչափ դարձնելու համար անհրաժեշտ կլինի`
. կրեդիտային (ստուգարքային) համակարգի ներդրում,
. կրթական ծառայությունների մատուցման որակի ապահովում,
. պետական կրթական չափորոշիչների մշակում,
. ժամանակակից սարքավորումների ձեռք բերում,
. համապատասխան դասախոսների ներգրավում,
. ժամանակակից լաբորատորիաների ստեղծում:
Պետությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու նաև լրացուցիչ կրթությանն ու վերապատրաստման ծրագրերին` նպատակ ունենալով մեղմել աշխատուժի հնարավորությունների (առաջարկի) և աշխատանքի շուկայի պահանջների միջև առկա ճեղքվածքը: Այս նպատակին է ուղղված «Մեծահասակների կրթության հայեցակարգը և ռազմավարությունը», համաձայն որի Հայաստանում մեծահասակների կրթության ռազմավարությունը պետք է նպատակաուղղված լինի ապահովելու և ընդլայնելու ցանկացած տարիքի ՀՀ քաղաքացիների մասնագիտական կրթություն ստանալու հնարավորությունը, մշակելու նոր ուսումնական նյութեր և վերապատրաստման դասընթացներ, օժանդակելու դասավանդման նոր մեթոդների ներդրմանը, բարձրացնելու մասնագիտական կրթության արդյունավետությունը և աշխատաշուկայի հետ կապը:
2.2 ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կրթության բնագավառի զարգացումը ՀՀ կառավարության կողմից դիտվում է որպես տնտեսության առաջընթացի առաջնային գերակայություն, այդ իսկ պատճառով կպահպանվի կրթության ոլորտի գերակա վիճակը 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի ողջ ժամանակահատվածում:
ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Ինչպես նշված է նաև «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրում»` կրթության ոլորտի հիմնական գերակայություն է համարվում տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթությունը` ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի և արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից:
Նախորդ տարիների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերով ամրագրված հանրակրթության գերակա վիճակը պահպանվել է նաև 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով:
Վերջինիս կարևորությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ միջնակարգ կրթությունը միայն կարող է երաշխիք լինել հետագա մասնագիտական կրթություն ստանալու համար: Հավասարապես մատչելի և որակյալ հիմնական ընդհանուր կրթությունը հանդիսանում է հասարակության կրթվածության և գրագիտության մակարդակի բարելավման, աշխատանքի շուկա մտնելու համար անհրաժեշտ առաջնային գիտելիքների ապահովման, և կրթությունը հետագայում շարունակելու կարևոր նախապայման:
Լուծելով հիմնական ընդհանուր կրթության որակի բարձրացման խնդիրները` պետությունը, դրանով իսկ, բավարար հիմքեր է ստեղծում ավագ դպրոցում և մասնագիտական կրթության ոլորտում ընդգրկվածության մակարդակների բարձրացման համար` հատկապես ի հաշիվ անապահով ընտանիքների երեխաների: Հանրակրթության ոլորտի հիմնական գերակայություն են շարունակում մնալ`
. կրթության բովանդակային բարեփոխումը, նորմատիվ դաշտի բարելավումը,
. աշխատավարձերի բարձրացումը,
. մանկավարժական կադրերի վերապատրաստումների իրականացումը, մեթոդական սպասարկումը,
. վերապատրաստումների իրականացումը մարզերում,
. 12-ամյա կրթության և հանրակրթությունից մասնագիտական կրթության անցումն ապահովող նյութերի և նորմատիվային փաստաթղթերի մշակումն ու ներդրումը,
. առանձին գործող ավագ դպրոցների համակարգի ներդրումը,
. գնահատման նոր համակարգի ներդրումը:
. այած դպրոցների շենքային պայմանների բարելավման նպատակով ՀՀ կառավարության կողմից ձեռնարկվող միջոցառումներին, այնուամենայնիվ առաջնային են մնում կրթական հաստատությունների ուսումնական շենքերով ապահովվածության, դրանց հիմնանորոգման, շենքերի պահպանության, շահագործման, կոմունալ-կենցաղային և ուսումնանյութական բազայի համալրման, կաթսայատների միջոցով ջեռուցման կազմակերպման աշխատանքների շարունակական իրականացումը:
Հատուկ ուշադրություն է պահանջում Սփյուռքի հայկական դպրոցները դասագրքերով ապահովումը:
Սփյուռքի հայկական դպրոցները դասագրքերով ապահովելու խնդիրը կարևորվում է Սփյուռքի կողմից և հանդիսանում է Հայաստան-Սփյուռք քաղաքականության առանցքային ուղղություններից մեկը: Այն հանդիսանում է կրթօջախների գոյատևման, աճող սերնդի ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման և հայկական պետականության նկատմամբ կողմնորոշվածության հիմնական միջոցներից մեկը:
Հանրակրթության ոլորտում շարունակում է գերակայություն մնալ նաև հատուկ կրթության համակարգը, որի բարեփոխումների ռազմավարությունը կառուցվում է հետևյալ ելակետային դրույթների հիմքի վրա.
. կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար հավասար պայմանների ստեղծումը և կարիքին համապատասխան որակյալ կրթության հնարավորություն տալը,
. կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները մյուսների հետ հավասար իրավունքներ ունեն հանրակրթական հաստատության ընտրության և պարտադիր պետական կրթական ծրագրերի յուրացման հարցերում,
. իրավունք ունեն օգտվելու հատուկ մանկավարժական, առողջապահական, հոգեբանական, սոցիալական և այլ ծառայություններից` անկախ նրանց ընտրած ուսումնական հաստատության տիպից,
. երեխայի համակողմանի բնականոն զարգացման տեսանկյունից նախընտրելի է նրա կրթության կազմակերպումը առանց ընտանիքից և հասարակությունից նրա առանձնացման:
Այս ոլորտում կարևորվում են.
. ներառական դպրոցների ցանցի զարգացումը,
. հատուկ հաստատությունների ընդունելության համակարգի բարեփոխումը,
. հատուկ հաստատություններում երեխաների կրթության և խնամքի որակի բարելավումը:
Հատուկ հաստատությունների բարեփոխումներն ընթանում են` համաձայն «Երեխաների իրավունքների մասին», «Կրթության մասին», «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների` արժևորելով կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման, դաստիարակության, բնականոն զարգացման և սոցիալական ինտեգրման խնդիրները:
Հաշվի առնելով վերոնշված գործոնները, առաջիկա տարիներին ևս կրթության բնագավառում պետության հիմնական գերակայություն է հանդիսանալու հանրակրթության ոլորտը, որին էլ կուղղվեն կրթության բնագավառին նախատեսվող պետական հատկացումների գերակշիռ մասը (Տես` Աղյուսակ N 7.2):
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Թեև ծրագրային ժամանակահատվածում կրթության ոլորտի ծախսերի գերակշիռ մասն ուղղվելու է հանրակրթության ոլորտ, այդուհանդերձ տնտեսությունում տեղի ունեցող կառուցվածքային փոփոխությունների պայմաններում հատուկ կարևորություն են ստանում մասնագիտական և վերապատրաստման ծրագրերի որակի բարձրացումը և համապատասխանեցումը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման նպատակներին:
Նշված ոլորտում գերակայություն են դիտվում «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի, Լիսաբոնի կոնվենցիայի պահանջների ապահովումը, Բոլոնիայի գործընթացին ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգի ինտեգրման գծով հիմնական ուղղությունների իրականացումը`
. համընթեռնելի և համադրելի բարձրագույն կրթական փաստաթղթերի ներդրում,
. որակավորումների ազգային համակարգի ստեղծում,
. ՀՀ կրթական համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվության պատրաստում և տրամադրում շահառուներին:
Կարևորելով նաև մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) դերը` սահմանվել են համակարգի զարգացման միջնաժամկետ ծրագրի հետևյալ գերակայությունները.
. կարողությունների վրա հիմնված մասնագիտական կրթության և ուսուցման չափորոշիչների մշակման, կիրառման և թարմացման (արդիականացման) համար նորմատիվային դաշտի ստեղծում,
. մասնագիտական կրթության և ուսուցման իրականացման գնահատման և որակի մոնիտորինգի համար նորմատիվային դաշտի ստեղծում,
. Ծախսերի արդյունավետության և կրթական արդյունքների (ելքերի) բարելավում.
. ուսումնական հաստատությունների աշխատանքի մոնիտորինգի և վերահսկման մեխանիզմների արդիականացում:
Հանրակրթության և մասնագիտական ծրագրերի ծախսերի կառուցվածքը` ըստ կրթական տարբեր մակարդակների, ներկայացված է Գծանկար 7.1. -ում:
Գծանկար 7.1. Կրթության բնագավառում պետական ծախսերը 2005-2010 թթ.` ըստ կրթական մակարդակների (%`բնագավառի ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
___________________
Ծանոթություն. Հանրակրթական ծրագրերը ներառում են տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր և հատուկ ընդհանուր կրթությունը: Մասնագիտական կրթական ծրագրերը ներառում են նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական ու լրացուցիչ կրթության ծրագրերը:
Աղյուսակ 7.2. Կրթության բնագավառի 2007-2010 թվականների պետական ծախսերը 2007-2009 թվականների և 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերով
._________________________________________________________________________.
|Ծախսերի | 2007 թ. | 2008 թ. | 2009 թ. | 2010 թ.|
|գործառական |_______________|________________|________________|________|
|դասակարգման |հաստատ-|2007- |2007- |2008- |2007- |2008- |2008- |
|խմբերի, |ված |09թթ. |09թթ. |10թթ. |09թթ. |10թթ. |10թթ. |
|ենթախմբերի |բյուջե |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |
|անվանումները | | | | | | | |
|______________|_______|_______|_______|________|_______|________|________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ |86481.7|81081.8|85636.9|101648.1|90818.9|127870.9|142518.0|
|ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | |
|______________|_______|_______|_______|________|_______|________|________|
|այդ թվում` | | | | | | | |
|______________|_______|_______|_______|________|_______|________|________|
|Կրթության և | 436.4| 433.9| 448.8| 427.4| 502.3| 475.2| 516.4|
|գիտության | | | | | | | |
|բնագավառում | | | | | | | |
|պետական | | | | | | | |
|կառավարում | | | | | | | |
|______________|_______|_______|_______|________|_______|________|________|
|Տարրական, |68947.1|64868.0|67719.1| 70140.3|71168.1| 72665.2| 74788.9|
|հիմնական և | | | | | | | |
|միջնակարգ | | | | | | | |
|ընդհանուր | | | | | | | |
|կրթություն | | | | | | | |
|______________|_______|_______|_______|________|_______|________|________|
|Հատուկ | 5173.3| 4981.8| 5301.0| 4610.5| 5574.5| 4873.9| 5157.4|
|ընդհանուր | | | | | | | |
|կրթություն | | | | | | | |
|______________|_______|_______|_______|________|_______|________|________|
|Արտադպրոցական | 2015.3| 1259.1| 1326.3| 1997.4| 1449.2| 2239.3| 2366.2|
|դաստիարակու- | | | | | | | |
|թյուն | | | | | | | |
|______________|_______|_______|_______|________|_______|________|________|
|Նախնական | 1467.7| 1435.2| 1829.3| 1948.0| 2204.3| 2366.3| 2712.6|
|մասնագիտական | | | | | | | |
|(արհեստա- | | | | | | | |
|գործական) | | | | | | | |
|կրթություն | | | | | | | |
|______________|_______|_______|_______|________|_______|________|________|
|Միջին | 2274.5| 2142.5| 2464.5| 2548.9| 2794.6| 3042.7| 3340.5|
|մասնագիտական | | | | | | | |
|կրթություն | | | | | | | |
|______________|_______|_______|_______|________|_______|________|________|
|Բարձրագույն և | 5626.5| 5538.2| 6110.2| 6198.4| 6645.9| 6839.7| 7452.1|
|հետբուհական | | | | | | | |
|մասնագիտական | | | | | | | |
|կրթություն | | | | | | | |
|______________|_______|_______|_______|________|_______|________|________|
|Լրացուցիչ | 540.9| 423.1| 437.7| 683.5| 480.1| 735.1| 736.0|
|կրթություն | | | | | | | |
|______________|_______|_______|_______|________|_______|________|________|
|Այլ կրթական | | |13093.7| | | 34633.4| 45447.9|
|ծրագրեր | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
Թեև ինչպես 2007-2009 թվականների, այնպես էլ 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերով կրթության բնագավառի հիմնական գերակայությունը հանրակրթության ոլորտն է, և ծախսերի հիմնական ուղղությունները երկու ՄԺԾ ծրագրերով փոփոխությունների չեն ենթարկվել, այնուամենայնիվ 2008-2010 թվականների ՄԺԾԾ-ով 2008 թվականի համար նախատեսված ծախսերը 2007-2009 ՄԺԾԾ-ի նկատմամբ աճել են` պայմանավորված հետևյալով.
. ուսուցիչների աշխատավարձը մեկ շնչին ընկնող տարեկան ՀՆԱ-ի չափին հասցնելու հետ կապված` այն 2007-2009 թվականների ՄԺԾԾ-ով 2008 թվականի համար նախատեսված 9.18 տոկոսով բարձրացման փոխարեն` 2008-2010 թվականների ՄԺԾԾ-ով 2008 թվականին բարձրացվել է 19.4 տոկոսով:
Միաժամանակ, 2008-2010 թվականների ՄԺԾԾ-ով լրացուցիչ միջոցներ են նախատեսվել արտադպրոցական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական, լրացուցիչ կրթական հաստատությունների աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացման գծով` վերջիններիս աշխատավարձերը 2009 թվականին բարձրացվել են 20 տոկոսով:
2.3 ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսվող կրթության ոլորտի ծախսերի աճի հիմնական մասը կուղղվի հանրակրթության ոլորտին, որը հնարավորություն կտա ապահովելու նշված ոլորտում «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով» նախատեսված հիմնական ցուցանիշների կատարումը, ՀՀ կառավարության ստանձնած պարտավորությունների իրականացումը, ինչպես նաև համակարգի արդյունավետության բարձրացման և հանրակրթության ռացիոնալացման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների շարունակումը:
Մասնավորապես 2008-2010 թվականներին նախատեսվում է`
. բարձրացնել ուսուցիչների միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը` 2008 թվականին 19.4 տոկոսով և հասցնել շուրջ 88.3 հազ. դրամի` 2007 թվականի 74.0 հազ. դրամի դիմաց, 2009 և 2010 թվականներին` 9.18 տոկոսով` հասցնելով 2009 թվականին 96.3 հազ. դրամի, 2010 թվականին` 105.1 հազ. դրամի:
. վարչական անձնակազմի միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2008-2010 թվականներին 1.5 անգամ կգերազանցի մանկավարժների 2008-2010 թվականների միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը` կազմելով ըստ տարիների 134.2; 146.5 և 160.0 հազ. դրամ: ՈՒսումնաօժանդակ և տնտեսական անձնակազմի միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2008-2010 թվականներին նախատեսվում է բարձրացնել 9.18 տոկոսով, միաժամանակ լրացուցիչ միջոցներ են նախատեսվել հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը 2008 թվականի համար 25.0 հազ. դրամ, 2009 թվականի համար` 30.0 հազ. դրամ, 2010 թվականի համար` 35.0 հազ. դրամ սահմանելու հետ կապված:
. Հանրապետությունում գործող հանրակրթական այն դպրոցների համար, որտեղ միջինը 8 առարկաների գծով ժամերի թիվը 1 դրույքից պակաս է, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով լրացուցիչ նախատեսել տարեկան 161.3 մլն դրամ:
. 12-ամյա ուսուցման անցման հետ կապված` նախատեսել միջոցներ ուսումնական ձեռնարկների, ծրագրերի, չափորոշիչների մշակման գծով:
. Նախատեսել միջոցներ ավագ դպրոցների համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ ծախսերի գծով:
. Ապահովել տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար դասագրքերով:
. Նախատեսել միջոցներ հատուկ դպրոցների համար նախատեսված ծրագրերի, դասագրքերի, ձեռնարկների, ուսումնական այլ նյութերի մշակման և հրատարակման համար, որի նպատակով 2008-2010 թվականներին, ըստ տարիների, նախատեսվել է 90.0 մլն դրամ:
. Նախատեսել միջոցներ հանրապետության դպրոցների ինտերնետային ցանցի սպասարկման և համակարգչային սարքավորումների պահպանման նպատակով` ըստ տարիների 258.6 մլն դրամի չափով: Հանրակրթական դպրոցների համակարգչային սարքավորումների պահպանումը կիրականացվի հանրապետության 330 դպրոցների համար, իսկ ինտերնետային կապով կապահովվեն 480 դպրոցներ:
. ՀՀ հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային և բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների պակասը լրացնելու նպատակով շարունակել ՀՀ մարզերը մանկավարժական կադրերով համալրելու աշխատանքները:
. Նախատեսել միջոցներ դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման գծով` համապատասխանաբար, ըստ տարիների 154.9; 161.3 և 168.8 մլն դրամի չափով:
. Նախատեսել միջոցներ քննությունների թեստերի մշակման և միասնական քննությունների անցկացման հետ կապված:
. Նախատեսել միջոցներ կրթական հաստատությունների հիմնանորոգման գծով:
. Շարունակել սեփական կաթսայատներով ջեռուցման համակարգի ներդնումը (համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 593 որոշման), և լրացուցիչ միջոցներ նախատեսել վառելիքի և ջեռուցման ծախսերի գծով, կապված սեփական կաթսայատների միջոցով ջեռուցման կազմակերպման հետ:
. Ապահովել դպրոցներն ուսումնական գույքով:
Վերոնշյալ խնդիրների իրականացումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է շարունակել կրթական համակարգի ռացիոնալացման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումները, որոնք ուղղված են լինելու կրթության ոլորտում մարդկային և ֆիզիկական կապիտալի ավելի արդյունավետ օգտագործմանը, ինչպես նաև համակարգի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը:
Հանրակրթության ոլորտում արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ 2008-2010 թվականներին կիրականացվեն ներքոնշյալ միջոցառումները.
- աշակերտ/ուսուցչական դրույք հարաբերակցությունը 2008-2010 թվականներին կհասցվի, ըստ տարիների` 14.53; 14.43 և 14.42-ի` 2007 թվականի 14.0-ի դիմաց, իսկ աշակերտ/ոչ ուսուցիչ հարաբերակցությունը` համապատասխանաբար, 24.08; 23.74 և 23.72` 2007 թվականի 23.19-ի դիմաց: 2008-2010 թվականներին նշված ցուցանիշների նկատվող նվազումը պայմանավորված է 12-ամյա ուսուցման անցմամբ:
- դպրոցներում սահմանել աշակերտների օպտիմալ թվաքանակ` ապահովելով ՀՀ կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1236 և 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 2047-Ն որոշումների կատարումը (թերհամալրված դասարանների վերահամալրում, խիստ թերհամալրված դասարանների դեպքում` երկու, երեք դասարանների համախմբում):
- կրթական չափորոշիչների փոփոխություն, ուսուցման նոր մեթոդների ներդրում, ուսումնական նոր նյութերի անհրաժեշտություն, որոնց հետ կապված կավելանան ուսուցիչներին հատկացվող նոր նյութերի ստեղծման և ծառայությունների իրականացման ծախսերը:
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2008-2010 թվականներին մասնագիտական կրթության ոլորտի ծախսերը հիմնականում պայմանավորված են հետևյալ գործոններով.
- 2008-2010 թվականներին աշխատավարձերի բարձրացմամբ, որը նախնական մասնագիտական և հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքի վրա ուսուցում իրականացնող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում իրականացվել է հանրակրթության համակարգում առաջարկվող աշխատավարձերի բարձրացումների ընդհանուր սկզբունքներով, իսկ մնացած միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում մանկավարժական և վարչական աշխատողների միջին ամսական աշխատավարձերը 2009 թվականին բարձրացվել են 20 տոկոսով` այն հասցնելով 43.2 հազ. դրամի: Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսումնաօժանդակ և տնտեսական անձնակազմի, ինչպես նաև բարձրագույն, հետբուհական և լրացուցիչ կրթական հաստատություններում աշխատողների միջին ամսական աշխատավարձերը 2009 թվականին բարձրացվել են 20 տոկոսով` միաժամանակ լրացուցիչ միջոցներ են նախատեսվել հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը 2008 թվականի համար 25.0 հազ. դրամ, 2009 թվականի համար` 30.0 հազ. դրամ, 2010 թվականի համար` 35.0 հազ. դրամ սահմանելու հետ կապված:
- համայնքային ծառայողների, դատավորների և դատական ծառայողների վերապատրաստման, ինչպես նաև վերապատրաստվող ընտանեկան բժիշկների հանրակացարանային ծախսերի գծով միջոցների նախատեսմամբ:
7.1.3 ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
Կրթության բնագավառի պետական ֆինանսավորման ծավալների աճը և վիճակի բարելավումը դիտվելու է որպես առաջնահերթ խնդիր նաև ՀՀ 2008-2010 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի ողջ ժամանակահատվածում:
2008-2010 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով կրթության ոլորտի գծով (ներառյալ կառավարման ապարատի, հիմնանորոգման, վարկային ծրագրի և ՀՍՆՀ-ի գծով ծախսերը) նախատեսվել են ծախսեր` 2008 թվականին 101648.1 մլն, 2009 թվականին` 127870.9 մլն և 2010 թվականին` 142518.0 մլն դրամի չափով: Ծախսերի աճը նախորդ տարիների նկատմամբ կկազմի` 2008 թվականին 17.5 տոկոս, 2009 թվականին` 25.8 տոկոս, 2010 թվականին` 11.5 տոկոս:
2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով կրթության ոլորտին պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերը 2008 թվականին կկազմեն ՀՆԱ-ի 2.92 %-ը, 2009 թվականին` 3.36 %-ը և 2010 թվականին` 3.43 %-ը:
Գծանկար 7.2. Պետական բյուջեի ծախսերի ծրագրային ցուցանիշները կրթության բնագավառում
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Աղյուսակ 7. 3. Կրթության ոլորտի պետական ծախսերը 2006-2010 թվականներին` ըստ ուղղությունների (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| Ենթախմբերի անվանումը | 2006 | 2007 |ըստ 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ-ի |
| | պետ. |հաստատ-|__________________________|
| | բյուջե|ված | 2008 | 2009 | 2010 |
| | փաստ |պետական| | | |
| | |բյուջե | | | |
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ` |67303.3|86481.7|101648.1|127870.9|142518.0|
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Կրթության և գիտության | 381.0| 436.4| 427.4| 475.2| 516.4|
|բնագավառում պետական կառավարում| | | | | |
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Տարրական, հիմնական և |51970.0|68947.1| 70140.3| 72665.2| 74788.9|
|միջնակարգ ընդհանուր կրթություն| | | | | |
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Հատուկ ընդհանուր կրթություն | 4224.7| 5173.3| 4610.5| 4873.9| 5157.4|
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Արտադպրոցական դաստիարակություն| 2306.9| 2015.3| 1997.4| 2239.3| 2366.2|
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Նախնական մասնագիտական | 965.4| 1467.7| 1948.0| 2366.3| 2712.6|
|(արհեստագործական) կրթություն | | | | | |
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Միջին մասնագիտական կրթություն | 1813.1| 2274.5| 2548.9| 3042.7| 3340.5|
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Բարձրագույն և հետբուհական | 5294.7| 5626.5| 6198.4| 6839.7| 7452.1|
|մասնագիտական կրթություն | | | | | |
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Լրացուցիչ կրթություն | 327.5| 540.9| 683.5| 735.1| 736.0|
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Այլ կրթական ծրագրեր | | | 13093.7| 34633.4| 45447.9|
|______________________________|__________________________________________|
| |փոփոխությունը նախորդ տարվա նկատմամբ, % |
|______________________________|__________________________________________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | | 28.5| 17.5| 25.8| 11.5|
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Կրթության և գիտության | | 14.5| -2.1| 11.2| 8.7|
|բնագավառում պետական կառավարում| | | | | |
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Տարրական, հիմնական և | | 32.7| 1.7| 3.6| 2.9|
|միջնակարգ ընդհանուր կրթություն| | | | | |
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Հատուկ ընդհանուր կրթություն | | 21.9| -10.9| 5.7| 5.8|
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Արտադպրոցական դաստիարակություն| | -12.6| -0.9| 12.1| 5.7|
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Նախնական մասնագիտական | | 52.0| 32.7| 21.5| 14.6|
|(արհեստագործական) կրթություն | | | | | |
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Միջին մասնագիտական կրթություն | | 25.4| 12.1| 19.4| 9.8|
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Բարձրագույն և հետբուհական | | 6.3| 10.2| 10.3| 9.0|
|մասնագիտական կրթություն | | | | | |
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Լրացուցիչ կրթություն | | 65.2| 26.4| 7.6| 0.1|
|______________________________|_______|_______|________|________|________|
|Այլ կրթական ծրագրեր | | | | 164.5| 31.2|
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ 7.4. Կրթության բնագավառում պետական ծախսերի կառուցվածքը 2006-2010 թվականներին` ըստ մակարդակների (%` բնագավառի ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ)
._________________________________________________________________________.
| Ենթախմբերի անվանումը |2006 թ.|2007 թ.|2008 թ.|2009 թ.|2010 թ.|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Ընդամենը | 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Կրթության և գիտության | | | | | |
|բնագավառում պետական կառավարում | 0.57| 0.50| 0.42| 0.37| 0.36|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Տարրական, հիմնական և միջնակարգ | | | | | |
|ընդհանուր կրթություն | 77.22| 79.72| 69.00| 56.83| 52.48|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Հատուկ ընդհանուր կրթություն | 6.30| 5.98| 4.53| 3.81| 3.62|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Արտադպրոցական դաստիարակություն | 3.43| 2.33| 1.97| 1.75| 1.66|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Նախնական մասնագիտական | | | | | |
|(արհեստագործական) կրթություն | 1.43| 1.70| 1.92| 1.85| 1.90|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Միջին մասնագիտական կրթություն | 2.69| 2.63| 2.51| 2.38| 2.34|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Բարձրագույն և հետբուհական | | | | | |
|մասնագիտական կրթություն | 7.87| 6.51| 6.10| 5.35| 5.23|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Լրացուցիչ կրթություն | 0.49| 0.63| 0.67| 0.58| 0.52|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Այլ կրթական ծրագրեր | | | 12.88| 27.08| 31.89|
._________________________________________________________________________.
Ծրագրային ժամանակահատվածի վերջում, կրթության ոլորտի ծախսերի կառուցվածքում ընթացիկ ծախսերին բաժին կընկնի ընդհանուր մասհանումների 82.3%-ը, իսկ կապիտալ ծախսերին` 17.7%-ը: Ընթացիկ ծախսերում գերակշռող մասը կազմում են աշխատավարձի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարները:
Գծանկար 7.3. Կրթության ոլորտի 2007-2010 թվականների պետական ծախսերը` ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների (%` բնագավառի ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Աղյուսակ 7.5 Կրթության ոլորտի պետական ծախսերը 2008-2010 թվականներին` ըստ գոյություն ունեցող և նոր ծրագրերի (հազ. դրամներով)
._________________________________________________________________________.
| | 2008 թ. | 2009 թ.| 2010 թ. |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|Գոյություն ունեցող |101561181.3|127784016.5|142431097.2|
|պարտավորությունների ընդհանուր ծախսերը| | | |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|Նոր նախաձեռնությունների ընդհանուր | 86898.4| 86898.4| 86898.4|
|ծախսերը | | | |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ |101648079.7|127870914.9|142517995.6|
._________________________________________________________________________.
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն
Ծրագրային ժամանակահատվածում կրթության ոլորտի պետական ծախսերի ավելացումները գրեթե ամբողջությամբ ուղղվելու են հանրակրթության ոլորտ:
2008 թվականին տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության գծով ծախսերը 2007 թվականի նկատմամբ կաճեն 1.7%-ով և կկազմեն 70140.3 մլն դրամ կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 69.0%-ը: 2009 թվականին այս ենթախմբի ծախսերը 2008 թվականի նկատմամբ կաճեն 3.6%-ով և կկազմեն 72665.2 մլն դրամ կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 56.83%-ը, իսկ 2010 թվականին` 2009 թվականի նկատմամբ ծախսերը կաճեն 2.9% -ով` կազմելով 74788.9 մլն դրամ կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 52.48%-ը:
Հանրակրթության ոլորտում պետական ծախսերի ծրագրվող աճը կհանգեցնի մեկ աշակերտի հաշվով կատարվող ծախսերի զգալի ավելացման` 2010 թվականին մեկ աշակերտի հաշվով ծախսերը 2007 թվականի համապատասխան ցուցանիշի համեմատ կաճեն 20.9 տոկոսով: Սակայն, անհրաժեշտ է նշել, որ մեկ աշակերտի հաշվով ծախսերի նման վարքագիծը մասամբ պայմանավորված է նաև բնակչության ժողովրդագրական կառուցվածքում կանխատեսվող փոփոխություններով:
Աղյուսակ 7.6. Մեկ աշակերտի հաշվով պետական ծախսերը հանրակրթության ոլորտում
.________________________________________________________________.
| |2007 |2008 |2009 |2010 |
|________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Ինդեքս (2007թ. = 100) |100.0|105.2|113.6|120.9|
|________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Հուշագրային հոդվածներ | | | | |
|________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Աշակերտների թվաքանակը (2007թ. = 100) |100.0|96.7 |92.7 |89.7 |
|________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Պետական ծախսերը հանրակրթության ոլորտում |100.0|101.7|105.4|108.5|
|(2007թ. = 100) | | | | |
.________________________________________________________________.
Հանրակրթության ոլորտում առաջնահերթ խնդիրներից են ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացումը և վերապատրաստումը: Այս ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները դիտվում են որպես կրթության որակի բարձրացման գրավական: Պետությունը շարունակելու է աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականությունը:
Հանրակրթության գծով 2008-2010 թվականներին նախատեսված միջոցները հնարավորություն կտան ուսուցիչների տարեկան աշխատավարձի չափը մոտավորապես պահել մեկ շնչին ընկնող տարեկան ՀՆԱ-ի չափով: Աշխատավարձերի բարձրացումները կնպաստեն հանրակրթական դպրոցները որակյալ մասնագետներով համալրելու գործընթացին: Բարձրացումների արդյունքում ուսուցիչների միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2008 թվականին կհասցվի շուրջ 88.3 հազ. դրամի` 2007 թվականի 74.0 հազ. դրամի դիմաց, 2009 թվականին` 96.3 հազ. դրամի; 2010 թվականին` 105.1 հազ. դրամի:
2008-2010 թվականներին զգալի կբարձրացվի նաև հանրակրթական հաստատությունների վարչական անձնակազմի միջին ամսական աշխատավարձը, որն ըստ տարիների կհասցվի 134.2; 146.5 և 160.0 հազ. դրամի: Կբարձրացվի նաև ուսումնաօժանդակ և տնտեսական անձնակազմի միջին ամսական աշխատավարձը` ապահովելով հանրապետությունում 2008 թվականին 25.0 հազ. դրամ, 2009 թվականին 30.0 հազ. դրամ, 2010 թվականին 35.0 հազ.դրամ նվազագույն աշխատավարձը:
Ծրագրային ժամանակահատվածում աշխատավարձերի նման քաղաքականության արդյունքում աշխատավարձին ուղղվող միջոցները կկազմեն հանրակրթության ոլորտում ընթացիկ ծախսերի մոտ 89.9%-ը:
Պետությունը շարունակելու է տարրական դասարանների աշակերտներին դասագրքերով ապահովելու քաղաքականությունը: 2006/2007 ուսումնական տարվանից 12-ամյա ուսուցման անցման հետ կապված` միջոցներ են նախատեսվել նաև ուսումնական ձեռնարկների, ծրագրերի, չափորոշիչների մշակման գծով:
Դպրոցների շենքերի վերակառուցումը և ջեռուցման հետ կապված հարցերը ևս գտնվելու են առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների շարքում:
Զգալի միջոցներ են նախատեսվել դպրոցների ջեռուցումը կաթսայատների միջոցով կազմակերպելու հետ կապված:
Միևնույն ժամանակ, հատուկ ուշադրություն է դարձվելու հանրակրթական դպրոցների նյութատեխնիկական բազայի բարելավմանը:
Մասնավորապես, կարևորվում են դպրոցները ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով համալրելու խնդիրները: Այս նպատակով նախատեսվող գումարները կուղղվեն դպրոցները տեխնիկական սարքավորումներով վերազինման, ցանցի հիմնական ենթակառույցի շահագործման ապահովման, դպրոցներում Ինտերնետ կապի տեղադրման, սպասարկման, Ինտերնետ համակարգչային կենտրոնների հիմնման ու այլ աշխատանքների իրականացմանը:
Հանրապետության դպրոցների ինտերնետային ցանցի սպասարկման և համակարգչային սարքավորումների պահպանման գծով 2008-2010 թվականներին ըստ տարիների նախատեսվել է 258.6 մլն դրամ: Հանրակրթական դպրոցների համակարգչային սարքավորումների պահպանումը կիրականացվի հանրապետության 330 դպրոցների համար, իսկ ինտերնետային կապով կապահովվեն 480 դպրոցներ:
2008-2010 թվականներին դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման գծով նախատեսվել է ըստ տարիների 154.9; 161.3 և 168.8 մլն դրամ:
Քննությունների թեստերի մշակման և միասնական քննությունների անցկացման հետ կապված` ըստ տարիների նախատեսվել է 48.1 մլն դրամ:
ՀՀ հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային և բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների պակասը լրացնելու նպատակով կշարունակվեն ՀՀ մարզերը մանկավարժական կադրերով համալրելու աշխատանքները, որի համար ըստ տարիների նախատեսվել է 83.2 մլն դրամ: Կշարունակվի ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը ՀՀ մարզերում, սահմանամերձ տարածքներում, ԼՂՀ-ում:
Ավագ դպրոցների համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ ծախսերի գծով ըստ տարիների նախատեսվել է 36.5 մլն դրամ, իսկ հանրապետության հանրակրթական դպրոցները դպրոցական գույքով ապահովման գծով` 427.9 մլն դրամ:
Դպրոցները ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով համալրելու խնդիրների լուծման ուղղությամբ նշանակալի կլինի արտաքին աղբյուրներից ակնկալվող ծրագրային օժանդակությունը:
ԱՐՏԱՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ
«Կրթության որակի և համապատասխանության» վարկային ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրակրթության որակը` արդիականացնելով հանրակրթության բովանդակությունը և ներդնելով որակի վերահսկման ու գնահատման միասնական համակարգ, ներդնել տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) հանրակրթության բնագավառում, բարելավել ուսուցիչների մանկավարժական գիտելիքները, շարունակել բարեփոխումները հանրակրթության ոլորտում:
Ծրագրի շրջանակներում 2008 թվականի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.
Հանրակրթության կրթակարգի, առարկայական ուսումնական ծրագրերի և գնահատման նոր համակարգի ներդրում, որի շրջանակներում 2008 թվականի ընթացքում գործածության մեջ կդրվեն հանրակրթական դպրոցի բնագիտական, հումանիտար առարկաների, արվեստ, տեխնոլոգիա, ՆԶՊ, ֆիզկուլտուրա և օտար լեզուների ուսումնական ծրագրերը: Կգործարկվի սովորողների գիտելիքների ու հմտությունների գնահատման նոր համակարգը: Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը կիրականացնի դպրոցի ավարտական և բուհերի ընդունելության քննությունների անցկացումը նոր ընթացակարգերով:
Տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների մշակում և ներդրում դպրոցներում, որի շրջանակներում 2008 թվականի ընթացքում մոտ 200 դպրոցներում կհիմնվեն դպրոցական համակարգչային կենտրոններ: Բնագիտական, մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկա և օտար լեզուներ առարկաների համար կստեղծվեն հայալեզու համակարգչային ուսումնական ծրագրեր, որոնք կօգտագործվեն այդ առարկաների դասավանդման գործընթացում:
ՈՒսուցիչների մասնագիտական կատարելագործում, որի շրջանակներում բնագիտական, հասարակագիտական և օտար լեզուներ առարկաների մոտ 8500 ուսուցիչներ կվերապատրաստվեն նոր առարկայական ծրագրերի և գնահատման նոր համակարգի կիրառման ուղղությամբ, իսկ մոտ 1000 ուսուցիչներ կվերապատրաստվեն տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառման գծով:
Համակարգի կառավարում և արդյունավետություն, որի շրջանակներում կընդլայնվի և կզարգանա Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը (ԿԿՏՀ):
Կրթության ոլորտում, վերոնշյալ վարկային ծրագրից բացի, 2008-2010 թվականներին աշխատանքներ կիրականացվեն նաև Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում` ըստ տարիների 1333.4; 1333.4 և 1229.5 մլն դրամի չափով:
2008 թվականին Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը ֆինանսական օգնության կարգով տրամադրված նվիրաբերության միջոցների հաշվին` 19.2 մլն դրամի չափով, ՀՀ Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում կիրականացվեն մարզային զարգացման ծրագրեր:
Հատուկ ընդհանուր կրթություն
2008 թվականին հատուկ ընդհանուր կրթության գծով ծախսերը 2007 թվականի նկատմամբ կնվազեն 10.9%-ով և կկազմեն 4610.5 մլն դրամ կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 4.53%-ը: 2009 թվականին այս ենթախմբի ծախսերը 2008 թվականի նկատմամբ կավելանան 5.7%-ով` կազմելով 4873.9 մլն դրամ կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 3.81%-ը, իսկ 2010 թվականին ծախսերը 2009 թվականի նկատմամբ կաճեն 5.8%-ով` կազմելով 5157.4 մլն դրամ, որը կկազմի կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 3.62%-ը:
Ծախսերի նվազումը 2007 թվականի հաստատված բյուջեի նկատմամբ հիմնականում պայմանավորված է հատուկ կրթական հիմնարկների վերակազմակերպմամբ: Միաժամանակ, 2008-2010 թվականներին նշված համակարգի աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացումը կիրականացվի հանրակրթության համակարգում իրականացվող բարձրացումների ընդհանուր սկզբունքներով:
Արտադպրոցական դաստիարակություն
Արտադպրոցական դաստիարակության գծով ծախսերը 2008-2010 թվականներին կրթության ընդհանուր պետական ծախսերում կկազմեն, համապատասխանաբար` 1.97; 1.75 և 1.66 տոկոս կամ ըստ տարիների 1997.4; 2239.3 և 2366.2 մլն դրամ:
Արտադպրոցական դաստիարակության գծով նախատեսվում է 2009 թվականին մանկավարժական, վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատողների միջին ամսական աշխատավարձերի 20 տոկոսով բարձրացում: Միաժամանակ լրացուցիչ միջոցներ են նախատեսվել հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը 2008 թվականի համար 25.0 հազ. դրամ, 2009 թվականի համար` 30.0 հազ. դրամ, 2010 թվականի համար` 35.0 հազ. դրամ սահմանելու հետ կապված:
2008-2010 թվականներին երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներում ազգային նվագարանների գծով պետական պատվերի տեղադրման նպատակով նախատեսվել է, ըստ տարիների` 167.5; 196.7 և 200.0 մլն դրամ:
Ըստ տարիների 14.1 մլն դրամ է նախատեսվել «Աշխատանքային ռեզերվներ» մարզական կազմակերպության Գյումրու մարզահամալիրի ջեռուցման գծով, 33.4 մլն դրամ` Երևանում հանրապետական և ՀՀ մարզերում մարզային մեթոդական կենտրոնների հիմնման և ՀՀ մարզերում և համայնքներում ամբողջական պետական պատվերով գործող հենակետային երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների ստեղծման գծով, 17.1 մլն դրամ` երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների համար ուսումնական նոր ծրագրերի, դասագրքերի, մեթոդական ձեռնարկների մշակման և հրատարակման գծով:
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն
2008 թվականին նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ծախսերը 2007 թվականի նկատմամբ կավելանան 32.7 %-ով և կկազմեն 1948.0 մլն դրամ կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 1.92 %-ը: 2009 թվականին այս ենթախմբի ծախսերը 2008 թվականի նկատմամբ կավելանան 21.5%-ով` կազմելով 2366.3 մլն դրամ կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 1.85%-ը, իսկ 2010 թվականին ծախսերը 2009 թվականի նկատմամբ կաճեն 14.6%-ով` կազմելով 2712.6 մլն դրամ, կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 1.90%-ը:
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով 2008-2010 թվականների ծախսերի աճը հիմնականում պայմանավորված է համակարգի աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացմամբ, որը կիրականացվի հանրակրթության համակարգում իրականացվող բարձրացումների ընդհանուր սկզբունքներով:
Միջին մասնագիտական կրթություն
Միջին մասնագիտական կրթության գծով ծախսերը 2008-2010 թվականներին, ըստ տարիների, կրթության ընդհանուր պետական ծախսերում համապատասխանաբար կկազմեն 2.51, 2.38 և 2.34 տոկոս, կամ` 2548.9; 3042.7 և 3340.5 մլն դրամ:
Հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքի վրա ուսուցում իրականացնող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում աշխատավարձերի բարձրացումը հաշվարկվել է հանրակրթության համակարգում առաջարկվող բարձրացումների ընդհանուր սկզբունքներով: Իսկ մնացած միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում աշխատողների միջին ամսական աշխատավարձերը 2009 թվականին բարձրացվել են 20 տոկոսով` միաժամանակ լրացուցիչ միջոցներ են նախատեսվել հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը 2008 թվականի համար 25.0 հազ. դրամ, 2009 թվականի համար` 30.0 հազ. դրամ, 2010 թվականի համար` 35.0 հազ. դրամ սահմանելու հետ կապված:
Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն
Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով ծախսերը 2008 թվականին կկազմեն 6198.4 մլն դրամ, 2009 թվականին` 6839.7 մլն դրամ և 2010 թվականին` 7452.1 մլն դրամ, որը կրթության ընդհանուր պետական ծախսերում կկազմի, համապատասխանաբար` 6.10; 5.35 և 5.23 տոկոս:
2009 թվականին նախատեսվում է աշխատողների միջին ամսական աշխատավարձերի բարձրացում 20%-ով, միաժամանակ լրացուցիչ միջոցներ են նախատեսվել հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը 2008 թվականի համար 25.0 հազ. դրամ, 2009 թվականի համար` 30.0 հազ. դրամ, 2010 թվականի համար` 35.0 հազ. դրամ սահմանելու հետ կապված:
2008-2010 թվականներին ասպիրանտական ընդունելության գծով նախատեսվել է, ըստ տարիների 18.6 մլն դրամ, իսկ բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգի բարեփոխումներին պետական աջակցության գծով` 50.0 մլն դրամ:
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության` օտարերկրյա պետություններում սովորողների գծով, ծախսեր են նախատեսվել, ըստ տարիների` 284.8; 303.6 և 322.4 մլն դրամի չափով:
Լրացուցիչ կրթություն
Լրացուցիչ կրթության գծով ծախսերը 2008 թվականին կկազմեն 683.5 մլն դրամ կամ կրթության ընդհանուր ծախսերի 0.67 տոկոսը, 2009 թվականին` 735.1 մլն դրամ կամ 0.58 տոկոսը, 2010 թվականին` 736.0 մլն դրամ կամ 0.52 տոկոսը:
2009 թվականին նախատեսվում է աշխատողների միջին ամսական աշխատավարձերի բարձրացում 20%-ով, միաժամանակ լրացուցիչ միջոցներ են նախատեսվել հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը 2008 թվականի համար 25.0 հազ. դրամ, 2009 թվականի համար` 30.0 հազ. դրամ, 2010 թվականի համար` 35.0 հազ. դրամ սահմանելու հետ կապված:
2008-2010 թվականներին ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին նախատեսվել է, համապատասխանաբար 61.1; 61.8 և 62.4 մլն դրամ` ընտրական հանձնաժողովների անդամների մասնագիտական դասընթացների կազմակերպման նպատակով, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանը` ըստ տարիների 61.0; 85.0 և 88.0 մլն դրամ` «ՈՒսուցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին պետական աջակցության գծով, Դատական դպրոցին` 231.7; 234.1 և 234.1 մլն դրամ` ունկնդիրների կրթաթոշակի և դատավորների ու դատական ծառայողների վերապատրաստման գծով: Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման գծով նախատեսվել է, ըստ տարիների` 32.2; 35.7 և 20.4 մլն դրամ, իսկ վերապատրաստվող ընտանեկան բժիշկների հանրակացարանային ծախսերի գծով` յուրաքանչյուր տարվա համար 65.7 մլն դրամ:
Աղյուսակ 7.7. Կրթության ոլորտի 2006-2010թթ. ծախսերը ըստ կատարող պետական մարմինների, ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի /մլն դրամով/
.__________________________________________________________________________
|Խ |Են|ենթախմբերի անվանումներն ըստ կատարող | 2006 թ. |
|ու|թա|պետական մարմինների |________________________|
|մ |ու| | փաստացի |
|բ |մ | |________________________|
|ը |բ | |ընդամենը|այդ թվում` |
| |ը | | |_______________|
| | | | |ընթացիկ|կապիտալ|
| | | | |ծախսեր |ծախսեր |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|04| |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, որից | 67303.3|56866.7|10436.6|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |01|Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման | 381.0| 340.3| 40.7|
| | |հանրապետական և տարածքային կառավարման | | | |
| | |մարմինների պահպանում | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 381.0| 340.3| 40.7|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |03|Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր | 51970.0|43318.2| 8651.8|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 3725.3| 3084.4| 640.9|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 152.1| 152.1| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 4621.4| 0.0| 4621.4|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 380.7| 18.3| 362.5|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 85.7| 4.8| 80.8|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի | 118.3| 0.0| 118.3|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 8911.0| 8911.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 3055.2| 2739.9| 315.3|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 3859.0| 3513.0| 346.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 3893.8| 3678.1| 215.7|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 4320.6| 4152.0| 168.5|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 4084.3| 3965.7| 118.6|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 3628.7| 3331.7| 296.9|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 4596.9| 4328.5| 268.4|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 2756.3| 2370.8| 385.4|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | 1517.2| 1053.8| 463.4|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 2263.7| 2014.0| 249.6|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |04|Հատուկ ընդհանուր կրթություն | 4244.7| 4181.1| 63.5|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 1877.8| 1864.3| 13.5|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 50.0| 0.0| 50.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 696.8| 696.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 119.8| 119.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 193.4| 193.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 52.7| 52.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 273.7| 273.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 133.6| 133.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 392.6| 392.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 393.6| 393.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 60.5| 60.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |05|Արտադպրոցական դաստիարակություն | 2306.9| 1000.0| 1306.9|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 284.4| 284.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 15.3| 15.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 1306.9| 0.0| 1306.9|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի | 602.5| 602.5| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 23.2| 23.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 5.5| 5.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 3.5| 3.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 3.2| 3.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 16.3| 16.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 18.9| 18.9| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 13.9| 13.9| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | 13.2| 13.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |06|Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) | 965.4| 965.4| 0.0|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 636.0| 636.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 23.8| 23.8 | 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 124.4| 124.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 36.1| 36.1| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 20.2| 20.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 22.1| 22.1| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 46.7| 46.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 31.8| 31.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 24.4| 24.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |07|Միջին մասնագիտական կրթություն | 1813.1| 1739.3| 73.8|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 789.8| 789.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 195.3| 195.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 233.1| 195.8| 37.3|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 134.7| 134.7| 0.0 |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն | 43.0| 24.5| 18.6|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի | 417.2| 399.3| 17.9|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |08|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական | 5294.7| 4994.8| 299.9|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 3695.3| 3596.8| 98.6|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 193.7| 0.0| 193.7|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 101.8| 101.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 729.5| 729.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն | 324.2| 316.5| 7.6|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային | 250.1| 250.1| 0.0|
| | |անվտանգության ծառայություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Լրացուցիչ կրթություն | 327.5| 327.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|05|06|ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 79.3| 79.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|02|ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի | 62.0| 62.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|05|ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 18.6| 18.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|01|ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|03|01|ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության | 60.4| 60.4| 0.0|
| | |Հայաստանի փրկարար ծառայություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|01|ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 12.8| 12.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|06|ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | 56.0| 56.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|01|ՀՀ Ազգային ժողով | 0.6| 0.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|03|03|Դատական դպրոց | 30.5| 30.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|03|03|ՀՀ դատախազություն | 7.4| 7.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Այլ կրթական ծրագրեր | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | | | |
.__________________________________________________________________________
.__________________________________________________________________________
|Խ |Են|ենթախմբերի անվանումներն ըստ կատարող | 2007 թ. |
|ու|թա|պետական մարմինների |________________________|
|մ |ու| | փաստացի |
|բ |մ | |________________________|
|ը |բ | |ընդամենը|այդ թվում` |
| |ը | | |_______________|
| | | | |ընթացիկ|կապիտալ|
| | | | |ծախսեր |ծախսեր |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|04| |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, որից | 86481.7|68017.5|18464.2|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |01|Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման | 436.4| 418.4| 18.0|
| | |հանրապետական և տարածքային կառավարման | | | |
| | |մարմինների պահպանում | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 436.4| 418.4| 18.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |03|Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր | 68947.1|51470.0|17477.1|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 4814.2| 4006.9| 807.2|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 175.4| 175.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 10574.3| 0.0|10574.3|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 1935.0| 281.9| 1653.1|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի | 0.0| 0.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 5.1| 5.1| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 10388.7|10290.4| 98.3|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 3743.9| 3222.5| 521.4|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 4538.9| 4228.1| 310.9|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 4998.9| 4439.8| 559.1|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 5144.1| 4777.8| 366.3|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 4954.9| 4720.1| 234.8|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 4687.0| 3900.1| 786.9|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 5376.0| 5027.8| 348.2|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 3014.1| 2715.1| 299.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | 2007.3| 1349.0| 658.2|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 2589.4| 2330.0| 259.4|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |04|Հատուկ ընդհանուր կրթություն | 5173.3| 5127.1| 46.2|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2348.1| 2341.9| 6.2|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 40.0| 0.0| 40.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 834.8| 834.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 145.7| 145.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 239.8| 239.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 63.2| 63.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 316.6| 316.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 172.8| 172.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 476.8| 476.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 463.2| 463.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 72.3| 72.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |05|Արտադպրոցական դաստիարակություն | 2015.3| 1206.3| 809.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 308.0| 308.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 73.7| 73.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 809.0| 0.0| 809.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի | 717.0| 717.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 27.3| 27.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 6.5| 6.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 3.7| 3.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 18.1| 18.1| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 21.0| 21.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 15.6| 15.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | 15.3| 15.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |06|Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) | 1467.7| 1467.7| 0.0|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 1005.1| 1005.1| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 29.6| 29.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 168.7| 168.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 55.5| 55.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 31.0| 31.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 30.2| 30.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 65.2| 65.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 42.9| 42.9| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 39.6| 39.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |07|Միջին մասնագիտական կրթություն | 2274.5| 2214.5| 60.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 976.0| 976.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 218.5| 218.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 307.8| 247.8| 60.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 161.7| 161.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն | 28.6| 28.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի | 582.0| 582.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |08|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական | 5626.5| 5576.5| 50.0|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 4104.6| 4104.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 193.2| 143.2| 50.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 729.5| 729.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն | 349.0| 349.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային | 250.1| 250.1| 0.0|
| | |անվտանգության ծառայություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Լրացուցիչ կրթություն | 541.0| 537.2| 3.8|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|05|06|ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 90.1| 90.1| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|02|ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի | 59.0| 59.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|05|ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 32.9| 32.9| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|01|ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 19.5| 19.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|03|01|ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության | 72.5| 72.5| 0.0|
| | |Հայաստանի փրկարար ծառայություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|01|ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 21.6| 21.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|06|ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | 61.1| 61.1| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|01|ՀՀ Ազգային ժողով | 0.6| 0.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|03|03|Դատական դպրոց | 171.| 168.| 3.|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|03|03|ՀՀ դատախազություն | 12.0| 12.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Այլ կրթական ծրագրեր | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | | | |
.__________________________________________________________________________
.__________________________________________________________________________
|Խ |Են|ենթախմբերի անվանումներն ըստ կատարող | 2008 թ. |
|ու|թա|պետական մարմինների |________________________|
|մ |ու| | փաստացի |
|բ |մ | |________________________|
|ը |բ | |ընդամենը|այդ թվում` |
| |ը | | |_______________|
| | | | |ընթացիկ|կապիտալ|
| | | | |ծախսեր |ծախսեր |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|04| |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, որից |101648.1|75675.3|25972.8|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |01|Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման | 427.4| 427.4| 0.0|
| | |հանրապետական և տարածքային կառավարման | | | |
| | |մարմինների պահպանում | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 427.4| 427.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |03|Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր | 70140.3|57765.0|12375.4|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 5124.2| 4525.1| 599.1|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 198.6| 198.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 10000.0| 0.0|10000.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 1333.4| 0.0| 1333.4|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի | 0.0| 0.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 12267.4|12169.2| 98.3|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 3545.2| 3516.2| 29.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 4465.5| 4425.7| 39.9|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 4955.3| 4913.5| 41.8|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 5578.0| 5524.2| 53.8|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 5124.0| 5079.2| 44.8|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 4422.0| 4387.6| 34.5|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 5596.3| 5559.7| 36.5|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 3281.3| 3256.2| 25.2|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | 1401.6| 1389.7| 11.9|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 2847.3| 2820.2| 27.1|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |04|Հատուկ ընդհանուր կրթություն | 4610.5| 4610.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2607.6| 2607.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 673.4| 673.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 165.6| 165.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 271.4| 271.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 73.9| 73.9| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 265.3| 265.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 129.7| 129.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 129.0| 129.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 294.6| 294.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |05|Արտադպրոցական դաստիարակություն | 1997.4| 1497.4| 500.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 374.9| 374.9| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 245.2| 245.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 500.0| 0.0| 500.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի | 761.2| 761.2| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 27.3| 27.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 6.7| 6.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 4.1| 4.1| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 20.4| 20.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 23.7| 23.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 18.5| 18.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | 15.4| 15.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |06|Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) | 1948.0| 1948.0| 0.0|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 1422.8| 1422.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 31.9| 31.9| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 189.5| 189.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 63.6| 63.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 35.0| 35.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 35.0| 35.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 74.7| 74.7| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 53.2| 53.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 42.3| 42.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |07|Միջին մասնագիտական կրթություն | 2548.9| 2548.9| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 1241.3| 1241.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 224.6| 224.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 252.9| 252.9| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 188.8| 188.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն | 30.6| 30.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի | 610.6| 610.6| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| |08|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական | 6198.4| 6198.4| 0.0|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 4718.8| 4718.8| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 113.4| 113.4| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 729.5| 729.5| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն | 351.9| 351.9| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային | 284.8| 284.8| 0.0|
| | |անվտանգության ծառայություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Լրացուցիչ կրթություն | 683.5| 679.8| 3.8|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|05|06|ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 143.3| 143.3| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|02|ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի | 61.0| 61.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|05|ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 41.2| 41.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|01|ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 32.2| 32.2| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|03|01|ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության | 78.3| 78.3| 0.0|
| | |Հայաստանի փրկարար ծառայություն | | | |
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|01|ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 21.6| 21.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|06|ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | 61.1| 61.1| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|01|01|ՀՀ Ազգային ժողով | 0.6| 0.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|03|03|Դատական դպրոց | 231.7| 227.9| 3.8|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
|03|03|ՀՀ դատախազություն | 12.6| 12.6| 0.0|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |Այլ կրթական ծրագրեր | 13093.7| 0.0|13093.7|
|__|__|__________________________________________|________|_______|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 13093.7| 0.0|13093.7|
.__________________________________________________________________________
.__________________________________________________________________________
|Խ |Են|ենթախմբերի անվանումներն ըստ կատարող | 2009 թ. |
|ու|թա|պետական մարմինների |_________________________|
|մ |ու| | փաստացի |
|բ |մ | |_________________________|
|ը |բ | |ընդամենը|այդ թվում` |
| |ը | | |________________|
| | | | |ընթացիկ |կապիտալ|
| | | | |ծախսեր |ծախսեր |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|04| |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, որից |127870.9|102130.0|25740.9|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |01|Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման | 475.2| 475.2| 0.0|
| | |հանրապետական և տարածքային կառավարման | | | |
| | |մարմինների պահպանում | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 475.2| 475.2| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |03|Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր| 72665.2| 60530.2|12135.1|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 4476.3| 4110.8| 365.5|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 227.1| 214.6| 12.5|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 10000.0| 0.0|10000.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 1333.4| 0.0| 1333.4|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի | 0.0| 0.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 13020.9| 12922.7| 98.3|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 3727.7 | 3698.7 | 29.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 4722.0 | 4682.1 | 39.9|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 5246.2 | 5204.3 | 41.8|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 5815.8 | 5777.2 | 38.6|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 5456.7 | 5412.0 | 44.8|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 4673.9 | 4639.4 | 34.5|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 5852.8 | 5816.2 | 36.5|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 3513.6 | 3488.4 | 25.2|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | 1466.1| 1454.2| 11.9|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 3132.6| 3109.5| 23.1|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |04|Հատուկ ընդհանուր կրթություն | 4873.9| 4873.9| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2770.9| 2770.9| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 724.5| 724.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 172.3| 172.3| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 284.8| 284.8| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 79.7| 79.7| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 271.9| 271.9| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 138.1| 138.1| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 134.5| 134.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 297.2| 297.2| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |05|Արտադպրոցական դաստիարակություն | 2239.3| 1738.9| 500.4|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 428.3| 428.3| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 279.6| 279.2| 0.4|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 500.0| 0.0| 500.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի | 897.0| 897.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 31.9| 31.9| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 7.9| 7.9| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 4.8| 4.8| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 23.4| 23.4| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 27.0| 27.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 21.5| 21.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | 17.9| 17.9| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |06|Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) | 2366.3| 2366.3| 0.0|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 1794.3| 1794.3| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 35.8| 35.8| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 206.3| 206.3| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 67.9| 67.9| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 38.0| 38.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 37.3| 37.3| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 80.5| 80.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 57.0| 57.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 49.3| 49.3| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |07|Միջին մասնագիտական կրթություն | 3042.7| 3034.7| 8.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 1613.3| 1613.3| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 252.3| 252.3| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 291.6| 291.6| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 215.2| 207.3| 8.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն | 35.6| 35.6| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի | 634.6| 634.6| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |08|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական | 6839.7| 6839.7| 0.0|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 5329.6| 5329.6| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 122.4| 122.4| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 729.5| 729.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն | 354.5| 354.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային | 303.6| 303.6| 0.0|
| | |անվտանգության ծառայություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Լրացուցիչ կրթություն | 735.1| 731.4| 3.8|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|05|06|ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 154.1| 154.1| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|02|ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի | 85.0| 85.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|05|ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 44.3| 44.3| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|01|ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 35.7| 35.7| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|03|01|ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության | 84.5| 84.5| 0.0|
| | |Հայաստանի փրկարար ծառայություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|01|ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 21.6| 21.6| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|06|ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | 61.8| 61.8| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|01|ՀՀ Ազգային ժողով | 0.6| 0.6| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|03|03|Դատական դպրոց | 234.1| 230.3| 3.8|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|03|03|ՀՀ դատախազություն | 13.4| 13.4| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Այլ կրթական ծրագրեր | 34633.4| 21539.7|13093.7|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 34633.4| 21539.7|13093.7|
.__________________________________________________________________________
._________________________________________________________________________.
|Խ |Են|ենթախմբերի անվանումներն ըստ կատարող | 2010 թ. |
|ու|թա|պետական մարմինների |_________________________|
|մ |ու| | փաստացի |
|բ |մ | |_________________________|
|ը |բ | |ընդամենը|այդ թվում` |
| |ը | | |________________|
| | | | |ընթացիկ |կապիտալ|
| | | | |ծախսեր |ծախսեր |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|04| |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, որից |142518.0|117233.1|25284.9|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |01|Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման | 516.4| 516.4| 0.0|
| | |հանրապետական և տարածքային կառավարման | | | |
| | |մարմինների պահպանում | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 516.4| 516.4| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |03|Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր| 74788.9| 63101.5|11687.4|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 3507.2| 3473.0| 34.2|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 232.1| 232.1| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 10000.0| 0.0|10000.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 1229.5| 0.0| 1229.5|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի | 0.0| 0.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 13809.7| 13711.4| 98.3|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 3913.7| 3884.7| 29.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 4959.2| 4919.3| 39.9|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 5527.2| 5485.4| 41.8|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 6100.9| 6062.3| 38.6|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 5850.0| 5805.2| 44.8|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 4880.7| 4846.2| 34.5|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 6103.5| 6066.9| 36.5|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 3757.2| 3732.0| 25.2|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | 1539.7| 1527.7| 11.9|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 3378.3| 3355.1| 23.1|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |04|Հատուկ ընդհանուր կրթություն | 5157.4| 5157.4| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2951.1| 2951.1| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 764.5| 764.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 184.0| 184.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 303.6| 303.6| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 85.0 | 85.0 | 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 283.7| 283.7| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 148.2| 148.2| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 143.2| 143.2| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 294.1| 294.1| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |05|Արտադպրոցական դաստիարակություն | 2366.2| 1866.2| 500.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 481.7| 481.7| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 286.4| 286.4| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 500.0| 0.0| 500.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի | 950.2| 950.2| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 35.5| 35.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 8.8| 8.8| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 5.5| 5.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 25.8| 25.8| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 29.9| 29.9| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | 24.4| 24.4| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | 18.2| 18.2| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |06|Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) | 2712.6| 2712.6| 0.0|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2089.0| 2089.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 40.0| 40.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Երևանի քաղաքապետարան | 225.7| 225.7| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 73.2| 73.2| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 41.7| 41.7| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 39.8| 39.8| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 86.7| 86.7| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 61.0| 61.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 55.6| 55.6| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |07|Միջին մասնագիտական կրթություն | 3340.5| 3340.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 1844.5| 1844.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 258.1| 258.1| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 312.9| 312.9| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 222.4| 222.4| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն | 38.3| 38.3| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի | 664.3| 664.3| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| |08|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական | 7452.1| 7452.1| 0.0|
| | |կրթություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 5918.8| 5918.8| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 0.0| 0.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 125.1| 125.1| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 729.5| 729.5| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն | 356.2| 356.2| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային | 322.4| 322.4| 0.0|
| | |անվտանգության ծառայություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Լրացուցիչ կրթություն | 736.0| 732.2| 3.8|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|05|06|ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 160.0| 160.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|02|ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի | 88.0| 88.0| 0.0|
| | |նախարարություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|05|ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 44.3| 44.3| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|01|ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 20.4| 20.4| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|03|01|ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության | 90.6| 90.6| 0.0|
| | |Հայաստանի փրկարար ծառայություն | | | |
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|01|ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 21.6| 21.6| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|06|ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | 62.4| 62.4| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|01|01|ՀՀ Ազգային ժողով | 0.6| 0.6| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|03|03|Դատական դպրոց | 234.1| 230.3| 3.8|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
|03|03|ՀՀ դատախազություն | 14.0| 14.0| 0.0|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |Այլ կրթական ծրագրեր | 45447.9| 32354.2|13093.7|
|__|__|_________________________________________|________|________|_______|
| | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 45447.9| 32354.2|13093.7|
._________________________________________________________________________.
7.2 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
7.2.1 Գիտության ոլորտի իրավիճակի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները
7.2.1.1. Գիտության ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Հայաստանի Հանրապետությունում գիտությունը` որպես երկրի անվտանգության ապահովման, տնտեսության զարգացման, կրթության, մշակույթի և հասարակության առաջընթացի կարևորագույն գործոն, գտնվել է պետության ուշադրության ներքո: Անկախության տարիներին որոշ չափով պահպանվել է Հայաստանի Հանրապետության գիտական ներուժը, գիտնականների ազատ ստեղծագործելու իրավունքը, ի հայտ են եկել ոչ պետական գիտական կազմակերպություններ և գիտական հիմնադրամներ, ներդրվել է պետական բյուջեից գիտական ծրագրերի և թեմաների մրցութային և ծրագրային ֆինանսավորման համակարգը, ընդլայնվել է գիտական կազմակերպությունների ինքնուրույնությունը, միջազգային գիտական և գիտատեխնիկական համագործակցությունը: Որոշ չափով ձևավորվել է օրենսդրական և նորմատիվ իրավական դաշտը:
Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս գիտության մեջ ներգրավված են մոտ 6700 մարդ, որից բազային ֆինանսավորման հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտությունների ծրագրերի մեջ 3126 հաստիք, պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մեջ 2721 հաստիք և այլն:
._________________________________________________________________________.
| |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության իրավասության ներքո մատուցվող |
| |ծառայությունների շրջանակի նկարագրության ամփոփ աղյուսակ |
|__|______________________________________________________________________|
| |Ծառայությունների |Շահառուների շրջանակի |Պետական հատվածի |
| |շրջանակի նկարագրություն |նկարագրություն |կողմից ծառայության |
| | | |փոխհատուցման ծավալը |
|__|________________________|_______________________|_____________________|
| |Գիտական և |Համալսարաններ և այլ |մրցութային կարգով |
| |գիտատեխնիկական |բարձրագույն և |ընտրված |
| |գործունեության հիմնարար |հետբուհական կրթական |կազմակերպություններ, |
| |և կարևորագույն |հաստատություններ, |ամբողջությամբ |
| |նշանակություն ունեցող |գիտական և | |
| |կիրառական |գիտահետազոտական | |
| |հետազոտությունների |կազմակերպություններ | |
| |իրականացում | | |
|__|________________________|_______________________|_____________________|
| |Գիտական և |Համալսարաններ և այլ |մրցութային կարգով |
| |գիտատեխնիկական |բարձրագույն և |ընտրված |
| |լաբորատորիաների |հետբուհական կրթական |կազմակերպություններ, |
| |պահպանում և զարգացում, |հաստատություններ, |ամբողջությամբ |
| |լաբորատորիաների տարածքի |գիտական և | |
| |և սարքավորման |գիտահետազոտական | |
| |տրամադրում |կազմակերպություններ | |
| |հետազոտողներին | | |
|__|________________________|_______________________|_____________________|
| |Հին ձեռագրերի և |Մատենադարան, ԵՊՀ, ՀՀ |ամբողջությամբ |
| |մշակութային այլ |ԳԱԱ ցեղասպանության | |
| |արժեքների, ԵՊՀ |թանգարան-ինստիտուտ | |
| |կենսաբանական թանգարանի | | |
| |նմուշների, բարդ | | |
| |հետազոտական | | |
| |սարքավորումների | | |
| |պահպանում | | |
|__|________________________|_______________________|_____________________|
| |Ասպիրանտական և |Հետբուհական կրթություն |մրցութային կարգով |
| |դոկտորանտական |իրականացնող |ընտրված դիմորդներ, |
| |հետազոտություններ և |կազմակերպություններում |ամբողջությամբ |
| |կրթություն |սովորողներ | |
|__|________________________|_______________________|_____________________|
| |Գիտական և |Անհատներ և |մրցութային կարգով |
| |գիտատեխնիկական |հետազոտական խմբեր |ընտրված թեմաներ, |
| |գործունեության | |ամբողջությամբ |
| |պայմանագրային (թեմատիկ) | | |
| |հետազոտություններ | | |
._________________________________________________________________________.
1.1 Վերջին երկու տարիների ոլորտի (համակարգի) զարգացման միտումները
2004 թվականին կայացած մրցույթի արդյունքում պայմանագրային /թեմատիկ/ ֆինանսավորմամբ իրականացվող 760 գիտական թեմաների ղեկավարների հետ նախարարությունը 3 տարով կնքել է պայմանագրեր: 2004 թվականի նկատմամբ 2005 թվականին գիտնականների և գիտական աշխատողների մեկ հաստիքի հաշվարկով միջին ամսական աշխատավարձը բարձրացվել էր 37.5%-ով, և կազմել էր 22000 դրամ: Ծրագրի ֆինանսավորումը 2005 թվականին կազմել է 1076439.8 հազ. դրամ, 2006 թվականին` 1283284.5 հազ. դրամ, 19.2%-ով ավելացումը կապված է գիտաշխատողներին գիտական աստիճանների համար տրվող հավելավճարների գծով գումարները ծրագրում ներառելու հանգամանքի հետ:
2005 թվականից գործողության մեջ է դրվել բազային ֆինանսավորմամբ հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտությունների ծրագրերի ֆինանսավորումը: 2005թ. և 2006թ. ֆինանսավորվել է 109-ական ծրագրիր: 2005-2006 թվականներին շարունակվել է բազային ֆինանսավորման հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտությունների, գիտական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման, ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանման ծրագրերի ֆինանսավորումը: Բազային ծրագրերի ֆինանսավորումը 2005 թվականին կազմել է 2217687.9 հազ. դրամ` 2006 թվականին 2734164.0 հազ. դրամ, 23.2%-ի ավելացումը դարձյալ կապված է գիտաշխատողներին գիտական աստիճանների համար տրվող հավելավճարների գծով գումարները ծրագրում ներառելու հանգամանքի հետ:
«Գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման կարգ»-ին համապատասխան 2004 թվականից ֆինանսավորվում են ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված 5 պետական նպատակային ծրագրեր: 2005 և 2006 թվականների ընթացքում պարբերաբար իրականացվել է հաստատված 4 նպատակային ծրագրերի կատարման մոնիտորինգ: 2007 թվականին նախատեսվում է իրականացնել նոր մրցույթ արդեն ավարտված պետական նպատակային ծրագրերի փոխարեն: Այս ծրագրերի ֆինանսավորումը 2005 թվականին կազմել է 551000.0 հազ. դրամ` 2006 թվականին 733328.2 հազ. դրամ, 33.0%-ի ավելացումը կապված է հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների ծավալի աճի հետ:
ՀՀ կառավարության հանձնարարությամբ մշակվել և քննարկման համար շրջանառության մեջ է դրվել գիտության ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգային դրույթները:
2007 թվականին բազային ֆինանսավորման մեջ ներգրավված գիտնականների և գիտական աշխատողների մեկ հաստիքի հաշվարկով միջին աշխատավարձը բարձրացվել է 56.3%-ով և կազմել է 34386 դրամ, իսկ թեմատիկ ֆինանսավորման մեջ ներգրավված գիտնականների և գիտական աշխատողների մեկ հաստիքի հաշվարկով միջին աշխատավարձը բարձրացվել է 5.2%-ով և կազմել է 23300 դրամ:
1.2. Հիմնական խնդիրները
Գիտության ոլորտում միասնական քաղաքականության մշակման և արդյունավետ իրականացման գործում հիմնական խոչընդոտներից են պետական կառավարման միասնական համակարգի բացակայությունը, գիտական կազմակերպությունների գերատեսչական տարանջատվածությունը ակադեմիականի, բուհականի, ճյուղայինի:
Առկա գիտական ենթակառուցվածքները չեն ապահովում գիտական ներուժի արդյունավետ օգտագործումը:
Գիտական անկախ փորձաքննության բացակայությունը չի նպաստում ոլորտի արդյունավետ կազմակերպմանը: Պետության կողմից գիտությանը կոնկրետ ձևակերպված և հասցեագրված պատվերների բացակայությունը, գիտության ոլորտի առևտրայնացման, գիտական արդյունքի ապրանքայնացման ցածր մակարդակը, ինովացիոն գործունեության համար համապատասխան պայմանների, գիտական արդյունքների ներդրման արդյունավետ համակարգի դանդաղ ձևավորումը նույնպես խոչընդոտում են ոլորտի զարգացմանը:
Գիտական ներուժի վերարտադրությանը նպատակաուղղված քաղաքականության բացակայությունը հանգեցնում է գիտական կազմակերպություններում և բուհերում գիտական և գիտամանկավարժական կադրերի երիտասարդացման անբավարար մակարդակին:
Պաշտպանված չէ գիտնականի հեղինակային իրավունքը և անուշադրության են մատնված գիտական արդյունքի ապրանքայնացման և արտերկրում դրա իրացման հարցերը:
Բացասական երևույթներից են նաև միասնական գիտական տեղեկատվական համակարգի, ոլորտում ժամանակակից գիտատեխնիկական բազայի, գիտության և կրթության ինտեգրման ոչ բավարար մակարդակը:
Գիտության ոլորտի ներկա վիճակը օրվա հրամայական է դարձրել արդյունավետ գործող, արդիական գիտակրթական համակարգի ձևավորումը Հայաստանում:
Գիտության ոլորտում առկա հիմնական խնդիրներն են`
- Գիտության կառավարման արդյունավետ համակարգի ձևավորման նպատակով գիտության ոլորտի պետական կառավարման միասնական համակարգի ձևավորում,
- Գիտության ֆինանսավորման ծավալների ավելացում, ձևերի հստակեցում, ֆինանսավորման արդյունավետության բարձրացում,
- Գիտական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացում,
- Գիտական ներուժի վերարտադրության ապահովում,
- Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում,
- Գիտության ոլորտի գիտական փորձաքննության անկախ համակարգի ստեղծում,
- Գիտության և տեխնոլոգիաների գերակա ուղղությունների հստակեցում,
- Գիտության և կրթության ինտեգրում,
- Գիտական արդյունքի ապրանքայնացում ու դուրսբերում ներքին և արտաքին շուկա:
7.2.2. Գիտության ոլորտի նպատակները և գերակայությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում
2.1. Նպատակները
Գիտության ոլորտում բարեփոխումների հիմնական նպատակն է գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսության և հասարակության ստեղծումը, որում վճռորոշ դերակատարություն պետք է ունենա պետությունը:
Գիտական ոլորտի բարեփոխումները պետք է ընթանան մի կողմից գիտական համակարգի կառավարման արդյունավետության բարձրացման և ենթակառուցվածքների արդիականացման ու կատարելագործման, մյուս կողմից ըստ գիտության գերակա ուղղությունների գիտական կազմակերպությունների աշխատանքների նորովի կազմակերպման, գիտական կադրերի նպատակային պատրաստման և տեղաբաշխման, նրանց աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:
2.2 Գերակայությունները
Վերը նշված խնդիրներից առաջնահերթ են.
. Գիտության ոլորտի կառավարման արդյունավետ համակարգի ձևավորում,
. Գիտության ֆինանսավորման ծավալների ավելացում, ֆինանսավորման արդյունավետության բարձրացում,
. Գիտության ոլորտում համապատասխան ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացում,
. Գիտական ներուժի վերարտադրության ապահովում, ասպիրանտների կրթաթոշակի զգալի ավելացում:
._________________________________________________________________________.
| | Գերակա ուղղություն |Հիմնավորում` համապատասխան հղումներով |
| |___________________________|կառավարության տնտեսական և քաղաքական |
| | 2008թ. | 2009թ. | 2010թ. |ծրագրերին |
|__|___________________________|__________________________________________|
|1.|Գիտության ոլորտի կառավարման|Այդ ուղղությամբ առաջնահերթ քայլերից է |
| |արդյունավետ համակարգի |գիտության ոլորտի կառավարման համակարգի, դրա|
| |ձևավորում |մեխանիզմների արդիականացումը, պետական |
| | |պատվերի ձևավորման ու տեղադրման, գիտական |
| | |հետազոտությունների կազմակերպման, գիտական |
| | |արդյունքի ստացման ու ներդրման մեխանիզմների|
| | |հստակեցումը և հասցեականացումը: Այդ |
| | |մեկնակետով է, որ պետք է քննարկել պետական |
| | |կառավարման լիազոր մարմնի կարգավիճակը և |
| | |գործառույթները, որը կարող է հանդես գալ կամ|
| | |որպես որևէ նախարարության առանձնացված |
| | |ստորաբաժանում, կամ ՀՀ կառավարությանն |
| | |առընթեր պետական կոմիտե: Այդ մարմնին |
| | |վերապահվելու է գիտության ոլորտում պետական |
| | |քաղաքականության մշակումը ու իրականացումը: |
|__|___________________________|__________________________________________|
|2.|Գիտության ֆինանսավորման |Գիտության ֆինանսավորման ծավալների |
| |ծավալների ավելացում, |մեծացումը ենթադրում է ավելացնել ՀՀ պետական|
| |ֆինանսավորման |բյուջեից գիտությանն ուղղված միջոցները: |
| |արդյունավետության |Անհրաժեշտ է նաև օրենսդրորեն ամրագրել և |
| |բարձրացում |իրականացնել համաֆինանսավորման սկզբունքը, |
| | |ինչը հնարավորություն կընձեռի արտերկրից և |
| | |տարբեր միջազգային կազմակերպություններից |
| | |լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ ներգրավել |
| | |գիտության ոլորտ: Անհրաժեշտ է մշակել նաև |
| | |գիտական ծրագրերի և թեմաների ֆինանսավորման|
| | |այնպիսի մեխանիզմներ, որով բացառվի |
| | |պետության կողմից տրվող առանց այն էլ սուղ |
| | |միջոցների փոշիացումը: Պահպանելով |
| | |ֆինանսավորման բազմաձևությունը, այն պետք է|
| | |իրականացվի բացառապես մրցութային կարգով, |
| | |ծրագրային հիմնավորման սկզբունքով և |
| | |հասցեագրված: |
|__|___________________________|__________________________________________|
|3.|Գիտության ոլորտում |Գիտության ոլորտում համապատասխան |
| |համապատասխան ինստիտուցիոնալ|ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացման |
| |բարեփոխումների իրականացում |նպատակով պետք է իրականացվի նույն |
| | |ուղղության պետական գիտական |
| | |կազմակերպությունների վերակազմակերպումը, |
| | |հիմնադրամի կարգավիճակով գիտական |
| | |կենտրոնների |
|__|___________________________|__________________________________________|
|4.|Գիտական ներուժի |Անհրաժեշտ է իրականացնել հետբուհական |
| |վերարտադրության ապահովում, |կրթության բարեփոխումներ, այդ թվում` |
| |ասպիրանտների կրթաթոշակի |ստեղծել գիտական կադրերի պատրաստմանն |
| |զգալի ավելացում |ուղղված պետական պատվերի ձևավորման |
| | |գիտականորեն հիմնավորված համակարգ, |
| | |վերափոխել ասպիրանտուրայի համակարգը: |
| | |Գիտական ներուժի արդյունավետ |
| | |վերարտադրության ապահովման նպատակով |
| | |ներդրվել է ասպիրանտուրայի ընդունելության |
| | |միասնական քննությունների համակարգը: |
._________________________________________________________________________.
7.2.3. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ոլորտում (համակարգում) իրականացվելիք
ծախսային ծրագրերը (պարտավորությունները)
3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը (պարտավորությունները)
Գիտության ոլորտի պետական կառավարման միասնական համակարգի ձևավորման համար անհրաժեշտ է գիտության ոլորտի կառավարման բոլոր մակարդակներում իրականացնել գործառույթների ճշգրտում ու հստակեցում, այնուհետև այդ գործառույթները վերապահել համապատասխան կառավարման մարմիններին և կազմակերպություններին: Այդ ուղղությամբ առաջնահերթ քայլերից է պետական կառավարման լիազորված մարմնի ստեղծումը` ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության առանձնացված ստորաբաժանման, կամ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական կոմիտեի, կամ ՀՀ նախարարության կարգավիճակով: Այդ մարմնին վերապահվելու է գիտության ոլորտում պետական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը:
Գիտական ծրագրերի և թեմաների ընտրության գործընթացի բարելավման նպատակով նախատեսվում է 2007 թվականին ստեղծել և զարգացնել գիտական փորձաքննության անկախ համակարգ: Այդ ծրագրի իրականացման համար 2007 թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված է 13827.5 հազար դրամ: 2008 և 2009 թվականներին անհրաժեշտ գումարի բացարձակ չափը չի փոփոխվում: Նշված ծրագիրը 2007-2009 թվականներին իրականացվելու է «Եվրոպական նոր հարևաններ» ծրագրի շրջանակներում, համաֆինանսավորման սկզբունքով:
Գիտական ներուժի արդյունավետ վերարտադրության ապահովման նպատակով ներդրվել է ասպիրանտուրայի ընդունելության միասնական քննությունների համակարգը:
Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանվելու է գիտական աստիճանաշնորհման երկմակարդակ նոր համակարգ: Այդ համակարգի ներդրումը հետապնդելու է գիտական աստիճանաշնորհման գործընթացի մեխանիզմների հստակեցում և արդիականացում: Հիմնական նպատակն է համալսարանների և գիտական կազմակերպությունների ինքնավարության և ինքնուրույնության ապահովումը, միաժամանակ պահպանելով գիտական աստիճանաշնորհման գործընթացում որակի նկատմամբ պետական վերահսկողությունը: 2007 թվականին նախատեսվում է ատենախոսությունների պաշտպանությունների տարեկան քանակը պահպանել 400-450 սահմաններում, իսկ գիտամանկավարժական կոչումների շնորհման թիվը` 300-ի սահմաններում, որը նախատեսվում է պահպանել 2008-2010 թվականների ընթացքում:
2008-2010 թվականներին շարունակվելու են ՀՀ պետական բյուջեից արդեն իսկ ֆինանսավորվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային, պայմանագրային (թեմատիկ), պետական ծրագրերի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորումները: Գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը իրականացվելու է բացառապես մրցութային կարգով` գիտական ծրագրերով և թեմաներով:
Համաձայն «Գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի պահանջի, պետությունը յուրաքանչյուր տարի ՀՀ պետական բյուջեի ծախսային մասում նախատեսում է նախորդ տարվա համեմատ բյուջեի եկամտային մասի աճին համամասնորեն ավելացող գումարից ոչ պակաս հատկացումներ:
Ելնելով վերոհիշյալից, միջնաժամկետ ժամանակահատվածում գիտության ոլորտի համար հատկացվող գումարները` ըստ տարիների աճի դեպքում հիմնականում կուղղվեն գիտական աշխատողների աշխատավարձի բարձրացմանը (2009 թվականին նախատեսվում է 20 տոկոս աճ) և որոշ ծառայությունների գծով սակագների բարձրացմամբ պայմանավորված ծախսերին, ինչպես նաև նյութատեխնիկական բազայի բարելավմանը:
7.2.4. Ոլորտի գծով ֆինանսական պահանջների ամփոփում 2008-2010թթ.
ժամանակահատվածի համար
Աղյուսակ N 7.2.1. Ոլորտի (համակարգի) գծով 2008-2010թթ. ՄԺԾԾ ընդհանուր ծախսերի համեմատությունը ՀՀ 2007թ. պետական բյուջեի և 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ հետ (մլն. դրամներով)
._________________________________________________________________________.
| | 2007թ.| 2008թ.| 2009թ.|2010թ.|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|1. Ոլորտի գծով կողմնորոշիչ ընդհանուր | | | | |
|չափաքանակները 2007-2009 թթ. ՄԺԾԾ-ում |5151.13|5874.88|6550.78| x |
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|2. «ՀՀ 2007թ. պետական բյուջեի մասին» ՀՀ | | | | |
|օրենքով ոլորտի համար սահմանված ընդհանուր | | | | |
|հատկացումները | 5835.2| x | x | x |
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|3. Ոլորտի գծով գոյություն ունեցող ծրագրերի| | | | |
|ծախսերի և ծախսային պարտավորությունների | | | | |
|գնահատում 2008-2010թթ. ՄԺԾԾ համար (բացի | | | | |
|Քաղաքաշինության նախարարության ՄԺԾԾ հայտում| | | | |
|ընդգրկված կապիտալ շինարարության և կապիտալ| | | | |
|նորոգման ծախսերի ծրագրերից) |5745.19| 6528.9| 7330.3|8130.9|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|4. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՄԺԾԾ | | | | |
|հայտում ընդգրկված կապիտալ ծախսերի ծրագրեր | 90.01| -| -| - |
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|5. Ընդամենը (տող 3 + տող 4) | 5835.2| 6528.9| 7330.3|8130.9|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|6. Տարբերությունը ՀՀ 2007 թվականի պետական |(տող 5-| x | x | x |
|բյուջեի համապատասխան ցուցանիշից |տող 2) | | | |
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|7. Տարբերությունը 2007-2010թթ. ՄԺԾԾ-ով | | | | |
|սահմանված կողմնորոշիչ չափաքանակներից | x 6 | 54.0| 779.5| x |
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ N 7.2.2. Ոլորտի (համակարգի) գծով ֆինանսական պահանջների ամփոփում 2007-2010 թթ. համար
._________________________________________________________________________.
| 2007-2010 թթ. գիտության ոլորտի ծախսերը` ըստ ծրագրերի |
|_________________________________________________________________________|
| | 2007թ. | 2008թ. | 20092թ. | 2010թ. |
|_________________________________|_________|_________|_________|_________|
|1.|Բազային |3521292,6|2668565.8|2976313.3|3279294.2|
|__|______________________________|_________|_________|_________|_________|
|2.|Պայմանագրային (թեմատիկ) | 1340909|2677427.0|3019831.6|3364981.3|
|__|______________________________|_________|_________|_________|_________|
|3.|Նպատակային-ծրագրային | 833000.0|1182860.0|1334130.9|1486614.5|
|__|______________________________|_________|_________|_________|_________|
| |Գիտություն, ընդամենը |5835216.6|6528852.8|7330275.8|8130889.9|
._________________________________________________________________________.
Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների շրջանակներում ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեով և ՀՀ 2008-2010 թվականների ՄԺԾԾ-ով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գծով նախատեսված ծրագրերի կատարողական չափորոշիչները ներկայացված են Հավելված 2-ի N 1 աղյուսակում:
ԳԼՈՒԽ 8. |
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ |
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտի 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմման հիմքում դրվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 994-Ն որոշմամբ ամրագրված առողջապահությանը վերաբերող դրույթները, հաշվի են առնվել նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2007-2009 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 8-ի թիվ 774-Ն որոշմամբ հաստատված 2007-2009 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի և ՀՀ 2007 թվականին արդեն իսկ իրականացվող ծրագրերի ցուցանիշները:
8.1 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ժողովրդագրական վիճակի պատկերը վերջին տարիներին կրել է որոշակի փոփոխություններ, ինչն իր ազդեցությունն է ունեցել առողջապահության ոլորտի վրա: Բնակչության աշխատունակ տարիքի մարդկանց արտագաղթի արդյունքում տեղի են ունեցել էական փոփոխություններ բնակչության տարիքային խմբերում: Եթե 90-ական թվականների սկզբին մինչև 14 տարեկան երեխաները կազմում էին մշտական բնակչության ընդհանուր թվաքանակի 30.5 տոկոսը, մեծահասակները` 49.0 տոկոսը, իսկ ծերերը` 20.5 տոկոսը, ապա արդեն 2000թ.` կապված միգրացիայի հետ, պատկերը փոխվել է. բնակչության ընդհանուր թվաքանակի կառուցվածքում երեխաների թիվը նվազել է մինչև 24.7 տոկոսի, մեծահասակներինը նվազել է մինչև 45,3 տոկոսի, իսկ հասակավոր տարիքի անձանց թիվն աճել է մինչև 30.0 տոկոսի: Բնակչության տիպը պրոգրեսիվից փոխվել է ռեգրեսիվի: Կապված երկրում սոցիալ-տնտեսական զարգացման դրական միտումներից, արտագաղթի կրճատման, համեմատաբար երիտասարդ ընտանիքների հայրենիք վերադարձի և ծնելիության մակարդակի բարձրացման միտումների հետ կանխատեսվում է, որ մոտ ապագայում հանրապետության բնակչության տիպը ռեգրեսիվից կփոխվի ստացիոնարի, ապա` նորից պրոգրեսիվի:
Գծանկար 8.1 Բնակչությունը.
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
1990 թվականի համեմատությամբ հանրապետությունում ծնելիությունը նվազել է 2.1 անգամ: 1990 թվականին Հայաստանում կենդանի ծնվածների թիվը կազմել է 79882 հազար երեխա, իսկ 2005 թվականին` 37499, համապատասխանաբար ծնելիության ցուցանիշը 1000 բնակչի հաշվով նվազել է 22.5-ից մինչև 11.66-ի: Նույն ժամանակաշրջանում ընդհանուր մահացությունը աճել է 16.6 տոկոսով (1990թ. 1000 բնակչի հաշվով 6.2-ից 2005թ. հասնելով մինչև 8,2-ի), իսկ բնակչության բնական աճի ցուցանիշը նվազել է ավելի քան 4.7 անգամ` համապատասխանաբար 16.3-ից նվազելով մինչև 3.46-ի:
Գծանկար 8.2 Ընդամենը կենդանի ծնվածների թվաքանակը.
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է նշել, որ այդ ֆոնի վրա սկսած 2002 թ. նկատվում է ծնելիության ցուցանիշի աճ (2001թ.-8,44, 2002թ.- 10.04, 2003թ. -11.15, 2004թ.- 11,67, 2005թ.- 11.66): Այդ պարագայում թեև ընդհանուր մահացության մակարդակը մնում է բարձր, այնուհանդերձ դիտարկվում է մանկական մահացության ցուցանիշի նվազում ավելի քան 2 անգամ (այդ 1000 կենդանածնի հաշվով 1986թ. 23.6-ից 2004թ. իջել է մինչև 11.55-ի, սակայն 2005թ. կազմել է` 12.27): Մայրական մահացության 2005 թվականի ցուցանիշը կազմել է 26,67 (100 000 կենդանածնի հաշվով) և վերջին տարիներին դրսևորվում է այդ ցուցանիշի նվազման միտում: Սակայն այն թեև զգալի ցածր է ԱՊՀ երկրների միջին մակարդակից (40.0), այդուհանդերձ դեռևս ավելի քան 4 անգամ գերազանցում է Եվրոպական համանման միջին ցուցանիշին (6.72): Վերջին տարիներին արձանագրվել է ծնունդների աճի միտում:
Գծանկար 8.3 Բնական աճը.
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Կյանքի սպասվելիք տևողությունը վերջին տարիների ավելացման միտում ունի, ըստ ստորև ներկայացված գծապատկերի:
Գծանկար 8.4 Կյանքի սպասվելիք տևողությունը
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Բնակչության առողջությունը բնութագրող ցուցանիշների դինամիկայի վերաբերյալ առավել ճշգրիտ պատկերացում կազմելու նպատակով վերլուծությունը կատարվել է հիմնվելով գրանցված հիվանդությունների բացարձակ թվերի վրա: Հարկ է նշել, որ ընդհանուր առմամբ 2005 թ. գրանցված հիվանդությունների թիվը 2000 թ. համեմատությամբ նվազել է 244.8 հազար դեպքով (2005թ.` 811.0 հազար դեպք, 2000թ.` 1055.8 հազար դեպք): Համանման պատկեր է կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված հիվանդությունների դեպքում: Սակայն առանձին հիվանդությունների գծով այդ օրինաչափությունը չի պահպանվում: Հատկապես ուշադրության է արժանի սոցիալական կախվածություն և հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դինամիկան: Ստորև ներկայացվում է ընդհանուր հիվանդացության փոփոխությունը.
Աղյուսակ 8.1 Բնակչության ընդհանուր հիվանդացությունը.
._________________________________________________________________________.
| | 2000թ.| 2001թ.| 2002թ.| 2003թ. | 2004թ. |2005թ.|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|Գրանցված | | | | | | |
|հիվանդությունների | | | | | | |
|թիվը | | | | | | |
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
| ընդամենը|1055 795|977 653|967 179|1 139 331|1 017 434|811024|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|կյանքում առաջին անգամ| | | | | | |
|գրանցված | 594 015|531 208|519 843| 604 952| 590 621|425806|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|որից` | | | | | | |
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|Ինֆեկցիոն և | | | | | | |
|մակաբուծական | | | | | | |
|հիվանդություններ | | | | | | |
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
| ընդամենը| 84 532| 81 884| 75 216| 77 027| 72 037| 48193|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|կյանքում առաջին անգամ| | | | | | |
|գրանցված | 65 371| 61 106| 56 314| 60 180| 58 089| 35234|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
| այդ թվում | | | | | | |
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|Տուբերկուլյոզ | | | | | | |
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
| ընդամենը| 5 458| 5 786| 6 050| 6 068| 6 165| 6455|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|կյանքում առաջին անգամ| | | | | | |
|գրանցված | 1 284| 1 343| 1 393| 1 437| 1 558| 2006|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|Չարորակ | | | | | | |
|նորագոյացություններ | | | | | | |
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
| ընդամենը | 21 927| 23 451| 24 384| 25 580| 26 522| 26512|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|կյանքում առաջին անգամ| | | | | | |
|գրանցված | 5 413| 5 666| 5 734| 5 951| 6 174| 6396|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|Շաքարային դիաբետ | | | | | | |
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
| ընդամենը | 38 845| 38 842| 40 630| 39 831| 38 850| 39982|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|կյանքում առաջին անգամ| | | | | | |
|գրանցված | 2 834| 2 817| 3 005| 2 808| 3 622| 5439|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|Հոգեկան խանգարումներ | | | | | | |
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
| ընդամենը | 55 501| 53 908| 51 942| 46 198| 52 827| 48139|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|կյանքում առաջին անգամ| | | | | | |
|գրանցված | 4 854| 4 638| 4 433| 4 817| 5 694| 2501|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|Հիպերտոնիկ | | | | | | |
|հիվանդություն | | | | | | |
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
| ընդամենը| 32 842| 31 353| 31 442| 31 507| 31 613| 48010|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|կյանքում առաջին անգամ| | | | | | |
|գրանցված | 5 029| 5 244| 5 866| 6 181| 6 234| 15938|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|Սրտի իշեմիկ | | | | | | |
|հիվանդություն | | | | | | |
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
| ընդամենը| 48 925| 46 689| 48 532| 46 300| 35 426| 37663|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|կյանքում առաջին անգամ| | | | | | |
|գրանցված | 7 380| 7 206| 8 052| 8 581| 8 278| 11303|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|Վնասվածքներ և | | | | | | |
|թունավորումներ | | | | | | |
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
| ընդամենը| 72 188| 60 888| 61 143| 60 966| 46 357| 47287|
|_____________________|________|_______|_______|_________|_________|______|
|կյանքում առաջին անգամ| | | | | | |
|գրանցված | 70 948| 59 501| 59 537| 59 757| 45 450| 45812|
._________________________________________________________________________.
Այսպես, նկատվում է կյանքում առաջին անգամ գրանցված տուբերկուլյոզի դեպքերի աճ, հիվանդության դեպքերն իջնելու միտում չունեն, տարեց տարի ավելանում են ընդհանուր գրանցված և դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող հիվանդների թիվը. 2005 թվականին` 1999 թվականի համեմատ աճը կազմում է 39,8%: Նույն պատկերը դիտվում է շաքարային դիաբետի դեպքում, 2005 թվականին` 1999 թվականի համեմատ աճը կազմում է 7,8 տոկոս: Չարորակ նորագոյացությունների ընդհանուր թվի մակարդակը (հիվանդելիություն) 2005 թվականին` 1999 թվականի համեմատ ավելացել է 17,3% -ով, իսկ կյանքում առաջին անգամ գրանցված դեպքերը (հիվանդացություն)` 18,1% -ով: Հոգեկան խանգարումները համեմատվող թվերը պակասել են գրեթե 15,6% -ով, իսկ կյանքում առաջին անգամ գրանցված դեպքերը` 47,4% -ով: Հիպերտոնիկ հիվանդության ընդհանուր դեպքերը բավականին աճել են` 44,0% -ով, իսկ կյանքում առաջին անգամ գրանցված հիվանդության թիվը` 20,5%-ով: Նույնը կարելի է ասել նաև սրտի իշեմիկ հիվանդության վերաբերյալ` հիվանդելիությունը իջել է ավելի քան 30%-ով, իսկ հիվանդացությունը բարձրացել է 15,6% -ով: Հատուկ ուշադրություն է գրավում` ըստ պատճառների մահվան դեպքերի թիվը:
Ստորև ներկայացված են 2005թ. տվյալներ` գրանցված հիվանդությունների և մահվան դեպքերի վերաբերյալ:
Աղյուսակ 8.2 Սոցիալական կախվածություն և հատուկ նշանակություն ունեցող հիմնական հիվանդությունների հիվանդացության և մահացության մակարդակների համեմատականը
._________________________________________________________________________.
|Հիվանդության |Հիվանդության |2005թ. |Մահացության |2005թ. |
|անվանումը |դեպքերը |համեմատականը |դեպքեր |համեմատականը|
| |(բացարձակ |1988թ.-ի |(բացարձակ |1988թ.-ի |
| |թվեր) |նկատմամբ |թվեր) |նկատմամբ |
| | | | | |
| |_____________| |_____________| |
| |1988թ.|2005թ.| |1988թ.|2005թ.| |
| | | | | | | |
|__________________|______|______|_____________|______|______|____________|
|Տուբերկուլյոզ | 3 250| 6 455|աճ 1,9 անգամ | 63| 158|աճ 2,5 անգամ|
|__________________|______|______|_____________|______|______|____________|
|Չարորակ նորա- | | | | | | |
|գոյացություններ |21 228| 26512|աճ 1,2 անգամ | 3 013| 4679|աճ 1,5 անգամ|
|__________________|______|______|_____________|______|______|____________|
|Շաքարային դիաբետ |29 575| 39982|աճ 1,3 անգամ | 405| 1570|աճ 3,8 անգամ|
|__________________|______|______|_____________|______|______|____________|
|Հիպերտոնիկ |42 062| 48010|աճ 1,1 անգամ | 1 869| 526|նվազեցում |
|հիվանդություն | | | | | |0,3 անգամ |
|__________________|______|______|_____________|______|______|____________|
|Սրտի իշեմիկ |76 607| 37663|նվազեցում 0,5|6 405 | 8946|աճ 1,4 անգամ|
|հիվանդություն | | |անգամ | | | |
|__________________|______|______|_____________|______|______|____________|
|Սրտամկանի սուր | 1 542| 1876|աճ 1,2 անգամ | 1 633| 2343|աճ 1,4 անգամ|
|ինֆարկտ | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
Ինչպես երևում է աղյուսակից, 2005 թվականին բոլոր ներկայացված հիվանդությունների գրանցված դեպքերի թիվը 15 տարվա ընթացքում աճել են ոչ այդքան բարձր տեմպերով, և կազմում են 1,1-ից-1,9 անգամ, իսկ 2005թ. նկատվում է ընդհանուր և որոշ հիվանդությունների առումով նույնիսկ նկատվում է նվազեցում, ինչպես սրտի իշեմիկ հիվանդությունները, որը բացատրվում է ժամանակին ախտորոշվելը` պետպատվերի շրջանակներում անվճար կորոնարոանգիոգրաֆիա հետազոտության լայն կիրառումը, և կատարվող սրտի վիրահատությունների թվի տարեցտարի աճի տեմպերը: Սակայն այդ չի կարելի ասել մահվան դեպքերի մասին, քանի որ դրանց աճը գերազանցում է գրանցված հիվանդությունների տեմպերը և կազմում է 2-2,5 անգամ, իսկ շաքարային դիաբետի դեպքում` նույնիսկ 3,8 անգամ:
Ամփոփելով ներկայացված վերլուծական տվյալները, կարելի է գալ այն եզրակացության, որ ՀՀ առողջապահության ոլորտի բուժկազմակերպությունները` հատկապես առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) օղակը, դեռևս ոչ պատշաճ մակարդակով են կազմակերպում առաջնային և երկրորդային պրոֆիլակտիկայի աշխատանքները, ակտիվ ձևով և ժամանակին չեն հայտնաբերվում հիվանդությունները և իրականացվում բուժականխարգելիչ օգնությունը: Մյուս կողմից բնակչության շրջանում ցածր է մնում առողջության պահպանման վերաբերյալ բժշկահիգիենիկ գիտելիքները, հիվանդները ժամանակին չեն դիմում բժիշկներին, զբաղվում են ինքնաբուժությամբ կամ ընդհանրապես չեն բուժվում: Այդ բոլորի հետևանքով գրանցվում են հիվանդությունների բարդացած ձևեր, ավելանում են մահվան դեպքերը թվերը` հատկապես սոցիալական կախվածություն և հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդություններով տառապող հիվանդների մոտ:
Մեծ ուշադրություն է դարձվում բուժականխարգելիչ կազմակերպություններում լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների պատշաճ մակարդակով կազմակերպմանը և բժշկական օգնության որակի բարձրացմանը: Այդ նպատակով 2005թ. առողջապահության բյուջեով կենտրոնացված կարգով ձեռք է բերվել և ՀՀ մարզերի ու Երևան քաղաքի բուժհաստատություններին է բաշխվել մոտ 1 մլրդ դրամի նորագույն, ժամանակակից ախտորոշիչ և լաբորատոր բուժսարքավորումներ: Բաշխման հիմքում դրված են եղել հանրապետության բուժկանխարգելիչ հաստատությունների կողմից ներկայացված կարիքները, նորագույն բժշկատեխնոլոգիական հագեցվածության աստիճանական բարելավումը:
Ամրապնդվել և ընդլայնվել են ՀՀ առողջապահության նախարարության և ՀՀ մարզպետների հետ համագործակցությունը, ինչպես նաև տարբեր երկրների հետ կապերը և միջազգային կազմակերպությունների հետ միջազգային ծրագրերին մասնակցությունը:
Առողջապահության բնագավառում հիմնական գերակայություն է շարունակում համարվել առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնությունը: Սկսած 2006 թվականից ամբուլատոր-պոլիկլինիկական անվճար բուժօգնության ծրագրերում ընդգրկվել է հանրապետության բնակչությունն ամբողջությամբ` անկախ տարիքից և սոցիալական կարգավիճակից, (բացառությամբ ստոմատոլոգիական բուժօգնությունից, որն անվճար է միայն բնակչության սոցիալապես անապահով խմբերում ընդգրկվածների և մինչև 8 տարեկան երեխաների համար), որի արդյունքում նկատելի աճել են հաճախումները ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատություններում:
Գծանկար 8.2 Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատություններում բնակչության մեկ շնչին ընկնող տարեկան միջին հաճախումները
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության գծով 2007 թվականին նախատեսվել է 16766.3 մլն դրամ` ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 14344.6 մլն դրամի դիմաց կամ աճը կազմել է 16.9%: Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության շրջանակներում նախատեսվել է յոթ ծրագրերի իրականացում: «Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման» ծրագրով տարվա կտրվածքով տեղամասային թերապևտի (ընտանեկան բժշկի) կողմից 18 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի անձանց բժշկական օգնության և սպասարկման համար մեկ բնակչի հաշվով հատկացվող միջինացված գումարը նախատեսվել է 1324 դրամ` ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 1126 դրամի դիմաց, իսկ լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտության ծախսերը ըստ մեկ շնչի ֆինանսավորման նախատեսվել է 652 դրամ` ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 519 դրամի դիմաց: Նշված ծրագրով տարվա կտրվածքով տեղամասային մանկաբույժի (ընտանեկան բժշկի) կողմից մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության և սպասարկման համար մեկ երեխայի հաշվով հատկացվող միջինացված գումարը նախատեսվել է 2694 դրամ` ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 2284 դրամի դիմաց, իսկ լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտության ծախսերը ըստ մեկ շնչի ֆինանսավորման նախատեսվել է 533 դրամ` ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 391 դրամի դիմաց:
Հիվանդանոցային բուժօգնության գծով նախատեսվել է 16848.9 մլն դրամ` ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 14611.1 մլն դրամի դիմաց կամ աճը կազմել է 15.3 տոկոս: Հիվանդանոցային բուժօգնության գծով աճը հիմնականում պայմանավորված է մեկ հիվանդի մեկ օրվա բուժման միջինացված արժեքի բարձրացմամբ, ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեով հաստատվածի նկատմամբ 5646 հիվանդանոցային դեպքի բուժման և հիվանդանոցային բուժհաստատությունների կապիտալ վերանորոգման գծով ծախսերի 266.2 մլն դրամով ավելացման հետ (կապիտալ վերանորոգման գծով ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 495.0 մլն դրամի դիմաց` 2007 թվականին նախատեսվել է 761.2 մլն դրամ): Հիվանդանոցային բուժօգնություն իրականացնող բուժհաստատություններում մեկ հիվանդի մեկ օրվա բուժման միջինացված արժեքը նախատեսվել է 10200 դրամ` ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 9000 դրամի դիմաց կամ աճը կազմում է 13.3 տոկոս, որը հիմնականում պայմանավորված է աշխատավարձի բարձրացման, դեղորայքի և բժշկական պարագաների, ինչպես նաև տնտեսական բնույթի ծախսերի ավելացման հետ` կապված գազի, կապի և ջրմուղ-կոյուղու սակագների բարձրացման հետ: Բժշկական անձնակազմի աշխատողների հաշվարկային միջին ամսական աշխատավարձը նախատեսվել է հասցնել մինչև 42.6 հազ. դրամի (ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 38.7 հազ. դրամի դիմաց), իսկ միջին բուժանձնակազմի աշխատողների հաշվարկային միջին ամսական աշխատավարձը` մինչև 33.3 հազ. դրամի (ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 30.3 հազ. դրամի դիմաց): Մեկ հիվանդի մեկ օրվա բուժման միջինացված արժեքի մեջ տնտեսական բնույթի ծախսերը նախատեսվել են 13.5 տոկոս, իսկ դեղորայքի և բժշկական պարագաների ծախսերը` 21.2 տոկոս:
Հիվանդանոցային բուժօգնության շրջանակներում 2007 թվականին նախատեսվել է տասներկու ծրագրերի իրականացում:
Առաջիկա տարիներին կշարունակվի առողջապահության համակարգի օպտիմալացման գործընթացի խորացումը, որը նպատակ կունենա շարունակելու իրականացնել այնպիսի ռազմավարություն, որը կբարձրացնի համակարգի արդյունավետությունը, ինչը կենթադրի հիվանդանոցային մահճակալային ֆոնդի կրճատում, մահճակալների տարեկան միջին զբաղվածության ավելացում և այլն:
Գծանկար 8.3 Մահճակալի միջին տարեկան զբաղվածությունը
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Առկա խնդիր է դիտարկվում առողջապահության ոլորտին ուղղվող պետական ծախսերի շարունակական ավելացման պայմաններում առավել նպատակային և արդյունավետ ծախսային ուղղվածության ապահովումը, ինչպես նաև բուժօգնության ծառայությունների մատչելիության բարձրացումը: Առողջապահության ոլորտում պետական ծախսերի աճը հանդիսանում է ոլորտում իրավիճակի բարելավման առաջնահերթ ուղղություններից մեկը: Ծրագրային ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում առողջապահության ոլորտի պետական ծախսերն ունենալու են աճի միտում:
2000-2006թթ. հանրապետությունում իմունոկանխարգելման, մալարիայի, խոլերայի դեմ պայքարի և կանխարգելման համալիր հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման շնորհիվ, որոշ վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը բարելավվել է: Մալարիայով հիվանդացությունը 2004 թվականին` 1998 թվականի հետ համեմատած, նվազել է մոտավորապես 2,0 անգամ, 2000-2003թթ. հանրապետությունում չեն արձանագրվել խոլերայի, պոլիոմիելիտի դեպքեր: Եզակի է դարձել դիֆթերիայի, կապույտ հազի, փայտացման դեպքերի արձանագրումը: 1994թ. սկսած Իմունոկանխարգելման ազգային ծրագրում ընդգրկված հիվանդությունների առումով արձանագրվել է հիվանդացության և մահացության նվազման միտում:
Երկրում չի գործում ժամանակակից պահանջները բավարարող առողջապահության վիճակագրական, տեղեկատվական-վերլուծական համակարգ: Ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելման և մոնիտորինգի ուղղությամբ նորմատիվ փաստաթղթերի մշակման, ինչպես նաև վերլուծական և կազմակերպական աշխատանքները դեռևս բավարար մակարդակով չեն կատարվում:
Առողջապահության ոլորտի համար շարունակում է խնդիր դիտարկվել ընդհանուր հիվանդացության կազմում տուբերկուլյոզով, շաքարային դիաբետով, սրտամկանի սուր ինֆարկտով, ինչպես նաև չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների թվի ավելացումը:
Հանրապետության առողջապահության ոլորտի առջև խնդիր է դրված ապահովել յուրաքանչյուր քաղաքացու առողջության պահպանման սահմանադրական իրավունքը, զարգացնել պետության կողմից երաշխավորված բնակչության համար անվճար բժշկական օգնությունը և իրական մատչելիությունը:
8.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
8.2.1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Առողջապահության ոլորտում պետության կողմից իրականացվող ծրագրերի նպատակներն են`
1. Բնակչության հիգիենիկ-հակահամաճարակային անվտանգության ապահովումը, մասնավորապես` դիֆթերիայի առաջացման տեղական դեպքերի վերացումը, հեպատիտ «Բ» վիրուսակիրների թիվը 40%-ով նվազեցումը, տուբերկուլյոզի հիվանդացությունը և մահացությունը մոտ 10%-ով նվազեցումը, մալարիայի առաջացման դեպքերի` 5-ից ցածր մակարդակի (100 000 բնակչի հաշվով) նվազեցումը և այդ հիվանդության վերացումը, դիարեայի ցածր մակարդակի պահպանումը և մահվան դեպքերի նվազեցումը, կարմրուկի վերացումը և հավաստագրման համար կարմրուկից ազատված գոտի հռչակումը:
2. Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ապահովումը, Բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության ապահովումը, մասնավորապես` սիրտ-անոթային հիվանդությունների հիվանդացության մակարդակի իջեցում 10%-ով, միկրոանոթային և մակրոանոթային բարդություններով, շաքարային դիաբետով հիվանդների հոսպիտալացման դեպքերի նվազեցում` 5%-ով, ուռուցքային հիվանդությունների վաղ ախտորոշման ցուցանիշի բարձրացում` 15%-ով, առաջնային բուժկանխարգելիչ միջոցառումների մեջ կանխարգելիչ միջոցառումների տեսակարար կշռի ավելացումը, տարեկան մոտ 150 ընտանեկան բժիշկի և 150 ընտանեկան բուժքրոջ պատրաստումը, ժամանակակից լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ սարքավորումներով և տեխնոլոգիաներով, դեղորայքային և բուժպարագաներով հագեցվածության բարձրացումը, իրականացվող բժշկական օգնության որակի բարձրացումը, բնակչության անվճարունակ հատվածի համար բուժօգնության մատչելիության մակարդակի բարձրացումը:
3. Մոր և մանկան առողջության պահպանման ապահովումը, մասնավորապես` հղի կանանց վաղաժամ կոնսուլտացիոն հսկողության ապահովումը առնվազն 70%-ով, մայրական մահացության մակարդակը 1/3-ով նվազեցումը, տնային պայմաններում ծննդաբերության դեպքերի նվազեցումը` ապահովելով ծննդաբերության 100% ընդգրկվածությունը ստացիոնար պայմաններում, պերինատալ և վաղ նեոնատալ մահացությունը 10%-ով նվազեցումը, մանկական մինչև 1 տարեկան և մինչև 5 տարեկան մահացության մակարդակի 1/4-ով նվազեցումը, երեխաների պատվաստումների 90%-ով ընդգրկվածության ապահովումը, մինչև 4 ամսական երեխաների 55%-ի և մինչև 6 ամսական երեխաների 30%-ի բացառապես կրծքով սնուցման ապահովումը, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 35%-ի ընդգրկվածության ապահովումը անհատական վերականգնողական ծրագրերում:
4. Սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդություններից բուժվողների բուժօգնության ապահովումը:
8.2.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2008 - 2010 ԹԹ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտի ծրագրային գերակայություններն են համարվում բնակչության հիգիենիկ և համաճարակային անվտանգության ապահովման, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության դերի իրական բարձրացման, մոր և մանկան առողջության ապահովման, սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների կանխարգելման և բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության ապահովման, ինչպես նաև տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված ծրագրերը:
Հիգիենիկ և համաճարակային անվտանգության ապահովում
Բնակչության հիգիենիկ և համաճարակային անվտանգության ապահովումը պետական կարևորագույն խնդիրներից է և երաշխավորվում է «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: Այս համակարգի անխափան գործունեության ապահովումը կենսական նշանակություն ունի երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնակչության առողջության պահպանման համար:
Բնակչության հիգիենիկ և համաճարակային անվտանգության ապահովման առումով` ծրագիրը նախատեսում է երկրում ապահովել հիգիենիկ և հակահամաճարակային հսկողությունը, բնակչության առողջության պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, ինֆեկցիոն և զանգվածային ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելումը, հանրային առողջապահության համակարգի զարգացումը:
Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնություն
Ինչպես բնակչության աղքատության հաղթահարման համատեքստում, այնպես էլ 2008-2010թթ. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման միջին ժամկետ ծրագրի համատեքստում առողջապահության ոլորտի գերակա ուղղություն է շարունակում դիտվել առողջապահական ծառայությունների մատչելիության բարձրացումը` հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացնելով բուժօգնության առաջնային օղակի վրա:
Հաշվի առնելով առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության մատչելիության ավելի բարձր մակարդակը և ազգաբնակչությանը տարածքային կտրվածքով հասանելիության ավելի մեծ աստիճան ապահովելու պահանջը` պետական բյուջեի ծախսերի կառուցվածքում ավելացվելու է առաջնային բուժօգնության բաժինը` ի հաշիվ հիվանդանոցային բուժօգնությանը տրամադրվող միջոցների տեսակարար կշռի կրճատման և ընդհանուր ծախսերի ավելացման:
Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնությանն ուղղվող գումարները 2008 թվականին կկազմի 19445.4 մլն դրամ կամ 2007թ. հաստատված բյուջեի նկատմամբ կաճի 16.3%-ով կամ 2719.1 մլն դրամով:
Գծանկար 8.4 Ամբուլատոր և հիվանդանոցային բուժօգնության ֆինանսավորումը (առողջապահության ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ, %)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Մոր և մանկան առողջության պահպանում
Կանանց և երեխաների առողջության պահպանման, այդ թվում` վերարտադրողական առողջության խնդիրներին համարժեք ուշադրության ցուցաբերումը սկզբունքային նշանակություն ունի առողջ սերունդ ունենալու և բնակչության առողջական վիճակի բարելավման առումով: Այդ նպատակով վերահաստատվել է կանանց և երեխաների առողջության հարցերի գերակայությունը: Մոր և մանկան առողջության պահպանման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է զգալիորեն ավելացնել ինչպես հիվանդանոցային, այնպես էլ առաջնային բուժօգնության կազմակերպությունների` մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության գծով պետական ծախսերը: Երեխաների բուժօգնության ուղղությամբ հատուկ ուշադրություն է դարձվելու հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումներին` ներառյալ պատվաստումների իրականացմանը:
Սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների կանխարգելման և բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության ապահովմանն ուղղված ծրագրերը
Սոցիալական կախվածություն և հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը, հիվանդների բուժօգնության կազմակերպումը և շարունակական հսկողությունը, բնակչության շրջանում առողջ ապրելակերպի և հիգիենայի վերաբերյալ գիտելիքների քարոզչությունը սկզբունքային նշանակություն ունի բնակչության առողջության պահպանման հարցում:
Ծրագրի նպատակն է 2008-2010 թթ. բնակչության աղքատ խավերի, սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության և սպասարկման մատչելիության բարձրացումը և առավելագույնս ապահովումը: Նախատեսվում է բուժօգնություն ստացողների շարքում ընդլայնել սոցիալապես անապահով խմբերը ներկայացնող անձանց թիվը: Ծրագիրը նախատեսում է 2008-2010 թթ. ընթացքում իրականացնել կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և բժշկական օգնության ամենալայն ծավալ` հիվանդությունների բոլոր հիմնական խմբերի գծով, առողջապահության համակարգի բոլոր օղակներում` առանց մասնագետների ցանկի, հաճախումների, լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների թվի սահմանափակման:
Տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելումը
Անհրաժեշտ է մեծացնել ինֆեկցիոն հիվանդությունների, այդ թվում` տուբերկուլյոզի, սեռավարակների և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման, վաղ հայտնաբերման և լիարժեք բուժման արդյունավետությունը:
8.2.3 ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
2008 թվականին, 2007 թվականի համեմատ, առողջապահությանը պետական բյուջեից հատկացումները կավելանան 6693.0 մլն դրամով: Ելնելով ոլորտում վարվող պետական քաղաքականությունից և հիմնական գերակայություններից` այդ գումարի 40.6 տոկոսը` մոտ 2719.1 մլն դրամ կուղղվի բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ապահովմանը, որը կկազմի առողջապահության ընդհանուր ծախսերի 37.6 տոկոսը, 2009թ.` 37.5 տոկոսը, 2010թ.` 37.6 տոկոսը:
Հատկացումների ընդհանուր ավելացման 4.5 տոկոսը կամ մոտ 304.51 մլն դրամ կուղղվի բնակչության հիգիենիկ-հակահամաճարակային անվտանգության ապահովմանը. վերջինիս հատկացվող պետական ծախսերը 2008 թ. համեմատ կավելանան 13.7%-ով և կկազմի առողջապահության ընդհանուր ծախսերի 4.9 տոկոսը, 2009թ. և 2010թ. ևս կպահպանվի նույն մակարդակին:
2008թ. հիվանդանոցային բուժօգնությանը հատկացվող ծախսերը 2007 թ. համեմատ կավելանան մոտ 2363.7 մլն դրամով, այն կկազմի ընդհանուր ավելացման 35.3 տոկոսը, իսկ առողջապահությանն ուղղվող ընդհանուր ծախսերի մեջ կկազմի 35.7 տոկոսը, 2009թ.` 35.3 տոկոսը, 2010թ.` 35.2 տոկոսը:
Խնդիր ունենալով, հիվանդանոցային բուժօգնության համեմատ, առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության գերակայությունը, մատչելիության ավելի բարձր մակարդակը և ազգաբնակչությանը տարածքային կտրվածքով հասանելիության ավելի մեծ աստիճանը, առողջապահության պետական ծախսերի ֆինանսավորման կառուցվածքում նախատեսվել է առաջնային բուժօգնության ֆինանսավորման բարձր աճի առաջանցիկ տեմպերի ապահովում` մասնավորապես 2008 թվականին 2007 թվականի համեմատությամբ առողջապահությանն ուղղվող ծախսերը կաճեն 14.9 տոկոսով, իսկ առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնությանն ուղղվող ծախսերը 16.3 տոկոսով: Առաջնային (ամբուլատոր - պոլիկլինիկական) բուժօգնության համակարգում առողջության կանխարգելումը և վաղ հայտնաբերումը ենթադրում է աջակցություն ընդհանուր հիվանդացության նվազմանը: Եթե 1998թ. պետական բյուջեի առողջապահությանն ուղղվող ներդրումների 56.6 տոկոսը հատկացվել է հիվանդանոցային բուժօգնության կազմակերպմանը, իսկ 19.0 տոկոսը առողջության առաջնային պահպանմանը, ապա 2008-20010 թթ. ծախսային հարաբերակցության փոփոխությունը համապատասխանաբար կկազմի` 35.7% և 35.3%, 35.2% և 37.6%, 37.5% և 37.6%,: Առողջապահության ոլորտում ներդրումային աճի միտումը ենթադրում է, որ բնակչության համար ամենամատչելի և իր գործունեության հիմքում կանխարգելման կարևորագույն գործառույթ իրականացնող առաջնային բուժօգնության ոլորտը սկսել է գործել առավել արդյունավետ, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատություններում հաճախումները ավելացման միտում ունեն:
8.3. 2008-2010ԹԹ. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2008-2010թթ. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման միջին ժամկետ ծրագրով առողջապահության պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի նկատմամբ կունենա ավելացման միտում` ըստ ստորև ներկայացված գծանկարի:
Գծանկար 8.5 Առողջապահության ոլորտի պետական ծախսերի մակարդակը (%` ՀՆԱ-ի նկատմամբ)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
2008-2010թթ. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման միջին ժամկետ ծրագրով առողջապահության պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը պետական ընդհանուր ծախսերում ներկայացված է ստորև:
Գծանկար 8.6 Առողջապահության բնագավառին հատկացվող ծախսերը` ընդհանուր բյուջետային ծախսերի նկատմամբ (%)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Բյուջետային հատկացումների աճը մասնավորապես ուղղվելու է առողջապահության միջոլորտային և ներոլորտային ծրագրային գերակայություններով պայմանավորված նպատակների իրականացմանը: Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հիմնարար դրույթ է հանդիսացել, առկա ֆինանսական ռեսուրսների պայմաններում, բնակչության ամենաաղքատ և սոցիալապես առավել անպաշտպան խմբերի` բժշկական ծառայություններից օգտվելու մատչելիության աստիճանի բարձրացումը:
2008-2010 թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով առողջապահության ոլորտին (ներառյալ առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգման, կապիտալ շինարարության համար կատարվող ծախսերը, վարկային ծրագրին ՀՀ կառավարության մասնակցությունը, վարկային և գրանտային ծրագրերը) նախատեսվում է 2008 թվականին հատկացնել 51721.0 մլն դրամ, այդ թվում` ընթացիկ ծախսերի մասով` 46484.7 մլն դրամ, կապիտալ ծախսերի մասով` 5236.3 մլն դրամ, 2009 թվականին` 58205.9 մլն դրամ, այդ թվում` ընթացիկ ծախսերի մասով` 51670.9 մլն դրամ, կապիտալ ծախսերի մասով` 6534.9 մլն դրամ, 2010 թվականին` 64955.8 մլն դրամ, այդ թվում` ընթացիկ ծախսերի մասով` 57702.3 մլն դրամ, կապիտալ ծախսերի մասով` 7253.6 մլն դրամ:
Աղյուսակ 8.2 Առողջապահության բնագավառի պետական ծախսերը` ըստ գործառական և տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների (մլն դրամ)
.__________________________________________________________________________
|Ծախսերի գործառական |ՀՀ 2006թ.|ՀՀ 2007թ.|Միջնաժամկետ ծախսային |
|դասակարգման խմբերի, |փաստացի |հաստատված|ծրագրով փոփոխությունը |
|ենթախմբերի անվանումները | |բյուջե |նախորդ տարվա նկատմամբ |
| | | |(տոկոսով) |
| | | |__________________________|
| | | |2008թ. |2009թ. |2010թ. |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|Առողջապահություն, | 39,356.7| 45,028.0|51,721.0|58,205.9|64,955.8|
|այդ թվում` | | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | 34,843.1| 40,359.6|46,484.7|51,670.9|57,702.3|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | 4,513.6| 4,668.5| 5,236.3| 6,534.9| 7,253.6|
| | | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|ՀՀ առողջապահության | 718.5| 844.1| 867.6| 954.0| 968.7|
|բնագավառում պետական | | | | | |
|կառավարմանը ուղղվող | | | | | |
|ծախսեր, | | | | | |
|այդ թվում` | | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | 715.5| 838.7| 867.6| 954.0| 968.7|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | 3.0| 5.4| | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի | | | | | |
|ծախսերի նկատմամբ, % | 1.8| 1.9| 1.7| 1.6| 1.5|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|Հիվանդանոցային | | | | | |
|բուժօգնություն | 14,682.1| 16,087.7|18,451.4|20,548.3|22,895.1|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի | | | | | |
|ծախսերի նկատմամբ, % | 37.3| 35.7| 35.7| 35.3| 35.2|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|Առաջնային (ամբուլատոր - | 13,862.4| 16,726.3|19,445.4|21,849.2|24,428.8|
|պոլիկլինիկական) | | | | | |
|բուժօգնություն, | | | | | |
|այդ թվում` | | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | 13,857.4| 16,723.3|19,440.4|21,844.2|24,423.8|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | 5.0| 3.0| 5.0| 5.0| 5.0|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի | | | | | |
|ծախսերի նկատմամբ, % | 35.2| 37.1| 37.6| 37.5| 37.6|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|Հիգիենիկ և | 1,942.6| 2,224.7| 2,529.2| 2,842.8| 3,175.4|
|հակահամաճարակային | | | | | |
|ծառայություններ | | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի | 4.9| 4.9| 4.9| 4.9| 4.9|
|ծախսերի նկատմամբ, % | | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|Բուժօգնության այլ | 2,720.3| 3,165.0| 3,633.9| 4,299.3| 5,221.7|
|ծառայություններ, | | | | | |
|այդ թվում` | | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | 1,830.3| 2,025.0| 2,323.8| 2,826.2| 3,575.7|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | 890.0| 1,140.0| 1,310.1| 1,473.1| 1,646.1|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի | 6.9| 7.0| 7.0| 7.4| 8.0|
|ծախսերի նկատմամբ, % | | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|Առողջապահական այլ | 1,158.2| 1,521.5| 1,821.9| 2,100.5| 2,336.5|
|ծառայություններ և | | | | | |
|ծրագրեր, | | | | | |
|այդ թվում` | | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | 1,158.2| 1,519.0| 1,821.9| 2,100.5| 2,336.5|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | -| 2.5| - | -| -|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի | | | | | |
|ծախսերի նկատմամբ, % | 2.9| 3.4| 3.5| 3.6| 3.6|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|Առողջապահական օբյեկտների | 507.2| 830.0| 222.6| -| 4,876.8|
|հիմնանորոգում, | | | | | |
|այդ թվում` | | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | - | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | 507.2| 830.0| 222.6| -| 4,876.8|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի | | | | | |
|ծախսերի նկատմամբ, % | 1.3| 1.8| 0.4| -| 7.5|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|Համաշխարհային բանկի, | 3,765.4| 3,628.6| 4,748.9| 5,611.8| 1,052.7|
|ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի| | | | | |
|և Հյուսիսային Իռլանդիայի | | | | | |
|միացյալ թագավորության | | | | | |
|աջակցությամբ իրականացվող | | | | | |
|վարկային և գրանտային | | | | | |
|ծրագրեր, | | | | | |
|այդ թվում` | | | | | |
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | 657.0| 941.0| 1,050.3| 555.0| 327.0|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | 3,108.4| 2,687.6| 3,698.6| 5,056.8| 725.7|
|__________________________|_________|_________|________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի | | | | | |
|ծախսերի նկատմամբ, % | 9.6| 8.1| 9.2| 9.6| 1.6|
.__________________________________________________________________________
._________________________________________ ___________________________.
|Ծախսերի գործառական դասակարգման | |Փոփոխությունը նախորդ |
|խմբերի, ենթախմբերի անվանումները | |տարվա նկատմամբ (տոկոսով) |
| | |__________________________|
| | |2008թ. |2009թ. |2010թ. |
|________________________________________| |________|________|________|
|Առողջապահություն, | | 14.8| 12.6 | 11.6|
|այդ թվում` | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | | 15.2| 11.2| 11.7|
|________________________________________| |________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | | 11.5| 25.5| 11.0|
|________________________________________| |________|________|________|
|ՀՀ առողջապահության բնագավառում | | 2.8| 10.0| 1.5|
|պետական կառավարմանը ուղղվող ծախսեր, | | | | |
|այդ թվում` | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | | 3.4| 10.0| 1.5|
|________________________________________| |________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ, % | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|Հիվանդանոցային բուժօգնություն | | 14.7| 11.4| 11.4|
|________________________________________| |________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի | | | | |
|ծախսերի նկատմամբ, % | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) | | 16.3| 12.4| 11.8|
|բուժօգնություն, | | | | |
|այդ թվում` | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | | 16.2| 12.4| 11.8|
|________________________________________| |________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | | 66.7| 0.0| 0.0|
|________________________________________| |________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ, % | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|Հիգիենիկ և հակահամաճարակային | | 13.7| 12.4| 11.7|
|ծառայություններ | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ, % | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|Բուժօգնության այլ ծառայություններ, | | 14.8| 18.3| 21.5|
|այդ թվում` | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | | 14.8| 21.6| 26.5|
|________________________________________| |________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | | 14.9| 12.4| 11.7|
|________________________________________| |________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ, % | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|Առողջապահական այլ ծառայություններ և | | 19.7| 15.3| 11.2|
|ծրագրեր, | | | | |
|այդ թվում` | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | | 19.9| 15.3| 11.2|
|________________________________________| |________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | | (100)| | |
|________________________________________| |________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ, % | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում, | | | | |
|այդ թվում` | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | | (73.2)| -100.0| |
|________________________________________| |________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ, % | | 30.1| 18.9| -81.2|
|________________________________________| |________|________|________|
|Համաշխարհային բանկի, ինչպես նաև | | 30.1| 18.9| -81.2|
|Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի| | | | |
|միացյալ թագավորության աջակցությամբ | | | | |
|իրականացվող վարկային և գրանտային | | | | |
|ծրագրեր, | | | | |
|այդ թվում` | | | | |
|________________________________________| |________|________|________|
|`- ընթացիկ ծախսեր | | 11.6| -47.2| -41.1|
|________________________________________| |________|________|________|
|`- կապիտալ ծախսեր | | 36.5| 37.8| -85.6|
|________________________________________| |________|________|________|
|տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ, % | | | | |
._________________________________________ ___________________________.
_____________________
* Առողջապահության ՀՀ 2007 թվականի հաստատված բյուջեի մեջ ներառված չէ` 1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության սարքավորումների ձեռքբերման ծախսերը` 92.7 մլն դրամ, 2. Բուժանձնակազմի մասնագիտացման, շարունակական ուսուցման և վերապատրաստման ծախսերը` 90.1 մլն դրամ, ինչպես նաև այլ լրացուցիչ ծախսերը (ընդամենը 2545.8 մլն դրամ):
Գծանկար 8.7. Առողջապահության ոլորտի պետական ծախսերը` ըստ տնտեսագիտական դասակարգման
Ստորև ներկայացված է առողջապահության ոլորտի ընդհանուր ծախսերի տարանջատումը` ըստ ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի:
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Գծանկար 8.8. 2008 թ. առողջապահության ոլորտի ծախսերի կառուցվածքը` ըստ ենթախմբերի (%)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Գծապատկեր 8.8.-ում ներառված չեն կապիտալ շինարարության ծախսերը:
Այս համակարգը, որպես գերակա ուղղություն, բյուջեի ծախսերում ունի առաջանցիկ աճի տեմպ:
2008 թվականին առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության գծով պետական բյուջեից նախատեսվում է հատկացնել 19445.4 մլն դրամ` նախորդ տարվա 16726.3 մլն դրամի դիմաց. աճը կազմում է 16.3%:
2008թ. առաջնային (ամբուլատոր պոլիկլինիկական) համակարգում տեղամասային բժիշկների հաշվարկային միջին ամսական աշխատավարձը նախատեսվում է հասցնել մինչև 77000 դրամի 2007 թվականի 64200 դրամի դիմաց, բուժքույրերինը` 49300 դրամի, 2007 թվականի 41100 դրամի դիմաց:
2006 թվականից ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնությունը անվճար է հանրապետության ողջ բնակչության համար: Ելնելով դրանից ավելացել են տեղամասային թերապևտների, տեղամասային մանկաբույժների, ընտանեկան բժիշկների և նեղ մասնագետների մոտ բնակչության հաճախումների թիվը, որն ունի ավելացման միտում: Կապված հաճախումների թվի ավելացման հետ ավելացել է նաև լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների քանակը:
Աղյուսակ 8.3. Առաջնային բուժօգնության ֆինանսավորումը 2007-2010 թթ.` ըստ ծրագրերի (մլն դրամ)
.__________________________________________________________________________
| Ֆինանսավորվող | 2007 | 2008 |փոփոխությանը| 2009 |փոփոխությանը|
| ծրագրեր | ծրագիր | թվական |____________| թվական |____________|
| | | | % | `+ - | | % | `+ - |
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Առաջնային |16,726.3|19,445.4|16.3|2,719.1|21,849.2|12.4|2,403.8|
|(ամբուլատոր - | | | | | | | |
|պոլիկլինիկական) | | | | | | | |
|բուժօգնություն, | | | | | | | |
|այդ թվում` | | | | | | | |
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Բնակչության | | | | | | | |
|առողջության | | | | | | | |
|առաջնային պահպանման | | | | | | | |
|գծով պետական պատվեր | 9,891.2|11,480.2|16.1|1,589.0|12,805.6|11.5|1,325.4|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Մասնագիտացված | | | | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | | | | |
|գծով պետական պատվեր | 2,283.1| 2,649.1|16.0| 365.9| 3,109.5|17.4| 460.4|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Հեմոդիալիզի | | | | | | | |
|անցկացման գծով | | | | | | | |
|պետական պատվեր | 969.4| 1,060.3| 9.4| 90.9| 1,113.8| 5.1| 53.6|
|Մանկաբարձա- | | | | | | | |
|գինեկոլոգիական | | | | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | | | | |
|գծով պետական պատվեր | 1,120.2| 1,375.2|22.8| 255.0| 1,595.7|16.0| 220.5|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Զորակոչային և | | | | | | | |
|նախազորակոչային | | | | | | | |
|տարիքի անձանց | | | | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | | | | |
|և փորձաքննության | | | | | | | |
|գծով պետական պատվեր | 2,420.8| 2,824.3|16.7| 403.5| 3,161.3|11.9| 336.9|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Սպորտային բժշկության| | | | | | | |
|և հակադոպինգային | | | | | | | |
|հսկողության գծով | | | | | | | |
|պետական պատվեր | 41.6| 56.4 |35.5| 14.8| 63.4|12.4| 7.0|
.__________________________________________________________________________
._______________________________________ ______________________.
| Ֆինանսավորվող ծրագրեր | | 2010 |փոփոխությանը|
| | | թվական |____________|
| | | | % | `+ - |
|______________________________________| |________|____|_______|
|Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) | |24,428.8|11.8| 2,580|
|բուժօգնություն, | | | | |
|այդ թվում` | | | | |
|______________________________________| |________|____|_______|
|Բնակչության առողջության առաջնային | |14,250.2|11.3|1,444.7|
|պահպանման գծով պետական պատվեր | | | | |
|______________________________________| |________|____|_______|
|Մասնագիտացված բժշկական օգնության | | 3,523.1|13.3| 413.7|
|գծով պետական պատվեր | | | | |
|______________________________________| |________|____|_______|
|Հեմոդիալիզի անցկացման գծով | | 1,231.7|10.6| 117.8|
|պետական պատվեր | | | | |
|______________________________________| |________|____|_______|
|Մանկաբարձագինեկոլոգիական | | | | |
|բժշկական օգնության գծով պետական պատվեր| | 1,783.2|11.7| 187.5|
|______________________________________| |________|____|_______|
|Զորակոչային և նախազորակոչային | | | | |
|տարիքի անձանց բժշկական օգնության | | | | |
|և փորձաքննության գծով պետական պատվեր | | 3,569.8|12.9| 408.5|
|______________________________________| |________|____|_______|
|Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային| | 70.8|11.7| 7.4|
|հսկողության գծով պետական պատվեր | | | | |
._______________________________________ ______________________.
2009 թ. առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության գծով հատկացումները կկազմեն 21849.2 մլն դրամ կամ 2008 թ. համեմատ կավելանան 12.4 տոկոսով, 2010 թ.` 24428.8 մլն դրամ կամ 2009 թ. համեմատ ավելացումը կկազմի 11.8%:
Հիվանդանոցային բուժօգնություն
Ըստ վիճակագրական տվյալների բնակչության 8-10%-ը կարիք ունեն ստանալու հիվանդանոցային բուժօգնություն (կամ մոտ 295.0 հազ դեպք), որից պետական պատվերի շրջանակներում 2007թ. հաստատված բյուջեով նախատեսվել է ընդգրկել 197.4 հազար դեպք կամ կարիք ունեցողների 66.9 տոկոսը: 2008 թվականին նախատեսվում է 207.2 հազար դեպք կամ կարիք ունեցողների 70.2 տոկոսը:
2009 թվականին հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողների թիվը նախատեսվում է 207.7 հազ դեպք կամ կարիք ունեցողների 70.4 տոկոսը: Հիվանդանոցային բուժօգնության դեպքերի ավելացումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կայունությունից ելնելով հիվանդանոցային բուժհաստատություններ բնակչության դիմելիության մակարդակի բարձրացման հետ: Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) օղակում իրականացվող մի շարք միջոցառումների և ծրագրերի իրականացման արդյունքում, ամբուլատոր հաճախումների թվի ավելացման հետևանքով ավելանում են նաև բնակչության կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված հիվանդությունների քանակը:
Հիվանդանոցային բուժօգնության գծով 2008 թ. նախատեսվում է հատկացնել 18451.4 մլն դրամ` 2007 թվականի 16087.7 մլն դրամի դիմաց, աճը կազմում է 14.7% կամ 2363.7 մլն դրամ:
2008 թվականին հիվանդության բուժման միջին տևողությունը կկազմի 7.2 օր, 2007 թվականի 7.4 օրվա դիմաց: Հիվանդանոցային բուժօգնության շրջանակներում մեկ հիվանդի բուժման մեկ օրվա միջին արժեքը, 2007 թվականի 10200 դրամի դիմաց, 2008 թվականին նախատեսվում է սահմանել 11500 դրամ կամ աճը կազմում է 12.7%: Հիվանդանոցային համակարգում բժիշկների հաշվարկային միջին ամսական աշխատավարձը 2008 թվականին նախատեսվում է 51100 դրամ, 2007 թվականի 42600 դրամի դիմաց, իսկ բուժքույրերինը` 40000 դրամ, 2007 թվականի 33300 դրամի դիմաց:
Հիվանդանոցային բուժօգնության գծով 2009 թ. նախատեսվում է հատկացնել 20548.3 մլն դրամ, աճը 2008 թվականի համեմատ կազմում է 11.4% կամ 2096.8 մլն դրամ:
2009 թվականին հիվանդության բուժման միջին տևողությունը կկազմի 7.0 օր: Հիվանդանոցային բուժօգնության շրջանակներում մեկ հիվանդի բուժման մեկ օրվա միջին արժեքը կկազմի 13000 դրամ, աճը 2008 թվականի համեմատ կկազմի 13.0%: Հիվանդանոցային համակարգում բժիշկների հաշվարկային միջին ամսական աշխատավարձը 2009 թվականին նախատեսվում է 61300 դրամ, իսկ բուժքույրերինը` 48000 դրամ:
Հիվանդանոցային բուժօգնության գծով 2010 թ. նախատեսվում է հատկացնել 22895.1 մլն դրամ, աճը 2009 թվականի համեմատ կազմում է 11.4 % կամ 2346.9 մլն դրամ:
2010 թվականին հիվանդության բուժման միջին տևողությունը կկազմի 7.0 օր: Հիվանդանոցային բուժօգնության շրջանակներում մեկ հիվանդի բուժման մեկ օրվա միջին արժեքը կկազմի 14500 դրամ, աճը 2009 թվականի համեմատ կկազմի 12.0%: Հիվանդանոցային համակարգում բժիշկների հաշվարկային միջին ամսական աշխատավարձը 2010 թվականին նախատեսվում է 73500 դրամ, իսկ բուժքույրերինը` 57600 դրամ:
Աղյուսակ 8.4. Հիվանդանոցային բուժօգնության ֆինանսավորումը 2008 - 2010 թթ.` ըստ ծրագրերի (մլն դրամ)
.__________________________________________________________________________
| Ֆինանսավորվող | 2007 | 2008 |փոփոխությանը| 2009 |փոփոխությանը|
| ծրագրեր | ծրագիր*| թվական |____________| թվական |____________|
| | | | % | `+ - | | % | `+ - |
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Հիվանդանոցային | 6,087.7|18,451.4|14.7|2,363.8|20,548.2|11.4| 2,097|
|բուժօգնություն, | | | | | | | |
|այդ թվում` | | | | | | | |
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Տուբերկուլյոզի | | | | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | | | | |
|գծով պետական պատվեր | 1,054.2| 1,087.4| 3.2| 33.3| 1,120.7| 3.1| 33.3|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Աղիքային և այլ | | | | | | | |
|ինֆեկցիոն | | | | | | | |
|հիվանդությունների | | | | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | | | | |
|գծով պետական պատվեր | 654.9| 736.7|12.5| 81.8| 830.5|12.7| 93.8|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Սեռական ճանապարհով | | | | | | | |
|փոխանցվող | | | | | | | |
|հիվանդությունների | | | | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | | | | |
|գծով պետական պատվեր | 77.9| 80.1| 2.8| 2.2| 82.8| 3.4| 2.8|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Հոգեկան հիվանդների | | | | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | | | | |
|գծով պետական պատվեր | 1,398.5| 1,433.3| 2.5| 34.8| 1,479.8| 3.2| 46.5|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Շտապ բժշկական | | | | | | | |
|օգնության գծով | | | | | | | |
|պետական պատվեր | 1,277.9| 1,398.2| 9.4| 120.4| 1,580.5|13.0| 182.2|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Նարկոլոգիական | | | | | | | |
|հիվանդների բժշկական | | | | | | | |
|օգնության գծով | | | | | | | |
|պետական պատվեր | 102.7| 103.7| 1.0| 1.1| 103.9| 0.2| 0.2|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Մանկաբարձա- | | | | | | | |
|գինեկելոգիական | | | | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | | | | |
|գծով պետական պատվեր | 2,145.8| 2,492.5|16.2| 346.7| 2,850.9|14.4| 358.5|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Անհետաձգելի բժշկական| | | | | | | |
|օգնության գծով | | | | | | | |
|պետական պատվեր | 3,231.9| 4,106.6|27.1| 874.7| 4,641.2|13.0| 534.6|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Բնակչության | | | | | | | |
|սոցիալապես անապահով | | | | | | | |
|և հատուկ խմբերում | | | | | | | |
|ընդգրկվածների | | | | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | | | | |
|գծով պետական պատվեր | 3,074.0| 3,615.8|17.6| 541.9| 4,086.7|13.0| 470.9|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Մինչև 7 տարեկան | | | | | | | |
|երեխաների | | | | | | | |
|հիվանդանոցային | | | | | | | |
|բուժօգնության գծով | | | | | | | |
|պետ. պատվեր | 2,147.3| 2,420.6|12.7| 273.3| 2,735.8|13.0| 315.2|
|____________________|________|________|____|_______|________|____|_______|
|Զորակոչային և | | | | | | | |
|նախազորակոչային | | | | | | | |
|տարիքի անձանց | | | | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | | | | |
|և փորձաքննության | | | | | | | |
|գծով պետական պատվեր | 922.8| 976.5| 5.8| 53.7| 1,035.3| 6.0| 58.8|
.__________________________________________________________________________
._____________________ ______________________.
| Ֆինանսավորվող | | 2010 |փոփոխությանը|
| ծրագրեր | | թվական |____________|
| | | | % | `+ - |
|____________________| |________|____|_______|
|Հիվանդանոցային | |22,895.1|11.4| 2,347|
|բուժօգնություն, | | | | |
|այդ թվում` | | | | |
|____________________| |________|____|_______|
|Տուբերկուլյոզի | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | |
|գծով պետական պատվեր | | 1,244.7|11.1| 124.0|
|____________________| |________|____|_______|
|Աղիքային և այլ | | | | |
|ինֆեկցիոն | | | | |
|հիվանդությունների | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | |
|գծով պետական պատվեր | | 924.4|11.3| 93.8|
|____________________| |________|____|_______|
|Սեռական ճանապարհով | | | | |
|փոխանցվող | | | | |
|հիվանդությունների | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | |
|գծով պետական պատվեր | | 92.2|11.2| 9.3|
|____________________| |________|____|_______|
|Հոգեկան հիվանդների | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | |
|գծով պետական պատվեր | | 1,646.4|11.3| 166.6|
|____________________| |________|____|_______|
|Շտապ բժշկական | | | | |
|օգնության գծով | | | | |
|պետական պատվեր | | 1,762.7|11.5| 182.2|
|____________________| |________|____|_______|
|Նարկոլոգիական | | | | |
|հիվանդների բժշկական | | | | |
|օգնության գծով | | | | |
|պետական պատվեր | | 104.7| 0.7| 0.8|
|____________________| |________|____|_______|
|Մանկաբարձա- | | | | |
|գինեկելոգիական | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | |
|գծով պետական պատվեր | | 3,179.4|11.5| 328.5|
|____________________| |________|____|_______|
|Անհետաձգելի բժշկական| | | | |
|օգնության գծով | | | | |
|պետական պատվեր | | 5,177.0|11.5| 535.8|
|____________________| |________|____|_______|
|Բնակչության | | | | |
|սոցիալապես անապահով | | | | |
|և հատուկ խմբերում | | | | |
|ընդգրկվածների | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | |
|գծով պետական պատվեր | | 4,557.6|11.5| 470.9|
|____________________| |________|____|_______|
|Մինչև 7 տարեկան | | | | |
|երեխաների | | | | |
|հիվանդանոցային | | | | |
|բուժօգնության գծով | | | | |
|պետ. պատվեր | | 3,051.1|11.5| 315.2|
|____________________| |________|____|_______|
|Զորակոչային և | | | | |
|նախազորակոչային | | | | |
|տարիքի անձանց | | | | |
|բժշկական օգնության | | | | |
|և փորձաքննության | | | | |
|գծով պետական պատվեր | | 1,155.1|11.6| 119.8|
._____________________ ______________________.
________________
* 2007թ. ծրագրում և կանխատեսման կազմում ընդգրկված չէ կապիտալ շինարարությանն ուղղված գումարները:
Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայություն
Ենթախմբում ընդգրկված ծրագրերի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովում, հանրային առողջության պահպանման նպատակով փորձագիտական հետազոտությունների անցկացում, ուսումնասիրություններ, լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ: Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունը իրականացնում է հանրապետության տարածքում գործող ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների (անկախ սեփականության ձևից) կողմից սանիտարահամաճարակաբանական անվտանգության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում, ինչպես նաև բնակչության առողջության վրա արտաքին աշխարհի վնասակար և վտանգավոր գործոնների ազդեցության կանխարգելում:
2008 թ. «Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայություն» ենթախմբի ծրագրային ծախսերը նախատեսվում են 2529.2 մլն դրամի դիմաց, կամ աճ է նախատեսվել 13.7%-ով,
Վերոնշյալ ծրագրերի շրջանակներում նախատեսվում է համաճարակաբանական հետազոտություններ անցկացնել վարակային հիվանդությունների օջախներում, իրականացնել ազգաբնակչության իմունիզացիայի կատարման նկատմամբ հսկողություն, մանրէաբանական, սանիտարա-քիմիական հետազոտություններ, նախազգուշական սանիտարական հսկողություն, նախագծերի հիգիենիկ փորձաքննություն, կառուցվող և վերակառուցվող օբյեկտների շահագործման ընդունում, հատուկ վտանգավոր վարակների` աղիքային, կաթիլային վարակիչ հիվանդությունների, խոլերայի, բրուցելյոզի, կատաղության, սիբիրախտի և այլ հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիաների օջախներում հակահամաճարակային համալիր միջոցառումների կազմակերպում, ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ կանխարգելման վերաբերյալ կազմ-լուսավորչական աշխատանքներ, ռիսկի խմբի անձանց հսկողություն և հետազոտությունների անցկացում: Վերոնշյալ ծրագրերի իրականացումը հնարավորություն կտա ապահովել ՀՀ բնակչության համաճարակային անվտանգությունը, նվազեցնել բնակչության հիվանդացությունը տարափոխիկ հիվանդություններից:
2009 թ. «Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայություն» ենթախմբի ծրագրային ծախսերը նախատեսվում են 2842.8 մլն դրամ կամ 2008թ. նկատմամբ 12.4 տոկոսով ավելի:
2010 թ. «Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայություն» ենթախմբի ծրագրային ծախսերը նախատեսվում են 2842.8 մլն դրամ կամ 2009 թ. նկատմամբ 11.7 տոկոսով ավելի:
«Բուժօգնության այլ ծառայություններ» ենթախումբ
2008թ. կենտրոնացված կարգով նորագույն բժշկական սարքավորումներ ձեռքբերելու համար նախատեսվում է 1310.1 մլն դրամ, 2009թ. համապատասխանաբար` 1473.1 մլն դրամ, 2010թ.` 1646.1 մլն դրամ:
Կենտրոնացված կարգով ձեռքբերվող դեղորայքի գումարը կկազմի 2008թ.` 2323.8 մլն դրամ, 2009թ.` 2826.2 մլն դրամ, 2010թ.` 3575.7 մլն դրամ:
Արտաքին ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրեր
2008-2010թթ. ժամանակահատվածում Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրված միջոցներով առողջապահության ոլորտում կիրականացվի Առողջապահության համակարգի երկրորդ վարկային ծրագիրը, որի նպատակն է բարելավել բուժօգնության որակն ու մատչելիությունը, իրականացնել առողջապահության համակարգի օպտիմալացման այնպիսի ռազմավարություն, որը կբարձրացնի համակարգի արդյունավետությունը:
Առողջապահության համակարգի արդիականացման ծրագիրը կտարանջատվի չորս հիմնական բաղադրիչի` ընտանեկան բժշկության զարգացում, հիվանդանոցային համակարգի օպտիմալացում և արդիականացում, ինստիտուցիոնալ զարգացում, ծրագրի ղեկավարում:
Ծրագրի շրջանակներում առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում աշխատող բժիշկները և բուժքույրերը, կվերապատրաստվեն ընտանեկան բժշկության մատուցողներ, ինչով և կավարտվի անցումային ժամանակաշրջանը` ներկայումս գործող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական համակարգից դեպի ընտանեական բժշկության: Ծրագիրը կաջակցի կրթական կենտրոնների բարելավմանը և ընդլայնմանը, վերջիններս կհագեցվեն անհրաժեշտ ուսումնական, գրասենյակային, բժշկական սարքավորումներով, տրանսպորտային միջոցներով: Կբարելավվի ընտանեական բժշկության ծառայություններ մատուցողների աշխատանքային միջավայրը: Ծրագրի իրականացման ընթացքում ակնկալվում է վերանորոգել ԱԱՊ հաստատություններ և կառուցել ամբուլատորիաներ: Ծրագիրը կաջակցի նաև Երևանի նորաստեղծ հիվանդանոցային միավորումներից ընտրված մի քանի հիվանդանոցային ընկերություններում և մարզերում իրականացվող ներքին օպտիմալացմանը, վերջիններիս ղեկավարման և կառավարման համակարգերի ամրապնդման միջոցառումներին, կներդրվեն կառավարման տեղեկատվական համակարգեր և կիրականացվի ղեկավար աշխատակազմի ուսուցում: Հիվանդանոցային միավորումները կվերազինվեն նաև անհրաժեշտ սարքավորումներով, կիրականացվեն վերապատրաստման դասընթացներ բժշկական թափոնների կառավարման բնագավառի թեմաներով: Ծրագրի շրջանակներում կստեղծվեն կարողություններ առողջապահության ոլորտի գործունեության գնահատման համար, մասնավորապես դրանք կհանդիասանան առողջապահության ազգային հաշիվները և առողջապահության համակարգի գործունեության հաշվետվությունները:
Աղյուսակ 8.5. Ստորև ներկայացվում է Համաշխարհային Բանկի վարկային միջոցների և ՀՀ կառավարության մասնակցության գումարները ըստ տնտեսագիտական դասակարգման (մլն դրամ)`
._________________________________________________________________________.
| |2008 թ.|2009 թ.|2010 թ.|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | | |
|Համաշխարհային բանկի և Մեծ Բրիտանիայի և | | | |
|Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության | | | |
|ֆինանսական |4,748.9|5,611.8|1,052.7|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- ընթացիկ ծախսեր |1,050.3| 555.0| 327.0|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- կապիտալ ծախսեր |3,698.6|5,056.8| 725.7|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|1. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող |1,315.7| -| -|
|Առողջապահական համակարգի արդիականացման ծրագիր, | | | |
|այդ թվում` | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- ընթացիկ ծախսեր | 468.9| -| -|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- կապիտալ ծախսեր | 846.8| -| -|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|2. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող | | | |
|Առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ | | | |
|ծրագիր, |2,997.9|5,467.5| 926.1|
|այդ թվում` | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- ընթացիկ ծախսեր | 369.4| 548.1| 327.0|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- կապիտալ ծախսեր |2,628.5|4,919.4| 599.0|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|3. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող | | | |
|Առողջապահական համակարգի արդիականացման | | | |
|դրամաշնորհային ծրագիր, | 65.5| -| -|
|այդ թվում` | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- ընթացիկ ծախսեր | 65.5| -| -|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- կապիտալ ծախսեր | -| -| -|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|4. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող | | | |
|Թռչնագրիպին հակազդելու ծրագիր, | 180.2| 6.9| -|
|այդ թվում` | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- ընթացիկ ծախսեր | 123.1| 6.9| -|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- կապիտալ ծախսեր | 57.1| -| -|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|5. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող | | | |
|Թռչնագրիպին հակազդելու դրամաշնորհային ծրագիր, | 23.2| -| -|
|այդ թվում` | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- ընթացիկ ծախսեր | 23.2| -| -|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- կապիտալ ծախսեր | - | -| -|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|6. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող | 137.4| 137.4| 126.7|
|Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի | | | |
|երրորդ ծրագրի, առողջապահության ոլորտում, | | | |
|այդ թվում` | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- ընթացիկ ծախսեր | -| -| -|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- կապիտալ ծախսեր | 137.4| 137.4| 126.7|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|7. Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի | | | |
|Միացյալ Թագավորության կողմից ՀՀ ֆինանսական | | | |
|օգնության կարգով տրամադրված նվիրաբերության | | | |
|միջոցների հաշվին իրականացվող ՀՀ Գեղարքունիքի և | | | |
|Տավուշի մարզերում մարզային զարգացման ծրագիր, | 28.8| -| -|
|այդ թվում` | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- ընթացիկ ծախսեր | -| -| -|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|`- կապիտալ ծախսեր | 28.8| -| -|
._________________________________________________________________________.
«Առողջապահական այլ ծառայություններ և ծրագրեր» ենթախումբ
2008 թ. ենթախմբի ծրագրային ծախսերը նախատեսվում են 1821.9 մլն դրամ կամ 2007թ. նկատմամբ 19.7 տոկոսով ավելի:
2009 թ. ենթախմբի ծրագրային ծախսերը նախատեսվում են 2100.5 մլն դրամ կամ 2008թ. նկատմամբ 15.3 տոկոսով ավելի:
2010 թ. ենթախմբի ծրագրային ծախսերը նախատեսվում են 2336.5 մլն դրամ կամ 2009թ. նկատմամբ 11.2 տոկոսով ավելի:
Ենթախումբը ընդգրկում է հետևյալ ծրագրերը`
- Պաթանատոմիական, դատաբժշկական և գենետիկ ծառայությունների ձեռքբերման գծով պետական պատվեր,
- Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ճանապարհածախսի փոխհատուցում,
- Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման գծով պետական պատվեր,
- Արյան հավաքագրման և դրան առնչվող ծառայությունների ձեռքբերման գծով պետական պատվեր,
- Դեղագործական շուկայի կանոնակարգման և դրան առնչվող ծառայությունների գծով պետական պատվեր,
- Առողջապահական այլ ծառայությունների գծով պետական պատվեր,
- Ծխելու դեմ պայքարի պետական ծրագրի գծով պետական պատվեր:
Աղյուսակ 8. 6 Առողջապահության ծախսերը` ըստ իրականացնող մարմինների (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| | 2008 | 2009 | 2010 |
|______________________________________________|________|________|________|
|1. ՀՀ նախագահի աշխատակազմ, այդ թվում` | 100.0| 100.0| 100.0|
|______________________________________________|________|________|________|
|- ընթացիկ ծախսեր | 100.0| 100.0| 100.0|
|______________________________________________|________|________|________|
|- կապիտալ ծախսեր | -| -| -|
|______________________________________________|________|________|________|
|2. ՀՀ առողջապահության նախարարություն, | | | |
|(առանց ՀԲ-ի, կապիտալ շինարարության, | | | |
|կառավարման ապարատի ծախսերի) այդ թվում` |45,616.8|51,368.0|57,778.2|
|______________________________________________|________|________|________|
|- ընթացիկ ծախսեր |44,306.7|49,894.9|56,132.1|
|______________________________________________|________|________|________|
|- կապիտալ ծախսեր | 1,310.1| 1,473.1| 1,646.1|
|______________________________________________|________|________|________|
|3. ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն, | 81.9| 81.9| 81.9|
|այդ թվում` | | | |
|______________________________________________|________|________|________|
|- ընթացիկ ծախսեր | 81.9| 81.9| 81.9|
|______________________________________________|________|________|________|
|- կապիտալ ծախսեր | -| -| -|
|______________________________________________|________|________|________|
|4. ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային | | | |
|անվտանգություն, այդ թվում` | 26.8| 26.8| 26.8|
|______________________________________________|________|________|________|
|- ընթացիկ ծախսեր | 26.8| 26.8| 26.8|
|______________________________________________|________|________|________|
|- կապիտալ ծախսեր | -| -| -|
|______________________________________________|________|________|________|
|5. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, | 28.8| -| -|
|այդ թվում` | | | |
|______________________________________________|________|________|________|
|- ընթացիկ ծախսեր | -| -| -|
|______________________________________________|________|________|________|
|- կապիտալ ծախսեր | 28.8| -| -|
|______________________________________________|________|________|________|
|6. ՀՀ կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական | 56.4| 63.4| 70.8|
|կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտե, | | | |
|այդ թվում` | | | |
|______________________________________________|________|________|________|
|- ընթացիկ ծախսեր | 51.4| 58.4| 65.8|
|______________________________________________|________|________|________|
|- կապիտալ ծախսեր | 5.0| 5.0| 5.0|
._________________________________________________________________________.
Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների շրջանակներում ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեով և ՀՀ 2008-2010 թվականների ՄԺԾԾ-ով ՀՀ առողջապահության նախարարության գծով նախատեսված ծրագրերի կատարողական չափորոշիչները ներկայացված են Հավելված 2-ի N 2 աղյուսակում:
ԳԼՈՒԽ 9. |
ՀՀ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ |
9.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ոլորտում ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն գործակալության, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության այն բնագավառները, համակարգերը և ծրագրերը, որոնց համար Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը գլխադասային է:
Ոլորտը ներառում է հետևյալ բնագավառները.
. կենսաթոշակային,
. սոցիալական քարտերի ներդրման,
. պետական նպաստների տրամադրման,
. զբաղվածության,
. աշխատանքի կարգավորման,
. աշխատավարձի կարգավորման,
. հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների,
. տարեցներին մատուցվող ծառայությունների,
. ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի,
. փախստականների հիմնահարցերի,
. առանձին ծրագրեր:
Ոլորտի պետական ֆինանսավորման ծավալների աճը և արդյունավետության բարձրացումը վերջին տարիներին դիտվել է որպես առաջնահերթ խնդիր:
Ոլորտի հիմնական խնդիրներն ուղղակիորեն առնչվում և համընկնում են աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի գերկայություններին, ինչպես նաև սոցիալական պաշտպանության համակարգի զարգացման և աղքատության հաղթահարման գործում դրա մասնակցության և արդյունավետության բարձրացմանը:
Ոլորտում առավել կարևորվում են բնակչության կենսաթոշակային ապահովության, նպաստների, բնակչության զբաղվածության, հաշմանդամների և տարեցների սոցիալական պաշտպանության, ընտանիքի կանանց և երեխաների սոցիալական պաշտպանության ու պետական աջակցության ուղղությամբ խնդիրների լուծման ապահովումը:
Կենսաթոշակային բնագավառը ներառում է պետական կենսաթոշակային ապահովության և պարտադիր կենսաթոշակային ապահովագրության համակարգերը:
Պարտադիր կենսաթոշակային ապահովագրության համակարգը պարտադիր սոցիալական ապահովագրության բյուջեի միջոցների հաշվին երաշխավորում է աշխատող քաղաքացիների կենսաթոշակային սոցիալական ապահովության իրականացումը: Ոլորտի պետական կառավարման մարմինը` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, իր գործառույթների շրջանակներում ապահովում է կենսաթոշակային քաղաքականության մշակումն ու դրա իրականացումը:
Պետական կենսաթոշակային ապահովության համակարգը պետական բյուջեի միջոցների հաշվին երաշխավորում է պարտադիր կենսաթոշակային ապահովագրության համակարգում չընդգրկված քաղաքացիների, զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների կենսաթոշակային սոցիալական ապահովության իրականացումը երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու և այլ դեպքերում:
Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում վարվող քաղաքականության մասով հիմնական խնդիրը` կենսաթոշակային բարեփոխումների ընտրված սցենարի վերաբերյալ համապատասխան մարմինների կողմից ֆինանսական հաշվարկների (կանխատեսումների) կատարումն է` կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարների համար, և դրանց հիման վրա հստակ առաջարկություններ ներկայացնելը, որի շրջանակներում կմշակվի կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին օրենքի նախագիծը: Այդ օրենքի ընդունումով է պայմանավորվում կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացումն ապահովող հետագա միջոցառումներին ընթացք տալը: Մյուս կարևոր խնդիրը գործող համակարգի շրջանակներում վճարվող կենսաթոշակների չափերի շարունակական բարձրացման ապահովումն է:
Սոցիալական քարտերի ներդրման բնագավառը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
- քաղաքացիներին սոցիալական քարտերի հատկացում և սոցիալական քարտերի տեղեկատվական բազայի վարում (քաղաքացուն հատկացվող սոցիալական քարտի համարի եզակիության և անփոփոխելիության ապահովում)
- սոցիալական քարտերի համարների կիրառում տեղեկատվական բազաներում և տեղեկատվական բազաների միջև տվյալների ինքնաշխատ փոխանակությունն ապահովող միջոցառումների իրականացում:
Ներկայումս, համաձայն «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունիսի 25-ի թիվ 963-Ն որոշման` սոցիալական քարտերի համարները կիրառվում են սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական բազաներում, որի արդյունքում էապես բարելավվել է այդ տեղեկատվական բազաներում ներառված տվյալների որակը: Այն հնարավորություն է ընձեռել համադրումների միջոցով էապես բարձրացնել սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի հասցեականությունը և նվազեցնել չարաշահումները: Սոցիալական քարտերի համակարգի ներդրման համատեքստում հաջորդ քայլը տեղեկատվության ինքնաշխատ փոխանակության համակարգերի ներդրումն է, ինչը հնարավորություն կընձեռի ազատել քաղաքացուն իր սոցիալական իրավունքները իրացնելիս պետական մարմիններին տեղեկանքներ ներկայացնելու պարտավորությունից:
Խնդրի լուծման ճանապարհին հիմնական խոչընդոտներից են.
ա) տեղեկատվական բազաներում կիրառվող լուծումների տեխնոլոգիական ու մեթոդաբանական մոտեցումների միմյանցից տարբեր լինելը, տեղեկատվական բազաները նախագծվել և զարգացել են մեկը մյուսից անկախ, տարբեր ծրագրային հենքերի վրա և նախատեսված չեն եղել տեղեկատվության փոխանակություն ապահովելու համար,
բ) հանրապետությունում արդյունավետ կապուղիների բացակայությունը, ինչը անհնարին է դարձնում տեղեկատվության օպերատիվ փոխանակությունը:
Այս խոչընդոտները հաղթահարելուն զուգահեռ շարունակական բնույթ կկրի նաև ՀՀ օրենսդրության համաձայն սոցիալական քարտերի տեղեկատվական բազայի վարումը` հիմք ընդունելով քաղաքացիների ներկայացրած հայտերը և պետական կառավարման մարմիններից ստացված տեղեկատվությունը` նպատակ ունենալով ապահովել քաղաքացուն հատկացված սոցիալական քարտի համարի եզակիությունն ու անփոփոխելիությունը: Նկատի պետք է ունենալ, որ անփոփոխ և եզակի սոցիալական քարտի համարը կարևոր գործիք է նաև կուտակային կենսաթոշակային ապահովագրության համակարգի ներդրման ժամանակ` անձնավորված հաշվառման համակարգի տեղեկատվական բազայի ստեղծման և շահագործման ասպարեզում:
Պետական նպաստների տրամադրման բնագավառը կանոնակարգվում է «Պետական նպաստների մասին», «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքներով, ինչպես նաև օրենքների կիրառությունն ապահովող ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներով և իր մեջ ներառում է հետևյալ համակարգը և ծրագրերը.
- ընտանեկան նպաստի համակարգ,
- մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի ծրագիր,
- երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստի ծրագիր:
Ընտանեկան նպաստի համակարգը գործում է 1999 թվականից և կոչված է աջակցելու աղքատ ընտանիքներին իրենց ֆինանսական խնդիրները հարթելու հարցում: Իրականացվող ծրագիրն այս տարիների ընթացքում ենթարկվել է փոփոխությունների, ինչպես ընտանիքների անապահովության գնահատման, ընտանեկան նպաստի չափի որոշման բանաձևերի փոփոխությունների ձևով, այնպես էլ մեծ ուշադրություն է դարձվել ծրագրի վարչարարության բարելավմանը: Արդյունքները ներկայացվում են ստորև` աղյուսակով:
Աղյուսակ 9.1. Ընտանեկան նպաստի համակարգ ՀՀ-ում 2002-2006թթ.
._________________________________________________________________________.
| |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
|___________________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|հաշվառված ընտանիքներ (% ՀՀ ընտանիքների |38.61|28.37|26.96|25.42|23.81|
| թվից) | | | | | |
|___________________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|նպաստառու ընտանիքներ (% հաշվառված |54.86|67.84|63.88|64.81|72.25|
|ընտանիքների թվից) | | | | | |
|___________________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|նպաստառու ընտանիքներ |21.18|19.25|17.22|16.48|16.95|
|___________________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|երեխա ունեցող ընտանիքներ (% նպաստառու |60.75|63.5 |65.56|69.29|72.20|
|ընտանիքներից) | | | | | |
|___________________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ |12.25|12.75|16.0 |20.0 |24.0 |
|(մլրդ) | | | | | |
|___________________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|Նպաստի միջին չափ | 6700| 7200|9000 |12300|15175|
._________________________________________________________________________.
Հաշվի առնելով, որ համակարգում հաշվառումը կամավոր է, ընտանիքն իրեն աղքատ համարելու, ինչպես նաև պետությունից աջակցություն ստանալու ակնկալիք ունենալու պարագայում, կարող է դիմել ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառվելու համար: Բերված աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ հաշվառված ընտանիքների թիվը կրճատվում է, այն դեպքում, երբ նպաստի միջին ամսական չափը բարձրանում է: Միաժամանակ բարձրանում է նպաստառու ընտանիքների կազմում երեխա ունեցող ընտանիքների տեսակարար կշիռը, ինչը համահունչ է պետության որդեգրած քաղաքականությանը` սոցիալական աջակցություն տրամադրելիս երեխաների առաջնահերթության սկզբունքին:
Ընտանեկան նպաստի համակարգն արդեն ունի իր պատմությունը և զարգացման հիմնական ուղղությունները: Կարևորվում է ծրագրի հասցեականության մեծացումը, նպատակադրումների հստակեցումը` պայմանավորված սոցիալական աջակցության տրամադրման և կազմակերպման սկզբունքներով, հանրապետության աղքատության պատկերով, ինչպես նաև ժողովրդագրական իրավիճակով:
Շարունակվելու է այդ նպատակի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների տրամադրումն առավել աղքատ ընտանիքներին, առավելապես երեխա ունեցող ընտանիքներին, և մասնավորապես` բազմազավակ ընտանիքներին:
Համակարգը գործում է արդեն 8 տարի և վերջին 4 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխությունները ներկայացված են աղյուսակ 9.2-ում: Աղյուսակում բերված թվերը խոսում են նաև երկրում աղքատության կրճատման, նպաստ ստանալու համար դիմող ընտանիքների առավել իրազեկված լինելու, ՀՀ պետական բյուջեի միջոցները երեխա ունեցող ընտանիքներին ուղղելու փաստի մասին:
Աղյուսակ 9.2 Ընտանեկան նպաստի համակարգի առկա իրավիճակը և համակարգում իրականացված փոփոխությունները 2003-2006թթ.
.______________________________________________________________________.
| |Ընտանեկան նպաստի միջին |
| |չափը (դրամ) |
| Մարզ |_______________________|
| |2003 |2004 |2005 |2006 |
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Արարատ |7576 |10219|13700|17135|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Արագածոտն |7316 |9729 |13187|16633|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Արմավիր |7310 |9841 |13133|16645|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Գեղարքունիք |7521 |10117|14462|17967|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Լոռի |6632 |8754 |11731|14343|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Կոտայք |7224 |9624 |12679|15942|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Շիրակ |6738 |8946 |11931|14746|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Սյունիք |6367 |8637 |11684|14554|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Տավուշ |6719 |9062 |12466|15571|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Վայոց Ձոր |6807 |9031 |12490|15623|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Երևան |6243 |8144 |10969|13370|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Ընդամենը ՀՀ |6777 |9020 |12225|15175|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Սահմանային միավոր |36.00|35.00|34.00|33.00|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Նպաստի բազային մաս |4000 |4500 |6000 |7000 |
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Յուրաքանչ|Տարբերակում | | | | |
|յուր |____________________________________|_____|_____|_____|_____|
|մինչև 18|անապահովության|այլ պայմաններ | | | | |
|տարեկան |միավոր | | | | | |
|անդամի |______________|_____________________|_____|_____|_____|_____|
|տրվող |36.01 և ավելի|մինչև հուլիս | 1500| | | |
|հավելում | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |հուլիսից | 2000| | | |
| |______________|_____________________|_____|_____|_____|_____|
| |35.01-38.00 | | | 2500| | |
| |______________|_____________________|_____|_____|_____|_____|
| |38.01 և ավելի| | | 3000| | |
| |______________|_____________________|_____|_____|_____|_____|
| |34.01-38.00 | | | | 3000| |
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |բարձր լեռնային (բ/լ) | | | 3500| |
| | |և սահմանամերձ (ս/մ) | | | | |
| | |և բնակավայրերում | | | | |
| |______________|_____________________|_____|_____|_____|_____|
| |38.01-41.00 | | | | 3500| |
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |բ/լ և ս/մ | | | 4000| |
| | |բնակավայրերում | | | | |
| |______________|_____________________|_____|_____|_____|_____|
| |41.01 և ավելի| | | | 4000| |
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |բ/լ և ս/մ | | | 4500| |
| | |բնակավայրերում | | | | |
| |______________|_____________________|_____|_____|_____|_____|
| |33.01-37.00 | | | | | 4000|
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |4 և ավելի անչափահաս | | | | 5000|
| | |երեխաների դեպքում | | | | |
| | |(բազմազավակ ընտանիք) | | | | |
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |բ/լ և ս/մ | | | | 4500|
| | |բնակավայրերում | | | | |
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |բ/լ և ս/մ | | | | 5500|
| | |բնակավայրերում և | | | | |
| | |բազմազավակ ընտանիք | | | | |
| |______________|_____________________|_____|_____|_____|_____|
| |37.01-40.00 | | | | | 4500|
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |բազմազավակ ընտանիք | | | | 5500|
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |բ/լ և ս/մ | | | | 5000|
| | |բնակավայրերում | | | | |
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |բ/լ և ս/մ | | | | 6000|
| | |բնակավայրերում | | | | |
| | |բազմազավակ ընտանիք | | | | |
| |______________|_____________________|_____|_____|_____|_____|
| |40.01 և ավելի| | | | | 5000|
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |բազմազավակ ընտանիք | | | | 6000|
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |բ/լ և ս/մ | | | | 5500|
| | |բնակավայրերում | | | | |
| | |_____________________|_____|_____|_____|_____|
| | |բ/լ և ս/մ | | | | 6500|
| | |բնակավայրերում | | | | |
| | |բազմազավակ ընտանիք | | | | |
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|միանվագ դրամական օգնություն, այդ թվում` | | | | |
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|երեխայի ծննդյան | | |35000|35000|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|առաջին դասարան ընդունվելու | | |20000|20000|
|______________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|ընտանիքի անդամի մահվան կապակցությամբ | | | |25000|
.______________________________________________________________________.
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված են երեք տեսակի նպաստներ` ընտանեկան նպաստ, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ և երեխայի խնամքի նպաստ, ինչպես նաև միանվագ օգնության նշանակման հստակ հիմքեր` երեխայի ծննդյան, երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու և նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամի (եթե կենսաթոշակառու և աշխատող չէ) մահվան դեպքում` հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնություն:
Իրականացվող քաղաքականությունը տալիս է իր արդյունքները, քանի որ ըստ ՀՀ ԱՎԾ 2005 թվականի տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության տվյալների բոլոր նպաստառուների 65.9 տոկոսը, որոնք ստանում են ծրագրին հատկացված ֆինանսական միջոցների 71.5 տոկոսը գտնվում են սպառման բաշխվածության ամենաստորին երկու քվանտիլներում: Հարկ է նշել, որ ծրագրի հասցեականության կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների արդյունքում այդ ցուցանիշները զգալի բարելավվել են 2004թ.-ի համեմատ, երբ առաջին երկու քվանտիլային խմբերում նպաստառուները կազմում էին 63%, և ստանում էին ծրագրին հատկացված ֆինանսական միջոցների 67 տոկոսը: Թեև այդ բարելավումը բավական լավ արդյունք է, այդուհանդերձ կատարելագործման անհրաժեշտություն կա, քանզի նպաստառուների 17 տոկոսը, որոնց հատկացվում է ռեսուրսների 14 տոկոսը, ամենավերին քվանտիլի 40 տոկոս բնակչության կազմում են:
Ընտանեկան նպաստի ծրագրով 2005 թվականին սահմանվել է ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքում ծնված երեխայի համար միանվագ դրամական օգնություն 35000 դրամի չափով, այսինքն` անուղղակիորեն տարբերակվել է ընտանիքի անապահովության մակարդակով պայմանավորված երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող նպաստը:
2007 թվականի համար ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքների համար, այդ թվում նպաստառու, որոնց անդամներից մեկը կունենա երրորդ և ավելի երեխաներ, միանվագ դրամական օգնությունը սահմանվել է 200 հազար դրամ:
Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ
Հանրապետությունում շարունակվում է մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի ծրագրի իրականացումը: Նպաստի ամսական չափը կազմում է 2300 դրամ: Ստորև աղյուսակ 9.3-ում ներկայացվում է նպաստառուների թիվն ըստ տարիների:
Աղյուսակ 9.3 Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստառուների թիվը ՀՀ 1999-2006 թթ.
._____________________________________________________________________.
|Տարիներ |1999թ.|2000թ.|2001թ.|2002թ.|2003թ. |2004թ.|2005թ.|2006թ.|
|____________|______|______|______|______|_______|______|______|______|
|Նպաստառուներ|10450 |10091 |8780 |7326 |7721 |7330 |6320 |5404 |
._____________________________________________________________________.
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը 2003 թվականի հոկտեմբերից բարձրացել է` հավասարվելով 35000 դրամի: Այն նպաստել է 2004 թվականի ընթացքում սույն նպաստը ստացող անձանց թվի մեծացմանը: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ այն նպաստել է նաև հանրապետությունում ծնունդների չգրանցման դեպքերի կրճատմանը: Ստորև աղյուսակ 9.4-ում ներկայացվում է ըստ տարիների երեխայի ծննդյան կապակցությամբ նպաստ ստացած անձանց թիվը:
Աղյուսակ 9.4 Երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստ ստացած անձանց թիվը ՀՀ 1999-2004 թթ.
._____________________________________________________________________.
|Տարիներ |1999թ.|2000թ.|2001թ.|2002թ.|2003թ. |2004թ.|2005թ.|2006թ.|
|____________|______|______|______|______|_______|______|______|______|
|Նպաստառուներ| 26200| 24500| 25674| 25707| 28884| 30283| 25237| 29201|
._____________________________________________________________________.
Զբաղվածության բնագավառում պետական քաղաքականությունը իրականացվում է լրիվ և արդյունավետ զբաղվածության ապահովման ուղղությամբ, որը նպաստում է գործազուրկների հմտությունների և նրանց տնտեսական ակտիվության բարձրացմանը, ինչպես նաև շահագրգռում է գործատուին պահպանել գործող աշխատատեղերը, ստեղծել նոր աշխատատեղեր և թափուր աշխատատեղերը համալրել ժամանակակից մասնագիտություններին, այդ թվում` տեխնոլոգիաներին տիրապետող, բանիմաց, հմուտ մասնագետներով: Զբաղվածության բնագավառը կանոնակարգվում է «Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով և դրա կիրարկումն ապահովող ՀՀ կառավարության որոշումներով: Բնակչության զբաղվածության հանրապետական և տարածքային ծրագրերի մշակման և իրականացման հարցերում համաձայնեցված որոշումներ կայացնելու նպատակով ձևավորվել են հանրապետական և տարածքային համաձայնեցման կոմիտեներ: Համաձայնեցման կոմիտեների գործունեության կազմակերպման կարգը և լիազորություններն իրենց իրավասության շրջանակներում սահմանվում են նրանցում ներկայացված կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ:
«Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրում տեղ գտան նոր ծրագրեր, որոնցում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում նաև աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց զբաղվածության ապահովման համար:
Ելնելով մասնագիտական ուսուցման կարևորությունից ավելացվեց մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի քանակը: Քանի որ ըստ նոր օրենքի գործազրկության կարգավիճակ ստացան նաև ապահովագրական ստաժ չունեցողները (դրանք հիմնականում երիտասարդներ էին), նրանց համար իրականացվեց նոր մասնագիտական ուսուցման ծրագիր: Կարևորվեց նաև երկարամյա ծառայության և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստացողների վերամասնագիտացման ծրագիրը:
Կապված օրենսդրական դաշտի փոփոխության հետ ավելացավ գործազրկության նպաստի չափը, և արդյունքում աճեց նպաստառուների թվաքանակը: Բացի դրանից ծրագրերում շահառուների թվաքանակի կանխատեսումը կապված է գործատուների մոտ տեղի ունեցող կառուցվածքային փոփոխություններով:
Գործազրկության մակարդակը հանրապետությունում 2003թ.-ին կազմում էր 9.7%. 2004թ.-ին` 9.3%, 2005թ.-ին` 7.7%, իսկ 2006թ.-ին` 7.2%:
Աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը հանրապետությունում 2003թ.-ին կազմում էր 148.2 հազ. մարդ, որոնցից գործազուրկները` 118.7 հազ. մարդ, 2004թ.-ին` 142.7 հազ. մարդ, որոնցից գործազուրկները` 108.6 հազ. մարդ, 2005թ.-ին` 120.9 հազ. մարդ, որոնցից գործազուրկները` 89.0 հազ. մարդ, իսկ 2006թ.-ին` 102.2 հազ. մարդ, որոնցից գործազուրկները` 86.6 հազ. մարդ: Բոլոր տարիներին գործազուրկների մեջ կանանց տեսակարար կշիռը շարունակում էր մնալ բարձր:
2003թ.-ին աշխատանքի է տեղավորվել 7889 մարդ, 2004թ.-ին` 7893 մարդ, 2005թ.-ին` 8296 մարդ, 2006թ.-ին` 8268 մարդ:
Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման աջակցության նպատակով աշխատավարձի փոխհատուցման, ձեռնարկատիրական գործունեության պետական գրանցման համար գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու ծրագրերում, որոնք սկսել են գործել 2006թ. ընդգրկվել է 59 անձ:
Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման ծրագրով 2006 թ-ին իրականացվել է 504 ծրագիր` 418421 մարդ/օր ծավալով և ընդգրկվել է 9260 մարդ:
2006թ. յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանվել է 1200 դրամի վճար, նախորդ տարվա 1100 դրամի փոխարեն: Նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է գյուղական համայնքների ընդգրկվածությունը (319 ծրագրից դարձել է 330 ծրագիր): 2007թ. յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանվել է 1400 դրամ:
2007թ. ստեղծվեց «Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որի գործունեությունը ուղղված է «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության` որպես աշխատաշուկայում միջնորդի, գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը: Կենտրոնի հիմնական նպատակն է գործազուրկ երիտասարդներին աշխատանքի մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրումը, աջակցությունը աշխատանքի տեղավորման հարցում և մասնագիտական կողմնորոշման ծառայությունների տրամադրումը:
Աշխատանքի կարգավորման բնագավառում պետական քաղաքականությունը իրականացվում է համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, միջազգային պայմանագրերի, «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ օրենքի: Բնագավառի գործողության շրջանակը ներառում է աշխատողների սոցիալ-աշխատանքային իրավահարաբերությունների կարգավորումը, աշխատանքային պայմանների բարելավումը և սոցիալական գործընկերության զարգացումը:
Աշխատավարձի կարգավորման բնագավառում ՀՀ-ում նվազագույն ամսական աշխատավարձը 1999թ. մինչև 2003 թվականը կազմել է 5000 դրամ: 2004 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 13000 դրամ, որը պահպանվել է 2004 և 2005 թվականներին:
2006 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը 13000 դրամից դարձել է 15000 դրամ /նվազագույն ամսական աշխատավարձի նման բարձրացումը պայմանավորված էր ԱՀՌԾ «Սոցիալական պաշտպանության համակարգ» բաժնում եկամտային քաղաքականության ոլորտում ամրագրված սոցիալական պաշտպանության ոլորտային քաղաքականության հիմնական գերակայությամբ/, իսկ 01.01.2007 թվականից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 20000 դրամ` աճելով նախկին չափից 33 տոկոսով:
Միջին անվանական աշխատավարձի չափը 2001 թվականին հանրապետությունում կազմել է 24483 դրամ, նախորդ տարվա նկատմամբ 7.8%-ով աճելով, 2002 թվականին` 27324 դրամ, նախորդ տարվա նկատմամբ աճելով 11.6%-ով, 2003 թվականին` 34783 դրամ, նախորդ տարվա նկատմամբ աճելով 27.3%-ով, 2004 թվականին` 43445 դրամ, նախորդ տարվա նկատմամբ աճելով 24.9%-ով /2005թ. Հայաստանի վիճակագրական տեղեկագրքի/, 2005 թվականին` 48245 դրամ, նախորդ տարվա նկատմամբ աճելով 11%-ով, իսկ 2006թ. հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կազմել է 62413 դրամ է, որը 2005 թվականի նկատմամբ աճել է 22.7 տոկոսով/2006թ. Հայաստանի վիճակագրական տեղեկագրքի «Բնակչության կենսամակարդակը և սոցիալական ոլորտի» բաժին/:
Քաղաքացիական ծառայողների բազային աշխատավարձը 2004 թվականի հունվարի 1-ից սահմանվել է 20000 դրամ, որը պահպանվել է նաև 2005 թվականին: 2006 թվականի հունվարի 1-ից քաղաքացիական ծառայողների բազային աշխատավարձի չափը 2004-2005 թթ. գործող 20000 դրամի փոխարեն աճել է 50%-ով և դարձել 30000 դրամ:
Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների բնագավառում ծառայությունների տրամադրումը ուղղված է հաշմանդամների վերականգնման և պրոթեզաօրթոպեդիկ օգնության ու ծառայությունների մատուցման կազմակերպման բարելավմանը, որը նպաստում է նրանց ինտեգրմանը հասարակություն: Վերականգնման արդյունքում նրանք հնարավորություն ունեն աշխատելու` մասամբ հոգալու իրենց, ինչպես նաև` իրենց ընտանիքի սոցիալական խնդիրները, որն այսօր մեր երկրի սոցիալական քաղաքականության և աղքատության հաղթահարման ծրագրի, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի և «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2006-2015 թթ. ռազմավարության» պահանջներից է:
Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով ապահովումը նախատեսված է «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով և կարգավորվում է «Պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների, վերականգնման տեխնիկական կամ այլ միջոցների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության թիվ 1780-Ն որոշմամբ:
Հաշվի առնելով մեծ հերթերը հաշմանդամներին պրոթեզավորման և վերականգնողական պարագաների ստացման հետ կապված, 2003-2004թթ. ընթացքում կտրուկ մեծացվեց ֆինանսավորումը այս ծառայության գծով, ընդ որում ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմեց տարեկան շուրջ 22 տոկոս, որի պայմաններում հաշմանդամների պրոթեզավորման և տրամադրված վերականգնողական պարագաների թիվը աճեց միջինում տարեկան շուրջ 3.5 անգամ:
Արդյունքում, հերթերը զգալիորեն կրճատվեցին: Ինչ վերաբերում է 2005-2006 թվականներին, ապա այս տարիներին նույնպես ֆինանսավորումը շարունակել է աճել, ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան շուրջ 5.7 տոկոս, որի պայմաններում հաշմանդամներին տրամադրված վերականգնողական պարագաների թիվը աճել է միջինում տարեկան շուրջ 5.3 տոկոսով: Վերջին երկու տարիների ընթացքում նախորդ երկու տարիների համեմատ այս ծառայությունների տրամադրման աճի տեմպը զգալիորեն նվազել է, քանի որ տարիներով կուտակված պահանջարկը հիմնականում բավարարվել էր արդեն, իսկ 2005-2006 թվականներին շեշտադրում է կատարվել նաև պրոթեզների և վերականգնողական պարագաների տեսականու ընդլայնման վրա: 2007 թվականից, որպես նոր նախաձեռնություն ծախսերում ներառվել են հաշմանդամների համար աչքի պրոթեզները (50 հաշմանդամի համար) և ձայնաստեղծ սարքերը (100 ձայնաստեղծ սարք):
2006 թվականից սկսել է իրականացվել «ՈՒշ տարիքում տեսողությունը կորցրած հաշմանդամների համար հատուկ տառատեսակներով գրքերի պատրաստում և «Խոսող գրքերի» ձայնագրության ծառայությունների ձեռքբերում» ծրագիրը: Տպագրվել և տեսողությունից զուրկ հաշմանդամներին տրամադրվել են հատուկ տառատեսակներով գրքեր, տետրեր և «Խոսող գրքերի» ձայնագրություններ:
Տարեցներին մատուցվող ծառայությունների բնագավառում ծառայությունների տրամադրումը ուղղված է տարեցների սոցիալական պաշտպանության ապահովմանը, որը պետության հիմնական խնդիրներից մեկն է: Սոցիալական պաշտպանության ապահովման միջոցներից է սոցիալական սպասարկման և խնամքի ծառայությունների տրամադրումը: Միայնակ տարեցների, ինչպես նաև միայնակ հաշմանդամների սոցիալական սպասարկումն իրականացվում է ինչպես շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության ենթակայությանը հանձնված 4 տուն-ինտերնատներում, այնպես էլ տնային պայմաններում և խնամքի ցերեկային կենտրոնում: Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման և խնամքի ծառայությունների տրամադրումը իրականացվում է համաձայն «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 7-ի «Ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 1874-Ն որոշման:
Վերջին տարիներին այս բնագավառում պետության կողմից իրականացվող քաղաքականությունը ուղղված է տարեցների, և հատկապես միայնակ և հաշմանդամ տարեցների կյանքի պայմանների բարելավմանը:
Միաժամանակ, բնագավառում դեռևս առկա են լուծման կարիք ունեցող բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնցից են`
- տարեցների սոցիալական պաշտպանության բնագավառի օրենսդրության կատարելագործումը (ռազմավարական ծրագրի մշակում),
- տարեցների սոցիալական սպասարկման և խնամքի ծառայությունների բարելավումը,
- տուն-ինտերնատներում սպասարկման որակի բարձրացումը և տուն-ինտերնատների պայմանների բարելավումը,
- անօթևան մարդկանց օգնելու համար ժամանակավոր կացարանային տեղերի ավելացում,
- Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների, հաշմանդամ զինծառայողների և զոհված զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական պաշտպանությունը:
«Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում տարեցների շուրջօրյա խնամքի իրականացման նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված «Տարեցների տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ներին - ծրագիր
Համակարգի չորս տուն-ինտերնատներում խնամվում է շուրջ 1000 միայնակ ծեր ու հաշմանդամ կենսաթոշակառու: Տուն-ինտերնատներում խնամվողները գտնվում են պետության լրիվ խնամքի ներքո: Նրանք ապահովվում են կացարանով, սննդով, հագուստով, կենսապահովման բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով, ստանում են բժշկական, սոցիալ-հոգեբանական և վերականգնողական օգնություն, կազմակերպվում է նրանց մշակութային և հոգևոր կյանքը: 2007թ.-ից նախատեսված է Նորքի տուն-ինտերնատում խնամվողների թվի 10 մարդով և աշխատակազմի թվաքանակի 3 հաստիքով ավելացում:
«Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկման նպատակով պետական աջակցություն «Միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին - ծրագիր
Տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկման և խնամքի ծառայություններ է ստանում Երևան քաղաքում բնակվող 1200 միայնակ կենսաթոշակառու:
Տնային պայմաններում սպասարկվողներին տրամադրվում են կենցաղային, բժշկական, իրավաբանական և հոգեբանական օգնության ծառայություններ: Ի դեպ, տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկման ծառայությունները գերադասելի են շուրջօրյա խնամքի հաստատություններից (եթե, իհարկե այն ապաստանի խնդիր չի լուծում) թե ֆինանսական, և թե բարոյահոգեբանական առումներով:
«Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման նպատակով պետական աջակցություն «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ին- ծրագիր
Թիվ 1 տուն-ինտերնատին կից գործող անօթևանների ժամանակավոր կացարանում սպասարկվում է 30 անօթևան քաղաքացի, որը գործում է 2006թ.-ից:
«Տարեցների մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց վերականգնման նպատակով պետական աջակցություն «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ին -ծրագիր
Վարդենիսի նյարդահոգեբուժական տուն-ինտերնատին կից հոգեկան առողջության ցերեկային կենտրոնի միջոցով խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայություններ են ստանում 50 հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձ և նրանց ընտանիքի անդամներ:
«Տարեցների մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին, հաշմանդամներին տնային պայմաններում և տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում սոցիալական սպասարկման նպատակով պետական աջակցություն «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ը - ծրագիր
Ծրագրի նպատակն է աջակցել «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ին հանրապետության մարզերում իրականացնելու 6100 միայնակ, անապահով տարեցների և հաշմանդամների տնային պայմաններում և տարեցների ցերեկային կենտրոններում սոցիալական սպասարկման ծառայությունների տրամադրում` մատուցելով սոցիալական, առողջապահական, խնամքի, սննդի և կենցաղային այլ ծառայություններ: Կազմակերպության իրականացրած ծրագրի իրագործումն ապահովելու համար առաջին անգամ 2007թ. նախատեսվել և հաստատվել են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ֆինանսական աջակցություն ԲՀԿ-ին 239 աշխատողների աշխատավարձի և պարտադիր սոցիալական վճարների մասով:
Բռնադատված քաղաքացիներին պատճառված վնասի դիմաց միանվագ դրամական փոխհատուցում - ծրագիր
Բռնադատված քաղաքացիներին` նրանց կրած վնասի դիմաց համաձայն «Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքի, տրամադրվում է հանրապետությունում ընդունված նվազագույն աշխատավարձի տասներկուպատիկի չափով (12000 դրամ) միանվագ դրամական փոխհատուցում` միայն բռնադատվածի կարգավիճակ ունեցող անձին: 2006թ.-ի ընթացքում 300 քաղաքացի ստացել է դրամական փոխհատուցում:
Արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ բյուջետային վարկերի տրամադրում բռնադատված քաղաքացիներին անհատական բնակարանային շինարարություն իրականացնելու համար - ծրագրով սկսած 2000թ.-ից իրականացվում է արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ վարկերի տրամադրման գործընթացը` «Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքին և ՀՀ կառավարության 2000թ. հուլիսի 20-ի թիվ 410 որոշմանը համապատասխան: Մինչև 2007 թվականը արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ վարկ է տրամադրվել 126 քաղաքացու:
Վետերանների պատվովճարներ - ծրագիր
Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին տրամադրվում է ամենամսյա պատվովճար համաձայն «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքի:
«ՀՄ պատերազմի վետերաններին, 25.11.1998թ. ՀՕ-258 օրենքի 13 հոդվածում նշված պատճառներով հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողներին դրամական օգնության տրամադրում» ծրագրի շրջանակներում հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքներին որոշ արտոնությունների դիմաց տրամադրվում է դրամական օգնություն:
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում պետական քաղաքականությունը իրականացվում է «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության մասին», «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1745-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2004-2015 թվականների ազգային ծրագրի» համաձայն: Ծրագրի շրջանակներում մատուցվում են մանկատներում և ընտանիքներում խնամվող առանց ծնողական խնամքի մնացած, կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված, խնամքի և դաստիարակության անբարենպաստ պայմաններում գտնվող երեխաներին, մանկատների շրջանավարտներին սոցիալ-հոգեբանական, բժշկական, իրավական, խնամքի և դաստիարակության ծառայություններ:
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ձեռնարկվում են որոշակի միջոցառումներ երկրում ձևավորելու ի շահ երեխաների պետական քաղաքականության սկզբունքներ` սոցիալական պետության սկզբունքներին համապատասխան: Ստորագրվել են միջազգային կոնվենցիաներ և համաձայնագրեր, ընդունվել են մի շարք օրենքներ և որոշումներ` ուղղված առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների, մանկատների շրջանավարտների, հաշմանդամ երեխաների հիմնախնդիրների լուծմանն ու հասարակության մեջ նրանց ինտեգրմանը:
Այսօր սոցիալական քաղաքականության երեխայի հիմնահարցերի լուծման հիմնական ուղղվածություններն են`
. Երեխաների խնամքի և պաշտպանության մեկ համակարգի ստեղծում
. Երեխայի խնամքի և պաշտպանության հաստատություններում երեխաների թվի նվազեցում և այդ հաստատություններում երեխաների մուտքի կանխարգելում
. Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների բարելավում
. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների հիմնախնդիրներ
. Հաշմանդամ երեխաների հիմնախնդիրներ
. Պետական հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների երեխաների հիմնախնդիրներ
. Մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաների հիմնախնդիրներ
. Աղքատ ընտանիքներում երեխաների պաշտպանության հիմնախնդիրներ:
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում մինչև 18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, նյութական ու կենցաղային պահանջմունքների բավարարում, սոցիալ-հոգեբանական և բժշկական վերականգնման աշխատանքների իրականացում:
«Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին» ծրագիրը նպատակ ունի ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտների սոցիալական պաշտպանությունը և կանխարգելել սոցիալապես անապահով խավի ընդլայնումը, ստեղծել բավարար պայմաններ մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտների համար հետագա կյանքի ինքնուրույն կազմակերպման և նրանց հասարակությանը ինտեգրելու համար:
Ծրագրի շրջանակներում շահառուների համար իրականացվում են.
ա) բնակելի տարածքով ապահովում
բ) մասնագիտական կողմնորոշում, ուսուցում, վերապատրաստում
գ) հիմնական կարիքները բավարարող եկամտի ապահովում
դ) բնաիրային օգնություն (գույքի տրամադրում)
ե) բժշկական օգնության տրամադրում
զ) իրավաբանական օգնության տրամադրում
2003-2006թթ ծրագրի շահառուներ են դարձել 195 շրջանավարտներ, որոնց համար գնվել են բնակարաններ: Ի տարբերություն նախորդ տարիների, 2005 թվականի ծրագրի շահառուների համար որպես նոր միջոցառում` համաձայն ՀՀ կառավարության 30.10.2003թ. N 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում մանկական կազմակերպությունների շրջանավարտներին» ծրագրի 20-րդ և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչելու և մանկատներում երեխաների խնամքի ու դաստիարակության համար պետական սոցիալական նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 05.08.2004թ N 1324-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 49-րդ կետերի, նախատեսվել է մանկատների շրջանավարտներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում` 50.0 հազ. դրամի չափով:
«Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում երեխաների շուրջօրյա խնամքի իրականացման նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված երեխաների տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ներին- ծրագիր
Տուն-ինտերնատներում խնամվող երեխաների թիվը կազմում է 935 երեխա, միաժամանակ հաշվի է առնվում բեռնաթափման և խնամատար ընտանիքի փորձնական ծրագրերի իրականացման արդյունքները:
ՀՀ 2005թ. պետական բյուջեով առաջին անգամ նախատեսվել է մանկատներում խնամվող երեխաներին անձնական մանր ծախսերի համար անհրաժեշտ գումարով ապահովումը, որը շարունակվում է` «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչելու և մանկատներում երեխաների խնամքի ու դաստիարակության համար պետական սոցիալական նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 05.08.2004թ N 1324-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 16-րդ կետով, համաձայն որի մանկատների 7-12 տարեկան երեխաները կստանան ամսական 2000 դրամ, իսկ 13-18 տարեկանները` 3000 դրամ:
«Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն մանկական խնամակալական կազմակերպություններին բեռնաթափման նպատակով - ծրագիր
Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է Հայաստանում երեխաների պաշտպանության համակարգի բարելավումը:
Ծրագիրը մշակվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, ԵՀ ՊԱԾ-ի գրասենյակի և ԵՀ Տասիսի փորձագետների համագործակցությամբ:
2006թ.-ին ծրագիրը իրականացվել է Լոռու մարզում: Նշված մարզն ընտրելու հիմքերն են.
. Ծրագրում ընդգրկվելու հնարավորություն ունեցող 5 հաստատությունների առկայությունը. 1 մանկատուն և 4 հատուկ հանրակրթական հաստատություն
. Երեխաների պաշտպանության գործող ենթակառուցվածքների առկայությունը (որոնք հետագայում կարող են լինել ծառայություն տրամադրող).
- 1 ցերեկային կենտրոն Վանաձորում, որը տրամադրում է սոցիալական և հոգեբանական աջակցություն ընտանիքներին
- հոգեբանական աջակցության կենտրոն
- ակտիվ և փորձառու 39 հասարակական կազմակերպություններ, պետական կառույցներ, ինչպիսին է Սոցիալական Ծառայությունների Ինտեգրացված Կենտրոնը
Ծրագրի իրականացման ընթացքում պետք է սահմանվեն տարածքային սոցիալական ծառայության կենտրոնների զարգացման հնարավորությունները, որպեսզի դրանք ի վիճակի լինեն հետագայում իրականացնել տվյալ ծրագրում նկարագրված համապատասխան գործառույթները:
Հատուկ նպատակներ
1. Հանրության իրազեկման քարոզարշավ ընտրված մարզերում
2. Երեխաների պաշտպանության այլընտրաքնային ծրագրի իրականացում - մանկական խնամակալական կազմակերպությունների բեռնաթափում Լոռու մարզում
3. Հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի տակ գտնվող երեխաների հաստատություն տեղավորման կանխարգելում Լոռու մարզում
Ծրագրի իրականացումից ակնկալվող արդյունքները
1. Ընտրված մարզերում երեխաների պաշտպանության համակարգի ներկայացուցիչների շրջանում իրազեկվածության բարձրացում
2. Ընտանիքներում տեղավորված երեխաներ (կենսաբանական ընտանիք, հարազատների ընտանիք)
3. Երեխաներին հաստատություն տեղավորելու ռիսկից դուրս ընտանիքներ
4. Շահառու ընտանիքներին առաջարկվող ծառայությունների մշակված փաթեթ
5. Հանրապետության ամբողջ տարածքում կիրառելի մշակված մոդել
6. Տվյալների հավաքագրման, գրանցման, վերլուծման մեխանիզմ և հաղորդման համակարգ` նախագծված և պատրաստ հանրապետության ամբողջ տարածքում կիրառման համար
Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները և ծառայությունները
1. Սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների տրամադրում (օրինակ. ընտանիքի խորհրդատվություն և թերապիա, ծնողական հմտությունների ուսուցում և այլն)
2. Երեխաների կրթության ապահովում (օրինակ. տեղավորում հանրակրթական դպրոց, դասագրքերի և այլ պարագաների տրամադրում, տրանսպորտային ծախս և այլն)
3. Ընտանիքի նվազագույն կենսապայմանների ապահովում
4. Ծառայությունների շարունակականության ապահովում
5. Շահառու ընտանիքներին աջակցություն ընտանեկան նպաստի համակարգի միջոցով
Ծրագրի համակարգման և կառավարման աշխատանքները աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը 2006 թ-ին պատվիրել է «Առավոտ» հասարակական կազմակերպությանը: Կազմակերպությունը 2006 թ-ին իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները.
1. Երեխաների պաշտպանության համակարգի ներկայացուցիչների շրջանում իրազեկվածության բարձրացում
Իրազեկման քարոզարշավը սկսվել է 2006 թ-ի հուլիսի 1-ից և իրականացվել է 30 հանդիպում մասնագիտական խմբերի, հատուկ հանրակրթական հաստատությունների կոլեկտիվների, կրթական համակարգի աշխատակիցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգի աշխատակիցների, ոստիկանության անչափահասների գործերի բաժնի աշխատակիցների, երեխաների հետ աշխատող և նրանց վերաբերյալ որոշում կայացնողների, ինչպես նաև ծնողների հետ:
2. Երեխաների տեղավորում կենսաբանական կամ հարազատների ընտանիքներում
Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրվել են 1021 երեխաներ Վանաձորի մանկատնից և 4 հատուկ հանրակրթական հաստատություններից: Ստացված տվյալների հիման վրա կատարվել է վերլուծություն և վերոնշյալ 5 հաստատություններից ընտրվել է 205 ընտանիք: Տնայցերի արդյունքում ընտրվել և գնահատվել է 100 ընտանիք: Վերջնական ընտրվել է 39 ընտանիք, որոնց հետ կնքվել են պայմանագրեր և 40 երեխա վերադարձվել են ընտանիքներ:
3. Երեխաներին հաստատություն տեղավորելու կանխարգելում
9 երեխա Վանաձորից և 1 երեխա Սպիտակից ընդգրկվել են կանխարգելման ծրագրում:
4. Շահառու ընտանիքներին առաջարկվող ծառայությունների փաթեթի մշակում
Հետագա զարգացումների հիմնական խնդիրները
Երեխաների պաշտպանության ոլորտում բարեփոխումների հետագա ընթացքը պետք է կենտրոնանա հետևյալ հիմնական խնդիրներին.
1. 2006թ. ծրագրի իրականացման նվաճումների ամփոփում և տարածում
. նոր ստեղծված ծառայությունների որակի բարելավում. համապատասխան անձնակազմերի վերապատրաստում, գնահատման ստանդարտների մշակում և մոնիթորինգի համակարգի ուժեղացում
. նոր մասնագիտացված ծառայությունների զարգացում երեխաների և ընտանիքների այն խմբերի համար, որոնք դեռևս անհրաժեշտ ծառայություններ չեն ստանում:
Օրինակ. բարդ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար կրթական ծրագրեր, 18 տարին լրացած, համակարգից դուրս եկող երեխաների համար հնարավորություններ
. այլընտրանքային այլ ծրագրերի մշակում (խնամատար ընտանիք, ցերեկային կենտրոնների ստեղծում, և այլն)
2. Կանխարգելում
. Դժվարին իրավիճակներում գտնվող ընտանիքներին հասցեագրված ծրագրեր, շեշտադրելով երեխաների բռնության և լքման կանխարգելումը
. Իրազեկման քարոզարշավների իրականացում, ինֆորմացիայի տրամադրում ծառայությունների պոտենցիալ շահառուներին, երեխաների պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների արդյունքների մասին տեղեկատվության տարածում հանրության շրջանակներում
3. Համայնքային սոցիալական աշխատանքի զարգացում (տարածքային սոցիալական ծառայության կենտրոնների մակարդակում)
. Համայնքներին ավելի արդյունավետ կերպով ներգրավել այն խնդիրների լուծման գործում, որոնք պատճառ են դառնում երեխաներին լքելու կամ ռիսկային իրավիճակներում երեխայի հայտնվելու համար
4. Օրենսդրական դաշտի վերանայում և օրենսդրական ընթացակարգերի պարզեցում` համաձայն բարեփոխումների իրականացմանը և զարգացմանը
Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները.
ա/ Սոցիալական ծառայությունների մարզային և համայնքային տարածքային կենտրոնների աշխատակիցների վերապատրաստում երեխաների խնամքի և պաշտպանության ասպարեզում,
բ/ Մանկատներում խնամվող երեխաների վերադարձը իրենց կենսաբանական ընտանիքներ,
գ/ Կենսաբանական ընտանիքներում երեխաների խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում:
2006 թ-ին ծրագրի իրականացումից հետո ավելի հստակեցվեցին ծախսային հոդվածները, մասնավորապես` վերջնական ընտրված ընտանիքների թիվը 28-ից դարձել է 37:
«Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում ռիսկի գոտում հայտնված երեխաներին սոցիալական հոգածության տրամադրման նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ ԱՍՀՆ հանձնված «Երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ներին-ծրագիր
Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր իրականացնում է մանկության պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների ռազմավարություն, որը ենթադրում է ռիսկի ենթակա երեխաների խնամքի և սոցիալական հոգածության ենթահամակարգի ապակենտրոնացում, ռիսկի ենթակա երեխաների խնամքի համակարգին ընտանիքահեն և համայնքահեն բնույթի հաղորդում, որը կնպաստի երեխաների լիարժեք սոցիալական ինտեգրացիային:
Ճապոնիայի Սոցիալական զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվեց «Երեխաների խնամքի համակարգի բարեփոխումներ» ծրագիրը, որի միջոցով հանրապետությունում 2005 թվականին սկսեց գործել երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական համայնքահեն 2 կենտրոններից մեկը Երևանի Աջափնյակ համայնքում, իսկ Գյումրի քաղաքինը իր աշխատանքները սկսեց 2006 թ-ի հուլիսից: Նպատակն է երեխաների պաշտպանության ռազմավարության իրականացումը հիմնականում տեղափոխել համայնքներ, քանի որ ներկայիս կենտրոնացված ծառայությունները բավարար չեն ռիսկի ենթակա երեխաների բարեկեցությունն ապահովելու և այնպիսի հիմնախնդիրների կանխարգելման համար, ինչպիսիք են կրթության, առողջապահության, հոգևոր-մշակութային ոլորտների ծառայություններից օգտվելու անմատչելիությունը:
Կենտրոնների նպատակն է կրթադաստիարակչական, առողջապահական, սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների և խորհրդատվությունների մատուցման միջոցով նպաստել ծնողական խնամքից զրկված, այդ վտանգի տակ գտնվող, ինչպես նաև աճի և զարգացման համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում գտնվող երեխաների հիմնախնդիրների լուծմանը:
Կենտրոնների խնդիրներն են`
ա) Իրականացնել երեխաներին սպառնացող ռիսկերի սոցիալական ախտորոշում (պարզել ռիսկի պատճառները և միջավայրը), մշակել յուրաքանչյուր երեխային սպառնացող ռիսկերի վերացմանն ուղղված աշխատանքների անհատական ծրագրեր և ժամանակացույց:
բ) Նպաստել ռիսկի ենթակա երեխաների աշխատանքային հմտությունների ուսուցման և վերականգնման աշխատանքների կազմակերպմանը:
գ) Մասնակցել ծնողական խնամքից զրկված և դրա զրկման տակ գտնվող երեխաների որդեգրման, խնամակալության (հոգաբարձության) հանձնելու, ինչպես նաև խնամատար ընտանիքներում տեղավորելու աշխատանքների կազմակերպմանը:
դ) Աջակցել կրթադաստիարակչական հաստատությունից դուրս մնացած երեխաներին կրթական հաստատություններում տեղավորելու աշխատանքներին:
ե) Աջակցել համայնքի ռիսկի խմբի երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված աշխատանքներին:
զ) Աջակցել առողջապահության, կրթական, մշակույթի և այլ ոլորտների հաստատությունների ծառայություններից երեխաների օգտվելու հնարավորությունների մեծացմանը:
«Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարանի տրամադրման հետ կապված ծախսեր -ծրագիր
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները իրավունք ունեն ստանալու նվազագույն սոցիալական չափորոշիչներին համապատասխան բնակելի տարածություն: Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003 թ-ի հուլիսի 23-ի N 917-Ն որոշմամբ հաստատված «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի մարտի 13-ի N 111 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» կարգի ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը իրականացնում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների կենտրոնացված հաշվառում: Արդեն իսկ նախարարությունում հաշվառված են 328, իսկ բնակարանային հերթի համար 2003թ. մինչ այժմ հաշվառված են 36 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ, որոնցից տասնմեկը Երևանից են, մնացածը` մարզերից:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003 թ-ի հուլիսի 23-ի N 983-ն որոշմամբ հաստատված «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան տրամադրելու կարգի» առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան տրամադրվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: 2007 թ-ին ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող միջոցների հաշվին կգնվեն 15 բնակարաններ:
«Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության իրականացման նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ ԱՍՀՆ համակարգի երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության հաստատություն հանդիսացող ՊՈԱԿ-ներին» - ծրագիր
ՀՀ կառավարությունը 08.09.2005 թ-ին հաստատել է «Հայաստանի Հանրապետությունում որբ և ծնողական խնամքից զրկված երեխաների հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները մինչև 2007 թվականի ավարտը վերակազմակերպելու, գործունեության բնագավառը փոխելու, ինչպես նաև երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններ ստեղծելու ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 1646-Ն որոշումը: Համաձայն այդ որոշման 2007 թ-ին 7 հաստատություն «Կրթություն և գիտություն» ոլորտից կանցնեն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը:
Ելնելով երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից` որբ, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի կրթությունը չպետք է առանձնացվի ընդհանուր հանրակրթությունից, ուստի նպատակահարմար չէ ներկայումս գործող «Որբ, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների» տեսակը:
Խնդրի լուծման նպատակով ՀՀ կառավարության 2005թ. մարտի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը և դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2179-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 381-Ն որոշմամբ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ենթակայության գործող և հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ 2007թ. հուլիսից պետք է անցնեն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգ: Ընդ որում, հիշյալ հաստատությունները ծրագրի պահանջներից ելնելով պետք է վերակառուցվեն երեխաների գիշերօթիկ խնամք և պաշտպանություն իրականացնող ՊՈԱԿ-ների:
ՀՀ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի սահմանումը թույլ է տալիս նոր, այլընտրանքային հաստատությունների առկայություն, որը կնպաստի նաև երեխաների հոսքի նվազմանը մանկատներ և հատուկ հանրակրթական հաստատություններ: Նման այլընտրանք է երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության հաստատությունը:
Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության հաստատությունները անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ են և ապահովում են 6-18 տարեկան երեխաների սոցիալական վերականգնումը` նրանց շուրջօրյա խնամքն ու դաստիարակությունը, ֆիզիկական, մտավոր և հոգևոր զարգացումը: Ի տարբերություն մանկատների, որտեղ երեխայի խնամակալը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մանկատունն է, այս հաստատություններում երեխաներն արդեն իսկ ունեն խնամակալ (ծնող, տատիկ, պապիկ կամ այլ հարազատներ): Այս հաստատություններում երեխաները կարող են գիշերել շաբաթվա ընթացքում, իսկ հանգստյան օրերին վերադառնալ ընտանիք:
Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության հաստատություններ կարող են տեղավորվել.
- առանց ծնողական խնամքի մնացած այն երեխաները, որոնք ունեն խնամակալ, որը չունի երեխային ժամանակավորապես խնամելու հնարավորություն,
- սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները, որոնց ծնողները կամ միակ ծնողը չունեն երեխային խնամելու և դաստիարակելու հնարավորություն:
Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակման և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստման նպատակով պետական աջակցություն «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին-ծրագիր
Ինստիտուտն իր գործունեության շրջանակներում ծառայություններ է մատուցում սոցիալական պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության համար պատասխանատու պետական կառավարման մարմնին` երկու հիմնական ուղղություններով. սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կիրառական հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների իրականացում և դրանց հիման վրա առաջարկությունների, մեթոդական ուղեցույցների մշակում ու ներկայացում և սոցիալական ոլորտի կադրերի պարբերական վերապատրաստման իրականացում:
Վերապատրաստման դասընթացների նպատակն է. բարձրացնել սոցիալական ոլորտի կադրերի որակավորման մակարդակը, խորացնել գիտելիքները, կատարելագործել նրանց գործնական հմտությունները, ապահովել աշխատողների տեսական գիտելիքի և պրակտիկ փորձի համադրումը` հաշվի առնելով համակարգի աշխատողներին ներկայացվող պաշտոնեական պահանջները, ոլորտում ընթացող ռազմավարական բարեփոխումները և ոլորտը կարգավորող (այդ թվում` նոր ընդունվող) իրավական ակտերին, ժամանակակից սոցիալական տեխնոլոգիաներին պարբերաբար ծանոթացնելու և նոր որակի սոցիալական ծառայությունների ներդրման համատեքստում պահանջվող մասնագիտական հմտություններ ձևավորելու անհրաժեշտությունը:
Նկատի ունենալով հանրապետության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների գործընթացը, դրա պատշաճ սպասարկում իրականացնելու անհրաժեշտությունը և իրականում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը` քաղաքական որոշմամբ խիստ կարևորվել է ինստիտուտի հզորացումը և դրա գործունեության արդյունավետության բարձրացումը:
Խնդիրը հատկապես արդիական դարձավ վերը նշված բարեփոխումների համատեքստում: Ներդրվում են սկզբունքորեն նոր կառուցակարգեր, որոնք պահանջում են հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ և սոցիալական ոլորտի աշխատողների մասնագիտական պատրաստվածության որակապես նոր մակարդակ: Հարցը, մասնավորապես, վերաբերում է կենսաթոշակային բարեփոխումներին, սոցիալական աջակցության, սոցիալական գործընկերությանը և այլն:
Այս ուղղությամբ բավականին աշխատանքներ են կատարվել, մասնավորապես, ելնելով խնդրի կարևորությունից, ՀՀ 2007թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է, որ Ինստիտուտն այս տարվա ընթացքում պետք է իրականացնի 5 թեմատիկ աշխատանք, որոնք առնչվում են սոցիալական պաշտպանության բնագավառի հիմնական ենթաոլորտներին. աշխատանք, աշխատավարձ և զբաղվածություն, կենսաթոշակային ապահովություն, սոցիալական աջակցություն:
Կադրերի վերապատրաստման ուղղությամբ 2006թ. վերապատրաստման դասընթացներին են մասնակցել 440 աշխատող:
ՀՀ 2007թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վերապատրաստում անցնող աշխատողների թիվն ավելացնել 50%-ով (իրականացնել 660 աշխատողի վերապատրաստում):
Փախստականների հիմնահարցերի բնագավառում պետական քաղաքականությունը մշակվում և իրականացվում է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կողմից` համաձայն «Փախստականների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների: Բնագավառի գործունեությունը ուղղված է պետության կողմից փախստականների խնդիրների լուծմանը: Փախստականների` որպես առանձնահատկություն ունեցող սոցիալապես անապահով առանձին խմբի, սոցիալական օժանդակության ծրագրերի անհրաժեշտությունը ամրագրված է նաև ԱՀՌԾ-ում:
Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող պարենամթերքի բաշխման ծառայությունների ձեռքբերում - ծրագիր
ՄԱԿ-ի «Օգնություն Հայաստանի անապահով խմբերին օգնության ու վերականգնման երկարատև միջոցառումների ծրագիր-Արմենիա 10053.1» համաձայնագրի 3.1 կետի համաձայն ՀՀ կառավարությունը ստանձնել է պարտավորություն` տրամադրել միջոցներ «Պարենի օգնության բաշխման» ծրագրով պարենի բեռնաթափման, պահպանման, պահեստավորման ու բաշխման աշխատանքների, շահառուների վերլուծության և ցուցակների տպագրման համար: ՄԱԿ ՀՊԾ աջակցությամբ «Օգնության սննդի բաշխում» ծախսային ծրագիրն իրականացվում է յուրաքանչյուր 2 ամիսը 1 անգամ Երևան քաղաքում, ՀՀ Շիրակի և ՀՀ Լոռու մարզերի քաղաքային բնակավայրերում սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունների միջոցով: Համաձայնագրով հաստատագրված են տրվող օգնության չափերը և շահառուների թիվը:
Ծրագրով նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի 35000 անապահով ընտանիքների բաշխել 6978 տոննա սննդամթերք` 6 փուլով: Յուրաքանչյուր փուլի համար նախատեսվել է 1163 տոննա սննդամթերքի բաշխում:
9.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
9.2.1. Նպատակները
Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության ոլորտի առանձին բնագավառների նպատակներին են.
Կենսաթոշակային բնագավառում` հատկապես կարևորվում է առաջիկա տարիների ընթացքում կենսաթոշակների չափերի բարձրացումը:
Նշված խնդիրների լուծումներն առավել իրատեսական և առարկայական դարձնելու համար նախատեսվում է նաև հետազոտությունների հիման վրա վերլուծությունների և կանխատեսումների իրականացման ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում:
Այս աշխատանքների իրականացումը նախատեսվում է կենսաթոշակային համակարգի ընդհանուր բարեփոխումների համատեքստում:
Սոցիալական քարտերի ներդրման բնագավառում` տեղեկատվության փոխանակության ինքնաշխատ համակարգերի ամբողջական ներդրումը, ինչը հնարավորություն կտա պարզեցնել քաղաքացիների սոցիալական իրավունքների իրականացման ընթացակարգերը, մեծացնել սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի հասցեականությունը և զարգացնել համապատասխան պետական կառավարման մարմինների ու նրանց ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունները:
Պետական նպաստների տրամադրման բնագավառում` աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն աջակցելը, ինչպես նաև ՀՀ ժողովրդագրական վիճակի բարելավումը: Այս նպատակները ամրագրված են «Պետական նպաստի մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1800-Ն որոշմամբ հաստատված գերակա խնդիրների շարքում և համահունչ են ԱՀՌԾ նպատակներին:
Զբաղվածության բնագավառում` բնակչության լրիվ և արդյունավետ զբաղվածության ապահովման համար պայմանների ստեղծումը, աշխատուժի ներքին և արտաքին տեղաշարժի միասնական կարգավորումը, աշխատաշուկայի ժամանակին սերնդափոխությունը, զբաղվածության պետական ծառայությունները քաղաքացիների և գործատուների համար առավել գրավիչ և թափանցիկ դարձնելը:
Աշխատանքի կարգավորման բնագավառում` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքային իրավահարաբերությունների իրացման ապահովումը, տնտեսությանը որակյալ աշխատուժով ապահովումը:
Աշխատավարձի կարգավորման բնագավառում` աշխատանքի արդյունավետության աճի, աշխատանքի վարձատրության պետական երաշխիքների ապահովումը ու աշխատողների իրավունքների օրենսդրական պաշտպանվածության ամրապնդումը:
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում մինչև 18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, նյութական ու կենցաղային պահանջմունքների բավարարում, սոցիալ-հոգեբանական և բժշկական վերականգնման աշխատանքների իրականացումը:
Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների բնագավառում` հաշմանդամներին բժշկասոցիալական վերականգնման, պրոթեզաօրթոպեդիկ օգնության ու վերականգնողական ծառայությունների տրամադրումը, որը իրականացվում է «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին և «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2006-2015թթ. ռազմավարության» համապատասխան:
Տարեցներին մատուցվող ծառայությունների բնագավառում` տարեցների սոցիալական պաշտպանությունը` նրանց կյանքի որակի բարելավումը և մասնավորապես տարեցների այն խմբի, որոնք միայնակ են, չունեն օրենսդրությամբ նախատեսված խնամվողներ և խնամքի, սոցիալական սպասարկման ու հոգածության կարիք են զգում: Ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրման ծառայությունների տեսակները և ծառայությունների տրամադրման կարգը ամրագրված են «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ կառավարության «Ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» որոշման մեջ:
Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող պարենամթերքի բաշխման ծառայությունների ձեռքբերում ծրագրով իրականացվում է ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքներից ծայրահեղ աղքատ 35 000 ընտանիքների համար սոցիալական լարվածության մեղմացումն է: Ծրագրի նպատակը համահունչ է Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի 3 հիմնական ոլորտներից մեկին` սոցիալական աջակցությանը:
Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակման և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստման նպատակով պետական աջակցություն «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին ծրագրով նախատեսվում է ապահովել աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կիրառական ուղղվածություն ունեցող հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների իրականացումը, դրանց հիման վրա ոլորտի քաղաքականության մշակումը, սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կադրերի աշխատանքային հմտությունների մակարդակի բարձրացումը, նրանց համապատասխան մեթոդական ձեռնարկներով և ուղեցույցներով ապահովումը:
9.2.2 Գերակայությունները
1. 2008-2009 թվականներին հիմնական գերակա ուղղությունը մնում է տարեցներին և հաշմանդամներին սոցիալական ծառայությունների մատուցումը: Այս ուղություններին մեծ ուշադրության հատկացումը հնարավորություն կտա թուլացնել լարվածությունը, տարեցներին և հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների գծով (տուն-ինտերնատներում, միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին տնային պայմաններում և տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոնում) և 2010 թվականին հնարավորություն կստեղծվի գերակայությունների հիմնական շեշտը տեղափոխել ծնողազուրկ երեխաներին հասարակության հետ ինտեգրման հարցում, մասնավորապես` ծնողազուրկ երեխաներին բնակարանով ապահովման հարցում:
2. Առաջնային են նաև բնակչությանը տրամադրվող պետական նպաստներին ուղղված միջոցառումները:
3. Զբաղվածության բնագավառում «Զբաղվածության ծառայություններ ծրագրի շրջանակներում աշխատաշուկայում հավասարակշռության ստեղծման նպատակով պետական աջակցություն «Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին» ծրագրով նախատեսվում է երիտասարդներին ուսուցողական ու խորհրդատվության միջոցով նպաստել նրանց զբաղվածության ապահովմանը:
4. 2000-2006 թվականների ընթացքում հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով ապահովման խնդիրների գծով էական հաջողությունները հնարավորություն են տվել զգալի թուլացնել լարվածությունը այս բնագավառում, սակայն միջին ժամկետ հատվածում գերակա է դառնում հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական ավելի բարձր որակով պարագաներով ապահովելու խնդիրը:
5. Կադրերի մասնագիտական պատրաստվածության աստիճանը շարունակում է ծրագրերի իրականացման արդյունավետության վրա ազդող հիմնական գործոն հանդիսանալ, այս պայմաններում ՄԺԾԾ բոլոր երեք տարիների ընթացքում կադրերի վերապատրաստումը կմնա որպես կարևոր գերակայություն (2008-2010թթ.` սոցիալական ապահովության բնագավառում կադրերի վերապատրաստման և գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման խթանման հարցում):
Աղյուսակ 9.5 Ծախսերի համեմատական աղյուսակ 2007թ. պետական բյուջեի, 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ և 2008-2010թթ. ՄԺԾԾ միջև ըստ ենթախմբերի (մլն. դրամ)
._________________________________________________________________________.
| | 2007թ. | 2008թ. | 2009թ. | 2010թ.|
| |_______________|_______________|_______________|_______|
| |2007- |2007թ. |2007- |2008- |2007- |2008- |2008- |
| |2009թթ.|հաստատ-|2009թթ.|2010թթ.|2009թթ.|2010թթ.|2010թթ.|
| |ՄԺԾԾ |ված |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |
| | |բյուջե | | | | | |
|_________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|Սոցիալական | | | | | | | |
|ապահովագրություն | | | | | | | |
|և սոցիալական | | | | | | | |
|ապահովություն |57984.8|64356.6|58851.7|70908.1|62203.7|72780.2|75333.6|
|_________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|Սոցիալական | | | | | | | |
|ապահովագրության | | | | | | | |
|և սոցիալական | | | | | | | |
|ապահովության | | | | | | | |
|բնագավառում | | | | | | | |
|պետական | | | | | | | |
|կառավարում | 1329.4| 1381.7| 1370.3| 1397.3| 1536.3| 1544.4| 1572.1|
|_________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|Կենսաթոշակային | | | | | | | |
|ապահովում |17562.6|18298.2|18319.2|20789.8|18979.8|22071.5|23466.5|
|_________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|Պետ. նպաստներ | | | | | | | |
|բնակչությանը |28095.0|28064.9|28681.6|30374.4|31403.2|31605.3|32825.3|
|_________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|Սոցիալական | | | | | | | |
|ապահովության | | | | | | | |
|միջոցառումներ | 5540.6| 5841.6| 5825.0| 7017.7| 5600.8| 7629.3| 7722.2|
|_________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|Այլ սոցիալական | | | | | | | |
|ծրագրեր | 5457.2|10770.3| 4655.6|11328.9| 4683.6| 9929.7| 9747.5|
._________________________________________________________________________.
9.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները
Կենսաթոշակային ապահովություն`
1.»Սպայական անձնակազմի զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ» ծրագրի ծախսերի աճը 2008-2010թթ. համապատասխանաբար կազմում է 2274.2 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 11152.7 մլն. դրամ), 2009թ.` 1028.2 մլն. դրամ, 2010թ.` 1107.5 մլն. դրամ, որոնք պայմանավորված են` 2007թ. բյուջեի նկատմամբ կենսաթոշակառուների թվի աճի տեմպի (2.2%) պահպանմամբ, արդյունքում կենսաթոշակառուների թվաքանակը կկազմի 2008թ.` 37219 մարդ (2007թ.` 36369 մարդ), 2009թ.` 38038 մարդ, 2010թ.` 38875 մարդ և նախորդ տարվա նկատմամբ միջին ամսական կենսաթոշակի չափի (2007թ.` 25554 դրամ) աճի տեմպի պահպանմամբ (5.4%) հաշվարկվել է ծախսը ու ավելացվել վճարման ծառայության համար անհրաժեշտ գումարը (անփոփոխ է թողնվել գործող կենսաթոշակի բազային չափը): Միաժամանակ 2008թ. ծախսերում հաշվի է առնված դատախազների աշխատավարձի 141.5%-ով նախատեսվող բարձրացումը պայմանավորված կենսաթոշակների բարձրացման հետ կապված գումարը, մարտական գործողությունների մասնակից հաշմանդամների ու զոհված զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների կենսաթոշակների 20%-ով ավելացմամբ պայմանավորված գումարը և նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված զինծառայողների նվազագույն և առավելագույն դրույքաչափերի բարձրացմամբ պայմանավորված գումարը: 2009թ. և 2010թ. աճը պայմանավորված է միայն կենսաթոշակառուների թվի և կենսաթոշակի միջին ամսական չափի աճի տեմպերի պահպանմամբ:
2. «Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովում» ծրագրի ծախսերի նվազումը 2008թ. 151.9 մլն. դրամի (2007թ. պետական բյուջեով 2346.4 մլն. դրամ), 2009-2010թթ.` 79.0-ական մլն. դրամի չափով, որը պայմանավորված է նրանով, որ հաշվարկի հիմքում դրվել է 01.01.07թ. դրությամբ առկա կենսաթոշակառուների թվաքանակը` 13889 մարդ, իսկ 2009-2010թթ. յուրաքանչյուր տարի 500-ական մարդով նվազումը: Անփոփոխ է թողնվել կենսաթոշակի բազային չափը (3000 դրամ):
3. «Սոցիալական կենսաթոշակներ» ծրագրի ծախսերի աճը 2008-2010թթ. համապատասխանաբար կազմում է 48.6 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 3244.2 մլն. դրամ), 2009թ.` 32.9 մլն. դրամ, 2010թ.` 66.8 մլն. դրամ, որը պայմանավորված է նրանով, որ հաշվարկի հիմքում դրվել է 2008թ. համար 01.01.07թ. դրությամբ առկա կենսաթոշակառուների թվաքանակը` 46233 մարդ, իսկ 2009-2010թթ. համար կանխատեսվող միջին տարեկան թվաքանակի աճը` յուրաքանչյուր տարի 655 մարդ: Անփոփոխ է թողնվել կենսաթոշակի հիմնական չափը (4250 դրամ):
4. «ՀՀ պետական բյուջեից «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվածով նախատեսված ապահովագրական ստաժի դիմաց կենսաթոշակների հատկացում» ծրագրի ծախսերի աճը 2008-2010թթ. համար կազմում է 290.1-ական մլն. դրամ, որը պայմանավորված է ապահովագրական ստաժի մեկ տարվա արժեքի բարձրացմամբ յուրաքանչյուր տարվա համար 50-ական դրամով (2007թ. պետական բյուջե 230 դրամ), պահպանվել է ապահովագրական ստաժի (պետական բյուջեից հատուցվող մասով) 483554 տարիները:
5. «Աշխատողների աշխատանքային պարտավորությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցում» ծրագրի ծախսերի աճը 2008-2010թթ. համապատասխանաբար կազմում է 13.8 մլն. դրամ, 11.6 մլն. դրամ, 9.5 մլն. դրամ, որը պայմանավորված նրանով, որ հաշվարկի հիմքում դրվել է 2008թ. համար 01.01.07թ. դրությամբ հատուցում ստացողների առկա թվաքանակը` 880 մարդ, իսկ 2009-2010թթ. 43-ական մարդով նվազումը և ՀՀ նվազագույն աշխատավարձի չափի կանխատեսվող բարձրացումը:
Պետական նպաստներ բնակչությանը`
1. «Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն» ծրագրի ծախսերի աճը 2008-2010թթ. համապատասխանաբար կազմում է 2243.0 մլն. դրամ, 1147.2 մլն. դրամ, 1086.0 մլն. դրամ, որը համապատասխանում է ԱՀՌԾ հաստատված չափաքանակներին, որով նախատեսվում է նվազեցնել նպաստառու ընտանիքների թիվը և բարձրացնել ընտանեկան նպաստի միջին ամսական չափը անփոփոխ թողնելով նպաստի ամսական չափի տարբերակման սկզբունքը:
2. «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ» ծրագրով 2008թ. ծախսերի աճը կազմում է շուրջ 10.0 մլն. դրամ, իսկ 2009-2010թթ. աճը` 2.7-ական մլն. դրամ, որը պայմանավորված է 2007թ. նպաստ ստացողների բազայի ճշտմամբ և հանրապետությունում ծնելիության աճի տեմպի 0.2% պահպանմամբ:
3. «Հայաստանի զոհված ազգային հերոսների ընտանիքներին նպաստ» ծրագրով 2008-2010թթ. ծախսերը կազմում են 2008թ.` 14.6 մլն. դրամ, իսկ 2009-2010թթ.` 18.3-ական մլն. դրամ: Մինչև 2007 թվականը ներառյալ այն նշանակվել և վճարվել է ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի տարածքային մարմինների կողմից: ՀՀ կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 5-ի «Այն իրավական ակտերի ցանկը հաստատելու մասին, որոնց նախատեսված հարաբերությունները «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն պետք է կարգավորվեն օրենքով» N 253-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկի համաձայն, նախատեսվում է Հայաստանի զոհված ազգային հերոսի ընտանիքի նպաստի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորել «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքով` որպես պետական նպաստի առանձին տեսակ:
Հայաստանի զոհված ազգային հերոսի ընտանիքի նպաստի չափը կազմում է 140 հազար դրամ և երբևէ փոփոխության չի ենթարկվել: Հաշվի առնելով երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը նախատեսվում է բարձրացնել նպաստի ամսական չափը:
4. «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի ընդունելիս աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում գործատուին» ծրագրով 2008-2010թթ. ծախսերի աճը կազմում են համապատասխանաբար 25.1 մլն. դրամ, 58.4 մլն. դրամ, 101.4 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 23.7 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է նվազագույն աշխատավարձի նախատեսվող բարձրացմամբ և աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց թվաքանակի աճով:
5. «Ապահովագրական ստաժ չունեցող կամ մինչև մեկ տարվա ապահովագրական ստաժ ունեցող գործազուրկ անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում» ծրագրով 2008-2010թթ. ծախսերի աճը կազմում են համապատասխանաբար 16.8 մլն. դրամ, 19.0 մլն. դրամ, 30.0 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 60.2 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է մեկ մարդու ուսուցման գնի աճով` 2008թ.` 30.0 հազ.դրամ ծրագրում ընդգրկվող անձանց թվաքանակի` 53 մարդով նվազման պայմաններում (2007թ.` 80.0 հազ.դրամ և 753 մարդ), իսկ 2009-2010թթ. մեկ մարդու ուսուցման գնի աճով` 10000-ական դրամով ու թվաքանակի` ըստ տարիների 100-ական մարդով ավելացմամբ:
Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ`
1. Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ`
1.1. «Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում տարեցների շուրջօրյա խնամքի իրականացման նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված «Տարեցների տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ներին» ծրագրի ծախսերի աճը 2008-2010թթ. համապատասխանաբար կազմում է 24.7 մլն. դրամ, 221.3 մլն. դրամ, 58.8 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 1109.7 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է նրանով, որ 2008թ. համար խնամվողների թվաքանակը կավելանա 50 մարդով (2007թ.`1010 մարդ), 2009թ` խնամվողների թվաքանակը կավելանա ևս 20 մարդով և աշխատողների աշխատավարձը նախատեսվում է բարձրացնել 20%-ի չափով, իսկ 2010թ.-ին խնամվողների թիվը կավելանա ևս 50 մարդով:
1.2. «Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման նպատակով պետական աջակցություն «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ին» ծրագրի ծախսերի աճը 2008-2010թթ. համապատասխանաբար կազմում է շուրջ 14.0 մլն. դրամ, 7.5 մլն. դրամ, 0.6 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջե 29.5 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է 2008թ. համար խնամվողների թվաքանակի ավելացմամբ 20 մարդով, իսկ 2009թ. նախատեսվում է աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնել 20%-ի չափով:
1.3. «Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկման նպատակով պետական աջակցություն «Միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին» ծրագրի ծախսերի աճը 2008-2009թթ. համապատասխանաբար կազմում է շուրջ 10.4 մլն. դրամ, 11.4 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջե 72.9 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է 2008թ. համար խնամվողների թվաքանակի ավելացմամբ 300 մարդով, աշխատողների` 15 մարդով և 2009թ. աշխատողների աշխատավարձի 20%-ի չափով բարձրացմամբ:
1.4. «Տարեցների մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին, հաշմանդամներին տնային պայմաններում և տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում սոցիալական սպասարկման նպատակով պետական աջակցություն «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ին» ծրագրի ծախսերի աճը 2008թ. կազմում է շուրջ 18.2 մլն. դրամ, որը պայմանավորված է աշխատողների թվաքանակի 40 մարդով ավելացմամբ (2007թ. պետական բյուջեով շուրջ 109.0 մլն. դրամ, 239 աշխատողներ):
2. Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ`
2.1. «Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում հաշմանդամներին անվճար պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, վերականգնման, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում» ծրագրի ծախսերի աճը 2008-2010թթ. համապատասխանաբար կազմում է շուրջ 50.0 մլն. դրամ, 39.3 մլն. դրամ, 0.6 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 813.2 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների քանակի ավելացմամբ:
3. Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ`
3.1. «Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում երեխաների շուրջօրյա խնամքի իրականացման նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված երեխաների տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ներին» ծրագրի ծախսերի աճը 2008-2009թթ. կազմում է համապատասխանաբար 99.4 մլն. դրամ, 39.2 մլն. դրամ (2007թ.` պետական բյուջեով 1268.1 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է աշխատողների աշխատավարձի բարձրացմամբ 20%- ի չափով 2009թ. համար, ինչպես նաև նրանով, որ «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքն ու դաստիարակությունն իրականացնող մասնագիտացված մանկատների աշխատողների ամսական աշխատավարձի չափը չի կարող ցածր լինել «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածով նախատեսված չափի եռապատիկից, որի նկատմամբ սահմանվում է նաև հավելավճար` աշխատողի տարիֆային աշխատավարձի (պաշտոնային դրույքաչափի) 50 տոկոսի չափով):
3.2. «Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն ՀՀ մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին» ծրագրով ծախսերի աճը 2008թ. կազմում է 11.7 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 379.3 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է մեկ բնակարանի գնի բարձրացմամբ, այն կկազմի 6.2 մլն. դրամ 50 շահառուի համար (2007թ` մեկ բնակարանի գինը 5.7 մլն. դրամ, 50 շահառու), իսկ 2009թ. շահառուների թիվը կկազմի 45, 2010թ.` 40:
3.3. «Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարանի տրամադրման հետ կապված ծախսեր» ծրագրով ծախսերի աճը 2008թ. կազմում է 38.5 մլն. դրամ, 2009-2010թթ.` 62.0-ական մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 85.5 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է մեկ բնակարանի գնի բարձրացմամբ, այն կկազմի 6.2 մլն. դրամ (2007թ` մեկ բնակարանի գինը 5.7 մլն. դրամ) և 2009թ. համար շահառուների թվաքանակի ավելացմամբ 10 մարդով (2008թ.` 20 մարդ):
3.4. «Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության իրականացման նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ ԱՍՀՆ համակարգի երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության հաստատություն հանդիսացող ՊՈԱԿ-ներին» ծրագրի ծախսերը կազմում են 2008թ. 788.2 մլն. դրամ, իսկ 2009-2010թթ.` 937.6-ական մլն. դրամ (2009թ. նախատեսվում է աշխատողների աշխատավարձի բարձրացում 20% չափով):
4. «Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգի շահագործման և վարման նպատակով պետական աջակցություն «Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն» ՓԲԸ-ին» ծրագրի ծախսերի աճը 2008-2010թթ. կազմում է 8.5-ական մլն. դրամ, որոնք կուղղվեն գիշերօթիկ խնամքի հաստատություններում խնամվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների հաշվառման տեղեկատվական համակարգի ստեղծմանը և շահագործմանը (ՀՀ կառավարության 2005թ. մարտի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը և դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2179-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 381-Ն որոշմամբ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ենթակայության գործող և հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ 2007 թ-ին պետք է անցնեն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգ):
5. «Սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի ներդրման, տեղեկատվական բազայի վարման և շահագործման նպատակով պետական աջակցություն «Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն» ՓԲԸ-ին» ծրագրով ծախսերի աճը 2008-2010թթ. կազմում է 9.0 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 133.1 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2006 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ ՍԴՈ-649 որոշման շրջանակներում սոցիալական քարտերից հրաժարվող քաղաքացիներին առաջարկված այլընտրանքային լուծումների տեխնիկական ապահովման աշխատանքներով:
6. «Զբաղվածության ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում աշխատաշուկայում հավասարակշռության ստեղծման նպատակով պետական աջակցություն «Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին» ծրագրով ծախսերի աճը 2008թ. կազմում է 4.7 մլն. դրամ, 2009-2010թթ. 5.9-ական մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 133.1 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է հաստիքների ավելացմամբ 2 մարդով (2007թ. 4 հաստիքային միավոր) և հաշվարկների ճշտմամբ:
Այլ սոցիալական ծրագրեր`
1. «Վետերանների պատվովճարներ» ծրագրով ծախսերի նվազումը 2008-2010թթ. համապատասխանաբար կազմում է շուրջ 100.0 մլն. դրամ, 121.2 մլն. դրամ, 109.1 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 863.6 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է պատվովճար ստացողների թվաքանակի նվազմամբ յուրաքանչյուր տարի շուրջ 1000 մարդ (2007թ. 7125 մարդ):
2. «ՀՄ պատերազմի վետերաններին, 25.11.1998թ. ՀՕ-258 օրենքի 13 հոդվածում. նշված պատճառներով հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքներին դրամական օգնության տրամադրում» ծրագրով ծախսերի նվազումը 2008-2010թթ. համապատասխանաբար կազմում է 56.5 մլն. դրամ, 64.1 մլն. դրամ, 73.2 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 2378.8 մլն. դրամ), որը պայմանավորված է ՀՄ պատերազմի վետերաններից հատուցում ստացող անձանց թվաքանակի նվազմամբ յուրաքանչյուր տարի շուրջ 1000 մարդ:
9.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ոլորտի գերակայությունները համընկնում են աղքատության ռազմավարական ծրագրում ամրագրված գերակայությունների հետ, այն հիմնականում վերաբերում է կենսաթոշակային բարեփոխումների հետ կապված օրենսդրական և կազմակերպական հիմքերի նախապատրաստմանը, սոցիալական աջակցության ծրագրերում հասցեականության, սոցիալական ապահովության և ապահովագրության ծրագրերում արդյունավետության մեծացմանը, պետական ծրագրերում հաշմանդամների, երեխաների նկատմամբ իրականացվող ծրագրերի առաջնահերթությանը:
Կենսաթոշակային ապահովում
ՀՀ պետական բյուջեից նախատեսված ծախսերը կազմում են` 2008թ.` 20789.8 մլն. դրամ, 2009թ.` 22071.5 մլն. դրամ, 2010թ.` 23466.5 մլն. դրամ: Ծախսերի աճը հիմնականում պայմանավորված է սպայական անձնակազմի զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակների միջին ամսական չափերի, ինչպես նաև ապահովագրական ստաժի մեկ տարվա արժեքի բարձրացմամբ:
Կենսաթոշակային ապահովության հիմնական ցուցանիշերը ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակներ 9.6.-ում և 9.6.1-ում:
Աղյուսակ 9.6 Պետական բյուջեի կենսաթոշակային ապահովման գծով ծախսերը 2006-2010թթ. (մլն. դրամ)
._________________________________________________________________________.
| | 2006 | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % |
| | | |փոփ.| |փոփ.| |փոփ.| |փոփ.|
|_____________|_______|_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|
|Կենսա- |16648.0|18298.2| 9.9|20789.8|13.6|22071.5| 6.2|23466.5| 6.3|
|թոշակային | | | | | | | | | |
|ապահովում, | | | | | | | | | |
|այդ թվում | | | | | | | | | |
|_____________|_______|_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|
|1. Սպայական | 9853.6|11152.7|13.2|13426.9|20.4|14455.0|7.7 |15562.6| 7.7|
|անձնակազմի և | | | | | | | | | |
|նրանց | | | | | | | | | |
|ընտանիքների | | | | | | | | | |
|անդամների | | | | | | | | | |
|կենսա- | | | | | | | | | |
|թոշակային | | | | | | | | | |
|ապահովում | | | | | | | | | |
|_____________|_______|_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|
|2. Շարքային | 2283.8| 2346.4| 2.7| 2194.5|-6.5| 2115.5|-3.6| 2036.5|-3.7|
|զինծառայող- | | | | | | | | | |
|ների և նրանց| | | | | | | | | |
|ընտանիքների | | | | | | | | | |
|անդամների | | | | | | | | | |
|կենսա- | | | | | | | | | |
|թոշակային | | | | | | | | | |
|ապահովում | | | | | | | | | |
|_____________|_______|_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|
|3. Սոցիալական| | | | | | | | | |
|կենսաթոշակներ| 3235.5| 3244.2| 0.3| 3292.7| 1.5| 3325.6| 1.0| 3392.4| 2.0|
|_____________|_______|_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|
|4. ՀՀ պետական| 1073.2| 1334.6|24.4| 1624.7|21.7| 1914.9|17.9| 2205.0|15.1|
|բյուջեից | | | | | | | | | |
|«Պետական | | | | | | | | | |
|կենսաթոշակ- | | | | | | | | | |
|ների մասին» | | | | | | | | | |
|ՀՀ օրենքի | | | | | | | | | |
|45-րդ | | | | | | | | | |
|հոդվածով | | | | | | | | | |
|նախատեսված | | | | | | | | | |
|ապահովագրական| | | | | | | | | |
|ստաժի դիմաց | | | | | | | | | |
|կենսա- | | | | | | | | | |
|թոշակների | | | | | | | | | |
|հատկացում | | | | | | | | | |
|_____________|_______|_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|
|5. | | | | | | | | | |
|Աշխատողների | 50.1| 64.8|29.3| 78.6|21.3| 90.2|14.8| 99.7|10.5|
|աշխատանքային | | | | | | | | | |
|պարտավորու- | | | | | | | | | |
|թյունների | | | | | | | | | |
|կատարման հետ | | | | | | | | | |
|կապված | | | | | | | | | |
|խեղման, | | | | | | | | | |
|մասնագիտական | | | | | | | | | |
|հիվանդության | | | | | | | | | |
|և | | | | | | | | | |
|առողջության | | | | | | | | | |
|այլ վնասման | | | | | | | | | |
|հետևանքով | | | | | | | | | |
|պատճառված | | | | | | | | | |
|վնասի | | | | | | | | | |
|փոխհատուցում | | | | | | | | | |
|_____________|_______|_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|
|6. ՀՀ | 151.8| 155.5| 2.5| 172.4|10.8| 170.3|-1.2| 170.3| 0.0|
|օրենքներով և | | | | | | | | | |
|ՀՀ | | | | | | | | | |
|կառավարության| | | | | | | | | |
|որոշումներով | | | | | | | | | |
|նշանակված | | | | | | | | | |
|կենսաթոշակներ| | | | | | | | | |
|և ամենամսյա | | | | | | | | | |
|դրամական | | | | | | | | | |
|օժանդակու- | | | | | | | | | |
|թյուն և | | | | | | | | | |
|կենսաթոշակի | | | | | | | | | |
|տարբերության | | | | | | | | | |
|հատուցում | | | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ 9.6.1. Կենսաթոշակների ամենամյա բարձրացումը 2006-2010թթ.
._________________________________________________________________________.
|Ցուցանիշներ | 2006| 2007| 2008| 2009| 2010|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|հիմնական կենսաթոշակի չափը (դրամ) | 4250| 4250| 4250| 4250| 4250|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|ապահովագրական ստաժի մեկ տարվա | | | | | |
|արժեքը (դրամ) | 180| 230| 280| 330| 380|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|աշխատանքային կենսաթոշակառուների | | | | | |
|թվաքանակը (մարդ) | 484.8| 471.9| 471.8| 471.8| 471.8|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|կենսաթոշակի միջին ամսական չափը | | | | | |
|(դրամ) |11863.4|13583.0|15478.0|17391.0|19917.0|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|սոցիալական կենսաթոշակառուների | | | | | |
|թվաքանակը (մարդ) | 44.9| 45.3| 46.2| 46.9| 47.5|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|կենսաթոշակի միջին ամսական չափը | | | | | |
|(դրամ) | 6050.0| 6050.0| 6050.0| 6050.0| 6050.0|
._________________________________________________________________________.
Պետական նպաստներ բնակչությանը
ՀՀ պետական բյուջեից նախատեսված ծախսերը կազմում են` 2008թ.` 30374.4 մլն. դրամ, 2009թ.` 31605.3 մլն. դրամ, 2010թ.` 32825.3 մլն. դրամ:
Ծախսերի աճը հիմնականում պայմանավորված է.
Ընտանեկան նպաստ
2008-2010թթ. համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները կազմել են համապատասխանաբար` 28672.8 մլն. դրամ, 29820.0 մլն. դրամ, 30906.0 մլն. դրամ:
Ընտանեկան նպաստի հիմնական ցուցանիշերը ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակներ 9.7-ում և 9.7.1-ում:
Ընտանեկան նպաստի ծրագրում հասցեականության մեծացման հետևանքով հանրապետությունում կնվազի նպաստառուների թվաքանակը, կբարձրանա նպաստի միջին ամսական չափը և հիմնականում, ինչպես և նախորդ տարիներին, ընտանիքի անչափահաս անդամներին տրվող հավելման չափերի ավելացմամբ, կպահպանվի նպաստի չափի տարբերակման սկզբունքները, որոնք համապատասխանում են ԱՀՌԾ քաղաքականությանը և հաստատված չափաքանակներին:
2008 թվականին նպաստառու ընտանիքների թիվը հանրապետությունում կնվազի հասնելով 119100, ընտանեկան նպաստի միջին ամսական չափը կբարձրանա մինչև 20562.0 դրամ` պահպանելով նպաստի չափի տարբերակման սկզբունքը:
Աղյուսակ 9.7 Ընտանեկան նպաստներ 2006-2010թթ. (մլն. դրամ)
._________________________________________________________________________.
|Ծրագիր | 2006 | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % |
| | | |փոփ.| |փոփ.| |փոփ.| |փոփ.|
|_____________|_______|_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|
| 1 | 2 | 3 |3/2 | 4 | 4/3| 5 | 5/4| 6 |6/5 |
|_____________|_______|_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|
|Ընտանեկան | | | | | | | | | |
|նպաստներ |24208.3|26429.8| 9.2|28672.8| 8.5|29820.0| 4.0|30906.0| 3.6|
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ 9.7.1 Ընտանեկան նպաստներ 2006-2010թթ. (մլն. դրամ)
._________________________________________________________________________.
| | 2006| 2007| 2008| 2009| 2010|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Անձերի միջին թիվը մեկ ընտանիքի | | | | | |
|հաշվով (մարդ) | 3.7| 3.7| 3.7| 3.7| 3.7|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Նպաստառու ընտանիքների քանակը | | | | | |
|(հազար ընտանիք) | 132.4| 125.1| 119.1| 112.5| 112.5|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Ընտանեկան նպաստի գծով ծախսերը` | | | | | |
|ՀՆԱ նկատմամբ (%) | 1.2| 0.9| 0.9| 0.8| 0.8|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Նպաստի միջին ամսական չափը (դրամ) |15175.0|17591.0|20562.0|22089.0|22893.0|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Աղքատության պարենային գիծը` | | | | | |
|մեկ շնչի հաշվով (դրամ) ըստ ԱՀՌԾ-ի| 8207| 8416.7| 8626.3| 8836.0| 9047|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Ամսական նպաստի չափը` մեկ շնչի | | | | | |
|հաշվով (դրամ) | 4101.4| 4886.4| 5572.8| 6135.8| 6359.2|
|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|Աղքատության պարենային գծի | | | | | |
|նկատմամբ (%) | 50.0| 58.1| 64.6| 69.4| 70.3|
._________________________________________________________________________.
«Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ» ծրագրով 2008-2010թթ. նախատեսված ֆինանսական միջոցները կազմում են համապատասխանաբար` 1336.0 մլն.դրամ, 1338.7 մլն. դրամ, 1341.3 մլն. դրամ:
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը 2003 թվականի հոկտեմբերից կազմում է 35000 դրամ:
Ծրագրով հաշվի է առնվել հանրապետությունում վերջին տարիներին դիտվող ծնելիության մակարդակի աճը:
Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ
2008-2010 թվականներին սոցիալական ապահովության ծրագրերի գծով ծախսերը կկազմեն համապատասխանաբար` 7017.7 մլն. դրամ, 7629.3 մլն. դրամ, 7722.2 մլն. դրամ:
Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ
2008-2010թթ. նախատեսվում է ապահովել տարեցների տուն-ինտերնատների խնամվողների թվաքանակի ավելացումները 2008թ.` 50 մարդով, աշխատողների թվաքանակի 63 մարդով (2007թ.` 1010 խնամվող, 610.5 հաստիքային միավոր), իսկ 2009թ. կավելանա ևս 20 խնամվող, 2010թ.` Վարդենիսի տուն-ինտերնատում խնամվողների թիվը կավելանա 50-ով ու աշխատողների թվաքանակը 34 մարդով, ինչպես նաև աշխատողների աշխատավարձի 20% բարձրացումը (2007թ.` միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը կազմում է 47.9 հազ. դրամ):
Խնամվողները պետության լրիվ խնամքի տակ են: Նրանք ապահովվում են կացարանով, սննդով, հագուստով, կենսապահովման բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով, ստանում են բժշկական, սոցիալ-հոգեբանական և վերականգնողական օգնություն, կազմակերպվում է նրանց մշակութային և հոգևոր կյանքը:
Վարդենիսի տուն-ինտերնատում խնամվողների թվի աճը պայմանավորված է շենքային պայմանների և պահանջարկի առկայությամբ: Լինելով իր տեսակի մեջ միակը հանրապետությունում, այսօրվա դրությամբ ՀՀ ԱՍՀՆ առկա է Վարդենիսի տուն-ինտերնատ ընդունվելու համար հաշվառված անձանց դիմումներ, ինչպես նաև համակարգի մյուս տուն-ինտերնատներում ևս կան հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող խնամվողներ, որոնց հնարավորություն չի լինում տեղափոխելու Վարդենիս, այնտեղ տեղ չլինելու պատճառով: Բացի դա պրոբլեմ է նաև Խարբերդի մանկատան 18 տարին լրացած անձանց տեղափոխման հարցը: Վարդենիսի տուն-ինտերնատի նոր մասնաշենքի կառուցումից հետո (Սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի միջոցներով) խնամվողների թիվը կավելանա 50 մարդով:
Տնային պայմաններում սպասարկվում են մոտ 1500 միայնակ ծերեր և հաշմանդամներ: Տնային պայմաններում սպասարկվողներին տրամադրվում են կենցաղային, բժշկական, իրավաբանական և հոգեբանական օգնության ծառայություններ: Ի դեպ, տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկման ծառայությունները գերադասելի են շուրջօրյա խնամքի հաստատություններից (եթե, իհարկե այն ապաստանի խնդիր չի լուծում) թե ֆինանսական, և թե բարոյա-հոգեբանական առումներով:
Ծրագրի շրջանակներում 2009թ. նախատեսվում է աշխատողների աշխատավարձի 20% բարձրացում (2007թ.` միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը կազմում է 35.4 հազ. դրամ):
«Անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման նպատակով պետական աջակցություն «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ին» ծրագրով նախատեսված միջոցները համապատասխանաբար կազմում են 43.4 մլն. դրամ, 50.9 մլն. դրամ, 51.5 մլն. դրամ, որը պայմանավորված է նրանով, որ 2008թ. անօթևան մարդկանց թիվը կավելանա 20 մարդով (2007թ. 30 մարդ), աշխատողների թիվը` 3 մարդով (2007թ. 17 մարդ), իսկ 2009թ. համար նախատեսվում է աշխատողների աշխատավարձի 20% բարձրացում (2007թ.` միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը կազմում է 35.9 հազ. դրամ):
Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ
«Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների ծրագրի շրջանակներում հաշմանդամներին անվճար պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, վերականգնման տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում» ծրագրի ծախսը 2008թ. կազմում է 863.2 մլն. դրամ, 2009-2010թթ.` 902.5-ական մլն. դրամ:
Հաշմանդամների պրոթեզավորումը և վերականգնողական պարագաներով ապահովումը նպաստում է նրանց` հասարակությանը ինտեգրվելուն: Վերականգնման արդյունքում հաշմանդամները հնարավորություն ունեն աշխատելու` մասամբ հոգալու իրենց, ինչպես նաև իրենց ընտանիքի սոցիալական խնդիրները, որն այսօր սոցիալական քաղաքականության ռազմավարության և աղքատության հաղթահարման ծրագրի պահանջներից է:
Պատրաստվում և հաշմանդամներին անվճար տրամադրվում են վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզներ, օրթեզներ, պրոթեզ և օրթոպեդիկ կոշիկներ, հենակներ, ձեռնափայտեր, բուժական սեղմիրաններ և աղեկապեր, սուպինատորներ, ինչպես նաև ձայնաստեղծ սարքեր և աչքի պրոթեզներ:
Միաժամանակ կազմակերպվում է նաև պետական բյուջեի միջոցներով գնված վերականգնողական պարագաների (սայլակներ, քայլակներ, լսողական ապարատներ և կրծքագեղձի պրոթեզներ) բաշխումը հաշմանդամներին, իրականացվում է նաև պրոթեզների վերանորոգում:
«Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում բժշկասոցիալական վերականգնման, աշխատունակության փորձաքննության տրամադրման նպատակով պետական աջակցություն «Արթմեդ» բժշկավերականգնողական կենտրոն» ՓԲԸ-ին» ծրագրով ծախսերը 2008-2010թթ. կազմում են 85.8-ական մլն. դրամ: 2008թ. նախատեսվում է նախա և հետ պրոթեզավորում հիվանդների թվաքանակի ավելացում` 157 մարդ (2007թ. 407 մարդ):
Ընտանիքին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ
«Երեխաների տուն-ինտերնատների ծառայությունների ձեռքբերում» ծրագրով 2009 թվականին նախատեսվում է աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնել 20% չափով, որի արդյունքում միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը կկազմի ըստ տարիների 82.2 հազ. դրամ, 89.1 հազ. դրամ, 95.9 հազ. դրամ (2007թ.` միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը կազմում է 65.9 հազ. դրամ), այդ թվում մասնագիտացված մանկատների` 112.5 հազ. դրամ, 135.0 հազ. դրամ, 157.5 հազ. դրամ (2007թ.` 90.0 հազ. դրամ):
«Պետական աջակցություն ՀՀ մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին» ծրագրի իրականացման համար նախատեսվող ծախսերը 2008-2010թթ. համապատասխանաբար կազմում են` 391.0 մլն. դրամ, 363.1 մլն. դրամ, 326.8 մլն. դրամ: Սույն ծրագրի շրջանակներում շարունակվելու են իրականացվել բնակարանների, մասնագիտական կողմնորոշումը, ուսուցումը, վերապատրաստումը, բուժօգնության անվճար և իրավաբանական աջակցության տրամադրման գործընթացը:
Հիմք ընդունելով ուսումնասիրությունների արդյունքում շահառուների համար կազմված անհատական ծրագրերը, նախորդ տարիների փաստացի արդյունքները և դինամիկան, հաշվարկվել է սույն ծրագրի իրականացման համար ծախսերը` բնակարանի գնում համապատասխանաբար` 50 շահառու 45 շահառու, 40 շահառու, մեկ բնակարանի գինը 6.2 մլն. դրամ (2007թ` 50 շահառու, մեկ բնակարանի գինը 5.7 մլն. դրամ): Նախատեսվել է նաև «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարանի տրամադրում» ծրագրով գնվելիք բնակարանների նոտարական և կադաստրային ձևակերպումների համար ծախսեր և այլ ծախսեր:
«Ռիսկի գոտում հայտնված երեխաներին սոցիալական հոգածության տրամադրման նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ ԱՍՀՆ հանձնված «Երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ներին» ծրագրի ծախսերը 2008-2010թթ. կկազմեն 2008թ.` 134.4 մլն. դրամ, 2009-2010թթ.` 149.2-ական մլն. դրամ, որով նախատեսվում է ապահովել փողոցում հայտնված երեխաների խնամքը: Նախատեսվել է աշխատողների աշխատավարձի 20% բարձրացում (2007թ.` միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը կազմում է 50.0 հազ. դրամ):
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարանի տրամադրում» ծրագրի ծախսերը 2008թ. կազմում են 124.0 մլն. դրամ (2007թ. պետական բյուջեով 85.5 մլն. դրամ), 2009-2010թթ.`186.0-ական մլն. դրամ, որոնք կուղղվեն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից հաշվառված առանց ծնողական խնամքի մնացած բնակարանային հերթի վերցված երեխաների բնակարանների ձեռքբերմանը` 2008 թ.- 20 երեխա, 2009 թ.- 30 երեխա, 2010 թ.- 30 երեխա (2007թ. պետական բյուջեով 15 անձ):
«Սոցիալական աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին կամ ընտանիքներին դրամական օժանդակություն հրատապ օգնության համար» ծրագրի ծախսերը համապատասխանաբար կազմում է 2008թ.` 11.9 մլն. դրամ, 2009թ.` 14.3 մլն. դրամ, 2010թ.` 17.8 մլն. դրամ: Ելնելով հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձի, կենսաթոշակի, ինչպես նաև նպաստների չափերի բարձրացումները միանգամյա օգնության չափը ըստ տարիների նախատեսվել է 10.0 հազար, 12.0 հազար, 15.0 հազար դրամ (2007թ.` 7.0 հազար դրամ):
«Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակման և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստման նպատակով պետական աջակցություն «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին» ծրագրի ծախսերի աճը 2009-2010թթ. համար 9.1 մլն. դրամի չափով (2007թ. 59.0 մլն. դրամ) պայմանավորված է նրանով, որ 2009թ. համար նախատեսվում է աշխատողների աշխատավարձի 20%-ի չափով բարձրացումը:
«Փախստականների և նրանց ընտանիքների վերաբերյալ տեղեկատվական ծառայությունների գնման, գծով ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն «Համակարգչային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին» ծրագրի ծախսերը 2008-2010թթ. կազմում է համապատասխանաբար 43.2 մլն. դրամ, 49.6 մլն. դրամ, 51.6 մլն. դրամ, որը պայմանավորված է «Համակարգչային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն միգրանտների հիմնախնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվության և աջակցության ցուցաբերման տեղեկատվական ինտերնետային համակարգի սպասարկման և շահագործման գումարի ավելացմամբ և 2009թ. համար` աշխատողների աշխատավարձի 20%- ի չափով բարձրացմամբ:
«Պետական աջակցություն «Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ-ին» ծրագրի ծախսերը 2008-2010թթ. կազմում է համապատասխանաբար 9.7 մլն. դրամ, 10.3 մլն. դրամ, 10.7 մլն. դրամ, որի շրջանակներում նախատեսվում է 2009թ. համար աշխատողների աշխատավարձի աճ 20%-ի չափով:
Այլ սոցիալական ծրագրեր
«Վետերանների պատվովճարներ» ծրագրի շրջանակներում 2008-2010թթ. պատվովճար ստացողների թիվը ըստ տարիների համապատասխանաբար կկազմի 6300 մարդ, 5300 մարդ, 4400 մարդ, իսկ պատվովճարի ամսական չափը պահպանվել է 10000 դրամի չափով:
«ՀՄ պատերազմի վետերաններին, 25.11.1998թ. ՀՕ-258 օրենքի 13 հոդվածում. նշված պատճառներով հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքներին դրամական օգնության տրամադրում» ծրագրի ծախսերը 2008-2010թթ. կազմում է 2322.3 մլն. դրամ, 2258.2 մլն. դրամ, 2185.1 մլն. դրամ (2007թ.` 2378.8 մլն. դրամ) պահպանելով դրամական օգնությունների ամսական չափերը:
Աղյուսակ 9.8 Տարեցներին, ընտանիքին, կանանց և երեխաներին, հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ (մլն. դրամ)
._________________________________________________________________________.
|Ենթախումբ/Ծրագիր | 2006 | 2007 | % |2008 | % |2009 | % |2010 | % |
| | | |փոփ.| |փոփ.| |փոփ.| | փոփ.|
|_________________|______|______|____|______|____|______|____|______|_____|
|Սոցիալական | | | | | | | | | |
|ապահովության | | | | | | | | | |
|միջոցառումներ |4757.6|5841.6|22.8|7017.7|47.5|7629.3| 8.7|7722.2| 1.2|
|_________________|______|______|____|______|____|______|____|______|_____|
|միայն ներքո նշված| | | | | | | | | |
|ծրագրերով, | | | | | | | | | |
|ընդամենը |3369.8|4188.6|24.3|5383.7|59.8|5934.9|10.2|6002.0| 1.1|
|_________________|______|______|____|______|____|______|____|______|_____|
|Տարեցներին | | | | | | | | | |
|մատուցվող | | | | | | | | | |
|ծառայություններ |1036.4|1335.0|28.8|1418.7|36.9|1662.2|17.2|1721.7| 3.6|
|_________________|______|______|____|______|____|______|____|______|_____|
|Ընտանիքին, կանանց| | | | | | | | | |
|և երեխաներին | | | | | | | | | |
|մատուցվող | | | | | | | | | |
|ծառայություններ, |1382.3|1886.3|36.5|2905.6|110.|3161.8| 8.8|3166.4| 0.1|
|այդ թվում | | | | | | | | | |
|_________________|______|______|____|______|____|______|____|______|_____|
|«Ընտանիքներին, | | | | | | | | | |
|կանանց և | | | | | | | | | |
|երեխաներին | | | | | | | | | |
|մատուցվող | | | | | | | | | |
|ծառայություններ» | | | | | | | | | |
|ծրագրի | | | | | | | | | |
|շրջանակներում | | | | | | | | | |
|երեխաների | | | | | | | | | |
|շուրջօրյա խնամքի | | | | | | | | | |
|իրականացման | | | | | | | | | |
|նպատակով պետական | | | | | | | | | |
|աջակցություն | | | | | | | | | |
|ՀՀ ԱՍՀՆ | | | | | | | | | |
|ենթակայությանը | | | | | | | | | |
|հանձնված | | | | | | | | | |
|երեխաների | | | | | | | | | |
|տուն-ինտերնատ» | | | | | | | | | |
|ՊՈԱԿ-ներին | 952.6|1268.1|33.1|1367.5|43.6|1406.7|2.9 |1406.7| 0.0|
|_________________|______|______|____|______|____|______|____|______|_____|
|«Ընտանիքներին, | | | | | | | | | |
|կանանց և | | | | | | | | | |
|երեխաներին | | | | | | | | | |
|մատուցվող | | | | | | | | | |
|ծառայություններ» | | | | | | | | | |
|ծրագրի | | | | | | | | | |
|շրջանակներում | | | | | | | | | |
|պետական | | | | | | | | | |
|աջակցություն | | | | | | | | | |
|ՀՀ մանկական | | | | | | | | | |
|խնամակալական | | | | | | | | | |
|կազմակերպու- | | | | | | | | | |
|թյունների | | | | | | | | | |
|շրջանավարտներին | 320.0| 379.3|18.5| 391.0|22.2| 363.1|-7.1| 326.8|-10.0|
|_________________|______|______|____|______|____|______|____|______|_____|
|Հաշմանդամներին | | | | | | | | | |
|մատուցվող | | | | | | | | | |
|ծառայություններ, | 951.1| 967.3| 1.7|1059.4|11.4|1110.9| 4.9|1113.9| 0.3|
|այդ թվում | | | | | | | | | |
|_________________|______|______|____|______|____|______|____|______|_____|
|«Հաշմանդամներին | | | | | | | | | |
|մատուցվող | | | | | | | | | |
|ծառայություններ» | | | | | | | | | |
|ծրագրի | | | | | | | | | |
|շրջանակներում | | | | | | | | | |
|հաշմանդամներին | | | | | | | | | |
|անվճար | | | | | | | | | |
|պրոթեզաօրթոպեդիկ | | | | | | | | | |
|պարագաներով, | | | | | | | | | |
|վերականգնման, | | | | | | | | | |
|տեխնիկական | | | | | | | | | |
|միջոցներով | | | | | | | | | |
|ապահովում և | | | | | | | | | |
|դրանց | | | | | | | | | |
|վերանորոգում | 749.7| 813.2| 8.5| 863.2|15.1| 902.5| 4.6| 902.5| 0.0|
._________________________________________________________________________.
Նոր ծրագրեր
1. «Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում ճգնաժամային կենտրոնի ստեղծում բռնության ենթարկված անձանց համար» ծրագրով 2010թ. ծախս է նախատեսվել 16.3 մլն. դրամ:
Ծրագրի նպատակն է` նպաստել կանանց և երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերի քանակի նվազեցմանը, հասարակության գիտակցության փոփոխմանը և բռնության զոհերին մատչելի, բազմակողմանի և օպերատիվ աջակցության կազմակերպմանը:
Վերականգնողական կենտրոնի (օթևանի) գործունեության նպատակներն են.
. բռնության ենթարկված կանանց և երեխաներին ժամանակավոր կացարանով ապահովում,
. բռնության զոհերին իրավական, հոգեբանական, բժշկական և սոցիալական օգնության կազմակերպում,
. աջակցություն բռնության զոհերին նրանց հետագա կյանքի կարգավորման խնդիրների լուծման գործում:
Օթևանը նախատեսվում է բռնության ենթարկված 12 անձանց միաժամանակյա բնակության համար: Ընդ որում օթևանի բնակիչ կարող է հանդիսանալ ինչպես բռնության անմիջական զոհ հանդիսացող կինը կամ երեխան, այնպես էլ բռնության ենթարկված կինը` իր երեխաների հետ միասին:
Օթևանում զոհերի ժամանակավոր տեղավորման ժամկետները որոշվելու են խիստ անհատապես` ճգնաժամային կենտրոնի մասնագետների որոշման համաձայն: Ծրագրում նախատեսված միջին տևողությունը տատանվում է 15-45 օր, եզակի դեպքերում այն կարող է երկարաձգվել մինչև երեք ամիս: Փաստորեն ծրագրի իրականացման շրջանակներում օթևանի ծառայությունից կարող է օգտվել 96-288 մարդ` կախված յուրաքանչյուրի բնակության տևողությունից:
2. «Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն «Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության երեխաների խնամքի չորս ցերեկային կենտրոններին ծրագրի ծախսը 2008-2010թթ. կազմում է 51.3-ական մլն. դրամ: Ծրագրի նպատակն է օգնել հաշմանդամ երեխաներին և նրանց ծնողներին ինտեգրվելու հասարակությանը` որպես լիարժեք անդամներ, և պաշտպանել նրանց կրթություն ստանալու և հասարակական կյանքին լիարժեք մասնակցելու հիմնարար իրավունքները, նպաստել հաշմանդամ և սոցիալական տարբեր պատճառներով դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ներառմանը Տավուշի մարզում` համայնքի բոլոր մակարդակներում - ընտանիք, բակ, դպրոց, հասարակություն:
2001 թ-ից «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ն սկսեց հիմնել համայնքային ծառայություն մատուցող երեխայի զարգացման կենտրոններ նախ Դիլիջանում և ապա Իջևանում, Բերդում և Նոյեմբերյանում: Այսօր կենտրոնների մատուցած ծառայություններից օգտվում են 600 հաշմանդամ կամ սոցիալ-հոգեբանական այլ խնդիրներ ունեցող երեխաներ և պատանիներ: Երեխայի զարգացման կենտրոնների աշխատանքի հիմնական ուղղությունն է հաշմանդամ երեխաների սոցիալական ներառումը:
Ծրագրի խնդիրներից են.
1. Մատուցել որակյալ համայնքային ծառայություններ Դիլիջանի, Իջևանի, Նոյեմբերյանի, Բերդի և նրանց հարակից գյուղերի 750 երեխաների և պատանիների, ովքեր ունեն հաշմանդամություն կամ սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներ և հատուկ կարիքներ և օգնել նրանց սոցիալական ինտեգրացմանը համայնքում և հանրակրթական դպրոցներում:
2. Հզորացնել երեխաների ծնողների, ինչպես նաև հաշմանդամ անձանց կարողությունները, որպեսզի նրանք կարողանան պաշտպանել իրենց և իրենց երեխաների իրավունքները և ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները:
Սոցիալիզացմանն ուղղված աշխատանքների հիմնական մասը կկազմեն խոսքի զարգացման, կյանքի հմտություններ, հոգևոր կրթություն, ֆիզիկական թերապիա և արթ թերապիա /նկարչություն, քանդակ, ձեռքի աշխատանք, երգեցողություն, պար/ և ակտիվացնող խաղեր, համակարգչային դասընթացներ, որոնց միջոցով երեխաները կսովորեն համագործակցել և շփվել իրենց հասակակիցների հետ, մասնակցել խմբային աշխատանքներին և զրույցներին, ստանալ բավարար գիտելիքներ հայ առաքելական եկեղեցու պատմության մասին, դառնալ քրիստոնեական արժեքային համակարգի կրողներ, պատասխանատվություն կրել իրենց գործողությունների և ուսման համար: Պլանավորված գործողությունները շատ կարևոր են անձի զարգացման համար և դրանք հաստատում են այն գաղափարը, որ բոլոր երեխաներն ունեն ստեղծագործաբար արտահայտվելու ունակություն` որպես անհատներ և խմբի անդամներ:
Շարունակական դասընթացներ են անցկացվելու հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար` պատրաստելու նրանց դասարանում աշխատել հաշմանդամ երեխաների հետ: Կենտրոնը դասընթացների շարք է մատուցելու ծնողներին` բարձրացնելու նրանց մասնակցությունը ծրագրին և իրենց ողջ ներուժն օգտագործելու` օգնելու իրենց հաշմանդամ երեխաներին:
Ծրագրի հետագա իրագործումը ապահովելու համար անհրաժեշտ է 2008-2010թթ. ՀԿ-ին ցուցաբերել աջակցություն 84 աշխատողների աշխատավարձի և պարտադիր սոցիալական վճարների մասով պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:
3. «Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում խնամատար ընտանիք տեղափոխված երեխաների խնամքի հետ կապված ծախսեր» ծրագրով 2008-2010թթ. ծախսը կազմում է համապատասխանաբար 15.3 մլն. դրամ, 34.0 մլն. դրամ, 58.5 մլն. դրամ:
Սույն ծրագիրը մշակվել է «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի, «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2004-2015 թվականների ազգային ծրագրի» ՀՀ կառավարության 2003թ. 18-ը դեկտեմբերի N 1745 որոշման (հավելված 2, կետ 25), ՀՀ կառավարության 2003թ. օգոստոսի 8-ի N 994-Ն որոշմամբ հաստատված Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի Երեխաների սոցիալական աջակցության ծրագրերին վերաբերող դրույթներին համաձայն (գլուխ 7, կետ 266), որտեղ «խնամատար ընտանիքներ» հասկացությունը ներկայացված է որպես մանկատներից ընտանեկան միջավայր երեխաների աստիճանաբար տեղափոխման տարբերակ: ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում ամրագրված է «խնամատար ընտանիք» տարբերակը, որը գործող եղանակներից համարվում է ընտանեկան խնամքին ամենամոտեցված և արդյունավետ համակարգ:
Վերջին տարիներին ծագած բազմաթիվ սոցիալական խնդիրները, այդ թվում նաև մանկության պաշտպանության ոլորտում. կտրուկ կերպով նվազեցրին երեխայի խնամքի և դաստիարակության հիմնական ինստիտուտի` ընտանիքի կարողությունը:
Ընտանիքների աղքատության խորացման և բարոյահոգեբանական անկման հետևանքով հանրապետության մանկական խնամակալական հաստատություններում ավելացավ ծնողներ ունեցող, բայց իրականում առանց ծնողական խնամքի մնացած, սոցիալական որբությունը վերապրող երեխաների թիվը:
Հայաստանում մանկության սոցիալական պաշտպանության գործող համակարգը կենսաբանական ընտանիքում երեխայի որևէ պատճառով խնամքի կազմակերպման անհնարինության դեպքում առաջարկում է հետևյալ այլընտրանքները` որդեգրում, խնամակալություն, հոգաբարձություն, խնամք մանկական հաստատություններում:
Խնամատարությյունը ենթադրում է տարբեր պատճառներվ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի խնամքի և դաստիարակության կազմակերպումը մեկ այլ, բարենպաստ ընտանիքում` պետության որոշակի հովանավորության պայմաններում:
Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների իրավունքների, օրինական շահերի և սոցիալական պաշտպանության խնդրի կարևորությունը, ինչպես նաև սոցիալական որբության երևույթի խորացման միտումը, 2005 թ-ից հանրապետությունում իրականացվում է «Խնամատարության ինստիտուտի ներդրման փորձնական ծրագիրը»: Ծրագիրը իրականացնում է Երեխաների ընդունման և կողմնորոշման կենտրոնը` ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և Հայ օգնության ֆոնդի միջև 2005թ. սեպտեմբերի 19-ին կնքված պայմանագրի հիման վրա: ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող աշխատանքները կավարտվեն 2007թ.:
2006թ. ծրագիրը արդեն ներդրվել է ՀՀ Գեղարքունիքի և Լոռու մարզերում, այդ թվում`
- Գեղարքունիքի մարզում բնակվող 7 խնամատար ընտանիքում տեղավորվել են Գավառի մանկատան 8 սան,
- Լոռու մարզի 9 ընտանիքում` Վանաձորի մանկատան 10 սան:
- Ծրագրի հիմնական ուղղվածությունն է` կյանքի դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաներին մատուցվող ծառայությունները հնարավորինս մոտեցնել ընտանեկան խնամքին:
- Խնամատար ընտանիքի փորձնական ծրագրի հիմնական նպատակներն են`
- խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի ներդրումը հանրապետությունում
- առանց ծնողական խնամքի մնացած մանկատան սաների խնամքի և դաստիարակության, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման, կրթության գործընթացի ապահովումը խնամատար ընտանիքում
- սոցիալական որբության երևույթի կանխարգելումը և կրճատումը հանրապետությունում:
2005-2006թթ. ընթացքում Հայ օգնության ֆոնդի և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն աշխատանքները շարունակվել են`
- Գավառում, Վանաձորում և Երևանում ստեղծվել են խնամատարության ինստիտուտի ներդրման աշխատանքները համակարգելու համապատասխան ծառայություններ,
- գնահատվել, ընտրվել և նախապատրաստվել են համապատասխան ընտանիքներ,
- մշակվել է խնամատար ընտանիքի և նրա ներդրմանը վերաբերող իրավական դաշտը` ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի հոդվածների կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերի նախագծերը:
Ակնհայտ է, որ ընտանեկան պայմաններում մեծացող երեխայի անձի ձևավորումը և զարգացումը ապահովում է նրա հետագա լիարժեք կենսագործունեությունը հասարակության պահանջներին համապատասխան: Այդ կարևոր հանգամանքով է պայմանավորված երեխաների իրավուննքների ու շահերի պաշտպանության պետական սոցիալական քաղաքականության ուղղվածությունը` հաստատություններում իրականացվող խնամքի համակարգը փոխարինել ընտանեկան պայմաններում իրականացվող խնամքի և դաստիարակության համակարգով, ստեղծել առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի համար դրական բարոյահոգեբանական մթնոլորտ, ապահովելով նրա ֆիզիկական կարիքները, կրթության գործընթացը, հոգևոր և էմոցիոնալ պահանջմունքները, ընդհանուր առմամբ անհատի ձևավորումը և կայացումը: Այդ հանգամանքը հատկապես կարևորվում է արդի պայմաններում, երբ հանրապետությունում ակնառու է դարձել սոցիալական որբության երևույթի խորացման միտումը: Դա է վկայում է պետական հոգածության տակ գտնվող անչափահասների թվում սոցիալական որբություն վերապրող երեխաների թվի մեծացումը: Հաշվի առնելով հարցի արդիականությունը և կարևորությունը պետության և հասարակության համար, նպատակահարմար է, օգտագործելով փորձնական ծրագրի շրջանակներում կուտակված փորձը և հնարավորությունները, ստեղծել խնամատարության պետական համակարգ և ուղղել այն կյանքի դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաների խնդիրների լուծմանը:
Խնամատար ընտանիքներում տեղավորված երեխաների կենսական պահանջմունքների բավարարման համար խնամատար ծնողներին, կնքված պայմանագրի համաձայն, պետք է ամսական տրամադրվի դրամական փոխհատուցում, որն իր մեջ ներառում է երեխայի սննդի, հագուստի, կոշկեղենի, խաղալիքների, անկողնային պարագաների, գրենական պիտույքների, գրքերի, դեղորայքի, հիգիենայի պարագաների և այլ անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման համար գումար: Այն համարժեք է պետական հոգածության համակարգում` մանկատանը խնամվող մեկ երեխայի ծախսերի համար նախատեսված գումարին:
2008-2010թթ. ընթացքում նախատեսվում է խնամատար ընտանիքներում խնամվող երեխաների հետևյալ թիվը`
. 2008թ.-25 երեխա, որից 10-ը` 0-6 տարեկան, 15-ը` 6-ից բարձր:
. 2009թ.-30 երեխա, որից 5-ը` 0-6 տարեկան, 25-ը`-6-ից բարձր:
. 2010թ.-40 երեխա, որից 5-ը` 0-6 տարեկան, 35-ը-6-ից բարձր:
Խնամատար ծնողների վարձատրության չափը սահմանվել է նվազագույն աշխատավարձի չափով:
4. «Տարեցների մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն «Փրկություն» հասարակական կազմակերպության հաշմանդամ երեխաների և պատանիների սոցիալ-վերականգնողական ցերեկային կենտրոնին» ծրագրի ծախսը 2008-2010թթ. կազմում է 16.4-ական մլն. դրամ:
Սույն կենտրոնի նպատակն է սոցիալական միջնորդության, աջակցության տարբեր ձևերի, սոցիալ-մանկավարժական, հոգեբանական, իրավաբանական խորհրդատվությունների մատուցման միջոցով նպաստել երիտասարդ հաշմանդամների հիմնախնդիրների լուծմանը:
«Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2006-2015 թվականների ռազմավարությամբ ամրագրված զարգացման ուղղություններից մեկը հաշմանդամների վերականգնումն է` նրանց ուսուցման, զբաղվածության և աշխատանքի տեղավորման միջոցով:
Հաշմանդամների սոցիալ-վերականգնողական ցերեկային կենտրոնների ստեղծումը նախատեսված է ինչպես վերը նշված ռազմավարությամբ, այնպես էլ «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով:
Կենտրոնն իր շահառուների համար`
ա) ապահովում է ընտանիքում ապրելու հնարավորությունը,
բ) նպաստում է մանկատների բեռնաթափմանը,
գ) ստեղծում է ծնողների համար աշխատելու հնարավորություն, ինչն էլ իր հերթին կլուծի բնակչության մի որոշակի խմբի սոցիալական խնդիրը,
դ) սովորեցնում է որոշակի հմտություններ և տարրական գիտելիքներ,
ե) տարբեր խմբակների միջոցով տալիս է հասակակիցների հետ շփման հնարավորություն (ինչպես հաշմանդամ, այնպես էլ `ոչ հաշմանդամ),
զ) նպաստում է առողջապահության, կրթական, մշակույթի և այլ ոլորտների հաստատությունների ծառայություններից երեխաների օգտվելու հնարավորությունների մեծացմանը,
է) նպաստում է երեխաների հիմնախնդիրների հրատապության վերաբերյալ հանրության իրազեկության աստիճանի բարձրացմանը և դրանց լուծմանը մասնակցելու ակտիվ դիրքորոշման ձևավորմանը:
Կենտրոն հաճախում է Երևան քաղաքի տարբեր համայնքներում բնակվող 30 պատանի ու երիտասարդ, որոնք ունեն մտավոր զարգացման խնդիրներ, չեն հաճախում դպրոց կամ արդեն ավարտել են հատուկ դպրոցը: Երիտասարդները կենտրոնում մնում են 6 ժամ, ապահովվում են մեկանգամյա սննդով, որը տրամադրում է Գերմանական Կարմիր խաչի Հայաստանյան գրասենյակը: Կենտրոնի ձեռքբերումներից պետք է նշել, որ 30 շահառուների ծնողներից 18-ը աշխատում են, այսինքն կենտրոնը կարողացել է անուղղակիորեն լուծել իր շահառուների ընտանիքների անդամների զբաղվածության հարցերը: Մյուս կարևոր հարցն այն է, որ կենտրոնում աշխատող մասնագետներից երկուսը հաշմանդամ են, իսկ 3-ը` շահառուների ծնողներ:
2008-2010 թվականներին «Փրկություն» հասարակական կազմակերպության կենտրոնի գործունեությունն ապահովելու նպատակով, մասնավորապես պետական բյուջեից նախատեսվում է հատկացնել կենտրոնի 24 աշխատողի աշխատավարձերի վճարման ծախսերը:
5. «Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց «Արև» համակարգով ուսուցանելու և համակարգչային տեխնիկայով ապահովելու համար» ծրագրի ծախսը 2008-2010թթ. կազմում է համապատասխանաբար 20.2 մլ. դրամ, 32.3 մլն. դրամ, 35.3 մլն. դրամ:
Ծրագրի նպատակն է, աջակցել տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց` ոսուցանվելու «Արև» համակարգով և ապահովվելու համակարգչային տեխնիկայով, որը կօգնի նրանց ինտեգրվելու հասարակություն և ապրել լիարժեք կյանքով, զբաղվել իրենց նախընտրած գործով, ստանալ բարձրագույն կրթություն, աշխատել, մասամբ ապահովել իրենց և ընտանիքի սոցիալական խնդիրները:
Նշված աջակցությունը նախատեսված է «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2006-2015 թվականների ռազմավարությամբ», որը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության նոյեմբերի 3-ի նիստի N 44 արձանագրությամբ:
Ծրագրի կարևորությունն այն է, որ տեսողությունից հաշմանդամ անձինք հնարավորություն կունենան ստանալու համակարգչային կրթություն և անվճար ստանալու համակարգիչ, ինչպես նաև ապրելու լիարժեք կյանքով, սովորելու, աշխատելու, հաղորդակցվելու, այսինքն` ինտեգրվելու հասարակություն:
ՄԺԾ 2008-2010 թթ. ծրագրով նախատեսվում է 2008 թվականին հնարավորություն ընձեռել տեսողությունից հաշմանդամ 20 մարդու «Արև» համակարգով ստանալու համակարգչային ուսուցում և անվճար համակարգիչ, իսկ 2009-2010 թթ. յուրաքանչյուր տարի 30 հաշմանդամի:
6. Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքում 2002թ. նոյեմբերի 28-ից գործում է հասարակայնության հետ կապերի բաժինը, որը իրականացնում է`
. սոցիալական ապահովության բնագավառում մշակվող և իրականացվող քաղաքականության մասին հասարակայնությանն իրազեկում,
. նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների և զանգվածային լրատվամիջոցների միջև կապի ապահովում,
. հասարակական կազմակերպությունների հետ նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների համագործակցության ապահովում:
Վերջին տարիների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ զգալի բարձրացել է սոցիալական ապահովության ոլորտի պետական քաղաքականության մասին հասարակայնության տեղեկացվածությունը, ինչի արդյունքում նվազել են լրատվամիջոցներում չճշտված կամ անհիմն տեղեկությունների հրապարակումը, նաև սերտացել է համագործակցությունը լրատվամիջոցների հետ:
Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության ոլորտին վերաբերող հարցերը լուսաբանելու նպատակով` հանրային իրազեկման միջոցառումների ծրագրով նախատեսվում է`
. առաքելության և դրա իրականացման կոնկրետ ուղղությունների մասին կարճ տեսահոլովակների պատրաստում և հեռարձակում,
. հանրային ծանուցումների, հոդվածների մշակում և հրապարակում մեծ տպաքանակ ունեցող տպագիր մամուլով,
. իրադարձային աշխատանքների լուսաբանում ԶԼՄ-ների լրատվական ծրագրերով,
. տեղեկատվական բուկլետների և գրքույկների, պոստերների տպագրում և տարածում նաև հանրապետության տարբեր մարզերում,
. ծրագրի առաջնային ուղղություններով ֆոկուս խմբային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ,
. նախարարության ինտերնետային կայքի կատարելագործում` ներառելով ծրագրի առաջնահերթությունների մասին տեղեկատվություն և ֆորումի անցկացման հնարավորությունը,
. շահառու խմբերի շրջանում հարցումների միջոցով ծրագրի ընթացքի, կատարված աշխատանքի և արդյունքների ուսումնասիրությունների անցկացում,
. հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կարողությունների հզորացում:
Հրապարակվող կարճ տեսահոլովակներն ու հանրային ծանուցումները կնպաստեն հասարակության իրավագիտակցության բարձրացմանը, իսկ ծավալուն հոդվածներն ու հաղորդումները կներկայացնեն առավել մանրամասն տեղեկատվություն ծրագրի ընթացքի մասին: Ֆոկուս խմբային քննարկումները հնարավորություն կտան ժամանակ առ ժամանակ վերանայել տարբեր ուղղություններով իրականացվող միջոցառումները, գնահատել դրանց արդյունավետությունը, ներկայացնել հետագա աշխատանքների պլանավորման գործում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկություններ: Կարևոր է ինտերնետային կայքի միջոցով հասարակության հետ կապի զարգացումն ու պահպանումը, ինչի համար անհրաժեշտ է կայքում ոչ միայն ներառել տեղեկատվություն, այլև ներդնել հետադարձ կապի ապահովման նորագույն մեխանիզմներ (ֆորում, օն-լայն հաղորդակցում, օպերատիվ թարմացում և այլն): Հանրության և շահագրգիռ կողմերի արձագանքների, հետադարձ կապի ապահովման համար ծրագրի իրականացման տարբեր փուլերում նախատեսվում են անցկացնել հարցումներ, որոնք համեմատելով հնարավոր կլինի կատարել որոշ եզրահանգումներ:
Հանրային իրազեկման արդյունքում ակնկալվում է բարձրացնել հասարակության իրազեկվածությունը, ինչը հնարավորություն կունենա շահառուներից և քաղաքացիական հասարակության մյուս շահագրգիռ կողմերից ստանալ առողջ արձագանք, ապահովել նրանց մասնակցությունն իրականացվող գործընթացներում, բաց քաղաքականությամբ նպաստել վստահության դաշտի ձևավորմանը:
Հետադարձ կապի, արձագանքների միջոցով հնարավոր է յուրաքանչյուր տարվա համար մշակել իրազեկման միջոցառումների առանձին պլան, որի իրականացումը կբխի հասարակության տեղեկացված լինելու պահանջից:
8. «Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակման և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստման նպատակով պետական աջակցություն «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին» ծրագրի շրջանակներում «Մեթոդական ձեռնարկներ` սոցիալական աշխատողների համար» ձեռնարկի մշակում» ծրագրի ծախսը 2010թ. կազմում է 6.8 մլն. դրամ, որից կապիտալ ծախսը կազմում է 0.5 մլն. դրամ:
Սույն նախաձեռնությունը նպատակ ունի սոցիալական աշխատանքի համապատասխան ուղղվածության աշխատանքներում բարձրացնել սոցիալական աշխատողների մասնագիտական իրազեկությունը, կատարելագործել նրանց տեսական և գործնական գիտելիքները, հմտությունները:
Ձեռնարկում կներկայացվեն համապատասխան նորագույն տեսությունները, մեթոդները, դրանց կիրարկման արտասահմանյան և տեղական լավագույն փորձը, վիճակագրական նյութեր, անհրաժեշտ օրենսդրական, իրավական այլ ակտերի վերջին փոփոխությունները և այլն:
Աղյուսակ 9.9 Նոր ծրագրերի ֆինանսավորումը 2008-2010թթ. (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| | 2008 | 2009 | 2010 |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Սոցիալական ապահովագրություն և սոցիալական |70908.1|72780.2|75333.6|
|ապահովություն | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|նոր ծրագրեր, այդ թվում | 118.6| 149.4| 200.0|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|«Տարեցների մատուցվող ծառայություններ» ծրագրի | 16.5| 16.5| 16.5|
|շրջանակներում պետական աջակցություն «Փրկություն» | | | |
|հասարակական կազմակերպության հաշմանդամ երեխաների | | | |
|և պատանիների սոցիալ-վերականգնողական ցերեկային | | | |
|կենտրոնին | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|«Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ» | 20.2| 32.3| 35.3|
|ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն | | | |
|տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց | | | |
|«Արև» համակարգով ուսուցանելու և համակարգչային | | | |
|տեխնիկայով ապահովելու համար | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|«Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող | 51.3| 51.3| 51.3|
|ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում պետական | | | |
|աջակցություն «Հույսի կամուրջ» հասարակական | | | |
|կազմակերպության երեխաների խնամքի չորս ցերեկային | | | |
|կենտրոններին | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|«Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող | 0.0 | 0.0 | 16.3|
|ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում ճգնաժամային| | | |
|կենտրոնի ստեղծում բռնության ենթարկված անձանց | | | |
|համար | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|«Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող | 15.3| 34.0| 58.5|
|ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի | | | |
|Հանրապետությունում խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի | | | |
|ներդրման հետ կապված ծախսեր | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում | 15.3| 15.3| 15.3|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակման և | | | 6.8|
|սոց. ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստման | | | |
|նպատակով պետական աջակցություն «Աշխատանքի և | | | |
|սոց. հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» | | | |
|ՊՈԱԿ-ին «Մեթոդական ձեռնարկներ` սոցիալական | | | |
|աշխատողների համար» ձեռնարկի մշակում | | | |
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|% ոլորտի նկատմամբ | 0.17| 0.21| 0.27|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|գոյություն ունեցող ծրագրեր |70789.5|72630.8|75133.6|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|% ոլորտի նկատմամբ | 99.83| 99.79| 99.73|
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ 9.10 Պետական բյուջեից սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության գծով ծախսերը 2006-2010թթ. (մլն. դրամ)
._________________________________________________________________________.
|Ենթախմբի | 2006 | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % |
|անվանումը | | | փոփ.| |փոփ.| |փոփ.| |փոփ.|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|Այն կազմում | | | | | | | | | |
|է Հայաստանի | | | | | | | | | |
|ՀՆԱ-ի | | | | | | | | | |
|նկատմամբ %-ը| 2.0| 2.2| x| 2.0| x| 1.9| x| 1.8| x|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|Այն կազմում | | | | | | | | | |
|պետական | | | | | | | | | |
|բյուջեի | | | | | | | | | |
|ծախսերի | | | | | | | | | |
|նկատմամբ %-ը| 10.9| 11.0| x| 10.7| x| 10.3| x| 10.0| x|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|Սոցիալական | | | | | | | | | |
|ապահովագրու-| | | | | | | | | |
|թյուն և | | | | | | | | | |
|սոցիալական | | | | | | | | | |
|ապահովու- | | | | | | | | | |
|թյուն, | | | | | | | | | |
|այդ թվում` |52298.4|64356.6| 23.1|70908.1|10.2|72780.2| 2.6|75333.6| 3.5|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|Սոցիալական | | | | | | | | | |
|ապահովագրու-| | | | | | | | | |
|թյան և | | | | | | | | | |
|սոցիալական | | | | | | | | | |
|ապահովության| | | | | | | | | |
|բնագավառում | | | | | | | | | |
|պետական | | | | | | | | | |
|կառավարում | 1185.8| 1381.7| 16.5| 1397.3| 1.1| 1544.4|10.5| 1572.1| 1.8|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|տեսակարար | | | | | | | | | |
|կշիռն ամբողջ| | | | | | | | | |
|ծախսերի | | | | | | | | | |
|մեջ, % | 2.3| 2.1| x| 2.0| x| 2.1| x| 2.1| x|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|Կենսաթոշա- | | | | | | | | | |
|կային | | | | | | | | | |
|ապահովում | 16648|18298.2| 9.9|20789.8|13.6|22071.5| 6.2|23466.5| 6.3|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|տեսակարար | | | | | | | | | |
|կշիռն ամբողջ| | | | | | | | | |
|ծախսերի | | | | | | | | | |
|մեջ, % | 31.8| 28.4| x| 29.3| x| 30.3| x| 31.2| x|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|Պետ. | | | | | | | | | |
|նպաստներ | | | | | | | | | |
|բնակչությանը|25471.7|28064.9| 10.2|30374.4| 8.2|31605.2| 4.1|32825.3| 3.9|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|տեսակարար | | | | | | | | | |
|կշիռն ամբողջ| | | | | | | | | |
|ծախսերի | | | | | | | | | |
|մեջ, % | 48.7| 43.6| x| 42.8| x| 43.4| x| 43.6| x|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|Սոցիալական | | | | | | | | | |
|ապահովության| | | | | | | | | |
|միջոցա- | | | | | | | | | |
|ռումներ | 4757.7| 5841.6| 22.8| 7017.7|20.1| 7629.3| 8.7| 7722.2| 1.2|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|տեսակարար | | | | | | | | | |
|կշիռն ամբողջ| | | | | | | | | |
|ծախսերի | | | | | | | | | |
|մեջ, % | 9.1| 9.1| x| 9.9| x| 10.5| x| 10.3| x|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|Այլ | | | | | | | | | |
|սոցիալական | | | | | | | | | |
|ծրագրեր, այդ| | | | | | | | | |
|թվում | 4235.2|10770.3|154.3|11328.9| 5.2| 9929.8|-12.|9747.5 |1.8 |
| | | | | | | | 3 | | |
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|տեսակարար | | | | | | | | | |
|կշիռն ամբողջ| | | | | | | | | |
|ծախսերի | | | | | | | | | |
|մեջ, % | 8.1| 16.7| x| 16.0| x| 13.6| x| 12.9| x|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|վարկային | | | | | | | | | |
|ծրագիր, այդ | | | | | | | | | |
|թվում | 239.8| 535.7|123.4| 1254.3|134.| 0.0| x| 0.0| x|
| | | | | | 1| | | | |
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|տեսակարար | | | | | | | | | |
|կշիռն ամբողջ| | | | | | | | | |
|ծախսերի | | | | | | | | | |
|մեջ, % | 0.5| 0.8| x| 1.8| x| 0.0| x| 0.0| x|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|ընթացիկ | | | | | | | | | |
|ծախսեր, այդ | | | | | | | | | |
|թվում |51710.3|57904.5| 12.0|64101.3|10.7|66696.8| 4.0|69279.6| 3.9|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|տեսակարար | | | | | | | | | |
|կշիռն ամբողջ| | | | | | | | | |
|ծախսերի | | | | | | | | | |
|մեջ, % | 98.9| 90.0| x| 90.4| x| 91.6| x| 92.0| x|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|կապիտալ | | | | | | | | | |
|ծախսեր, այդ | | | | | | | | | |
|թվում | 588.0| 6452.1|997.3| 6806.8| 5.5| 6083.4|89.4| 6054.0| x|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|տեսակարար | | | | | | | | | |
|կշիռն ամբողջ| | | | | | | | | |
|ծախսերի | | | | | | | | | |
|մեջ, % | 1.1| 10.0| x| 9.6| x| 8.4| x| 8.0| x|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|վարկավորում`| | | | | | | | | |
|հանած | | | | | | | | | |
|մարում, այդ | | | | | | | | | |
|թվում | 144.2| 150.0| 4.0| 150.0| 0.0| 200.0|33.3| 200.0| 0.0|
|____________|_______|_______|_____|_______|____|_______|____|_______|____|
|տեսակարար | | | | | | | | | |
|կշիռն ամբողջ| | | | | | | | | |
|ծախսերի | | | | | | | | | |
|մեջ, % | 0.3| 0.2| x| 0.2| x| 0.3| x| 0.3| x|
._________________________________________________________________________.
ԱՐՏԱՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ
2008թ. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման ծրագրի գումարը կազմում է 1254.3 մլն. դրամ, որից կապիտալ ծախսը կազմում է 761.3 մլն. դրամ:
Ծրագրի ավարտման ժամկետը 2007թ. դեկտեմբերի 31-ն է:
Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները`
լրացնել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության կառավարման և տեղեկատվական համակարգի կարողությունները,
ստեղծել աշխատանքի և զբաղվածության, կենսաթոշակների և սոցիալական աջակցության ավելի արդյունավետ և կայուն համակարգ,
մոնիտորինգի և գնահատման ճիշտ մեխանիզմների կիրառմամբ բարելավել ծրագրերի կառավարումը, ուժեղացնելով բնակչության աղքատ և խոցելի խմբերի սոցիալական պաշտպանվածությունը:
Աղյուսակ 9.11. Հայաստանի Հանրապետության պարտադիր սոցիալական ապահովագրության 2007թ. բյուջե և 2008-2010թթ. ՄԺԾԾ
.__________________________________________________________________________
| Ցուցանիշներ | 2007 | 2008 | 2009 |
| | բյուջե |________________________|________________________|
| | |Ըստ |2007- | 2008- |Ըստ |2007- | 2008- |
| | |ԱՀՌԾ |2009թթ.| 2010թթ.|ԱՀՌԾ |2009թթ.| 2010թթ.|
| | | |ՄԺԾԾ | ՄԺԾԾ | |ՄԺԾԾ | ՄԺԾԾ |
|______________|________|_______|_______|________|_______|_______|________|
|Հիմնական | | | | | | | |
|կենսաթոշակի | | | | | | | |
|չափը (դրամ) | 4250| x| 4250| 4250| x| 4250| 4250|
|______________|________|_______|_______|________|_______|_______|________|
|Սոցիալական | | | | | | | |
|կենսաթոշակների| | | | | | | |
|միջին ամսական | | | | | | | |
|չափը (դրամ) | 6056.5| 6530| 6063| 6056.5| 7151| 6059.5| 6056.5|
|______________|________|_______|_______|________|_______|_______|________|
|Աշխատանքային | | | | | | | |
|կենսաթոշակի | | | | | | | |
|միջին ամսական | | | | | | | |
|չափը (դրամ) | 13583.1|14500.0|15565.8| 15477.7|16564.0|17779.2| 17391.2|
|______________|________|_______|_______|________|_______|_______|________|
|Ապահովագրական | | | | | | | |
|ստաժի մեկ | | | | | | | |
|տարվա արժեքը | | | | | | | |
|դրամ | 230| x| 300| 280| x| x| 330|
|______________|________|_______|_______|________|_______|_______|________|
|ՀՀ պարտադիր | | | | | | | |
|սոցիալական | | | | | | | |
|ապահովա- | | | | | | | |
|գրության | | | | | | | |
|պետական | | | | | | | |
|հիմնադրամի | | | | | | | |
|կանխատեսվող | | | | | | | |
|եկամուտները, | | | | | | | |
|առանց | | | | | | | |
|կենսաթոշակային| | | | | | | |
|ապահովության | | | | | | | |
|համար բյուջեից| | | | | | | |
|տրվող | | | | | | | |
|տրանսֆերտների | | | | | | | |
|(մլն. դրամ) | 85027.3| x| x | 97285.4| x | x | 09547.7|
|______________|________|_______|_______|________|_______|_______|________|
|ՀՀ պարտադիր | | | | | | | |
|սոցիալական | | | | | | | |
|ապահովա- | | | | | | | |
|գրության | | | | | | | |
|պետական | | | | | | | |
|հիմնադրամի | | | | | | | |
|կանխատեսվող | | | | | | | |
|ծախսերը, առանց| | | | | | | |
|կենսաթոշակային| | | | | | | |
|ապահովության | | | | | | | |
|համար բյուջեից| | | | | | | |
|տրվող | | | | | | | |
|տրանսֆերտների | | | | | | | |
|(մլն. դրամ) | 85027.3| x | x| 97285.4| x| x|109547.7|
|______________|________|_______|_______|________|_______|_______|________|
|Պաշտոնական | | | | | | | |
|տրանսֆերտներ | | | | | | | |
|(մլն. դրամ) | 21631.7| x| x| 24046.6| x| x| 25222.8|
|______________|________|_______|_______|________|_______|_______|________|
|Ընդամենը | | | | | | | |
|Հայաստանի | | | | | | | |
|Հանրապետության| | | | | | | |
|պարտադիր | | | | | | | |
|սոցիալական | | | | | | | |
|ապահովա- | | | | | | | |
|գրության | | | | | | | |
|բյուջե | | | | | | | |
|(մլն.դրամ) |106659.0| x| x |121332.0| x | x |134770.5|
.__________________________________________________________________________
.__________________________________________ _________________________.
| Ցուցանիշներ | | 2010 |
| | |________________________|
| | |Ըստ |2007- | 2008- |
| | |ԱՀՌԾ |2009թթ.| 2010թթ.|
| | | |ՄԺԾԾ | ՄԺԾԾ |
|_________________________________________| |_______|_______|________|
|Հիմնական կենսաթոշակի չափը (դրամ) | | x | x | 4250|
|_________________________________________| |_______|_______|________|
|Սոցիալական կենսաթոշակների միջին | | | | |
|ամսական չափը (դրամ) | | 7151| x | 6056.5|
|_________________________________________| |_______|_______|________|
|Աշխատանքային կենսաթոշակի միջին | |18463.0| x | 19916.5|
|ամսական չափը (դրամ) | | | | |
|_________________________________________| |_______|_______|________|
|Ապահովագրական ստաժի մեկ տարվա արժեքը դրամ| | x| x | 380|
|_________________________________________| |_______|_______|________|
|ՀՀ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության | | | | |
|պետական հիմնադրամի կանխատեսվող | | | | |
|եկամուտները, առանց կենսաթոշակային | | | | |
|ապահովության համար բյուջեից տրվող | | | | |
|տրանսֆերտների (մլն. դրամ) | | x| x |125555.9|
|_________________________________________| |_______|_______|________|
|ՀՀ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության | | | | |
|պետական հիմնադրամի կանխատեսվող ծախսերը, | | | | |
|առանց կենսաթոշակային ապահովության համար | | | | |
|բյուջեից տրվող տրանսֆերտների (մլն. դրամ) | | x| x|109547.7|
|_________________________________________| |_______|_______|________|
|Պաշտոնական տրանսֆերտներ (մլն. դրամ) | | x| x | 26569.3|
|_________________________________________| |_______|_______|________|
|Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության | | | | |
|պարտադիր սոցիալական ապահովագրության | | | | |
|բյուջե (մլն.դրամ) | | x| x |152125.2|
|պարտադիր | | | | |
.__________________________________________ _________________________.
Աղյուսակ 9.12. 2006-2010թթ. սոցիալական ապահովության և սոցիալական ապահովագրության ոլորտի ծախսերը` ըստ պետական կառավարման մարմինների (մլն. դրամ)
._________________________________________________________________________.
|ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |փաստացի|հաստատված| | | |
| |բյուջե |բյուջե | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|Սոցիալական ապահովագրություն |52298.3| 64356.6|70908.1|72780.2|75333.6|
|և սոցիալական ապահովություն, | | | | | |
|այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր |51710.3| 57904.5|64101.9|66696.8|69279.6|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 588.0| 6452.1| 6806.2| 6083.4| 6054.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ՀՀ սոցիալական ապահովագրության |19351.5| 21631.7|24009.1|25182.6|26526.8|
|պետական հիմնադրամ | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|1 Սպայական անձնակազմի և նրանց | 9853.6| 11152.7|13426.9|14455.0|15562.6|
|ընտանիքների անդամների | | | | | |
|կենսաթոշակային ապահովում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|2. Շարքային զինծառայողների և | 2283.8| 2346.4| 2194.6| 2115.5| 2036.5|
|նրանց ընտանիքների անդամների | | | | | |
|կենսաթոշակային ապահովում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|3 Սոցիալական կենսաթոշակներ | 3235.5| 3244.2| 3292.7| 3325.6| 3392.4|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|4 ՀՀ պետական բյուջեից «Պետական | 1073.2| 1334.6| 1624.7| 1914.9| 2205.0|
|կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի| | | | | |
|45-րդ հոդվածով նախատեսված | | | | | |
|ապահովագրական ստաժի դիմաց | | | | | |
|կենսաթոշակների հատկացում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|5 Աշխատողների աշխատանքային | 50.1| 64.8| 78.6| 90.2| 99.7|
|պարտավորությունների կատարման | | | | | |
|հետ կապված խեղման, մասնագիտական| | | | | |
|հիվանդության և առողջության այլ| | | | | |
|վնասման հետևանքով պատճառված | | | | | |
|վնասի փոխհատուցում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|6 ՀՀ օրենքներով և ՀՀ | 151.8| 155.5| 172.4| 170.3| 170.3|
|կառավարության որոշումներով | | | | | |
|նշանակված կենսաթոշակներ և | | | | | |
|ամենամսյա դրամական | | | | | |
|օժանդակություն և կենսաթոշակի | | | | | |
|տարբերության հատուցում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|7 Վետերանների պատվովճարներ | 828.6| 863.6| 763.7| 642.4| 533.3|
| | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|8 ՀՄ պատերազմի վետերաններին, | 1830.6| 2378.8| 2322.4| 2258.2| 2185.1|
|25.11.1998թ. ՀՕ-258 օրենքի 13 | | | | | |
|հոդվածում. նշված պատճառներով | | | | | |
|հաշմանդամ դարձած | | | | | |
|զինծառայողներին, ինչպես նաև | | | | | |
|ծառայողական | | | | | |
|պարտականությունների կատարման | | | | | |
|ժամանակ զոհված (մահացած) | | | | | |
|զինծառայողների ընտանիքներին | | | | | |
|դրամական օգնության տրամադրում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9 Ձեռնարկատիրական | 0.1| 2.2| 2.2| 2.2| 2.2|
|գործունեությամբ զբաղվելու | | | | | |
|նպատակով պետական գրանցման | | | | | |
|համար գործազուրկներին և | | | | | |
|աշխատանք փնտրող չզբաղված | | | | | |
|հաշմանդամներին տրամադրվող | | | | | |
|Ֆինանսական աջակցություն | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|10 Աշխատաշուկայում անմրցունակ | 0.1| 23.8| 48.9| 107.3| 208.7|
|անձանց աշխատանքի ընդունելիս | | | | | |
|աշխատավարձի մասնակի | | | | | |
|փոխհատուցում գործատուին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|11 Ապահովագրական ստաժ չունեցող | 40.9| 60.2| 77.0| 96.0| 126.0|
|կամ մինչև մեկ տարվա | | | | | |
|ապահովագրական ստաժ ունեցող | | | | | |
|գործազուրկ անձանց մասնագիտական | | | | | |
|ուսուցման կազմակերպում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|12 Ապահովագրական ստաժ չունեցող | 3.2| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0|
|կամ մինչև մեկ տարվա | | | | | |
|ապահովագրական ստաժ ունեցող | | | | | |
|աշխատանք փնտրող չզբաղված | | | | | |
|հաշմանդամների մասնագիտական | | | | | |
|ուսուցման և աշխատանքային | | | | | |
|ունակությունների վերականգնման | | | | | |
|կազմակերպում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական |32210.4| 36138.0|39592.2|41497.1|42703.9|
|հարցերի նախարարություն, | | | | | |
|այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր |31658.8| 35539.3|39001.4|40858.7|42095.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 551.6| 598.7| 590.9| 638.4| 609.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական | 1185.8| 1381.7| 1397.3| 1544.4| 1572.1|
|հարցերի նախարարության պետական | | | | | |
|կառավարման ապարատ, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 1065.6| 1369.7| 1397.3| 1544.4| 1572.1|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 120.2| 12.0| | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|2 Ընտանեկան նպաստ և միանվագ |24208.3| 26429.8|28672.8|29820.0|30906.0|
|դրամական օգնություն | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|3 Մինչև 2 տարեկան երեխայի | 191.3| 217.9| 217.9| 217.9| 217.9|
|խնամքի նպաստ | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|4 Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ| 1027.8| 1326.0| 1336.0| 1338.7| 1341.3|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|5 Հայաստանի զոհված ազգային | | 0.0| 14.6| 18.3| 18.3|
|հերոսների ընտանիքներին նպաստ | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|5. Տարեցներին մատուցվող | 1036.4| 1334.9| 1418.6| 1662.1| 1721.7|
|ծառայություններ ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 1036.4| 1316.1| 1387.0| 1626.5| 1681.1|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 0.0| 18.8| 31.6| 35.6| 40.6|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|5.1 «Տարեցներին մատուցվող | 930.0| 1109.7| 1134.4| 1355.7| 1414.6|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում տարեցների | | | | | |
|շուրջօրյա խնամքի իրականացման | | | | | |
|նպատակով պետական աջակցություն | | | | | |
|ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական | | | | | |
|հարցերի նախարարության | | | | | |
|ենթակայությանը հանձնված | | | | | |
|«Տարեցների տուն-ինտերնատ» | | | | | |
|ՊՈԱԿ-ներին, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 930.0| 1096.5| 1108.4| 1325.7| 1379.6|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 13.2| 26.0| 30.0| 35.0| |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|5.2 «Տարեցներին մատուցվող | 64.5| 72.9| 83.3| 94.7| 94.6|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում տնային | | | | | |
|պայմաններում միայնակ տարեցների | | | | | |
|սոցիալական սպասարկման նպատակով | | | | | |
|պետական աջակցություն «Միայնակ | | | | | |
|տարեցների սոցիալական սպասարկման| | | | | |
|կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 64.5| 69.9| 80.2| 91.6| 91.5|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 0.0| 3.1| 3.1| 3.1| 3.1|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|5.3 «Տարեցներին մատուցվող | 37.5| 29.5| 43.4| 50.9| 51.5|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում անօթևան մարդկանց| | | | | |
|համար ժամանակավոր օթևանի | | | | | |
|տրամադրման նպատակով պետական | | | | | |
|աջակցություն «Երևանի թիվ | | | | | |
|1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 37.5| 26.9| 40.9| 48.4| 49.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 2.5| 2.5| 2.5| 2.5| |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|5.4 Տարեցներին մատուցվող | 1.2| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|ծառայություններ ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում աշխատանքների | | | | | |
|մեքենայացման ծառայությունների | | | | | |
|ձեռքբերում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|5.5 «Տարեցների մատուցվող | 3.2| 13.8| 13.8| 17.1| 17.3|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում հոգեկան | | | | | |
|առողջության խնդիրներ ունեցող | | | | | |
|անձանց վերականգնման նպատակով | | | | | |
|պետական աջակցություն «Վարդենիսի| | | | | |
|նյարդահոգեբանական | | | | | |
|տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|5.6 «Տարեցների մատուցվող | | 109.0| 127.2| 127.2| 127.2|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում ՀՀ մարզերում | | | | | |
|միայնակ տարեցներին, | | | | | |
|հաշմանդամներին տնային | | | | | |
|պայմաններում և տարեցների | | | | | |
|ցերեկային խնամքի կենտրոններում | | | | | |
|սոցիալական սպասարկման նպատակով | | | | | |
|պետական աջակցություն | | | | | |
|«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ին| | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|5.7 «Տարեցների մատուցվող | | | 16.5| 16.5| 16.5|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում պետական | | | | | |
|աջակցություն «Փրկություն» | | | | | |
|հասարակական կազմակերպության | | | | | |
|հաշմանդամ երեխաների և | | | | | |
|պատանիների սոցիալ - | | | | | |
|վերականգնողական ցերեկային | | | | | |
|կենտրոնին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|6 Հաշմանդամներին մատուցվող | 951.1| 967.3| 1059.4| 1110.8| 1113.6|
|ծառայություններ ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 909.1| 911.3| 988.9| 1033.1| 1035.9|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 42.0| 56.0| 70.5| 77.7| 77.7|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|6.1 «Հաշմանդամներին մատուցվող | 49.6| 56.3| 57.2| 57.2| 57.2|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում հոգեկան | | | | | |
|առողջության վերականգնման | | | | | |
|նպատակով պետական աջակցություն | | | | | |
|«Սթրես-կենտրոն» ՓԲԸ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|6.2 «Հաշմանդամներին մատուցվող | 75.6| 64.8| 85.8| 85.8| 85.8|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում բժշկասոցիալական | | | | | |
|վերականգնման, աշխատունակության | | | | | |
|փորձաքննության տրամադրման | | | | | |
|նպատակով պետական աջակցություն | | | | | |
|«Արթմեդ» բժշկավերականգնողական | | | | | |
|կենտրոն» ՓԲԸ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|6.3 «Հաշմանդամներին մատուցվող | 16.8| 16.8| 16.8| 16.8| 16.8|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում հաշմանդամների | | | | | |
|տվյալների տեղեկատվական | | | | | |
|համակարգի շահագործման և | | | | | |
|սպասարկման նպատակով պետական | | | | | |
|աջակցություն «Նորք» | | | | | |
|տեղեկատվավերլուծական կենտրոն» | | | | | |
|ՓԲԸ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|6.4 «Հաշմանդամներին մատուցվող | 791.7| 813.2| 863.2| 902.5| 902.3|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում հաշմանդամներին | | | | | |
|անվճար պրոթեզաօրթոպեդիկ | | | | | |
|պարագաներով, վերականգնման, | | | | | |
|տեխնիկական միջոցներով ապահովում| | | | | |
|և դրանց վերանորոգում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 749.7| 757.2| 807.2| 846.5| 846.3|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 42.0| 56.0| 56.0| 56.0| 56.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|6.5 «Հաշմանդամներին մատուցվող | 4.7| 4.7| 4.7| 4.7| 4.7|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում «ԲՍՓ ձևաթղթի | | | | | |
|տպագրության ծառայությունների | | | | | |
|ձեռքբերում» | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|6.6 Հաշմանդամներին մատուցվող | 1.2| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|ծառայություններ ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում աշխատակազմի | | | | | |
|աշխատանքների մեքենայացման | | | | | |
|ծառայությունների ձեռքբերում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|6.7 «Հաշմանդամներին մատուցվող | 11.5| 11.5| 11.5| 11.5| 11.5|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում դպրոցն ավարտաց, | | | | | |
|ինչպես նաև ուշ տարիքում | | | | | |
|տեսողությունը կորցրած | | | | | |
|հաշմանդամների համար հատուկ | | | | | |
|տառատեսակներով գրքերի | | | | | |
|տպագրության, տետրերի | | | | | |
|պատրաստման և «խոսող գրքերի» | | | | | |
|ձայնագրության ծառայության | | | | | |
|ձեռքբերում» | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|6.8 «Հաշմանդամներին | 0.0| 0.0| 20.2| 32.3| 35.3|
|մատուցվող ծառայություններ» | | | | | |
|ծրագրի շրջանակներում պետական | | | | | |
|աջակցություն տեսողությունից | | | | | |
|հաշմանդամություն ունեցող անձանց| | | | | |
|«Արև» համակարգով ուսուցանելու | | | | | |
|և համակարգչային տեխնիկայով | | | | | |
|ապահովելու համար | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | | | 5.7| 10.6| 13.6|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | | | 14.5| 21.7| 21.7|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|7. Զբաղվածության | 691.0| 732.5| 731.9| 733.1| 733.1|
|ծառայություններ ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում իրականացվող, | | | | | |
|այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|7.1 «Զբաղվածության | 664.2| 700.0| 700.0| 700.0| 700.0|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում իրականացվող | | | | | |
|վարձատրվող հասարակական | | | | | |
|աշխատանքներ | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|7.2 «Զբաղվածության | 19.8| 19.5| 19.5| 19.5| 19.5|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում գործազուրկների | | | | | |
|տվյալների տեղեկատվական | | | | | |
|համակարգի /»Գործ» համակարգ/ | | | | | |
|շահագործման և սպասարկման | | | | | |
|նպատակով պետական աջակցություն | | | | | |
|«Նորք» տեղեկատվավերլուծական | | | | | |
|կենտրոն ՓԲԸ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|7.3 «Զբաղվածության | 3.4| 5.3| 0.0| 0.0| 0.0|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում իրականացվող | | | | | |
|դպրոցական աշխատակազմի | | | | | |
|օպտիմալացման և սոցիալական | | | | | |
|աջակցության ենթածրագրի | | | | | |
|իրականացման ուղեկցման ծախսեր | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|7.4 Զբաղվածության | 3.7| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|ծառայություններ ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում աշխատակազմի | | | | | |
|աշխատանքների մեքենայացման | | | | | |
|ծառայությունների ձեռքբերում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|7.5 «Զբաղվածության | | 7.7| 12.4| 13.7| 13.7|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում աշխատաշուկայում | | | | | |
|հավասարակշռության ստեղծման | | | | | |
|նպատակով պետական աջակցություն | | | | | |
|«Երիտասարդների մասնագիտական | | | | | |
|կողմնորոշման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|8 Սոցիալական ապահովագրության | 131.9| 133.1| 142.1| 142.1| 142.1|
|և սոցիալական ապահովության | | | | | |
|ծառայություններ ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|8.1 «Սոցիալական ապահովագրության| 131.9| 133.1| 142.1| 142.1| 142.1|
|և սոցիալական ապահովության | | | | | |
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում «Սոցիալական | | | | | |
|ապահովության քարտերի համակարգի | | | | | |
|ներդրման, տեղեկատվական բազայի | | | | | |
|վարման և շահագործման | | | | | |
|նպատակով» պետական աջակցություն | | | | | |
|«Նորք» տեղեկատվավերլուծական | | | | | |
|կենտրոն ՓԲԸ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9 Ընտանիքներին, կանանց և | 1382.3| 1886.3| 2905.8| 3161.8| 3166.4|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 1107.1| 1454.5| 2418.3| 2638.0| 2677.5|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 275.2| 431.8| 487.5| 523.8| 488.9|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9.1 «Ընտանիքներին, կանանց և | 952.6| 1268.1| 1367.6| 1406.6| 1406.6|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում երեխաների | | | | | |
|շուրջօրյա խնամքի իրականացման | | | | | |
|նպատակով պետական աջակցություն | | | | | |
|ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված| | | | | |
|երեխաների տուն-ինտերնատ» | | | | | |
|ՊՈԱԿ-ներին, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 952.6| 1261.0| 1360.4| 1399.5| 1399.5|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | | 7.1| 7.1| 7.1| 7.1|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9.2 «Ընտանիքներին, կանանց և | 320.0| 379.3| 391.0| 363.1| 326.9|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում պետական | | | | | |
|աջակցություն ՀՀ մանկական | | | | | |
|խնամակալական | | | | | |
|կազմակերպությունների | | | | | |
|շրջանավարտներին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 44.8| 55.1| 51.0| 48.8| 47.5|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 275.2| 324.2| 340.0| 314.3| 279.4|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9.3 «Ընտանիքներին, կանանց և | 17.0| 17.0| 19.6| 19.6| 19.6|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում պետական | | | | | |
|աջակցություն մանկական | | | | | |
|խնամակալական | | | | | |
|կազմակերպություններին | | | | | |
|բեռնաթափման նպատակով | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9.4 «Ընտանիքներին, կանանց և | 84.4| 130.7| 134.5| 149.3| 149.3|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում ռիսկի գոտում | | | | | |
|հայտնված երեխաներին սոցիալական | | | | | |
|հոգածության տրամադրման նպատակով| | | | | |
|պետական աջակցություն ՀՀ ԱՍՀՆ | | | | | |
|հանձնված «Երեխաների սոցիալական | | | | | |
|հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ներին| | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 84.4| 115.7| 119.5| 134.3| 134.3|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | | 15.0| 15.0| 15.0| 15.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9.5 Ընտանիքներին, կանանց և | 2.4| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում աշխատանքների | | | | | |
|մեքենայացման ծառայությունների | | | | | |
|ձեռքբերում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9.6 «Ընտանիքներին, կանանց և | 5.9| 5.8| 14.3| 14.3| 14.3|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում «Մանուկ» | | | | | |
|տեղեկատվական համակարգի | | | | | |
|շահագործման և վարման նպատակով | | | | | |
|պետական աջակցություն | | | | | |
|«Նորք» տեղեկատվավերլուծական | | | | | |
|կենտրոն» ՓԲԸ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9.7 «Ընտանիքներին, կանանց և | 0.0| 85.5| 124.0| 186.0| 186.0|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում առանց ծնողական | | | | | |
|խնամքի մնացած երեխաներին | | | | | |
|բնակարանի տրամադրման հետ | | | | | |
|կապված ծախսեր | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 0.0| 85.5| 124.0| 186.0| 186.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9.8 «Ընտանիքներին, կանանց և | 0.0| 0.0| 788.3| 937.6| 937.6|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում երեխաների | | | | | |
|գիշերօթիկ խնամքի և | | | | | |
|պաշտպանության իրականացման | | | | | |
|նպատակով պետական աջակցություն | | | | | |
|ՀՀ ԱՍՀՆ համակարգի երեխաների | | | | | |
|գիշերօթիկ խնամքի և | | | | | |
|պաշտպանության հաստատություն | | | | | |
|հանդիսացող ՊՈԱԿ-ներին» | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | | | 786.9| 936.2| 936.2|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | | | 1.4| 1.4| 1.4|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9.9 «Ընտանիքներին, կանանց և | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 16.3|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում ճգնաժամային | | | | | |
|կենտրոնի ստեղծում բռնության | | | | | |
|ենթարկված անձանց համար | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9.10 «Ընտանիքներին, կանանց և | 0.0| 0.0| 51.3| 51.3| 51.3|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում պետական | | | | | |
|աջակցություն «Հույսի կամուրջ» | | | | | |
|հասարակական կազմակերպության | | | | | |
|երեխաների խնամքի չորս ցերեկային| | | | | |
|կենտրոններին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|9.11 «Ընտանիքներին, կանանց և | | | 15.3| 34.0| 58.5|
|երեխաներին մատուցվող | | | | | |
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում Հայաստանի | | | | | |
|Հանրապետությունում խնամատար | | | | | |
|ընտանիքի ինստիտուտի ներդրման | | | | | |
|հետ կապված ծախսեր | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|10 Մարդասիրական օգնության | 38.4| 54.9| 54.9| 54.9| 54.9|
|կարգով ստացվող սննդի բաշխման | | | | | |
|ծառայությունների շրջանակներում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|10.1 Մարդասիրական օգնության | 37.2| 54.9| 54.9| 54.9| 54.9|
|կարգով ստացվող պարենամթերքի | | | | | |
|բաշխման ծառայությունների | | | | | |
|ձեռքբերում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|10.2 Մարդասիրական օգնության | 1.2| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|կարգով ստացվող սննդի բաշխման | | | | | |
|ծառայությունների շրջանակներում | | | | | |
|աշխատանքների մեքենայացման | | | | | |
|ծառայությունների ձեռքբերում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|11. Սոցիալական աջակցության | 340.2| 374.7| 405.6| 421.6| 438.2|
|ծառայություններ ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|11.1 «Սոցիալական աջակցության | 290.2| 316.9| 344.2| 357.8| 370.9|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում ընտանեկան նպաստի | | | | | |
|և միանվագ դրամական օգնության | | | | | |
|վճարման հետ կապված փոստային | | | | | |
|ծառայությունների ձեռքբերում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|11.2 «Սոցիալական աջակցության | 27.1| 29.2| 29.2| 29.2| 29.2|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում ընտանեկան նպաստի | | | | | |
|տվյալների տեղեկատվական | | | | | |
|համակարգի շահագործման և | | | | | |
|սպասարկման նպատակով պետական | | | | | |
|աջակցություն «Նորք» | | | | | |
|տեղեկատվավերլուծական կենտրոն» | | | | | |
|ՓԲԸ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|11.3 «Սոցիալական աջակցության | 11.7| 11.7| 11.7| 11.7| 11.7|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում ՍԾՏԳ ձևաթղթի | | | | | |
|տպագրության ծառայությունների | | | | | |
|ձեռքբերում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|11.4 «Սոցիալական աջակցություն» | 8.8| 8.3| 11.9| 14.3| 17.8|
|ծրագրի շրջանակներում սոցիալապես| | | | | |
|անապահով քաղաքացիներին կամ | | | | | |
|ընտանիքներին դրամական | | | | | |
|օժանդակություն հրատապ օգնության| | | | | |
|համար | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|11.5 Սոցիալական աջակցության | 2.4| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|ծառայություններ ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում աշխատանքների | | | | | |
|մեքենայացման ծառայությունների | | | | | |
|ձեռքբերում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|11.6 «Սոցիալական աջակցության | | 8.6| 8.6| 8.6| 8.6|
|ծառայություններ» ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում մինչև երկու | | | | | |
|տարեկան երեխայի խնամքի և նրա | | | | | |
|ծննդյան միանվագ նպաստների | | | | | |
|տվյալների «Նպաստ-2» համակարգի | | | | | |
|շահագործման և սպասարկման | | | | | |
|նպատակով պետական աջակցություն | | | | | |
|«Նորք» տեղեկատվավերլուծական | | | | | |
|կենտրոն» ՓԲԸ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|12 Մեթոդաբանական ձեռնարկների | 25.1| 59.0| 59.0| 68.1| 75.0|
|մշակման և սոցիալական | | | | | |
|ապահովության ոլորտի կադրերի | | | | | |
|վերապատրաստման նպատակով պետական| | | | | |
|աջակցություն «Աշխատանքի և | | | | | |
|սոցիալական հետազոտությունների | | | | | |
|ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 25.1| 57.7| 57.7| 66.8| 73.2|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | | 1.3| 1.3| 1.3| 1.8|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|13 Բռնադատված քաղաքացիներին | 3.4| 2.6| 2.6| 2.6| 2.6|
|պատճառված վնասի դիմաց միանվագ | | | | | |
|դրամական փոխհատուցում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|14 Պետական աջակցություն | 5.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|«Աֆղանստանի պատերազմի | | | | | |
|վետերանների միավորում» | | | | | |
|կազմակերպությանը | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|15 «ՎՏԲ-Հայաստան» ՓԲԸ-ում | 878.1| 1000.0| 1000.0| 1000.0| 1000.0|
|ավանդատու հանդիսացող | | | | | |
|քաղաքացիների, որպես նախկին ԽՍՀՄ| | | | | |
|Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական | | | | | |
|բանկում մինչև 1993 թվականի | | | | | |
|հունիսի 10-ը ներդրված դրամական | | | | | |
|ավանդների դիմաց փոխհատուցում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|16. Սոցիալական օգնության | | 158.5| 158.5| 185.5| 185.5|
|ծառայությունների գործունեության| | | | | |
|կազմակերպման բնագավառում | | | | | |
|պետության կողմից համայնքի | | | | | |
|ղեկավարին պատվիրակված | | | | | |
|լիազորությունների իրականացման | | | | | |
|ֆինանսավորում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|17. Հանրային իրազեկման | | | 15.3| 15.3| 15.3|
|միջոցառումների իրականացում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|18 Այլ օբյեկտների հիմնանորոգում| 114.2| 78.8| 0.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 114.2| 78.8| 0.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ՀՀ տարածքային կառավարման | 47.0| 62.0| 67.4| 74.4| 76.8|
|նախարարություն, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|1 Փախստականների սոցիալական | 11.3| 14.0| 14.0| 14.0| 14.0|
|խնդիրների լուծման միջոցառումներ| | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|2 Փախստականների և նրանց | 29.6| 39.4| 43.2| 49.6| 51.6|
|ընտանիքների վերաբերյալ | | | | | |
|տեղեկատվական ծառայությունների | | | | | |
|գնման, գծով ծրագրի | | | | | |
|շրջանակներում պետական | | | | | |
|աջակցություն «Համակարգչային | | | | | |
|կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 29.6| 34.7| 43.2| 49.6| 51.6|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | | 4.8| 0.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|3 Պետական աջակցություն «Հատուկ | 6.1| 8.1| 9.7| 10.3| 10.7|
|կացարան» ՊՈԱԿ-ին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|4. Փախստականի կարգավիճակ | 0.0| 0.5| 0.5| 0.5| 0.5|
|հայցողին տրվող միանվագ նպաստ | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|Տավուշի մարզպետարան, այդ թվում | 6.3| 13.0| 9.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 3.8| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 2.5| 13.0| 9.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|Գեղարքունիքի մարզպետարան, | 0.0| 0.0| 0.6| 0.0| 0.0|
|այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | | | 0.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | | | 0.0| 0.0| 0.6|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|1 «Մեծ Բրիտանիայի և | 6.3| 13.0| 9.6| 0.0| 0.0|
|Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ | | | | | |
|Թագավորության կողմից Հայաստանի | | | | | |
|Հանրապետությանը ֆինանսական | | | | | |
|օգնության կարգով տրամադրված | | | | | |
|նվիրաբերության միջոցների | | | | | |
|հաշվին իրականացվող ՀՀ | | | | | |
|Գեղարքունիքի և Տավուշի | | | | | |
|մարզերում մարզային զարգացման | | | | | |
|ծրագիր» | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ՀՀ Լոռու մարզպետարան, ՀՀ Շիրակի| 0.0| 815.0| 815.0| 815.0| 815.0|
|մարզպետարան, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 0.0| 815.0| 815.0| 815.0| 815.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|1 Գյուղական բնակավայրում | 0.0| 815.0| 815.0| 815.0| 815.0|
|անօթեվան մնացած ընտանիքներին | | | | | |
|բնակարանային շինարարություն | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի | 677.0| 1031.8| 1750.4| 546.1| 546.1|
|նախարարություն, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 643.1| 636.4| 989.1| 546.1| 546.1|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 33.9| 395.4| 761.3| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|1 Միանվագ սոցիալական | 93.2| 130.0| 130.0| 130.0| 130.0|
|ապահովագրության վճարներ ՀՀ | | | | | |
|պաշտպանության և փրկարարական | | | | | |
|ծառայության ժամանակ հաշմանդամ | | | | | |
|դարձած զինծառայողներին և | | | | | |
|զոհված (մահացած) զինծառայողների| | | | | |
|ու փրկարար ծառայողների | | | | | |
|ընտանիքներին | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|2 Վարժական հավաքների և | 117.3| 215.0| 215.0| 215.0| 215.0|
|զինծառայության և փրկարարական | | | | | |
|ծառայության ընթացքում մահացած | | | | | |
|(զոհված) զինծառայողների ու | | | | | |
|փրկարար ծառայողների | | | | | |
|հուղարկավորության, | | | | | |
|գերեզմանների բարեկարգման, | | | | | |
|տապանաքարերի պատրաստման և | | | | | |
|տեղադրման հետ կապված ծախսերի | | | | | |
|փոխհատուցում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|3 վարկավորում` հանած մարում, | 144.2| 150.0| 150.0| 200.0| 200.0|
|այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|3.1 Արտոնյալ պայմաններով | 144.2| 150.0| 150.0| 200.0| 200.0|
|երկարաժամկետ բյուջետային | | | | | |
|վարկերի տրամադրում բռնադատված | | | | | |
|քաղաքացիներին բնակարանային | | | | | |
|պայմանների բարելավման համար | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|4 Վարկային ծրագիր, | 239.8| 535.7| 1254.3| 0.0| 0.0|
|այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|4.1 Համաշխարհային բանկի | 239.8| 535.7| 1254.3| 0.0| 0.0|
|աջակցությամբ իրականացվող | | | | | |
|սոցիալական պաշտպանության | | | | | |
|ոլորտի կառավարման ծրագիր | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 217.2| 140.3| 493.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 22.6| 395.4| 761.3| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|5 ՀՀ քաղաքացիական գործերով | | 1.1| 1.1| 1.1| 1.1|
|վերաքննիչ դատարանի 05-1680 | | | | | |
|գործով 15.07.2005թ. վճռի | | | | | |
|համաձայն Հայաստանի | | | | | |
|Հանրապետության կողմից | | | | | |
|կերակրողը կորցնելու | | | | | |
|կապակցությամբ կրած վնասի | | | | | |
|փոխհատուցում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|6.Համաշխարհային բանկի | 82.5| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|աջակցությամբ իրականացվող | | | | | |
|Երեխաների խնամքի համակարգում | | | | | |
|բարեփոխումների գծով փորձարկման | | | | | |
|դրամաշնորհային ծրագիր | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 71.2| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 11.3| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ՀՀ տրանսպորտի և կապի | 0.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0|
|նախարարություն, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|1 ՀՀ ոչ ռեզիդենտ | 0.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0|
|կազմակերպությունների կողմից | | | | | |
|զեղջ սակագնով կամ անվճար | | | | | |
|ծառայություններ մատուցելու | | | | | |
|հետևանքով չստացված եկամուտների| | | | | |
|փոխհատուցում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ՀՀ կրթության և գիտության | 6.2| 15.0| 15.0| 15.0| 15.0|
|նախարարություն, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|1. Փոխհատուցում զոհված | 6.2| 15.0| 15.0| 15.0| 15.0|
|ազատամարտիկների երեխաներին | | | | | |
|ԲՈՒՀ-երում վճարովի ուսուցման | | | | | |
|համար | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ՀՀ պաշտպանության | 0.0| 3000.0| 3000.0| 3000.0| 3000.0|
|նախարարություն, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | | 3000.0| 3000.0| 3000.0| 3000.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|1. Զոհված (մահացած) և 1-ին, | 0.0| 3000.0| 3000.0| 3000.0|3000.0 |
|երկրորդ և երրորդ կարգի | | | | | |
|հաշմանդամ զինծառայողներին | | | | | |
|անօթևան ընտանիքներին | | | | | |
|բնակարանով ապահովում և | | | | | |
|բնակարանային պայմանների | | | | | |
|բարելավում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ՀՀ քաղաքաշինության | 0.0| 1630.0| 1630.0| 1630.0| 1630.0|
|նախարարություն, այդ թվում | | | | | |
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|կապիտալ ծախսեր | 0.0| 1630.0| 1630.0| 1630.0| 1630.0|
|_______________________________|_______|_________|_______|_______|_______|
|1. Բնակարանային ապահովում | 0.0| 1630.0| 1630.0| 1630.0| 1630.0|
|բնակարանների գնման վկայագրերի | | | | | |
|տրամադրման միջոցով, այդ թվում | | | | | |
._________________________________________________________________________.
Ծանոթություն` ծրագրերում որտեղ նշված չեն ընթացիկ և կապիտալ ծախսերը համարել ընթացիկ ծախս
Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների շրջանակներում ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեով և ՀՀ 2008-2010 թվականների ՄԺԾԾ-ով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գծով նախատեսված ծրագրերի կատարողական չափորոշիչները ներկայացված են Հավելված 2 -ի N 3 աղյուսակում:
ԳԼՈՒԽ 10. |
ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏ |
10.1. ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Մշակույթի ոլորտում 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված հատկացումները կուղղվեն 46 գոյություն ունեցող, 23 նոր նախաձեռնությունների իրականացմանը: Նշված ծրագրերը կիրականացվեն 26 պետական կառավարման մարմինների միջոցով, որոնց համար գլխադասային մարմին է հանդիսանում ՀՀ մշակույթի նախարարությունը:
10.1.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Ոլորտում ընդգրկված պետական կառավարման մարմինները և կազմակերպությունները ՀՀ Կառավարության վարած մշակութային քաղաքականությանը համապատասխան իրագործում են մշակութային ժառանգության (այդ թվում` նյութական և ոչ նյութական) պահպանությունը, պաշտպանությունը, արվեստի ստեղծագործությունների տարածումը, զարգացումն ու հանրահռչակումը, երիտասարդության հարցերի կարգավորումը և համապատասխան մշակութային միջոցառումների իրականացումը:
Ոլորտում ներկայումս ծառայություններն իրականացվում են ՀՀ մշակույթի, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի, ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարությունների 16 գրադարանների (այդ թվում` 10-ը` մարզային), Հայաստանի ազգային գրապալատի, ՀՀ քաղաքաշինության, ՀՀ բնապահպանության, ՀՀ պաշտպանության նախարարությունների, ՀՀ մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի 39 թանգարանների (8-ը` մարզպետարանների ենթակայության), ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ենթակայության Հայաստանի ազգային արխիվի, 4 մշակութային կենտրոնների (3-ը` մարզային) և 40 թատերահամերգային կազմակերպությունների (8-ը` մարզային), ինչպես նաև այլ մշակութային ծառայություններ մատուցող 5 (1-ը` մարզային) կազմակերպությունների միջոցով:
Ոլորտի հիմնական խնդիրներն առնչվում են անհատի և հասարակության ստեղծագործական ներուժի խթանման, մշակույթի ոլորտում պետական աջակցության ցուցաբերման, իրավական հիմքերի մշակման, պատմամշակութային ժառանգության պահպանման, արդի և ժողովրդական արվեստի զարգացման, մշակութային նշանակալից նվաճումների խրախուսման, արտերկրում հայկական մշակույթն արժանավայել ներկայացնելու, մշակութային կրթության և գիտության կատարելագործման, ազգային փոքրամասնությունների սոցիալ-մշակութային ներդաշնակ զարգացման և միջմարզային մշակութային համագործակցությանը, որոնք բխում են աղքատության հաղթահարման ռազմավարական և երեխայի իրավունքների պաշտպանության ծրագրերի գերակայություններից, որոնց համապատասխան սահմանվում են շահառուների շրջանակները:
Խնդիրների մյուս շրջանակը առնչվում է պետական ֆինանսական միջոցների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հետ:
Ծառայություններն իրականացվում են համաձայն հետևյալ օրենքների.
«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին»,
«Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մասին»,
«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին»,
«Պատմության և մշակույթի հուշարձանների և պատմական միջավայրերի պահպանության և օգտագործման մասին»,
«Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին»,
«Արխիվային գործի մասին»,
«Փաստաթղթերի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի մասին»:
Նշված օրենքների գործողությունները տարածվում են հետևյալ ուղղությունների վրա.
1) մշակութային ժառանգության օբյեկտների (պատմամշակութային հուշարձանների) պահպանության, ուսումնասիրման, օգտագործման և հանրահռչակման,
2) արվեստի, կինոարվեստի և տեսալսողական այլ արվեստների,
3) գեղարվեստական գրականության, ճարտարապետության, կերպարվեստի, բեմական, տարածական և երաժշտական արվեստի ու արվեստի այլ տեսակների և ժանրերի,
4) գեղարվեստական ժողովրդական ստեղծագործության և արհեստների, ժողովրդական մշակույթի,
5) թանգարանային, գրադարանային և արխիվային հավաքածուների և մշակութային այլ արժեքների պահպանության, ուսումնասիրման և հանրահռչակման,
6) հրատարակչական գործի,
7) գեղարվեստական կրթության և գեղագիտական դաստիարակության,
8) մշակութաբանության և մշակույթի ոլորտում գիտական գործունեության,
9) միջազգային մշակութային համագործակցության,
10) մշակութային արժեքների պահպանման, ստեղծման, տարածման և մեկնաբանման (ընկալման) համար անհրաժեշտ մշակութային նշանակության նյութերի, սարքավորումների և այլ միջոցների արտադրության:
Մշակութային ծառայությունների մատուցման շրջանակը պայմանավորված է նաև մի շարք միջազգային կոնվենցիաներով (ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիա», «Երեխաների իրավունքների մասին», «Եվրոպական մշակութային կոնվենցիա», «Մշակութային արժեքների ապօրինի ներմուծումը և արտահանումը և դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցումն արգելելու և կանխելու միջոցառումների մասին կոնվենցիա», «Հեղինակային իրավունքների և հարակից իրավունքների պաշտպանության բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագիր», «Մշակութային և բնության համաշխարհային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիա» և այլն) Հայաստանի Հանրապետության կողմից ընդունված պարտավորությունների կատարմամբ:
1.2. Վերջին երկու տարիների ոլորտի (համակարգի) զարգացման միտումները
Գրադարաններ
Նկատի ունենալով հանրությանը մատուցվող գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններում ընթերցողական պահանջարկի բավարարման կարևորագույն խնդիրը` 2003-2006 թթ. հնարավորություն ընձեռվեց առաջնահերթության կարգով կտրուկ մեծացնել գրադարանային հավաքածուների նորացմանը, ժամանակակից տպագիր գրականությամբ ու էլեկտրոնային հրապարակումներով համալրմանը և օգտագործմանը հատկացվող ֆինանսական միջոցները, ընդ որում, 2003-2004թթ. ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան մոտ 22%:
2005-2006 թթ. շարունակվել է ֆինանսավորման աճը` միջին տեմպը կազմելով տարեկան մոտ 32%: Սա իր հերթին նպաստել է հավաքածուների համալրման միջին տեմպի աճին, որը 2005-2006 թթ. ՀՀ մշակույթի նախարարության ենթակայության 13 գրադարաններում կազմել է 15,7%, ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության ենթակայության հանրապետական գիտատեխնիկական գրադարանում` 15%, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական հիմնարար գրադարանում` 15%: Սակայն հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանում 2004 թ.-ից հատկացվող ֆինանսական միջոցների նվազմանը զուգահեռ ձեռքբերվող գրականության քանակը կրճատվել է:
Ընդհանուր առմամբ, 2006 թվականից պետական գրադարանների հավաքածուների համալրմանը հատկացվող ֆինանսական միջոցների աճի տեմպը կայունացել է:
2005-2006 թթ. զարգացման միտում է արձանագրվել գրադարանային հավաքածուների ավտոմատացման գործընթացում. 2006 թ.-ից շարունակվել է տրամադրվող դրամաշնորհներով սկզբնավորված «Հայաստանյան գրադարանների միացյալ ավտոմատացված ցանցի ստեղծման» ծրագիրը, որում ընդգրկված 5 գրադարանների և Հայաստանի ազգային գրապալատի կողմից տվյալների շտեմարան է մուտքագրվել շուրջ 1 մլն 700 հազար գրառում, Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական, 10 մարզային գրադարաններում շարունակվել են էլեկտրոնային գրացուցակների, ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանում` գրքային հավաքածուի և շարունակական հրատարակությունների մատենագիտական տվյալների, հանրապետական գիտաբժշկագիտական գրադարանում` «Հայաստանյան բժշկագիտություն» տվյալների շտեմարանում գրառումների մուտքագրումը: 2005-2006 թթ.-ից հանրապետական գիտատեխնիկական գրադարանում գործարկվել է «Ազգային գիտատեխնիկական տեղեկատվական ցանց» վեբ պորտալը, որը պարունակում է մոտ 10000 էջ տեղեկատվություն:
Գրադարանային հավաքածուների պահպանությունը, ավտոմատացման գործընթացի զարգացումը ապահովելու հանրությանը մատուցվող ծառայությունների շրջանակները ընդարձակելու ուղղությամբ 2004-2006 թթ. ՀՀ մշակույթի նախարարության ենթակայության գրադարանների և Հայաստանի ազգային գրապալատի համար ձեռք են բերվել 279 օդաորակավորիչներ, համակարգչային, տեսալսողական տեխնիկական սարքեր և սարքավորումներ:
Պետական համակարգի գրադարաններում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման աշխատանքների ընդլայնումը, հավաքածուների համալրումը նպաստել են դրանց գործունեության բնութագրիչ ցուցանիշների կտրուկ աճին. նախորդ երկու տարիների համեմատ 2005-2006 թթ. ՀՀ մշակույթի նախարարության ենթակայության Հայաստանի ազգային, Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական, երաժշտագիտական և 10 մարզային գրադարանների ծառայություններից օգտվողների թիվը ավելացել է 17%-ով, սպասարկված միավորների թիվը` 7,3%-ով, ՀՀ ԳԱԱ 2 գիտական գրադարաններում` համապատասխանաբար` 4,2 և 4,1%-ով, ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության ենթակայության հանրապետական գիտատեխնիկական գրադարանում` օգտվողների թիվը` 11, սպասարկված միավորները` 30000-ով:
Էլեկտրոնային սպասարկումներ իրականացնող գրադարաններում սպասարկված միավորների միջին թիվը տարեկան աճում է կրկնակի:
Հայաստանի ազգային գրապալատ
2003-2004 թթ. այս ծառայության ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան 4%: 2005-2006 թթ. ֆինանսավորումն աճել է, ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան 24 %, որի հետևանքով գրապալատում ստացված հրատարակությունների քանակը դինամիկորեն աճել է: Եթե 2004-ին տպագիր նյութերի ազգային անձեռնմխելի ֆոնդերի քանակը հաշվվում էր 10042000 միավոր, ապա 2005-ին հասնում է 1005800-ի /մուտքերի քանակը 16000 է/, իսկ 2006-ի դեկտեմբերի տվյալներով` 1076000-ի /մուտքերը աճել են մոտ 18000 միավորով/: Տպագիր նյութերի մուտքերի աճը պայմանավորված է հիմնականում երկու գործոնով` վերջին տարիներին հրատարակչական գործունեուրյուն ծավալող սուբյեկտների թվի մեծացմամբ և գրապալատի կողմից հրատարակչության ոլորտի կանոնակարգմանն ուղղված հետևողական ջանքերով: Գրքի միջազգային ստանդարտ համարակալման (ISBN) համակարգում 2005 թ. առկա 204 հրատարակչություններին 2006-ին ավելացել է ևս 24 հրատարակիչ կազմակերպություն: 2005-ի 1469 անուն գրքի դիմաց նախնական գրանցման է ենթարկվել և ինդեքսավորվել 1599 անուն գիրք: Պարբերականների միջազգային ստանդարտ համարակալման (ISSN) ազգային կենտրոնի կողմից գրանցվել են 17 նոր հրատարակվող պարբերականներ: Հրատարակող կազմակերպությունների և հրատարակությունների քանակական աճն իրենց հետ բերում են մատենագիտական գրանցումների համապատասխան աճ: Եթե 2001-2003 թթ. ընթացիկ մատենագիտական գրանցումների միջին ցուցանիշը եղել է տարեկան 19984, ապա 2004-ին` 24200, 2005-ին` 25000, իսկ 2006-ին` մոտ 27000: Ըստ ներկայացված ցուցանիշների` համապատասխան աճ է արձանագրվել նաև գրապալատի կողմից հրատարակվող ընթացիկ մատենագիտական ցանկերի ծավալներում: Այսպես, եթե «Հայ տպագրության տարեգրքերի» 12 համարը 2004-ին կազմում էր ընդհանուր 189.5 մամուլ, ապա 2005-ին այն կազմել է 200.25, իսկ 2006-ին` 202.5 մամուլ: 2007 թվականին նախատեսվում է 204 մամուլ:
Թանգարաններ
2002-2006 թթ. թանգարանների կայուն գործունեության ապահովմանը և հետագա զարգացմանն ուղղված կարևորագույն միջոցառումներից են «Լինսի» հիմնադրամի միջոցներով` 13, պետական բյուջեի միջոցներով` 5 թանգարանի շենքերի վերանորոգումն ու 14 թանգարանների նոր մշտական ցուցադրությունների կազմակերպումը: 2007 թ. նախատեսվում է վերանորոգել ևս 3 թանգարանի շենք: Նոր մշտական ցուցադրություններ կկազմակերպվեն Ա. Խաչատրյանի, Խ. Աբովյանի տուն-թանգարաններում, Երևան քաղաքի պատմության, Գյումրու քաղաքային կենցաղի և ժողովրդական ճարտարապետության թանգարաններում: 2007 թ. ամբողջական նոր մշտական ցուցադրություն կբացվի Հայաստանի պատմության թանգարանում:
Թանգարանների ցուցադրական տարածքների բարելավումը նպաստել է ժամանակավոր ցուցադրությունների և ցուցահանդեսների, գործող մշտական ցուցադրություններում նոր բաժինների կազմակերպմանը, որոնց թիվը 2005-2006 թթ. 2003-2004 թթ. համեմատ աճել է 27, ցուցադրվող թանգարանային առարկաների թիվը` 99%-ով: Թանգարանային հավաքածուների հրապարակման, հանրության հետ աշխատանքների նոր եղանակների կիրառման շնորհիվ այցելուների թվաքանակը 2005-2006 թվականներին 2003-2004 թթ. համեմատությամբ աճել է 109%-ով:
2006 թ.-ից մեկնարկվեց «Թանգարան անիվների վրա» ծրագիրը, որի շրջանակներում Տավուշի և Գավառի հեռավոր և սահմանամերձ 19 բնակավայրերի ավելի քան 500 այցելուներ 4 թանգարանային ցուցահանդեսների միջոցով հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու հայկական մշակութային ժառանգությանը:
2003-2004 թթ. ֆինանսավորումը այս ծառայության գծով կտրուկ մեծացվել է, ընդ որում ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան շուրջ 53%, որը պայմանավորված էր «Լինսի» հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգված թանգարաններում նոր մշտական ցուցադրությունների կազմակերպմամբ:
2005-2006 թթ. ֆինանսավորումը շարունակել է աճել. ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան շուրջ 28%, սակայն նախորդ երկու տարիների համեմատ այս ծառայությունների տրամադրման աճի տեմպը նվազել է:
Հայաստանի ազգային արխիվ
2004 թ. «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո ՀՀ արխիվային հավաքածուն համալրելու նպատակով փաստաթղթերի ժամանակավոր պահպանություն իրականացվում է բոլոր պետական մարմինների, հիմնարկների, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման կազմակերպությունների աշխատակազմերի արխիվներում: Արխիվային գործի բնագավառում իրականացվող բոլոր ծառայությունների մատուցումը կարգավորվում է «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ կողմից` 12 (այդ թվում` 11 մարզային) մասնաճյուղերով և 28 ներկայացուցչություններով: ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ղեկավարությամբ 2005 թ.-ից ՀՀ մարզերում և տարածաշրջաններով գործող «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղերին /մասնավորապես` Շիրակի մարզային, Աբովյանի, Արմավիրի, Թումանյանի, Ստեփանավանի տարածքային կառույցներին/ հատկացվել են շենքային նոր տարածքներ: Ախուրյանի և Ամասիայի տարածքներում արխիվային գործի դրվածքը արդյունավետ դարձնելու նպատակով այդ տարածաշրջաններում բոլոր գործառույթները փոխանցվել են Շիրակի մարզային մասնաճյուղին, նոր ներկայացուցչություն է ստեղծվել Ջերմուկ քաղաքում:
2005 թ. արխիվային համակարգի կազմում Հայաստանի ազգային ֆիլմադարանի ընդգրկումից հետո հավաքածուի պահպանման վիճակը բարելավելու նպատակով ժամանակակից սարքավորումներով հագեցվել և վերականգնվել են ստորգետնյա 4 արխիվապահոցներ, վերանորոգվել է շենքի տանիքը: 2004-06 թթ. կտրուկ մեծացվել է ֆինանսավորումը այս ծառայությունների գծով, ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը նախորդ 2 տարիներին կազմել է շուրջ 35%, իսկ 2007 թ. կկազմի 15%: 2007 թ. նախատեսվում է մեծացնել ազգային հավաքածուի թվայնացման և մատչելիության բարձրացման գործընթացների իրականացմանը նպատակաուղղված ծախսերը:
Մշակութային արժեքների պահպանություն (արտահանում և ներմուծում)
2005-2006 թթ. ոլորտի համապատասխան ծառայության կողմից հայտատուներից ընդունվել է 3098 հայտ, իսկ 3788 մշակութային արժեքի ժամանակավոր արտահանման համար տրվել է իրավունքի 785 վկայագիր: «Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մասին» ՀՀ օրենքի համատեքստում կատարված ազատականացման հետ կապված ժամանակակից ստեղծագործություններն ու մշակութային նշանակության առարկաները հիմնականում արտահանվում կամ ժամանակավոր արտահանվում են առանց թույլտվության, արդյունքում 2006 թ. նկատվում է արտահանվող կամ ժամանակավոր արտահանվող մշակութային արժեքների որոշ ցուցանիշների աճ:
Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանություն
Նշված ժամանակահատվածում բնագավառի համար նկատվում է ՀՀ Կառավարության կողմից պատմամշակութային արժեքների պահպանության և վերականգնման համար նախատեսվող ֆինանսական միջոցների աստիճանական ավելացում և կայունացում:
2004թ. նախատեսված միջոցներով վերականգնվել, ամրակայվել և բարեկարգվել է 3 հուշարձան, 2005թ.` 6 հուշահամալիր, 2006թ. շարունակվել է նախորդ տարվանից մնացած 5 և ավելացված 8 նոր հուշարձան-համալիրների վերականգնումը, իսկ 2007թ. նախատեսվում է նախորդ տարիներից շարունակվող 12 և 1 նոր հուշարձանահամալիրների վերականգնման, ամրակայման և բարեկարգման աշխատանքները:
ՈՒսումնասիրվել, ճշգրտվել և ՀՀ Կառավարության հաստատմանն է ներկայացվել նորահայտ հուշարձանների ցանկը:
Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության և դրանց վերականգնման, ամրակայման ուղղությամբ կատարվող ներդրումները նպաստել են ՀՀ Կառավարության ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, հատկապես հանրապետությունում աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրում ամրագրված սոցիալական խնդիրների լուծման առումով` նոր աշխատատեղերի ստեղծման և այդ գործում բնակչության ներգրավվածության բարձրացմանը, ինչպես նաև 1972թ. նոյեմբերի 16-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ընդունված «Մշակութային և բնության համաշխարհային ժառանգության պահպանության մասին կոնվենցիայի» պահանջների կատարման ապահովմանը, որին Հայաստանի Հանրապետությունն անդամակցել է 1993 թ. և ստանձնել համապատասխան պարտավորություններ:
Արվեստ (թատերարվեստ, երաժշտարվեստ, պարարվեստ, կերպարվեստ)
2003-2004 թթ. ֆինանսավորումը այս ծառայության գծով մեծացվել է. ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան շուրջ 25%, որի հետևանքով բնագավառում տեղի է ունեցել ծառայությունների զգալի աճ:
2005-2006 թթ. ֆինանսավորումը շարունակել է աճել, ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան շուրջ 38%: Նախորդ երկու տարիների համեմատ այս ծառայությունների տրամադրման աճի տեմպը նույնպես աճել է:
ՀՀ պետբյուջեից 2005-2006 թթ. հատկացվող ֆինանսական միջոցների ավելացումները նպաստեցին թատերահամերգային կազմակերպությունների բնականոն գործունեության զարգացմանը և ստեղծագործական նոր ծրագրերի իրականացմանը:
Երաժշտական և դրամատիկ ստեղծագործությունների գնումները, ինչպես նաև սոցիալ-ստեղծագործական պատվերներով բեմադրված նոր ներկայացումները հնարավորություն ընձեռեցին նոր ստեղծագործություններով համալրել թատերահամերգային կազմակերպությունների խաղացանկը և երկացանկը, լիարժեք օգտագործել ստեղծագործական ներուժը, խթանել թատերարվեստի նոր ձևերի զարգացումը:
Եթե 2003-2004 թթ. մշակութային կյանքը հիմնականում կենտրոնացված էր մայրաքաղաքում, ապա 2005-2006 թթ. անցկացված հանրապետական փառատոներն ու մրցույթները ակտիվացրին ՀՀ մարզերի բնակչության մասնակցությունը մշակութային կյանքին: 2007 թ. հատկացված են ֆինանսական միջոցներ հանրապետության թատերահամերգային կազմակերպությունների մարզային հյուրախաղերի համար:
2003-2004 թթ. դժվարին խնդիր էր նաև միջազգային մշակութային փոխանակություններին, փառատոներին ու մրցույթներին մասնակցելը: 2005-2006 թթ. հատկացումների շնորհիվ կտրուկ մեծացավ միջազգային փառատոների ու մրցույթների մասնակիցների թիվը:
Կինոարվեստ
2003-2004 թթ.-ից ՀՀ պետբյուջեից հայրենական կինոնկարների արտադրությանը հատակացված ֆինանսավորումը աճել է, տարեկան միջին աճի տեմպը կազմել է 5%, սակայն թողարկվող ֆիլմերի քանակը պակասել է 5%, որը պայմանավորված է կինոարտադրության ծախսերի ավելացմամբ: 2005-2006 թթ. հատկացված 5-6% ֆինանսական աճը հնարավորություն տվեց ավարտելու նախորդ տարիներից «Հայֆիլմ» և «Հայկ» կինոստուդիաներում սկսված խաղարկային, անիմացիոն և փաստավավերագրական ֆիլմերի թողարկումը, իսկ միջազգային կինոշուկաների մասնակցության համար հատկացված գումարն աճեց շուրջ 6 անգամ, որի շնորհիվ ապահովվեց հայրենական ֆիլմերի մասնակցությունը միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոններին ու մրցույթներին:
Հրատարակչական գործ և տեղեկատվության ձեռքբերում
2003-2004 թթ. ֆինանսավորումը այս ծառայության գծով մեծացվել է, ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան շուրջ 3%:
2005-2006 թթ. ֆինանսավորումը շարունակել է աճել, ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան շուրջ 9 տոկոս, որը պայմանավորված է նոր ծառայության ավելացմամբ` միջին հաշվով 17 անուն թարգմանական գրականություն: 44%-ով աճել է հրատարակվող գրականության քանակը:
2005-2006 թթ. հիմնականում ուշադրություն է դարձվել հրատարակված գրականության թե՛ տպագրական, թե՛ գեղարվեստական որակի վրա` ալբոմներ, բարձր գեղարվեստական արժեք ունեցող համաշխարհային գրականության թարգմանություններ, այդ իսկ պատճառով հրատարակվող գրականության քանակը նվազել է 2 տոկոսով:
Երիտասարդության հարցեր
2003-2004 թթ. ավելացել է ֆինանսավորումը երիտասարդական պետական քաղաքականության ոլորտին, ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան 9,5%: Ավելացումը պայմանավորված է եղել ՀՀ մարզերում երիտասարդական կենտրոնների ստեղծման ծրագրի, համահայկական միջոցառումների, ինչպես նաև շահառուների ընդհանուր թվի ավելացմամբ, որոնց շնորհիվ միջոցառումների քանակն աճել է մոտ 15.5%-ով:
2005-2006 թթ. ֆինանսավորումը շարունակել է աճել, ֆինանսավորման աճի միջին տեմպը կազմել է տարեկան շուրջ 12 %, որը պայմանավորված է ստեղծված մարզային երիտասարդական կենտրոնների գործունեության պահպանմամբ և շահառուների ընդհանուր թվի ավելացմամբ: Դրանց շնորհիվ միջոցառումների քանակն աճել է մոտ 56%-ով:
2006 թ. իրականացված ծրագրերն ուղղված էին ոլորտի կառավարման ապակենտրոնացմանը դեպի հասարակական սեկտորի` երիտասարդական քաղաքականության ինստիտուցիոնալ զարգացում, կառավարման համակարգի աշխատանքների թափանցիկության ապահովում և երիտասարդության համար իրականացվող ծրագրերում երիտասարդության մասնակցային գործընթացի բարձրացում:
Անհրաժեշտ է շեշտել նաև երիտասարդական քաղաքականություն իրականացնող սուբյեկտների համագործակցության ակտիվացումը ՀԿ-ների, նախարարությունների, մարզպետարանների և միջազգային կառույցների հետ:
Ռազմավարական նշանակության ծրագրերում ընդգրկված են եղել պետական կառավարման մարմինների, ՀԿ-ների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ` ոչ միայն հայաստանյան ներկայացուցչությունների, այլև կենտրոնական գրասենյակների մակարդակով:
2006 թ. մեծ է եղել ուշադրությունը մարզային երիտասարդության հիմնախնդիրներին. 117 ծրագրերից 37-ը իրականացվել է մարզերում, իսկ Երևանում իրականացված ծրագրերին մասնակցել են երիտասարդներ մարզերից:
1.3. Հիմնական խնդիրները
Գրադարաններ
Գրադարանների կայուն գործունեության գլխավոր խոչընդոտը շարունակում է մնալ շենքային բարենպաստ պայմանների բացակայությունը, որ խիստ վտանգում է հավաքածուների պահպանությունը և լիակատար օգտագործումը:
Դեռևս հրատապ է գրադարաններից օգտվողների ընթերցողական պահանջը բավարարելու համար գրադարանային հավաքածուների համալրման նպատակով անհրաժեշտ նորագույն գրականության և էլեկտրոնային հրապարակումների ձեռքբերմանը հատկացվող ֆինանսական միջոցների ավելացումը:
Թեև այս ուղղությամբ դրական տեղաշարժ է արձանագրվել, սակայն բավականին մեծ է ընթերցողական պահանջարկի մերժումների թիվը: Անհրաժեշտ է ավելացնել ձեռքբերվող գրականության, բաժանորդագրվող պարբերականների քանակը, ինչը կնպաստի գրքապահովվածության տոկոսի աճին. մեկ ընթերցողին` 3-4 նոր գիրք, ներկայիս 0.08 գրքի դիմաց:
Կարևոր հիմնահարցերից են մնում գրապահոցներում և ընթերցասրահներում ջերմախոնավային հատուկ ռեժիմի ստեղծումը, մշակութային նշանակության գրքերի վերականգնումը, գրադարանների նյութատեխնիկական վերազինումը, որոնց լուծմանն են նպատակաուղղվելու առաջիկա երեք տարիներին հատկացվող ֆինանսական միջոցները:
Հայաստանի ազգային գրապալատ
Գրապալատի հիմնախնդիրներից է կազմակերպության տեխնիկական վերազինման անհրաժեշտությունը, քանի որ նրա գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը կապված է մատենագիտական տեղեկատվության ստեղծման և տարածման հետ: Սա նշանակում է տեղեկատվական արդի տեխնոլոգիաների պարտադիր կիրառում: Մինչդեռ գրապալատում իրականացվող շատ աշխատանքներ դեռևս ավտոմատացված չեն, քանի որ գրապալատը ապահովված չէ անհրաժեշտ քանակի տեխնիկայով, և բացի այդ, գրապալատի համակարգչային տեխնիկայի 70 %-ը վաղուց արդեն բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշված ու շարքից դուրս է եկած: Մոտ ապագայում հնարավոր չի լինի ապահովել ազգային մատենագիտական ընթացիկ և հետադարձ ցանկերի համակարգչային մուտքագրումը և դրանց հրատարակության նախապատրաստումը:
Գրապալատի հիմնախնդիրներից է շենքի տանիքի վերանորոգումը: Մոտ 600 ք.մ. մակերեսով տանիքը և դրա 50 գծամետր երկարությամբ քիվը ավելի քան 30 տարի չեն վերանորոգվել` վտանգելով գրապահոցում գտնվող տպագիր անձեռնմխելի ֆոնդերի` գրքերի, ամսագրերի, թերթերի և այլ կարգի հրատարակությունների պահպանությունը: Գրապալատի տանիքը եզերող քիվի և տանիքի հիմնանորոգումը կապահովեն ինչպես գրապալատի բնականոն աշխատանքը, այնպես էլ գրապալատում պահպանվող տպագիր նյութերի, ազգային անձեռնմխելի նյութերի ու մշակութային արժեքների պահպանությունը:
Թանգարաններ
Չնայած թանգարանների ոլորտում արձանագրված զարգացման միտումներին, դեռևս առաջնահերթ խնդիրներ են թանգարանների հավաքածուների անվտանգության ապահովումը, ֆոնդապահոցներում և ցուցասրահներում կայուն ջերմախոնավային պայմանների ստեղծումը: Այս հիմնախնդիրների լուծման նպատակով ՀՀ մշակույթի նախարարության համակարգի բոլոր թանգարաններում ձեռք են բերվել ու տեղակայվել համապատասխան սարքեր, սարքավորումներ, որոնք նախատեսված են միայն որոշակի տարածքի համար: Խնդրի արմատական լուծման նպատակով նախատեսվում է Հայաստանի պատմության թանգարանի, «Մեծամորի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի համար 2008-2010 թթ. ձեռք բերել անվտանգության և ջերմախոնավային համակարգեր:
Թանգարանների գործունեության հիմնախնդիրներից է թանգարանային առարկաների վերականգնումը, որի լուծման նպատակով նախատեսվում է վերազինել Հայաստանի պատմության թանգարանի, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի վերանորոգման լաբորատորիաները:
Հրատապ է Հայաստանի հնագիտական ժառանգության պահպանման և ցուցադրման խնդիրը: Առաջիկա երեք տարիներին նախատեսվում է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել` բարեկարգելու արգելոց-թանգարանների բացօթյա ցուցադրությունները, Գավառի, Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարաններում պեղումներից հայտնաբերված հնագիտական առարկաների ներկայացումը:
Մարզերի պետական թանգարաններում ցուցահանդեսների, մշակութային միջոցառումների կազմակերպմանը, հավաքածուների համալրմանը նպատակաուղղված ֆինանսական միջոցները մեծապես կնպաստեն մարզերում մշակութային կյանքի աշխուժացմանը:
Մշակութային արժեքների պահպանություն (արտահանում, ներմուծում)
Մշակութային շարժական ժառանգության պահպանության հիմնական խնդիրներն են.
մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման ոլորտին վերաբերող իրավական դաշտի կատարելագործումը,
ոլորտի մասնագետների պատրաստման և որակավորման գործընթացների ապահովումը,
մշակութային արժեքների փորձաքննության և լիցենզավորման գործընթացի ապահովումը, մշակութային արժեքների ապօրինի արտահանման ու ներմուծման կանխարգելումը:
Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանություն
Պատմամշակութային հուշարձանների ուսումնասիրման, հաշվառման, պեղումների, պահպանության, վերականգնման և օգտագործման գործընթացների համակարգումը պայմանավորված է պետական աջակցության ընդլայնմամբ, հատկապես` հուշարձանների վերականգնման գծով յուրաքանչյուր տարի 15-ից 20% ներդրումների ավելացմամբ:
Լրացուցիչ ներդրումների միջոցով հրատապ է առավել արժեքավոր հուշարձանները հետագա քայքայումից և անդառնալի կորստից կանխումը:
ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարևոր է ՀՀ մարզերի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցուցակների լրամշակումը և ճշգրտումը:
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանություն
Այս ոլորտի պետական մշակութային քաղաքականությունն ուղղված է մշակութային ոչ նյութական ժառանգության պահպանությանն ու պաշտպանությանը: Իրականացվող ծրագրերի շրջանակում «Ժողովրդական ստեղծագործության և արհեստագործության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը կոչված է իր գործունեությունն ուղղորդելու ժողովրդական ժառանգության` բանահյուսության, ազգագրության և արհեստագործության ավանդների պահպանման, տարածման, հանրահռչակման և սերունդներին փոխանցման խնդիրներին:
«Ժողովրդական ստեղծագործության և արհեստագործության կենտրոնի» վերջին տարիների աշխատանքային պլանները և ջանքերն ուղղված են եղել և հետագա տարիներին նույնպես պիտի ուղղված լինեն մեկ հիմնարար նպատակի` ժողովրդի կողմից ստեղծված և ստեղծվող մշակութային արժեքների պահպանությանն ու հանրահռչակմանը, այդ ոլորտի կենսունակությանը, որ կոչված է ապահովելու ազգային ինքնաճանաչողության, արժանապատվության վերընթացը և մշակութային ինքնավերարտադրումը:
«Ժողովրդական ստեղծագործության և արհեստագործության կենտրոնն» իր գործունեության ընթացքում մշակութային ծրագրերն ու միջոցառումները իրականացնելիս մշտապես համագործակցել է հանրապետության մարզերի և համայնքների հետ, որտեղ լավագույնս պահպանվում են ժողովրդական բանավոր ավանդները: Կենտրոնը կոչված է սերտ համագործակցություն ստեղծելու ինչպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ), այնպես էլ համապատասխան միջազգային կառույցների հետ:
Ժողովրդական ստեղծագործությունը և ոչ նյութական մշակույթը ունեն պետական հոգածության կարիք: Դրանք կոչված են պաշտպանելու ժողովրդի կողմից ստեղծված մշակութային ժառանգությունը, կազմակերպելու և ձևավորելու ժողովրդական վարպետների գործունեության համար նպաստավոր պայմաններ ու միջավայր, խթանելու ոլորտի տարբեր ճյուղերի զարգացումը:
Անհրաժեշտ է ժողովրդական ստեղծագործական ներուժն օգտագործել նոր ձևերով ու միջոցներով, մասնավորապես` մշակութային զբոսաշրջությամբ, ճամփորդական նպատակային երթուղիներ ստեղծելով, դրանք զուգակցելով ժողովրդական տոնակատարությունների, ազգագրական գոտիների, ժողարվեստի էթնիկ-ֆոլկլորային այլ գործոնների հետ:
Արվեստ (թատերարվեստ, երաժշտարվեստ, պարարվեստ, կերպարվեստ)
Նախարարության ենթակայության 16 թատրոնների գործունեության արդյունավետության բարձրացման համար անհրաժեշտ է լուծել մի քանի խնդիր. Լինսի հիմնադրամի միջոցներով նախարարության ենթակայության 5 թատրոնների վերանորոգումից հետո դեռևս հրատապ է ևս 5 կազմակերպությունների` Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի, Վանաձորի Հ.Աբելյանի անվան, Արտաշատի Ա. Խարազյանի անվան դրամատիկական, Երևանի երաժշտական կամերային, Երևանի խամաճիկների պետական թատրոնների և մարզպետարանների ենթակայության 2 կազմակերպությունների` Գավառի Լ. Քալանթարի անվան և Կապանի Ալ.Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնների շենքերի հիմնանորոգման հարցը: Ջեռուցման, օդափոխման համակարգերի բացակայության պատճառով խաթարված է հիշյալ թատրոնների բնականոն գործունեությունը, և տարվա 3-4 ամիսներին դրանք համարյա չեն գործում: Կարևոր նշանակություն ունի նաև ռադիո և լուսային ժամանակակից սարքավորումների ներդրումը, որոնց շահագործումը կնպաստի ստեղծագործական գործունեության զարգացմանը:
Իրենց գործունեության համար անհրաժեշտ սեփական տարածք չունեն նախարարության ենթակայության 2 թատրոն` Երիտասարդական փորձարարական և Մնջախաղի պետական թատրոնները:
Թատերարվեստի զարգացման համար կարևոր է օրենսդրական և այլ իրավական ակտերի, մասնավորապես` «Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը:
Նախարարության ենթակայության 16 համերգային կազմակերպությունները հիմնականում գործում են Երևանում: Շուկայական բարդ հարաբերությունների համակարգում բազմաթիվ երաժշտական կոլեկտիվներ ի վիճակի չեն ինքնուրույն լուծելու իրենց գործունեության համար անհրաժեշտ ստեղծագործական և ֆինանսական խնդիրները, որոնց պատճառով նվազել են նոր ծրագրերի իրականացումը, համույթների համերգների քանակը, հյուրախաղերը: Տարվա ընթացքում համերգային կազմակերպությունների երկացանկը լավագույն դեպքում համալրվում են մեկ-երկու համարներով:
Իրենց գործունեության համար անհրաժեշտ սեփական տարածքներ չունեն Թ. Ալթունյանի անվան երգի-պարի, Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական համույթները, Հայաստանի ժողովրդական նվագարանների և «Տկզար» պետական նվագախմբերը, Հայ հոգևոր երաժշտության կենտրոնը, Կոմիտասի անվան պետական քառյակը:
Ներկայումս ֆինանսական և տեխնիկական պատճառներով առանձնակի բարդություն է երաժշտական գործիքների ձեռքբերումը, երաժշտական մեծածավալ գործերի պատվիրումը և կատարումը, ձայնագրումը:
Կերպարվեստի բնագավառում պետական մշակութային քաղաքականության իրականացման համար անհրաժեշտ է նախատեսել կերպարվեստի գործիչների ստեղծագործական գործունեության զարգացմանը խթանող միջոցառումներ: Հանրապետության թանգարանների և ցուցասրահների հավաքածուները համալրելու, կերպարվեստի գործիչների ստեղծագործական գործունեությունը խթանելու նպատակով անհրաժեշտ է նախատեսել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կերպարվեստի ստեղծագործությունների գնման համար:
Պետական հոգածության կարիք ունի ժողովրդական ստեղծագործությունը, որն ավելի ավանդապահ լինելով, կոչված է պաշտպանելու ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը, կազմակերպելու և ձևավորելու ժողովրդական վարպետների գործունեության նպաստավոր պայմաններն ու միջավայրը, խթանելու ոլորտի տարբեր ճյուղերի զարգացումը:
Անհրաժեշտ է հասարակության ժողովրդական ստեղծագործական ներուժն օգտագործել նոր ձևերով ու միջոցներով, մասնավորապես` մշակութային զբոսաշրջությամբ, և ստեղծել ճամփորդական նպատակային երթուղիներ` դրանք զուգակցելով ժողովրդական տոնակատարությունների, ազգագրական գոտիների, ժողարվեստի էթնիկ-ֆոլկլորային այլ գործոնների հետ:
Կինոարվեստ
Կինոարվեստի հիմնական խնդիրները հայրենական կինոարվեստի զարգացումն է, կինոմատոգրաֆիական արտադրանքի գեղարվեստական մակարդակի և համապատասխան բովանդակության ապահովումը, որոնց համար անհրաժեշտ է.
Մրցութային կարգով պետական բյուջեից միջոցների տրամադրում պրոդյուսերներին և սոպրոդյուսերներին, որը հնարավորություն կտա մրցույթին ներկայացված կինոնախագծերը գնահատելով և վերլուծելով, կանխատեսել յուրաքանչյուր կինոնկարի արտադրության ծախսերի մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցման հնարավորությունը.
Առաջնահերթ պետական ֆինանսական աջակցություն հանդիսատեսի համար գրավիչ, հանրամատչելի կինոնկարների ստեղծման համար.
Հայրենական կինոարտադրության նյութատեխնիկական բազայի համալրումը ժամանակակից կինոսարքավորումներով ու նոր տեխնոլոգիաներով.
Դեբյուտային, կինոտարեգրության, վավերագրման և գիտական ֆիլմերի արտադրության ամբողջությամբ պետական ֆինանսավորում:
Հրատարակչական գործ և տեղեկատվության ձեռքբերում
Հրատարակչական ոլորտի հիմնական խնդիրները կապված են ՀՀ Կառավարության ռազմավարական ծրագրերում (հատկապես Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրում և ՀՀ երեխաների իրավունքների պաշտպանության 2004-2015թթ. ազգային ծրագրում) ամրագրված ընդհանուր տնտեսական և սոցիալական խնդիրների և նպատակների հետ, որոնց համար անհրաժեշտ է ազգաբնակչությանը ապահովել ազգային և համաշխարհային գրական, գիտական, մշակութային արժեքներով, ազգային հոգևոր և մշակութային արժեք ներկայացնող հրատարակչական արտադրանքի նպատակային հրատարակմամբ և տարածմամբ, մանկապատանեկան գրականության` որակյալ գրականությամբ:
Խիստ կարևոր է նաև համահայկական գրահրատարակչական դաշտի ձևավորումը, Սփյուռքի հետ ակտիվ համագործակցության քաղաքականության իրականացումը, հայ գրքի ցուցահանդեսների, ցուցահանդես-տոնավաճառների կազմակերպումը Հայաստանում և Սփյուռքի հայաշատ վայրերում, լիարժեք մատենագիտության ստեղծումը:
Հայաստանում հրատարակված գրքերի նպատակային տարածումը պետք է զուգորդվի արտերկրում հայկական գրքարվեստի քարոզչությամբ, գրահրատարակչական միջազգային համագործակցությանը նպաստելով, ինչպես նաև այլ երկրների գրահրատարակչական արտադրանքը Հայաստան ներմուծելու և գրափոխանակության գործընթացների խթանմամբ:
Երիտասարդության հարցեր
2008-2010 թթ. միջոցառումների իրականացման ծրագիրը նախատեսում է լուծել ՀՀ Կառավարության 1998 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 798 որոշմամբ հաստատված «Երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգի» և ՀՀ Կառավարության 2006 թ. փետրվարի 2-ի նիստի թիվ 6 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության 2006-2007 թվականների ռազմավարության» դրույթներում ամրագրված այնպիսի առաջնահերթ խնդիրներ, ինչպիսիք են երիտասարդական հարցերի բնագավառի իրավական դաշտի ապահովումը` ոլորտի գործունեությունը կարգավորող օրենքների և այլ իրավական ակտերի ստեղծման միջոցով, երիտասարդական կազմակերպությունների հետ համագործակցության զարգացումը և նրանց գործունեության պետական աջակցությունը, երիտասարդության շրջանում հոգևոր-մշակութային և գիտական մակարդակի բարձրացումը, ազատ ժամանցի ակտիվ և նպատակային կազմակերպումը, առկա սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների ուսումնասիրումը և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, երիտասարդության շրջանում հայրենասիրական դաստիարակության, քաղաքացիական գիտակցության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը, մարզերում երիտասարդական պետական քաղաքականության զարգացումը (մարզային երիտասարդական կենտրոնների գործունեության ապահովում և համայնքային երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում, գյուղական և սահմանամերձ շրջանների երիտասարդության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում), դրանց լիակատար ինքնադրսևորման համար պայմանների ստեղծումը, արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած երիտասարդներին պետական աջակցությունը, անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովումը, այլ երկրների և հատկապես Արցախի ու Սփյուռքի երիտասարդության հետ համագործակցության նպաստումը:
10.1.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
10.1.2.1. Նպատակները
Գրադարաններ
Բնակչությանը մատուցվող գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում, ՀՀ բոլոր բնակավայրերում ապրող մարդկանց, գրադարան հաճախելու ֆիզիկական սահմանափակում ունեցող անձանց գրադարանային ծառայությունների մեջ ներգրավում, գրադարանային հավաքածուների պահպանություն:
Հայաստանի ազգային գրապալատ
Տպագիր նյութերի ազգային անձեռնմխելի ֆոնդերի համալրում և պահպանություն, ազգային մատենագիտության (ընթացիկ և հետադարձ) կազմում և հրապարակում, հրատարակությունների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների կազմում և հրապարակում, ազգային մատենագիտության տվյալների էլեկտրոնային շտեմարանի համալրում, գրքի (ISBN), երաժշտական (նոտագրական) հրատարակությունների (ISMN) և պարբերականների (ISSN) միջազգային ստանդարտ համարակալման համակարգերի աշխատանքների կազմակերպում, հայկական տառատեսակների պահպանություն և մշակում:
Թանգարաններ
ՀՀ մշակութային ժառանգության մաս հանդիսացող թանգարանային հավաքածուների անխաթար պահպանման ու սերունդներին փոխանցման ապահովում, պատշաճ մակարդակով դրանց հանրությանը ներկայացում:
Արխիվներ
Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի, այդ թվում` կինո-ֆոտո-ֆոնո պահպանություն, համալրում և օգտագործման մատչելիության ապահովում:
Մշակութային արժեքների պահպանություն (արտահանում, ներմուծում)
Մշակութային արժեքների փորձաքննության և լիցենզավորման գործընթացի ապահովմամբ և մշակութային արժեքների ապօրինի արտահանման կանխարգելմամբ` Հայաստանի Հանրապետության մշակութային արժեքների պահպանություն և աջակցություն հավաքածուների համալրմանը:
Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանություն
Հայաստանի Հանրապետության պատմամշակութային հուշարձանների պահպանություն, հին և միջնադարյան բնակատեղիների, դամբարանադաշտերի, ամրոցների և մեծ չափով ավերված տարաբնույթ հուշարձանների հետազոտում, վերականգնում, ամրակայում, բարեկարգում և թանգարանացում:
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանություն
ՀՀ ազգային ավանդական ոչ նյութական ժառանգության /բանավոր ստեղծագործություններ և հմտություններ/ պահպանում, պաշտպանություն, հանրահռչակում, տարածում և զարգացում` գործընթացին ՀՀ մարզերի ընդգրկվածության ապահովմամբ:
Արվեստ (թատերարվեստ, երաժշտարվեստ, պարարվեստ, կերպարվեստ)
Թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, պարարվեստի, կերպարվեստի պահպանում, զարգացում և տարածում, թատերահամերգային կազմակերպությունների գործունեության ապահովում, նոր գաղափարների և արժեքների որոնում, ժողովրդական ստեղծագործության և արհեստների պահպանություն, ուսումնասիրում, տարածում, հասարակության ստեղծագործական ներուժի օգտագործման, վերարտադրման և զարգացման համար պայմանների ստեղծում և խթանում, տարածքային /ՀՀ մարզեր/ մշակութային համագործակցություն և մշակութային կյանքի զարգացում:
Կինոարվեստ
Կինոարվեստի պահպանում, զարգացում և տարածումը, կինոկազմակերպությունների գործունեության ապահովում. հասարակության ստեղծագործական ներուժի օգտագործման, վերարտադրման և զարգացման համար պայմանների ստեղծում, հայկական կինոարվեստի տարածում:
Հրատարակչական գործ և տեղեկատվության ձեռքբերում
Գրահրատարակչական արտադրանքի միջոցով հասարակայնությանը ազգային և համաշխարհային գրական, գիտական, մշակութային արժեքների մատուցում, մատչելիության ապահովում:
Երիտասարդության հարցեր
Սոցիալ-տնտեսական, իրավաքաղաքական, հոգևոր-մշակութային, կազմակերպական պայմանների ու երաշխիքների ապահովում` երիտասարդների սոցիալական կայացման, նրանց ստեղծագործ ներուժը հասարակության շահերին առավել լիարժեք ծառայեցնելու համար:
10.1.2.2. Գերակայությունները
Մշակույթի ոլորտի զարգացման հիմնական գերակայություններն են.
. Մարզային մշակութային կյանքի զարգացում` պետական աջակցության ընդլայնմամբ
. Ոլորտի կադրերի պատրաստում, վերապատրաստում և վերաորակավորում
. Սոցիալ-ստեղծագործական պատվերների և արվեստի ստեղծագործությունների պատվիրման և ձեռքբերման համակարգի ընդլայնում ու զարգացում` արվեստի նոր ձևերի և ուղղությունների ներդրմամբ, պատվերով ազգային գաղափարագեղարվեստական բարձրարժեք կինոնկարների ստեղծում
. Մշակույթի ոլորտի ընդհանուր տեղեկատվական համակարգի ստեղծում
. Նյութական և ոչ նյութական մշակութային արժեքների հավաքածուների համալրում, պահպանություն, պաշտպանություն և հանրահռչակում
. Մշակութային կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների հիմնանորոգում
. Պատմական հուշարձանների պահպանություն, ամրակայում, նորոգում, վերականգնում, բարեկարգում և օգտագործում
. Սոցիալ-տնտեսական, իրավաքաղաքական, հոգևոր-մշակութային, կազմակերպական պայմանների ու երաշխիքների ապահովում երիտասարդների սոցիալական կայացման, նրանց ստեղծագործ ներուժն ի շահ հասարակության առավել լիարժեք օգտագործելու համար
Վերը նշված գերակայությունները պայմանավորված են հետևյալ օրենքներով և որոշումներով.
«Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր», «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ Կառավարության 2003 թ. հունիսի 18-ի «ՀՀ Կառավարության գործունեության ծրագրի մասին» N 691-Ա որոշում, «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2004-2015թթ. ազգային ծրագիր», «Գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիր», «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենք, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, «Գեղարվեստական կրթության մասին» հայեցակարգ, «Ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանության, դրանց կենսունակության ապահովման» հայեցակարգ, «Հայեցակարգային հիմնադրույթներ` ՀՀ կինոարվեստի պահպանման, տարածման և զարգացման /ՀՀ Կառավարության 2002թ. հուլիսի 4-ի N 27 արձանագրային որոշում/», «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ Կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 14-ի «ՀՀ Կառավարության 2007թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 1800-Ն որոշում, «Երիտասարդության հարցերի մասին» հայեցակարգ:
Ըստ ծախսային ծրագրերի գերակայություններն են.
Գրադարաններ
- Գրադարանային հավաքածուների համալրում (ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված յուրաքանչյուր անձի տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի իրականացմանը նպաստելու նպատակով գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններում ընթերցողական պահանջարկի լիակատար կատարման համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել ժամանակակից տպագիր և էլեկտրոնային հրապարակումներ` տեսականու և ծավալային ընդլայնումով, հավաքածուների համալրումը կապահովի ազգային տեղեկատվական ռեսուրսների ստեղծման անընդհատ գործընթացը),
. Գրադարանային հավաքածուների օգտագործման ապահովում (գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման ծառայությունների իրականացումը կնպաստի աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի կրթական նպատակների իրագործմանը` բնակչության կրթական մակարդակի բարձրացման, ՀՀ-ում գիտական, տեխնիկական և մշակութային ներուժի զարգացմանը),
. Գրադարանային հավաքածուների պահպանություն (գրադարանային հավաքածուներում ընդգրկված հնատիպ և մշակութային նշանակության գրականության և ժամանակակից տեղեկատվական հրապարակումների ֆիզիկական պահպանվածության ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները կապահովեն հայկական գրավոր մշակույթի անվտանգ պահպանությունը և հավաքածուների երկրաժամկետ օգտագործումը),
. Տեղեկատվական-գրադարանային ավտոմատացված համակարգի ստեղծման շարունակական գործընթացի ապահովում (գրադարաններում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կապահովի հավաքածուների առավել արդյունավետ և հրատապ /օպերատիվ/ օգտագործումը),
. Մատենագիտական ցանկերի, հրատարակումների կազմում և հրապարակում (Կապահովի ազգային մատենագիտության ստեղծման շարունակական գործընթացը),
. Գրադարանային մրցունակ համակարգերի հետազոտումն ու ներդրումը, առաջավոր փորձի փոխանակումը և կադրերի պատրաստումը (ՀՀ Կառավարության 2002 թ. հունիսի 13-ի N 887-Ա և 2002 թ. նոյեմբերի 21-ի N 2094-Ն որոշումները):
Հայաստանի ազգային գրապալատ
. ՀՀ-ում թղթային և այլ նյութական կրիչներով ամեն տեսակի հրատարակությունների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում (ներառյալ Սփյուռքը) Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին լույս տեսած հրատարակությունների մատենագիտական ու վիճակագրական պետական գրանցումը, հաշվառումը, պահպանությունը և այդ հրատարակություններով ՀՀ անձեռնմխելի ֆոնդերի (հավաքածուների) համալրումը,
. Ազգային մատենագիտության ընթացիկ ցանկերի` հայ տպագրության տարեգրքերի (ամենամսյա), ինչպես նաև մատենագիտական այլ ցանկերի (ընթացիկ և հետադարձ) ու ժողովածուների կազմումը, հրատարակումը, տարածումը թղթային և այլ նյութական կրիչներով ու էլեկտրոնային միջոցներով, մատենագիտական տեղեկատվության տվյալների պետական պաշարների ստեղծումն ու համալրումը, օգտվողներին մատենագիտական տեղեկատվությամբ ապահովումը և մատենագիտական տեղեկատվության համահայկական միասնական տարածքի ստեղծումը,
. Հայկական համակարգչային տառատեսակների մշակումը և պահպանությունը:
Թանգարաններ
. ՀՀ թանգարանային հավաքածուների հրապարակման և մատչելիության ապահովում (թանգարանային եղանակներով հավաքածուների հրապարակումը կապահովի հանրության հաղորդակցումը հայկական մշակութային ժառանգությանը, կնպաստի ՀՀ-ում մշակութային զբոսաշրջության աճին, որն իր հերթին տնտեսական կարևոր ազդակ կհանդիսանա աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի իրագործման համար),
. ՀՀ թանգարանային հավաքածուների պահպանության ապահովում (անվտանգության, ջերմախոնավային համակարգերի տեղակայումը, թանգարանային առարկաների վերականգնումն ու կոնսերվացումը, ապահովագրական պատճենների ստեղծումը կապահովեն հայկական և համաշխարհային մշակութային քաղաքակրթությունների ինքնության պատմամշակութային վավերագրերի պահպանումն ու հրապարակումը),
. Թանգարանային հավաքածուների համալրում (պատմամշակութային արժեքների և գեղարվեստական ստեղծագործությունների ձեռքբերումները, ինչպես նաև Սփյուռքից դրանց տեղափոխումը, կապահովեն ՀՀ թանգարանային հավաքածուների ամբողջացումը, կկանխեն հայկական մշակութային արժեքների հնարավոր կորուստներն ու անհետացումը),
. Թանգարանային հավաքածուների կառավարման ավտոմատացված համակարգի ստեղծման գործընթացի ապահովում (հավաքածուների էլեկտրոնային շտեմարանը կնպաստի թանգարանային առարկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունների օպերատիվ օգտագործմանը, վիրտուալ թանգարանների ստեղծմանը):
Արխիվներ
. ՀՀ ազգային արխիվային հավաքածուի պահպանվածության ջերմախոնավային ռեժիմ ապահովող ժամանակակից համակարգերի տեղակայում արխիվապահոցներում (ՊՈԱԿ-ի արխիվապահոցային երեք մասնաշենքերում մշտական կայուն ջերմաստիճանի, խոնավության, օդակարգավորման հիմնախնդրի լուծումը համակարգերի տեղադրման միջոցով կապահովի ազգային արխիվային հավաքածուի կազմում ընդգրկված փաստաթղթերի, այդ թվում` առանձնակի արժեքավոր մշակութային նշանակության փաստաթղթերի, կինոժապավենների, լուսանկարների, ֆոնոժապավենների երաշխավորված մշտնջենական պահպանությունը),
. ՀՀ ազգային արխիվային հավաքածուի երաշխավորված պահպանության ապահովում (2010-2012 թթ. ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքերում հակահրդեհային և անվտանգության համակարգերի տեղադրումը կապահովի հավաքածուի ամբողջական և անվտանգ պահպանությունը),
. ՀՀ ազգային արխիվային հավաքածուի կազմում ընդգրկված առանձնակի արժեքավոր փաստաթղթերի ապահովագրական պատճենների պատրաստման գործընթացի շարունակում (փաստաթղթերի ապահովագրական պատճենների պատրաստումը կապահովի բնօրինակների պահպանվածությունը),
. ՀՀ ազգային արխիվային հավաքածուի կազմում ընդգրկված փաստաթղթերի, այդ թվում` կինո-ֆոտո-ֆոնո-կոնսերվացման և վերականգնման գործընթացի շարունակում,
. ՀՀ ազգային արխիվային հավաքածուի կազմում ընդգրկված կինո-ֆոտո-ֆոնո փաստաթղթերի թվայնացում (այս հիմնախնդրի լուծումը կապահովի տարբեր ժապավենների վրա նկարահանված ֆիլմերի, լուսանկարների, ձայնագրությունների պահպանումը, օգտագործման մատչելիությունը),
. ՀՀ ազգային արխիվային հավաքածուի էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման գործընթացի շարունակում (շտեմարանի ստեղծումը կապահովի արխիվային հավաքածուի օգտագործման մատչելիությունը):
Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանություն
. Առավել արժեքավոր և խիստ վտանգված ու վերակառուցման կարիք ունեցող հուշարձանների տեխնիկական վիճակի մոնիտորինգի կազմակերպում և ծրագրի մշակում,
. Անշարժ հուշարձանների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և վերականգնողական աշխատանքների գնահատման գնացուցակների վերակազմում և հաստատում, հեղինակային և տեխնիկ ական հսկողության աշխատանքների գնահատման չափորոշիչների սահմանում և հաստատում,
. Հուշարձանների պահպանության, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման, բարեկարգման և օգտագործման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար պետական բյուջեից անհրաժեշտ և կայուն ֆինանսական միջոցների տրամադրում:
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանություն
. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանն առնչվող հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների կազմակերպում, ուսումնասիրությունների հրապարակում, ոլորտի գիտնականներին պետական աջակցության տրամադրում,
. Ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանության մասնագետ կադրերի պատրաստում, վերապատրաստում և որակավորում,
. ժողովրդական վարպետներին պետական աջակցության տրամադրում,
. Արհեստագործության հմտություններին վերաբերող ուսումնական, խորհրդատվական, օժանդակ ձեռնարկների կազմում և հրատարակում,
. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանրահռչակում` գիտաճանաչողական ֆիլմերի, հեռուստառադիոհաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման միջոցով:
Արվեստ (թատերարվեստ, երաժշտարվեստ, պարարվեստ, կերպարվեստ)
. Ստեղծագործական պատվերների և արվեստի ստեղծագործությունների գնման համակարգի ընդլայնում և զարգացում, արվեստի նոր ձևերի և ուղղությունների աջակցում և խթանում, թատերահամերգային կազմակերպությունների խաղացանկի և երկացանկի համալրում` դրամատիկական, երաժշտական, երաժշտադրամատիկական նոր ստեղծագործություններով (ուղղությունը հնարավորություն կտա համալրելու թատերահամերգային կազմակերպությունների երկացանկերը նոր ստեղծագործություններով, լիարժեք օգտագործելու ստեղծագործական և կատարողական ներուժը, կնպաստի ստեղծագործական նոր արժեքների, նոր ձևերի խթանմանը),
. Փառատոների ու մրցույթների իրականացման, հյուրախաղային գործունեության ապահովում, ստեղծագործական կոլեկտիվների, անհատ կատարողների փոխանակման համար պայմանների ստեղծում (փառատոների և մրցույթների իրականացումը պայմանավորված է Հայաստանում և արտերկրում մշակութային արժեքների ներկայացմամբ, համաշխարհային մշակութային կյանքին ինտեգրվելով և նպաստում է մշակութային արժեքների փոխճանաչմանը, մշակութային կազմակերպությունների հետ հետագա համագործակցությանը):
Կինոարվեստ
. ազգային գաղափարագեղարվեստական բարձրարժեք թեմաներով կինոնկարների /այդ թվում մանկապատանեկան/ ստեղծում, միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ կինոծրագրերի իրականացում, միջազգային կինոփառատոների ու կինոշուկաների մասնակցության աջակցում և խթանում, հասարակական-քաղաքական իրադարձությունների, կինոտարեգրությունների վավերագրում:
Հրատարակչական գործ և տեղեկատվության ձեռքբերում
. Հրատարակչական գործունեության աջակցում և խթանում,
. Արտերկրում հայկական գրքարվեստի քարոզչության աջակցում և խթանում, ինչպես նաև Հայաստանի մշակութային ժառանգության, արվեստի ներկայացման, զբոսաշրջության զարգացման նպատակով զբոսաշրջության ուղեցույցների, բուկլետների, գիրք-ալբոմների և այլ գրականության հրատարակում:
Երիտասարդության հարցեր
. Մարզերում երիտասարդական պետական քաղաքականության իրականացում,
. Հասարակական կյանքին երիտասարդների մասնակցային գործընթացի ապահովում,
. Երիտասարդների զբաղվածության, առողջ ապրելակերպի, հոգևոր-մշակութային, գիտակրթական, հայրենասիրական դաստիարակության, միջազգային համագործակցության ուղղությունների զարգացմանն ուղղված քաղաքականության ապահովում:
Մշակույթի ոլորտի 2007-2009թթ. և 2008-2010թթ միջնաժամկետ ծրագրով նախատեսված հատկացումները ներկայացված են Աղյուսակ 10.1.-ում
Աղյուսակ 10.1. Մշակույթի ոլորտի ծախսերի համեմատական աղյուսակ 2007-2009թթ. ՄԺԾԾ և 2008-2010թթ ՄԺԾԾ միջև ըստ ենթախմբերի (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
|Խումբ,|Ծախսերի | 2007 թ. | 2008 թ. | 2009 թ. | 2010թ.|
|ենթա- |գործառնական |______________|_____________|______________|_______|
|խումբ |դասակարգման |2007- |ՀՀ |2007- |2008- |2007- |2008- |2008- |
| |խմբերի, |2009թթ|հաստատ-|2009թթ|2010թթ|2009թթ|2010թթ |2010թթ.|
| |ենթախմբերի |ՄԺԾԾ |ված |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |
| |և ծրագրերի | |բյուջեի| | | | | |
| |անվանումները | | | | | | | |
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.01.|Պետական | | | | | | | |
| |կառավարում | 264.4| 331.5| 273.2| 303.1| 305.7| 331.1| 339.9|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.02.|Գրադարաններ | 892.1| 888.0| 920.6| 920.1|1054.2| 1155.8| 1057.9|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.03.|Թանգարաններ և | | | | | | | |
| |ցուցահանդեսներ|1341.1| 1319.8|1231.7|1221.4|1232.4| 1341.1| 1341.1|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.04.|Մշակույթի | | | | | | | |
| |տներ, | | | | | | | |
| |ակումբներ, | | | | | | | |
| |կենտրոններ | 22.8| 22.7| 22.4| 22.3| 22.5| 25.0| 25.0|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.05.|Այլ | | | | | | | |
| |մշակութային | | | | | | | |
| |հիմնարկներ | 512.3| 506.7| 512.3| 539.9| 520.9| 626.8| 624.6|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.06.|Արվեստ |3098.5| 3385.8|2546.8|2783.8|2600.2| 3060.5| 2799.2|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.07.|Կինեմատոգրաֆիա| 554.0| 653.7| 584.1| 683.8| 554.6| 654.3| 588.0|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.08.|Հուշարձանների | | | | | | | |
| |և մշակութային| | | | | | | |
| |արժեքների | | | | | | | |
| |վերականգնում | | | | | | | |
| |և պահպանում | 915.6| 715.6| 255.5| 555.4| 921.5| 562.1| 562.1|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.11.|Հրատարակչու- | | | | | | | |
| |թյուններ, | | | | | | | |
| |խմբագրություն-| | | | | | | |
| |ներ | 681.9| 767.4| 696.7| 782.1| 653.4| 742.9| 745.1|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.12.|Տեղեկատվության| | | | | | | |
| |ձեռքբերում | 55.9| 55.8| 55.9| 55.8| 55.9| 55.8| 55.8|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.14.|Երիտասարդական | | | | | | | |
| |ծրագրեր | 342.8| 342.8| 342.8| 342.8| 342.8| 342.8| 342.8|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
|07.15.|Քաղաքական | | | | | | | |
| |կուսակցու- | | | | | | | |
| |թյուններ, | | | | | | | |
| |հասարակական | | | | | | | |
| |կազմակերպու- | | | | | | | |
| |թյուններ, | | | | | | | |
| |արհմիություն- | | | | | | | |
| |ներ | 180.2| 180.2| 180.2| 180.2| 180.2| 180.2| 180.2|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
| |Մշակութային | | | | | | | |
| |օբյեկտների | | | | | | | |
| |հիմնանորոգման | | | | | | | |
| |և | | | | | | | |
| |վերականգնման | | | | | | | |
| |համալիր ծրագիր|1000.0| 1366.1| 0.0|1366.1|1000.0| 1366.1| 1366.1|
|______|______________|______|_______|______|______|______|_______|_______|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ |9861.9|10536.1|7622.3|9758.4|9444.4|10453.9|10038.2|
._________________________________________________________________________.
2008-2010 թվականների ՄԺԾԾ ծախսերը 2007-2009 թվականների ՄԺԾԾ-ի նկատմամբ 2008թ. աճել են 2136.1 մլն դրամով, որը հիմնականում պայմանավորված է հուշարձանների և մշակութային օբյեկտների վերականգնման ծախսերի ավելացմամբ` 1666.1 մլն դրամ, ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեով արդեն իսկ նախատեսված լրացուցիչ ծախսերի նախատեսմամբ` 229.0 հազ.դրամ, ինչպես նաև նոր նախաձեռնությունների ընդգրկմամբ` 249.0 մլն դրամ, 2009թ.` աճել են 1009.5 մլն.դրամով, որը հիմնականում պայմանավորված է մշակույթի ոլորտի աշխատողների աշխատավարձի բարձրացմամբ 20%-ով` 538.6 մլն դրամ, մշակութային օբյեկտների վերականգնման ծախսերի ավելացմամբ` 366.1 մլն դրամ, ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեով արդեն իսկ նախատեսված լրացուցիչ ծախսերի նախատեսմամբ` 212.8 հազ.դրամ, նոր նախաձեռնությունների ընդգրկմամբ` 251.4 մլն դրամ, ինչպես նաև հուշարձանների վերականգնման ծախսերի նվազմամբ` 359.4 մլն դրամ:
10.1.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները
. Քաղծառայողների աշխատավարձի հաշվարկման բազային պաշտոնային դրույքաչափի բարձրացումը 2009թ., ինչպես նաև բնականոն աճը,
. ՀՀ կառավարության ընդունած ԱՀՌԾ-ում ամրագրված ընդհանուր սոցիալական խնդիրներին ու նպատակներին համահունչ մշակույթի ոլորտի աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացումը 2009թ.` 20% -ով,
. նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը` յուրաքանչյուր տարի 5000 դրամի չափով,
. մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգման և հուշարձանների վերականգնման համալիր ծրագրի իրականացումը,
. մշակութային ծառայություններից օգտվող շահառուների թվի աճի հետ կապված` ծառայությունների ֆինանսավորման ընդլայնումը,
. մշակույթի ոլորտում նոր նախաձեռնությունների նախատեսումը (Աղյուսակ 10.2),
. մշակույթի ոլորտի նյութատեխնիկական բազայի համալրումը:
Աղյուսակ 10.2. Մշակույթի ոլորտի պետական ծախսերը 2007-2009 թվականներին` ըստ գոյություն ունեցող և նոր նախաձեռնությունների (մլն դրամ)
._____________________________________________________________________.
| Ցուցանիշը |2008 թ.|2009 թ. | 2010 թ.|
|___________________________________________|_______|________|________|
|Գոյություն ունեցող պարտավորությունների | | | |
|ընդհանուր ծախսերը |9509.4 |10202.5 | 9785.8|
|___________________________________________|_______|________|________|
|Նոր նախաձեռնությունների ընդհանուր ծախսերը | 249.0 | 251.4 | 252.5|
|___________________________________________|_______|________|________|
|%-ով ոլորտի նկատմամբ | 2.55| 2.58| 2.59|
|___________________________________________|_______|________|________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ |9758.4 |10453.9 |10038.3 |
._____________________________________________________________________.
10.1.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2008-2010 թվականներին մշակույթի ոլորտի միջնաժամկետ ծրագրով` մշակույթի պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի նկատմամբ` ըստ ստորև ներկայացված գծանկարի:
Գծանկար 10.1. Մշակույթի ոլորտի պետական ծախսերի մակարդակը (%` ՀՆԱ-ի նկատմամբ)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
2008-2010 թվականներին մշակույթի ոլորտի միջնաժամկետ ծրագրով` մշակույթի պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը պետական բյուջեի ծախսերի մեջ ունի հետևյալ պատկերը.
Գծանկար 10.2. Պետական բյուջեի ծախսերը մշակույթի բնագավառում (%` բյուջեի ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով մշակույթի ոլորտին (ներառյալ կառավարման ապարատի և կապիտալ շինարարության ծախսերը) նախատեսվում է ուղղել` 2008 թվականին` 9758.4 մլն դրամ, 2009 թվականին` 10453.9 մլն դրամ և 2010 թվականին` 10038.2 մլն դրամ:Ծախսերի նվազումը կկազմի 2008 թվականին 2007 թվականի նկատմամբ` 7.4%, 2010 թվականին 2009 թվականի նկատմամբ` 4.0%, իսկ 2009 թվականին 2008 թվականի նկատմամբ ծախսերը կաճեն` 7.1%-ով:
Աղյուսակ 10.3. Մշակույթի ոլորտի պետական ծախսերը 2008-2010 թվականներին` ըստ ուղղությունների (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
|Խումբ,|Ենթախմբերի |Փաստացի|Հաստատված| 2008-2010թթ. ՄԺԾԾ |
|ենթա- |անվանումները | |բյուջե | |
|խումբ | |_______|_________|_________________________|
| | | 2006թ.| 2007թ. | 2008թ.| 2009թ. | 2010թ. |
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07 |ԸՆԴԱՄԵՆԸ, |8 944.4| 10 536.1|9 758.4|10 453.9|10 038.2|
| |այդ թվում` | | | | | |
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.01.|Պետական կառավարում | 242.6| 331.5| 303.1| 331.1| 339.9|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.02.|Գրադարաններ | 757.2| 918.0|1 420.1| 1 155.8| 1 057.9|
|07.03.|Թանգարաններ և | | | | | |
| |ցուցահանդեսներ |1 879.8| 1 347.6|2 087.5| 2 707.2| 2 707.2|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.04.|Մշակույթի տներ, | | | | | |
| |ակումբներ, կենտրոններ | 18.9| 1 306.0| 23.7| 34.4| 35.5|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.05.|Այլ մշակութային | | | | | |
| |հիմնարկներ | 611.4| 506.7| 539.9| 626.9| 624.6|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Արվեստ |2 998.5| 3410.8|2 783.8| 3 060.5| 2 799.2|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.07.|Կինեմատոգրաֆիա | 482.9| 653.7| 683.8| 654.3| 588.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.08.|Հուշարձանների և | | | | | |
| |մշակութային արժեքների | | | | | |
| |վերականգնում և | | | | | |
| |պահպանում | 775.6| 715.6| 555.4| 562.1| 562.1|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Հրատարակչություններ, | | | | | |
| |խմբագրություններ | 625.4| 767.4| 782.1| 742.9| 745.1|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.12.|Տեղեկատվության | | | | | |
| |ձեռքբերում | 55.8| 55.8| 55.8| 55.8| 55.8|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.14.|Երիտասարդական ծրագրեր | 316.2| 342.8| 342.8| 342.8| 342.8|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.15.|Քաղաքական | | | | | |
| |կուսակցություններ, | | | | | |
| |հասարակական | | | | | |
| |կազմակերպություններ, | | | | | |
| |արհմիություններ | 180.2| 180.2| 180.2| 180.2| 180.2|
|_________________________________________________________________________|
| փոփոխություն նախորդ տարվա նկատմամբ, տոկոս |
|_________________________________________________________________________|
|07 |ԸՆԴԱՄԵՆԸ, | 17.8| -7.4| 7.1| -4.0| |
| |այդ թվում` | | | | | |
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.01.|Պետական կառավարում | | 36.6| -8.6| 9.2| 2.7|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.02.|Գրադարաններ | | 21.2| 54.7| -18.6| -8.5|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.03.|Թանգարաններ և | | | | | |
| |ցուցահանդեսներ | | -28.3| 54.9| 29.7| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.04.|Մշակույթի տներ, | | | | | |
| |ակումբներ, կենտրոններ | | 6 823.7| -98.2| 45.3| 3.4|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.05.|Այլ մշակութային | | | | | |
| |հիմնարկներ | | -17.1| 6.6| 16.1| -0.4|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Արվեստ | | 13.7| -18.4| 9.9| -8.5|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.07.|Կինեմատոգրաֆիա | | 35.4| 4.6| -4.3| -10.1|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.08.|Հուշարձանների և | | | | | |
| |մշակութային արժեքների | | | | | |
| |վերականգնում և | | | | | |
| |պահպանում | | -7.7| -22.4| 1.2| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Հրատարակչություններ, | | | | | |
| |խմբագրություններ | | 22.7| 1.9| -5.0| 0.3|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.12.|Տեղեկատվության | | | | | |
| |ձեռքբերում | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| |
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.14.|Երիտասարդական ծրագրեր | | 8.4| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.15.|Քաղաքական | | | | | |
| |կուսակցություններ, | | | | | |
| |հասարակական | | | | | |
| |կազմակերպություններ, | | | | | |
| |արմիություններ | | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
._________________________________________________________________________.
Ընդհանուր առմամբ, 2008-2010 թվականներին մշակույթի ոլորտին ուղղվող ծախսերը կնվազեն 421.8 մլն դրամով, որից արվեստի գծով` 510.6 մլն դրամով, կինեմատոգրաֆիայի գծով` 65.7 մլն դրամով, հրատարակությունների գծով` 22.3 մլն դրամով, մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգման և հուշարձանների վերականգնման գծով` 340.3 մլն դրամով: Ծախսերի նվազումը պայմանավորված է որոշ ծրագրերի ավարտմամբ: Միաժամանակ ծախսերը աճել են կառավարման ապարատի գծով` 8.4 մլն դրամով, գրադարանների գծով` 169.9 մլն դրամով, թանգարանների գծով` 21.2 մլն դրամով, այլ մշակութային հիմնարկների գծով` 117.9 մլն դրամով:
Ստորև ներկայացված են ըստ ենթախմբերի 2008 թվականի մշակույթի ոլորտի ծախսերի տեսակարար կշիռը ոլորտին ուղղված ընդհանուր հատկացումներում:
Գծանկար 10.3. 2008 թվականի մշակույթի ոլորտում ծախսերի կառուցվածքը` ըստ ենթախմբերի (%)
Մշակույթի ծախսերի տարանջատումը` ըստ ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի, ունի հետևյալ պատկերը.
Գծանկար 10.4. Մշակույթի ոլորտում պետական ծախսերի կառուցվածքը` ըստ ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի (%` ոլորտի ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
2008-2010 թվականների մշակութային և երիտասարդական ծրագրերի իրականացման հետ կապված ընթացիկ ծախսերի կառուցվածքում գերակշռող մասը կազմում է աշխատավարձը` համապատասխանաբար` 53.6%, 56.7% և 58.2%:
10.1.4. ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
Մշակույթի ոլորտում, պետական բյուջեից ստացված հատկացումների հետ մեկտեղ, ծախսերի իրականացմանն են ուղղվում նաև սեփական եկամուտները:
Սեփական եկամուտները գոյանում են հիմնականում վճարովի ծառայությունների մատուցումից, տոմսերի վաճառքից, կինոնկարների իրացումից:
Վճարովի ծառայությունների մատուցումից ստացված եկամուտներն ուղղվում են աշխատավարձի լրավճարներին, ապրանքների ձեռքբերմանը, կոմունալ ծառայությունների ծախսերի իրականացմանը, գրքային և թանգարանային հավաքածուների համալրմանը:
Ըստ առանձին ծրագրերի` ՀՀ պետական բյուջեից և սեփական եկամուտների հաշվին իրականացվող և կանխատեսվող ՀՀ մշակույթի նախարարության ծախսերը ներկայացված են Աղյուսակ 10.4-ում:
Աղյուսակ 10.4. Ըստ առանձին ծրագրերի` ՀՀ պետական բյուջեից և վճարովի ծառայությունների մատուցումից իրականացվող և կանխատեսվող ՀՀ մշակույթի նախարարության ծախսերը (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
|ենթա- | Ենթախմբերի | 2006թ. | 2007թ. | 2008թ. |
|խումբ | անվանումները |_____________|_____________|_____________|
| | |բյու- |սեփա- |բյու- |սեփա- |բյու- |սեփա- |
| | |ջեի |կան |ջեի |կան |ջեի |կան |
| | |միջոց-|եկա- |միջոց-|եկա- |միջոց-|եկա- |
| | |ներով |մուտ- |ներով |մուտ- |ներով |մուտ- |
| | | |ների | |ների | |ների |
| | | |հաշվին| |հաշվին| |հաշվին|
| | |_____________|_____________|_____________|
| | | փաստացի | ծրագիր | կանխատեսում |
|________|______________________|_____________|_____________|_____________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ, |4104.1| 789.2|4665.9| 891.7|4293.5| 959.1|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
| |այդ թվում | | | | | | |
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
| |1. Վճարովի | | | | | | |
| |ծառայությունների | | | | | | |
| |մատուցումից և | | | | | | |
| |աշխատանքների | | | | | | |
| |կատարումից, որից |4010.0| 785.2|4665.9| 891.7|4293.5| 959.1|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 83.6| 16.4| 84.0| 16.0| 81.7| 18.3 |
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.02.01|ՀՀ ՄՆ ենթակայության | | | | | | |
| |գրադարաններ | 510.0| 36.5| 583.8| 35.7| 586.9| 37.5|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 93.3| 6.7| 94.2| 5.8| 94.0| 6.0|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.02.02|«Հայաստանի ազգային | | | | | | |
| |գրապալատ» ՊՈԱԿ | 35.2| 2.9| 44.4| 3.0| 42.9| 3.2|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 92.4| 7.6| 93.7| 6.3| 93.1| 6.9|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.03.01|ՀՀ ՄՆ ենթակայության | | | | | | |
| |թանգարաններ | 754.7| 105.5| 894.6| 110.8| 880.9| 116.4|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 87.7| 12.3| 89.0| 11.0| 88.3| 11.7|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.03.01|«Հայաստանի բնության | | | | | | |
| |պետական թանգարան» ՊՈԱԿ| 18.5| 20.6| 21.5| 23.9| 21.6| 35.2|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 47.3| 52.7| 47.4| 52.6| 38.0| 62.0|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.03.01|Երևանի քաղաքապետարանի| | | | | | |
| |ենթակայության | | | | | | |
| |թանգարաններ | 148.9| 1.5| 159.8| 5.5| 104.8| 5.9 |
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 99.0| 1.0| 96.7| 3.3| 94.7| 5.3|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.03.01|«Գեղարքունիքի մարզի | | | | | | |
| |երկրագիտական թանգարան»| | | | | | |
| |ՊՈԱԿ | 8.8| 11.9| 10.2| 20.0| 10.2| 25.0|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 42.5| 57.5| 33.8| 66.2| 29.0| 71.0|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.03.01|Շիրակի մարզպետարանի | | | | | | |
| |ենթակայության | | | | | | |
| |թանգարաններ | 53.8| 2.1| 29.0| 2.5| 33.8| 2.6|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 96.2| 3.8| 92.1| 7.9| 92.9| 7.1|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.04.01|Ստեփանավանի մշակույթի | | | | | | |
| |և ժամանցի կենտրոն» | | | | | | |
| |ՊՈԱԿ | 16.3| 0.1| 19.7| 0.1| 19.3| 0.2|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 99.4| 0.6| 99.5| 0.5| 99.0| 1.0|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.05.03|«Երևանի | | | | | | |
| |կենդանաբանական այգի» | | | | | | |
| |ՊՈԱԿ | 160.3| 22.8| 176.1| 29.0| 176.4| 30.0|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 87.5| 12.5| 85.9| 14.1| 85.5| 14.5|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.05.05|«Մշակութային արժեքների| | | | | | |
| |փորձագիտական կենտրոն» | | | | | | |
| |ՊՈԱԿ | 28.8| 17.2| 27.9| 15.0| 27.9| 15.0|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 62.6| 37.4| 65.0| 35.0| 65.0| 35.0|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.06.02|«Ալ. Սպենդիարյանի | | | | | | |
| |անվան օպերայի և բալետ| | | | | | |
| |ակադեմիական թատրոն» | | | | | | |
| |ՊՈԱԿ | 644.2| 88.6| 637.7| 135.6| 639.8| 164.8|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 87.9| 12.1| 82.5| 17.5| 79.5| 20.5|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.06.03|«Գ. Սունդուկյանի անվան| | | | | | |
| |ազգային ակադեմիական | | | | | | |
| |թատրոն» ՊՈԱԿ | 140.8| 54.4| 163.9| 57.3| 164.8| 58.0|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 72.1| 27.9| 74.1| 25.9| 74.0| 26.0|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.06.04|ՀՀ ՄՆ ենթակայության | | | | | | |
| |թատրոններ և | | | | | | |
| |համերգային | | | | | | |
| |կազմակերպություններ | 919.6| 262.3|1176.9| 391.1|1038.1| 395.4|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 77.8| 22.2| 75.1| 24.9| 72.4| 27.6|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.06.04|Երևանի քաղաքապետարանի| | | | | | |
| |ենթակայության | | | | | | |
| |թատրոններ և | | | | | | |
| |համերգային | | | | | | |
| |կազմակերպություն | 152.2| 59.7| 184.3| 51.9 | 185.4| 53.9|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 71.8| 28.2| 78.0| 22.0| 77.5| 22.5|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.06.04|Շիրակի մարզպետարանի | | | | | | |
| |ենթակայության | | | | | | |
| |համերգային | | | | | | |
| |կազմակերպություններ | | | 46.1| 1.0| 46.4| 1.1|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | | 97.9| 2.1| 97.7| 2.3|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.06.04|Գեղարքունիքի մարզի | | | | | | |
| |«Լ. Քալանթարի անվան | | | | | | |
| |դրամատիկական թատրոն» | | | | | | |
| |ՊՈԱԿ | | 21.8| 0.4| 25.9| 0.7| 26.1|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 98.2| 1.8| 97.4| 2.6| 96.3| 3.7|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.07.01|«Հայաստանի ազգային | | | | | | |
| |կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ | 449.9| 100.8| 439.3| 9.0| 469.4| 14.0|
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 81.7| 18.3| 98.0| 2.0| 97.1| 2.9|
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
| |2. Ստացվող | | | | | | |
| |նվիրատվություններից, | | | | | | |
| |որից | 94.1| 4.0| | | | |
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 95.9| 4.1| | | | |
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|07.02.01|«Խնկո Ապոր անվան | | | | | | |
| |ազգային մանկական | | | | | | |
| |գրադարան» ՊՈԱԿ | 94.1| 4.0| | | | |
| |______________________|______|______|______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| 95.9| 4.1| | | | |
|________|______________________|______|______|______|______|______|______|
|ենթա- | Ենթախմբերի | | 2009թ. | 2010թ. |
|խումբ | անվանումները | |_____________|_____________|
| | | |բյու- |սեփա- |բյու- |սեփա- |
| | | |ջեի |կան |ջեի |կան |
| | | |միջոց-|եկա- |միջոց-|եկա- |
| | | |ներով |մուտ- |ներով |մուտ- |
| | | | |ների | |ների |
| | | | |հաշվին| |հաշվին|
| | | |___________________________|
| | | | կանխատեսում |
|________|______________________| |___________________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ, | |5067.2|1021.1|4719.4|1072.1|
|________|______________________| |______|______|______|______|
| |այդ թվում | | | | | |
|________|______________________| |______|______|______|______|
| |1. Վճարովի | | | | | |
| |ծառայությունների | | | | | |
| |մատուցումից և | | | | | |
| |աշխատանքների | | | | | |
| |կատարումից, որից | |5067.2|1021.1|4719.4|1072.1|
|________|______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 83.2| 16.8| 81.5| 18.5|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.02.01|ՀՀ ՄՆ ենթակայության | | | | | |
| |գրադարաններ | | 763.9| 39.1| 673.4| 41.0|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 95.1| 4.9| 94.3| 5.7|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.02.02|«Հայաստանի ազգային | | | | | |
| |գրապալատ» ՊՈԱԿ | | 74.8| 3.5| 69.5| 3.8|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 95.5| 4.5| 94.8| 5.2|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.03.01|ՀՀ ՄՆ ենթակայության | | | | | |
| |թանգարաններ | | 967.6| 122.3| 967.6| 128.4|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 88.8| 11.2| 88.3| 11.7|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.03.01|«Հայաստանի բնության | | | | | |
| |պետական թանգարան» ՊՈԱԿ| | 25.1| 52.3| 25.1| 67.8|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 32.4| 67.6| 27.0| 73.0|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.03.01|Երևանի քաղաքապետարանի| | | | | |
| |ենթակայության | | | | | |
| |թանգարաններ | | 113.3| 7.3| 113.3| 10.0|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 93.9| 6.1| 91.9| 8.1|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.03.01|«Գեղարքունիքի մարզի | | | | | |
| |երկրագիտական թանգարան»| | | | | |
| |ՊՈԱԿ | | 11.8| 35.0| 11.8| 50.0|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 25.2| 74.8| 19.1| 80.9|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.03.01|Շիրակի մարզպետարանի | | | | | |
| |ենթակայության | | | | | |
| |թանգարաններ | | 33.8| 2.6| 33.8| 2.7|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 92.9| 7.1| 92.6| 7.4|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.04.01|Ստեփանավանի մշակույթի | | | | | |
| |և ժամանցի կենտրոն» | | | | | |
| |ՊՈԱԿ | | 21.5| 0.2| 21.5| 0.2|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 99.1| 0.9| 99.1| 0.9|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.05.03|«Երևանի | | | | | |
| |կենդանաբանական այգի» | | | | | |
| |ՊՈԱԿ | | 183.8| 31.0| 190.1| 32.0|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 85.6| 14.4| 85.6| 14.4|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.05.05|«Մշակութային արժեքների| | | | | |
| |փորձագիտական կենտրոն» | | | | | |
| |ՊՈԱԿ | | 31.5| 15.0| 31.5| 15.0|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 67.7| 32.3| 67.7| 32.3|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.06.02|«Ալ. Սպենդիարյանի | | | | | |
| |անվան օպերայի և բալետ| | | | | |
| |ակադեմիական թատրոն» | | | | | |
| |ՊՈԱԿ | | 700.5| 164.8| 440.5| 164.8|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 81.0| 19.0| 72.8| 27.2|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.06.03|«Գ. Սունդուկյանի անվան| | | | | |
| |ազգային ակադեմիական | | | | | |
| |թատրոն» ՊՈԱԿ | | 187.9| 58.0| 187.| 58|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 76.4| 23.6| 76.4| 23.6|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.06.04|ՀՀ ՄՆ ենթակայության | | | | | |
| |թատրոններ և | | | | | |
| |համերգային | | | | | |
| |կազմակերպություններ | |1210.3| 403.4|1210.3| 403.4|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 75.0| 25.0| 75.0| 25.0|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.06.04|Երևանի քաղաքապետարանի| | | | | |
| |ենթակայության | | | | | |
| |թատրոններ և | | | | | |
| |համերգային | | | | | |
| |կազմակերպություն | | 216.4| 56.2| 216.4| 58.2|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 79.4| 20.6| 78.8| 21.2|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.06.04|Շիրակի մարզպետարանի | | | | | |
| |ենթակայության | | | | | |
| |համերգային | | | | | |
| |կազմակերպություններ | | 54.7| 1.2| 56.8| 1.3|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 97.9| 2.1| 97.8| 2.2|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.06.04|Գեղարքունիքի մարզի | | | | | |
| |«Լ. Քալանթարի անվան | | | | | |
| |դրամատիկական թատրոն» | | | | | |
| |ՊՈԱԿ | | 30.4| 1.2| 30.4| 1.5|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 96.2| 3.8| 95.3| 4.7|
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.07.01|«Հայաստանի ազգային | | | | | |
| |կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ | | 439.9| 28.0| 439.5| 34|
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | 94.0| 6.0| 92.8| 7.2|
|________|______________________| |______|______|______|______|
| |2. Ստացվող | | | | | |
| |նվիրատվություններից, | | | | | |
| |որից | | | | | |
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | | | | |
|________|______________________| |______|______|______|______|
|07.02.01|«Խնկո Ապոր անվան | | | | | |
| |ազգային մանկական | | | | | |
| |գրադարան» ՊՈԱԿ | | | | | |
| |______________________| |______|______|______|______|
| |տեսակարար կշիռը | | | | | |
| |ընդհանուր ծախսերում, %| | | | | |
.________________________________ ____________________________.
Որպես արտաքին աղբյուրներից ստացվող նվիրատվություն` «iEARN-ը Հայաստանում» միջազգային հեռահաղորդակցական կրթամշակութային ծրագիր է, որը գործում է աշխարհի ավելի քան 120 երկրներում: 2000թ.-ից Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը հանդիսանում է iEARN ծրագրի համակարգող կենտրոնը Հայաստանում: Մասնակցելով այս ծրագրին հայ դպրոցականները ուսուցիչների հետ միասին հիանալի հնարավորություն ստացան հաղորդակցվել աշխարհի տարբեր երկրների իրենց հասակակիցների և գործընկերների հետ, ծանոթանալով հեռու և մոտ երկրների մշակույթին, սովորույթներին և ավանդույթներին, օգտագործելով նորագույն հեռահաղորդակցական կապի միջոցներ` էլեկտրոնային ֆորումներ, էլեկտրոնային փոստ, chat-եր և այլն: Ծրագրի ողջ գործունեության ընթացքում այն ֆինանսական աջակցություն է ստացել Բաց հասարակության ինստիտուտի Հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից: 2006թ. դրամաշնորհի գումարը կազմել է 10000 ԱՄՆ դոլար և ծրագրի ֆինանսավորումը դրանով ավարտվել է: Այս պահին Հայաստանի iEARN ցանցը ընդգրկում է Երևանի և Հայաստանի մարզերից 25 դպրոց, նաև մի քանի մարզային գրադարաններ, որոնք հանդիսանում են համայնքային հեռահաղորդակցական կենտրոններ:
2008-2010թթ մշակույթի ոլորտի բյուջետային հատկացումները` ըստ առանձին ենթախմբերի և ընթացիկ ու կապիտալ ծախսերի ներկայացված են Աղյուսակ 10.5-ում:
._________________________________________________________________________.
|Ենթա- |Ծախսերի գործառական |Փաստացի|Հաստատված| 2008-2010թթ. ՄԺԾԾ |
|խումբ |դասակարգման խմբերի, | |բյուջե | |
| |ենթախմբերի և ծրագրերի|_______|_________|_________________________|
| |անվանումները | 2006թ.| 2007թ. | 2008թ.| 2009թ. | 2010թ. |
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07 |ԸՆԴԱՄԵՆԸ, | 8944.4| 10536.1|9 758.4|10 453.9|10 038.2|
| |այդ թվում | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 7261.8| 7 575.5|7 364.9| 8 014.8| 8 003.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 1682.6| 2 960.6|2 393.5| 2 439.1| 2 035.2|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.01.|Պետական կառավարում, | 242.6 | 331.5| 303.1| 331.1| 339.9|
| |այդ թվում | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 222.7| 297.6| 303.1| 331.1| 339.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 19.8| 33.9| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.02.|Գրադարաններ, | | | | | |
| |գոյություն ունեցող | | | | | |
| |ծրագրեր | 766.4| 918.0 |1 416.5| 1 152.2| 1 053.1|
| |այդ թվում | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 741.7| 847.6| 851.5| 993.2| 993.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 24.7| 70.4| 565.0| 159.0| 59.9|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.02.|Մշակութային օբյեկտների| | | | | |
|01. |հիմնանորոգում | 0.0| 30.0| 500.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 30.0| 500.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ քաղաքաշինության | 0.0| 30.0| 500.0| 0.0| 0.0|
| |նախարարություն | | | | | |
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.02.|Պետական աջակցություն | | | | | |
|02. |գրադարաններին | 706.5| 818.8| 823.6| 1 027.4| 933.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 706.5| 804.8| 808.6| 926.4| 926.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 14.0| 15.0| 101.0| 7.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 510.0| 583.8| 586.9| 764.0| 673.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 510.0| 583.8| 586.9| 673.4| 673.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 90.5| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ առևտրի և | | | | | |
| |տնտեսական զարգացման | | | | | |
| |նախարարություն | 103.3| 117.3| 117.8| 137.1| 133.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 103.3| 117.3| 117.8| 133.8| 133.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 3.3| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ ֆինանսների և | | | | | |
| |էկոնոմիկայի | | | | | |
| |նախարարություն | 84.0| 117.7| 118.9| 126.3| 126.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 84.0| 103.7| 103.9| 119.2| 119.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 14.0| 15.0| 7.1| 7.1|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.02.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 03.|Հայաստանի ազգային | | | | | |
| |գրապալատին | 35.2| 44.4| 43.0| 74.8| 69.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 35.2| 42.8| 43.0| 66.8| 66.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 1.6| 0.0| 8.0| 2.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 35.2| 44.4| 43.0| 74.8| 69.5|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.02.|Կենտրոնացված կարգով | | | | | |
| 04.|Հայաստանի ազգային | | | | | |
| |գրապալատի և | | | | | |
| |գրադարանների համար | | | | | |
| |սարքերի, | | | | | |
| |սարքավորումների | | | | | |
| |ձեռքբերման գծով | | | | | |
| |պետական պատվեր | 24.7| 24.8| 50.0| 50.0| 50.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0 | 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 24.7| 24.8| 50.0| 50.0| 50.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 24.7| 24.8| 50.0| 50.0| 50.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Նոր | | | | | |
| |նախաձեռնություններ, | | | 3.6| 3.6| 4.8|
| |այդ թվում | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 3.6| 3.6| 4.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Տեղեկատու - | | | | | |
| |մատենագիտական | | | | | |
| |ծառայությունների | | | | | |
| |ավտոմատացում | | | 3.6| 3.6| 4.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 3.6| 3.6| 4.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | | | 3.6| 3.6| 4.8|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.03.|Թանգարաններ և |1 879.8| 1 347.6|2 087.5| 2 707.2| 2 707.2|
| |ցուցահանդեսներ, | | | | | |
| |այդ թվում | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր |1 072.8| 1 167.0|1 170.3| 1 311.1| 1 311.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 807.0| 180.7| 917.2| 1 396.1| 1 396.1|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.03.|Մշակութային օբյեկտների| | | | | |
| 01.|հիմնանորոգում | 747.1| 27.8| 866.1| 1 366.1| 1 366.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 747.1| 27.8| 866.1| 1 366.1| 1 366.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ քաղաքաշինության | 747.1| 27.8| 866.1| 1 366.1| 1 366.1|
| |նախարարություն | | | | | |
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.03.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 02.|թանգարաններին |1 072.8| 1 276.8|1 184.4| 1 311.1| 1 311.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր |1 072.8| 1 167.0|1 163.3| 1 311.1| 1 311.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 109.9| 21.1| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 754.7| 894.6| 880.9| 967.6| 967.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 754.7| 856.2| 859.8| 967.6| 967.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 38.4| 21.1| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ պաշտպանության | | | | | |
| |նախարարություն | 68.8| 80.2| 80.6| 91.2| 91.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 68.8| 80.2| 80.6| 91.2| 91.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ քաղաքաշինության | | | | | |
| |նախարարություն | 22.9| 27.1| 27.5| 33.7| 33.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 22.9| 26.6| 27.5| 33.7| 33.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.5| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ բնապահպանության | | | | | |
| |նախարարություն | 18.5| 21.5| 21.6| 25.1| 25.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 18.5| 21.5| 21.6| 25.1| 25.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Երևանի քաղաքապետարան | 148.9| 159.8| 104.8| 113.3| 113.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 148.9| 88.8| 104.8| 113.3| 113.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 71.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Արարատի մարզպետարան | 8.3| 9.7| 9.7| 11.3| 11.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 8.3| 9.7| 9.7| 11.3| 11.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Գեղարքունիքի | | | | | |
| |մարզպետարան | 8.8| 10.2| 10.2| 11.8| 11.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 8.8| 10.2| 10.2| 11.8| 11.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Լոռու մարզպետարան | 5.6| 6.5| 6.6| 7.7| 7.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 5.6| 6.5| 6.6| 7.7| 7.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Շիրակի մարզպետարան | 24.7| 53.9| 29.0| 33.8| 33.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 24.7| 53.9| 29.0| 33.8| 33.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Սյունիքի մարզպետարան | 5.8| 6.8| 6.8| 7.9| 7.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 5.8| 6.8| 6.8| 7.9| 7.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Վայոց Ձորի մարզպետարան| 5.7| 6.7| 6.7| 7.7| 7.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 5.7| 6.7| 6.7| 7.7| 7.7|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.03.|Կենտրոնացված կարգով | | | | | |
| 03.|թանգարանների համար | | | | | |
| |սարքերի, | | | | | |
| |սարքավորումների | | | | | |
| |ձեռքբերման գծով | | | | | |
| |պետական պատվեր | 59.8| 43.0| 30.0| 30.0| 30.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 59.8| 43.0| 30.0| 30.0| 30.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | 59.8| 43.0| 30.0| 30.0| 30.0|
| |նախարարություն | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Նոր | | | | | |
| |նախաձեռնություններ, | | | 7.0| 0.0| 0.0|
| |այդ թվում` | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 7.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Պ. Սևակի | | | | | |
| |տուն-թանգարանի | | | | | |
| |մշտական ցուցադրության | | | | | |
| |կազմակերպում | | | 7.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 7.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Արարատի մարզպետարան | | | 7.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.04.|Մշակույթի տներ, | | | | | |
| |ակումբներ, կենտրոններ,| 18.9| 1 306.0| 23.7| 34.4| 35.5|
| |այդ թվում` | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 18.9| 21.6| 23.1| 34.4| 35.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 1 284.3| 0.5| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.04.|Մշակութային օբյեկտների| | | | | |
| 01.|հիմնանորոգում | 0.0| 750.8| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 750.8| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ քաղաքաշինության | | | | | |
| |նախարարություն | 0.0| 750.8| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.04.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 02.|մշակույթի տներին, | | | | | |
| |ակումբներին և | | | | | |
| |կենտրոններին | 18.9| 22.7| 22.3| 25.0| 25.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 18.9| 21.6| 21.8| 25.0| 25.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 1.0| 0.5| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 16.3| 19.7| 19.3| 21.5| 21.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 16.3| 18.6| 18.7| 21.5| 21.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 1.0| 0.5| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Կոտայքի մարզպետարան | 0.9| 1.0| 1.0| 1.2| 1.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.9| 1.0| 1.0| 1.2| 1.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Սյունիքի մարզպետարան | 0.9| 1.0| 1.0| 1.2| 1.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.9| 1.0| 1.0| 1.2| 1.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Վայոց ձորի մարզպետարան| 0.9| 1.0| 1.0| 1.2| 1.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.9| 1.0| 1.0| 1.2| 1.2|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.04.|Մշակութային օբյեկտների| | | | | |
| 03.|շինարարություն | 0.0 | 532.5| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 532.5| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ քաղաքաշինության | | | | | |
| |նախարարություն | 0.0| 532.5| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Նոր | | | | | |
| |նախաձեռնություններ, | | | 1.3| 9.3| 10.5|
| |այդ թվում | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 1.3| 9.3| 10.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |1. Տիկնիկային | | | | | |
| |թատերախմբի և | | | | | |
| |գուսանական համույթի | | | | | |
| |ստեղծում | | | 1.3| 2.3| 3.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 1.3| 2.3| 3.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | | | 1.3| 2.3| 3.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2. ՀՀ մարզերում | | | | | |
| |ազգագրության` | | | | | |
| |արհեստների, կենցաղի և | | | | | |
| |սովորույթների | | | | | |
| |պահպանման և | | | | | |
| |զբոսաշրջային | | | | | |
| |երթուղիներում | | | | | |
| |ընդգրկման նպատակով` | | | | | |
| |ազգագրական | | | | | |
| |կենտրոնների ստեղծում | | | 0.0| 7.0| 7.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 0.0| 7.0| 7.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | | | 0.0| 7.0| 7.5|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.05.|Այլ մշակութային | | | | | |
| |հիմնարկներ, | 611.4| 506.7| 539.9| 626.9| 624.6|
| |այդ թվում` | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 602.8| 484.2| 519.6| 606.5| 622.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 8.6| 22.4| 20.3| 20.4| 2.4|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.05.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 01.|«Հայաստանի ազգային | | | | | |
| |արխիվ» ՊՈԱԿ-ին | 211.4| 261.1| 260.4| 300.4| 283.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 211.4| 245.1| 246.2| 283.8| 283.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 16.0| 14.2| 16.6| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ տարածքային | | | | | |
| |կառավարման | | | | | |
| |նախարարություն | 211.4| 261.1| 260.4| 300.4| 283.8|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.05.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 02.|«Տեղեկատվական - | | | | | |
| |վերլուծական և | | | | | |
| |հասարակայնության հետ | | | | | |
| |կապերի կենտրոն» | | | | | |
| |ՊՈԱԿ-ին | 17.4| 15.9| 16.0| 16.5| 16.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 17.4| 14.0| 14.1| 16.5| 16.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 1.9| 1.9| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 17.4| 15.9| 16.0| 16.5| 16.5|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.05.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 03.|«Երևանի | | | | | |
| |կենդանաբանական այգի» | | | | | |
| |ՊՈԱԿ-ին | 160.3| 176.1| 176.4| 183.8| 190.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 160.3| 176.1| 176.4| 183.8| 190.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Երևանի քաղաքապետարան | 160.3| 176.1| 176.4| 183.8| 190.1|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.05.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 04.|«Ժողովրդական | | | | | |
| |ստեղծագործության և | | | | | |
| |արհեստագործության | | | | | |
| |կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին | 18.5| 25.6| 25.9| 28.7| 27.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 16.5| 23.6| 24.0| 27.3| 27.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 2.0| 2.0| 1.9| 1.4| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 18.5| 25.6| 25.9| 28.7| 27.3|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.05.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 05.|«Մշակութային արժեքների| | | | | |
| |փորձագիտական կենտրոն» | | | | | |
| |ՊՈԱԿ-ին | 28.8| 28.0| 27.9| 31.5| 31.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 22.2| 25.5| 25.6| 29.2| 29.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 6.6| 2.5| 2.4| 2.4| 2.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 28.8| 28.0| 27.9| 31.5| 31.5|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.05.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 06.|«ԱՅԱՍ» ծովային | | | | | |
| |հետազոտությունների | | | | | |
| |ակումբին | 175.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 175.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ կառավարության | | | | | |
| |աշխատակազմ | 175.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Նոր | | | 33.3| 66.0| 75.4|
| |նախաձեռնություններ, | | | | | |
| |այդ թվում` | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 33.3| 66.0| 75.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |1. Մշակույթին նվիրված | | | | | |
| |հեռուստառադիո- | | | | | |
| |հաղորդաշարերի | | | | | |
| |պատրաստում և եթերի | | | | | |
| |հեռարձակում | | | 0.0| 16.5| 18.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 0.0| 16.5| 18.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | | | 0.0| 16.5| 18.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2. Մշակութային | | | | | |
| |արժեքների փորձագետների| | | | | |
| |վերապատրաստում, փորձի | | | | | |
| |փոխանակում | | | 3.8| 3.8| 3.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 3.8| 3.8| 3.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | | | 3.8| 3.8| 3.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |3. Պետական | | | | | |
| |աջակցություն ոչ | | | | | |
| |նյութական մշակութային | | | | | |
| |ժառանգությանը | | | 28.1| 43.2| 50.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 28.1| 43.2| 50.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | | | 28.1| 43.2| 50.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |4. Ժողովրդական | | | | | |
| |ստեղծագործության, | | | | | |
| |ավանդական արհեստների | | | | | |
| |տարածում և խթանում | | | 1.4| 2.5| 3.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 1.4| 2.5| 3.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | | | 1.4| 2.5| 3.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Արվեստ, |2 998.5| 3 410.8|2 783.8| 3 060.5|2 799.2|
| |այդ թվում | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր |2 605.2| 2 702.3|2 393.4| 2 696.8| 2 722.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 393.3| 708.5| 390.4| 363.7| 76.9|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Մշակութային օբյեկտների| | | | | |
| 01.|հիմնանորոգում | 0.0| 25.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 25.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ քաղաքաշինության | | | | | |
| |նախարարություն | 0.0| 25.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 02.|«Ալ. Սպենդիարյանի | | | | | |
| |անվան օպերայի և | | | | | |
| |բալետի ակադեմիական | | | | | |
| |թատրոն» ՊՈԱԿ-ին | 644.2| 637.7| 639.8| 700.5| 440.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 321.4| 377.7| 379.8| 440.5| 440.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 322.9| 260.0| 260.0| 260.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 644.2| 637.7| 639.8| 700.5| 440.5|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 03.|«Գ. Սունդուկյանի անվան| | | | | |
| | ազգային ակադեմիական | | | | | |
| | թատրոն» ՊՈԱԿ-ին | 140.8| 164.0| 164.8| 187.9| 187.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 140.8| 164.0| 164.8| 187.9| 187.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 140.8| 164.0| 164.8| 187.9| 187.9|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| |այլ թատրոններին և | | | | | |
| |համերգային | | | | | |
| |կազմակերպություններին |1 152.2| 1 477.5|1 320.5| 1 540.2| 1 545.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր |1 081.8| 1 309.9|1 311.9| 1 540.2| 1 545.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 70.4| 167.5| 8.6| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 919.6| 1 176.9|1 038.1| 1 210.3| 1 210.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 849.2| 1 029.3|1 029.5| 1 210.3| 1 210.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 70.4| 147.6| 8.6| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Երևանի քաղաքապետարան | 152.2| 184.3| 185.5| 216.4| 216.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 152.2| 184.3| 185.5| 216.4| 216.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Սյունիքի մարզպետարան | 20.2| 44.2| 24.5| 28.4| 31.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 20.2| 24.3| 24.5| 28.4| 31.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 19.9| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Շիրակի մարզպետարան | 38.4| 46.1| 46.4| 54.7| 56.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| | - ընթացիկ ծախսեր | 38.4| 46.1| 46.4| 54.7| 56.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Գեղարքունիքի | | | | | |
| |մարզպետարան | 21.8| 25.9| 26.1| 30.4| 30.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 21.8| 25.9| 26.1| 30.4| 30.4|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 05.|մշակութային | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | |
| |իրականացմանը | 430.2| 395.1| 397.2| 399.2| 401.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 430.2| 395.1| 397.2| 399.2| 401.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 396.0| 357.9| 359.9| 361.9| 363.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 396.0| 357.9| 359.9| 361.9| 363.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Շիրակի մարզպետարան | 3.5| 3.5| 3.5| 3.5| 3.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 3.5| 3.5| 3.5| 3.5| 3.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Լոռու մարզպետարան | 2.7| 3.5| 3.5| 3.5| 3.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 2.7| 3.5| 3.5| 3.5| 3.5|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Արմավիրի մարզպետարան | 0.5| 2.6| 2.6| 2.6| 2.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.5| 2.6| 2.6| 2.6| 2.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Կոտայքի մարզպետարան | 2.4| 2.4| 2.4| 2.4| 2.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 2.4| 2.4| 2.4| 2.4| 2.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Տավուշի մարզպետարան | 3.3| 3.4| 3.4| 3.4| 3.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 3.3| 3.4| 3.4| 3.4| 3.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Արարատի մարզպետարան | 3.2| 3.2| 3.2| 3.2| 3.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 3.2| 3.2| 3.2| 3.2| 3.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Գեղարքունիքի | | | | | |
| |մարզպետարան | 3.3| 3.3| 3.3| 3.3| 3.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 3.3| 3.3| 3.3| 3.3| 3.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Վայոց Ձորի մարզպետարան| 4.9| 4.9| 4.9| 4.9| 4.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 4.9| 4.9| 4.9| 4.9| 4.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Սյունիքի մարզպետարան | 7.2| 7.2| 7.2| 7.2| 7.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 7.2| 7.2| 7.2| 7.2| 7.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Արագածոտնու | | | | | |
| |մարզպետարան | 3.3| 3.3| 3.3| 3.3| 3.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 3.3| 3.3| 3.3| 3.3| 3.3|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 06.|Թբիլիսիի Պ. Ադամյանի | | | | | |
| |անվան թատրոնին | 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ արտաքին գործերի | | | | | |
| |նախարարություն | 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|«Ժողովրդական» պատվավոր| | | | | |
| 07.|կոչման արժանացած | | | | | |
| |անձանց ամենամսյա | | | | | |
| |պատվովճար | 25.7| 35.4| 37.8| 40.2| 42.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 25.7| 35.4| 37.8| 40.2| 42.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ սոցիալական | | | | | |
| |ապահովագրության | | | | | |
| |պետական հիմնադրամ | 25.7| 35.4| 37.8| 40.2| 42.6|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 08.|Ֆրանսիայի | | | | | |
| |Հանրապետությունում | | | | | |
| |Հայաստանի տարվա | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | |
| |իրականացմանը | 0.0| 400.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 400.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ կառավարության | | | | | |
| |աշխատակազմ | 0.0| 400.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|Ենթա- |Ծախսերի գործառական |Փաստացի|Հաստատված| 2008-2010թթ. ՄԺԾԾ |
|խումբ |դասակարգման խմբերի, | |բյուջե | |
| |ենթախմբերի և ծրագրերի|_______|_________|_________________________|
| |անվանումները | 2006թ.| 2007թ. | 2008թ.| 2009թ. | 2010թ. |
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Երևանի համաքաղաքային | | | | | |
| 09.|նշանակության ծախսեր | 0.0| 256.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Երևանի քաղաքապետարան | 0.0| 256.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.06.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 10.|Ֆրանսիայի | | | | | |
| |Հանրապետությունում և | | | | | |
| |Ռուսաստանի | | | | | |
| |Դաշնությունում | | | | | |
| |Հայաստանի տարվա | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | |
| |իրականացմանը | 585.3| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 585.3| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ կառավարության | | | | | |
| |աշխատակազմ | 585.3| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |Նոր նախաձեռնություններ| | | 203.8| 172.5| 161.8|
| |այդ թվում` | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 81.9| 68.8| 84.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 121.8| 103.7| 76.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |1. Գ. Սունդուկյանի | | | | | |
| |անվան ազգային | | | | | |
| |ակադեմիական թատրոնի | | | | | |
| |տեխնիկական վերազինում | | | 45.5| 6.4| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 45.5| 6.4| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | | | 45.5| 6.4| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2. Պետական | | | | | |
| |աջակցություն այլ | | | | | |
| |թատրոններին և | | | | | |
| |համերգային | | | | | |
| |կազմակերպություններին,| | | 106.3| 119.3| 65.8|
| |այդ թվում | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 30.0| 22.0| 25.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 76.3| 97.3| 40.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | | | 106.3| 119.3| 65.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2.1. Հայաստանի պետական| | | | | |
| |ակադեմիական երգչախմբի | | | | | |
| |համար գույքի և | | | | | |
| |տեխնիկայի ձեռքբերում | | | 16.1| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 10.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 6.1| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2.2. Հայ հոգևոր | | | | | |
| |երաժշտության կենտրոնի | | | | | |
| |տեխնիկական վերազինում | | | 3.0| 1.7| 2.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 3.0| 1.7| 2.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2.3. Կոմիտասի անվան | | | | | |
| |կամերային երաժշտության| | | | | |
| |տան տեխնիկական | | | | | |
| |վերազինում | | | 35.8| 30.3| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 35.8| 30.3| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2.4. Հայաստանի պետական| | | | | |
| |ֆիլհարմոնիա | | | 20.0| 22.0| 25.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 20.0| 22.0| 25.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2.4. Երեխաների և | | | | | |
| |պատանիների համար | | | | | |
| |գիտաճանաչողական | | | | | |
| |ուղևորությունների | | | | | |
| |կազմակերպում | | | | | |
| |մայրաքաղաքի և | | | | | |
| |մարզկենտրոնների | | | | | |
| |թանգարաններ, | | | | | |
| |պատկերասրահներ, | | | | | |
| |համերգային | | | | | |
| |կազմակերպություններ և | | | | | |
| |այլ մշակութային | | | | | |
| |կազմակերպություններ | | | 20.0| 22.0| 25.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 20.0| 22.0| 25.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2.5. Երևանի Հովհ. | | | | | |
| |Թումանյանի անվան | | | | | |
| |պետական տիկնիկային | | | | | |
| |թատրոնի տեխնիկական | | | | | |
| |վերազինում | | | 0.0| 26.2| 38.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 0.0| 26.2| 38.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2.6. Երաժշտական | | | | | |
| |կամերային պետական | | | | | |
| |թատրոնի տեխնիկական | | | | | |
| |վերազինում | | | 15.6| 3.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 15.6| 3.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2.7. Խամաճիկների | | | | | |
| |պետական թատրոնի | | | | | |
| |տեխնիկական վերազինում | | | 15.4| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 15.4| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2.8. Արտաշատի | | | | | |
| |Ա. Խարազյանի անվան | | | | | |
| |պետական դրամատիկական | | | | | |
| |թատրոնի տեխնիկական | | | | | |
| |վերազինում | | | 0.0| 36.1| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 0.0| 36.1| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |2.9. Հ. Աբելյանի անվան| | | | | |
| |պետական դրամատիկական | | | | | |
| |թատրոնի տեխնիկական | | | | | |
| |վերազինում | | | 0.4| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 0.4| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |3. Գավառի Լ. Քալանթարի| | | | | |
| |անվան դրամատիկական | | | | | |
| |թատրոնի տեխնիկական | | | | | |
| |վերազինում | | | 0.0| 0.0| 36.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | | | 0.0| 0.0| 36.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ Գեղարքունիկի | | | | | |
| |մարզպետարան | | | 0.0| 0.0| 36.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |4. Մշակութային | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | |
| |իրականացում, այդ թվում| | | 36.9| 28.8| 38.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 36.9| 28.8| 38.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | | | 36.9| 28.8| 38.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |4.1. Մնջախաղի | | | | | |
| |թատրոնների միջազգային | | | | | |
| |փառատոն | | | 8.1| 0.0| 10.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 8.1| 0.0| 10.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |4.2. Աջակցություն ՀՀ | | | | | |
| |մարզերում շնորհալի | | | | | |
| |երեխաներին ու | | | | | |
| |պատանիներին` | | | | | |
| |ստեղծագործական | | | | | |
| |կարողությունների | | | | | |
| |զարգացման և խթանման | | | | | |
| |նպատակով | | | 13.1| 13.1| 13.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 13.1| 13.1| 13.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |4.2.1. ՀՀ մարզերի | | | | | |
| |շնորհալի երեխաների ու | | | | | |
| |պատանիների | | | | | |
| |ստեղծագործական | | | | | |
| |կարողությունների | | | | | |
| |զարգացում և խթանում | | | 11.4| 11.4| 11.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 11.4| 11.4| 11.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |4.2.2. «Մենք ենք, մեր | | | | | |
| |մարզը» մանկապատանեկան | | | | | |
| |մարզային մշակույթի | | | | | |
| |օրեր մայրաքաղաքում | | | 1.7| 1.7| 1.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 1.7| 1.7| 1.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |4.3. Հայ գիրքը | | | | | |
| |մշակութային | | | | | |
| |խաչմերուկներում | | | 15.7| 15.7| 15.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 15.7| 15.7| 15.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |5. Պետական աջակցության| | | | | |
| |տրամադրում մարզերում | | | | | |
| |և համայնքներում առկա | | | | | |
| |ազգագրական | | | | | |
| |համույթներին, | | | | | |
| |թատերական խմբերին, | | | | | |
| |կիրառական արվեստի | | | | | |
| |վարպետներին` | | | | | |
| |դրամաշնորհային | | | | | |
| |ծրագրերի իրականացման | | | | | |
| |միջոցով | | | 15.0| 18.0| 21.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | | | 15.0| 18.0| 21.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | | | 15.0| 18.0| 21.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.07.|Կինեմատոգրաֆիա, | 482.9| 653.7| 683.8| 654.3| 588.0|
| |այդ թվում | | | | | |
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 482.9| 653.7| 683.8| 654.3| 588.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.07.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 01.|կինոնկարների | | | | | |
| |արտադրությանը | 450.0| 439.3| 469.4| 439.9| 439.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 450.0| 439.3| 469.4| 439.9| 439.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 450.0| 439.3| 469.4| 439.9| 439.9|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.07.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 02.|կինեմատոգրաֆիայի | | | | | |
| |ոլորտում այլ | | | | | |
| |ծառայությունների | | | | | |
| |իրականացմանը | 32.9| 54.2| 54.2| 54.2| 54.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 32.9| 54.2| 54.2| 54.2| 54.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 32.9| 54.2| 54.2| 54.2| 54.2|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.07.|Ազգային կինոծրագրերի | | | | | |
| 03.|իրականացման նպատակով | | | | | |
| |պետական աջակցություն | | | | | |
| |«Հայաստանի ազգային | | | | | |
| |կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ-ին | 0.0| 93.9| 93.9| 93.9| 93.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 93.9| 93.9| 93.9| 93.9|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 0.0| 93.9| 93.9| 93.9| 93.9|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.07.|ՀՀ արխիվային | | | | | |
| 04.|հավաքածուի մաս կազմող | | | | | |
| |կինոհավաքածուի | | | | | |
| |վերականգնման և | | | | | |
| |թվայնացման | | | | | |
| |աշխատանքների | | | | | |
| |իրականացման գծով | | | | | |
| |պետական պատվեր | 0.0| 66.4| 66.4| 66.4| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 66.4| 66.4| 66.4| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ տարածքային | | | | | |
| |կառավարման | | | | | |
| |նախարարություն | 0.0| 66.4| 66.4| 66.4| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.08.|Հուշարձանների և | | | | | |
| |մշակութային արժեքների | | | | | |
| |վերականգնում և | | | | | |
| |պահպանում, այդ թվում | 775.6| 715.6| 555.4| 562.1| 562.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 42.7| 55.2| 55.4| 62.1| 62.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 732.9| 660.3| 500.0| 500.0| 500.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.08.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 01.|«Պատմամշակութային | | | | | |
| |ժառանգության | | | | | |
| |գիտահետազոտական | | | | | |
| |կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին | 42.7| 55.2| 55.4| 62.1| 62.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 42.7| 55.2| 55.4| 62.1| 62.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 42.7| 55.2| 55.4| 62.1| 62.1|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.08.|Հուշարձանների | | | | | |
| 02.|վերականգնման գծով | | | | | |
| |պետական պատվեր | 712.9| 660.3| 500.0| 500.0| 500.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.0 | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 712.9| 660.3| 500.0| 500.0| 500.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.08.|Այլ օբյեկտների | | | | | |
| 03.|շինարարություն | 20.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 20.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ քաղաքաշինության | | | | | |
| |նախարարություն | 20.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Հրատարակչություններ, | | | | | |
| |խմբագրություններ, | | | | | |
| |այդ թվում | 625.4| 767.4| 782.1| 742.9| 745.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 618.8| 767.4| 782.1| 742.9| 745.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 6.6| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 01.|պետական մամուլի | | | | | |
| |հրատարակմանը | 66.7| 60.1| 60.1| 60.1| 60.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 60.1| 60.1| 60.1| 60.1| 60.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 66.7| 60.1| 60.| 60.1| 60.1|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Գրականության | | | | | |
| 02.|հրատարակման գծով | | | | | |
| |պետական պատվեր | 134.9| 135.4| 135.4| 135.4| 135.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 134.9| 135.4| 135.4| 135.4| 135.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 134.9| 135.4| 135.4| 135.4| 135.4|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 03.|գիտական ամսագրերի և | | | | | |
| |մենագրությունների | | | | | |
| |հրատարակմանը | 34.5| 41.7| 41.9| 46.7| 46.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 34.5| 41.7| 41.9| 46.7| 46.7|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ ֆինանսների և | | | | | |
| |էկոնոմիկայի | | | | | |
| |նախարարություն | 34.5| 41.7| 41.9| 46.7| 46.7|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 04.|«Էկոնոմիկա հանդես» | | | | | |
| |ՓԲԸ-ին | 35.6| 38.6| 38.6| 38.6| 38.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 35.6| 38.6| 38.6 | 38.6| 38.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ ֆինանսների և | | | | | |
| |էկոնոմիկայի | | | | | |
| |նախարարություն | 35.6| 38.6| 38.6| 38.6| 38.6|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 05.|ոչ պետական մամուլի | | | | | |
| |հրատարակմանը | 45.4| 46.4| 46.4| 46.4| 46.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 45.4| 46.4| 46.4| 46.4| 46.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 45.4| 46.4| 46.4| 46.4| 46.4|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.| Պետական աջակցություն | | | | | |
| 06.| մանկական, | | | | | |
| | մանկապատանեկան | | | | | |
| | թերթերի և ամսագրերի | | | | | |
| | հրատարակմանը | 34.7| 37.3| 40.8| 44.8| 47.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 34.7| 37.3| 40.8| 44.8| 47.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ կրթության և | | | | | |
| |գիտության | | | | | |
| |նախարարություն | 34.7| 37.3| 40.8| 44.8| 47.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Հրատարակումների գծով | | | | | |
| 07.|պետական պատվեր | 263.6| 288.1| 288.1| 288.1| 288.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 263.6| 288.1| 288.1| 288.1| 288.1|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ արդարադատության | | | | | |
| |նախարարություն | 202.7| 227.2| 227.2| 227.2| 227.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 202.7| 227.2| 227.2| 227.2| 227.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ ֆինանսների և | | | | | |
| |էկոնոմիկայի | | | | | |
| |նախարարություն | 50.6| 50.6| 50.6| 50.6| 50.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 50.6| 50.6| 50.6| 50.6| 50.6|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ արտաքին գործերի | | | | | |
| |նախարարություն | 10.3| 10.3| 10.3| 10.3| 10.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 10.3| 10.3| 10.3| 10.3| 10.3|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 08.|«Վրաստան» թերթի | | | | | |
| |հրատարակմանը | 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ արտաքին գործերի | | | | | |
| |նախարարություն | 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Թարգմանչական | | | | | |
| 09.|աշխատանքների | | | | | |
| |իրականացման նպատակով | | | | | |
| |պետական աջակցություն | | | | | |
| |«ՀՀ փորձագիտական | | | | | |
| |կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին | 0.0| 31.4| 31.4| 31.4| 31.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 31.4| 31.4| 31.4| 31.4|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ արդարադատության | | | | | |
| |նախարարություն | 0.0| 31.4| 31.4| 31.4| 31.4|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Մասնավորեցվող պետական | | | | | |
| |գույքի վերաբերյալ | | | | | |
| |տեղեկությունների | | | | | |
| |հրապարակման գծով | | | | | |
| |պետական պատվեր | 0.0| 18.3| 18.3| 18.3| 18.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 18.3| 18.3| 18.3| 18.3|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ կառավարությանն | | | | | |
| |առընթեր պետական գույքի| | | | | |
| |կառավարման վարչություն| 0.0| 18.3| 18.3| 18.3| 18.3|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Իրավաբանական | | | | | |
| 11.|տերմինաբանության | | | | | |
| |զարգացում | 0.0| 14.0| 13.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 14.0| 13.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ արդարադատության | | | | | |
| |նախարարություն | 0.0| 14.0| 13.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|Հայաստանի իրավական | | | | | |
| |տեղեկատվական համակարգի| | | | | |
| |զարգացում | 0.0| 23.0| 23.0| 23.0| 23.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 23.0| 23.0| 23.0| 23.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ արդարադատության | | | | | |
| |նախարարություն | 0.0| 23.0| 23.0| 23.0| 23.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.11.|«Պաշտոնական | | | | | |
| |հայտարարություններ» | | | | | |
| |կայք էջի ստեղծում և | | | | | |
| |վարում | 0.0| 23.0| 35.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 23.0| 35.0| 0.0| 0.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ արդարադատության | | | | | |
| |նախարարություն | 0.0| 23.0| 35.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.12.|Տեղեկատվության | | | | | |
| |ձեռքբերում, այդ թվում | 55.8| 55.8| 55.8| 55.8| 55.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 55.8| 55.8| 55.8| 55.8| 55.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.12.|Տեղեկատվության | | | | | |
| 01.|ձեռքբերման, պահպանման | | | | | |
| |և արխիվացման գծով | | | | | |
| |պետական աջակցություն | | | | | |
| |«Արմենպրես» ՓԲԸ-ին | 55.8| 55.8| 55.8| 55.8| 55.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 55.8| 55.8| 55.8| 55.8| 55.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 55.8| 55.8| 55.8| 55.8| 55.8|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.14.|Երիտասարդական ծրագրեր,| | | | | |
| |այդ թվում | 316.2| 342.8| 342.8| 342.8| 342.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 316.2| 342.8| 342.8| 342.8| 342.8|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.14.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 01.|երիտասարդական ծրագրերի| | | | | |
| |իրականացմանը | 316.2| 342.8| 342.8| 342.8| 342.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 316.2| 342.8| 342.8| 342.8| 342.8|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ սպորտի և | | | | | |
| |երիտասարդության | | | | | |
| |հարցերի նախարարություն| 316.2| 342.8| 342.8| 342.8| 342.8|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.15.|Քաղաքական | | | | | |
| |կուսակցություններ, | | | | | |
| |հասարակական | | | | | |
| |կազմակերպություններ, | | | | | |
| |արհմիություններ, այդ | | | | | |
| |թվում | 180.2| 180.2| 180.2| 180.2| 180.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 180.2| 180.2| 180.2| 180.2| 180.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.15.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 01.|ազգային | | | | | |
| |փոքրամասնություններին | 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.15.|Նյութական աջակցություն| | | | | |
| 02.|ՀՀ ԱԺ | | | | | |
| |ընտրություններում 3 և | | | | | |
| |ավելի տոկոս ձայն | | | | | |
| |հավաքած | | | | | |
| |կուսակցություններին և | | | | | |
| |կուսակցությունների | | | | | |
| |դաշինքներին | 70.2| 70.2| 70.2| 70.2| 70.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 70.2| 70.2| 70.2| 70.2| 70.2|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ ֆինանսների և | | | | | |
| |էկոնոմիկայի | | | | | |
| |նախարարություն | 70.2| 70.2| 70.2| 70.2| 70.2|
|______|______________________|_______|_________|_______|________|________|
|07.15.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 03.|հասարակական | | | | | |
| |կազմակերպություններին | 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0|
| |______________________|_______|_________|_______|________|________|
| |ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0|
._________________________________________________________________________.
Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների շրջանակներում ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեով և ՀՀ 2008-2010 թվականների ՄԺԾԾ-ով ՀՀ մշակույթի նախարարության գծով նախատեսված ծրագրերի կատարողական չափորոշիչները ներկայացված են Հավելված 2-ի N 4 աղյուսակում:
10.2. ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈ
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված հատկացումները կուղղվեն թվով 10 ծրագրերի իրականացմանը` պետական կառավարման 5 մարմինների միջոցով, ինչն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ենթախմբերի ներկայացված է Աղյուսակ 10.12-ում:
10.2.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի և նրա ենթակայության ընկերությունների 2006-2007թթ. գործունեության հիմքում դրված են ՀՀ Սահմանադրության, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները: Հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում իրականացված նպատակային ծրագրերը ուղղված են հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքով խորհրդին ամրագրված լիազորությունների իրականացմանը և օրենքով ամրագրված ծավալներով հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների պատրաստմանն ու հեռարձակմանը:
Հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման բնագավառներում գործունեությունն իրականացնում են Հանրային հեռուստաընկերությունը և Հանրային ռադիոընկերությունը:
Հանրային հեռուստաընկերությունը 2006թ. պատրաստել և հեռարձակել է օրական 19.5 ժամ հեռուստահաղորդումներ ՀՀ տարածքում, արբանյակային կապուղով օրական 24 ժամ հեռարձակում Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում, ինչպես նաև 24 ժամ հեռարձակում դեցիմետրային տիրույթում Երևան քաղաքի տարածքում:
Հանրային ռադիոընկերությունը 2006թ. պատրաստել և հեռարձակել է օրական մոտ 50 ժամ ռադիոհաղորդումներ ՀՀ տարածքում և արտասահմանում:
Շիրակի հանրային հեռուստառադիոն, որը հեռուստառադիոհաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման գործունեություն է իրականացնում Շիրակի մարզում, 2006թ. պատրաստել և հեռարձակել է օրական 4 ժամ հեռուստահաղորդումներ և 24 ժամ ռադիոհաղորդումներ:
2007թ. հեռուստահաղորդումները և ռադիոհաղորդումները պատրաստվելու են տաս թեմատիկ ուղղություններով, որոնց ծավալները ներկայացված են Աղյուսակ N 10.6-ում:
Աղյուսակ N 10.6. 2007թ. պատրաստվող հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների ծավալները ըստ թեմատիկ ուղղությունների
.____________________________________________________________________.
|N |Հանրային հեռուստաընկերության հաղորդումների |Պատրաստվող |
| |թեմատիկ ուղղվածությունները |հաղորդումների |
| | |ծավալը (ժամ) |
|__|__________________________________________________|______________|
|1 |Լրատվական-վերլուծական | 766.7 |
|__|__________________________________________________|______________|
|2 |Սոցիալ-տնտեսական, հասարակական-քաղաքական | 739.7 |
|__|__________________________________________________|______________|
|3 |Զվարճալի | 549.0 |
|__|__________________________________________________|______________|
|4 |Փաստագրական | 501.3 |
|__|__________________________________________________|______________|
|5 |Մշակութային |3,995.7 |
|__|__________________________________________________|______________|
|6 |Մանկապատանեկան, երիտասարդական | 576.6 |
|__|__________________________________________________|______________|
|7 |Կրթական | 69.3 |
|__|__________________________________________________|______________|
|8 |Մարզական | 416.0 |
|__|__________________________________________________|______________|
|9 |Երաժշտական | 495.7 |
|__|__________________________________________________|______________|
|10|Հոլովակներ, այլ հաղորդումներ | 650.0 |
|__|__________________________________________________|______________|
| |Ընդամենը | 8760.0 |
|__|__________________________________________________|______________|
| |Հանրային ռադիոընկերության հաղորդումների թեմատիկ | |
| | ուղղվածությունները | |
|__|__________________________________________________|______________|
| |ԱՌԱՋԻՆ ԾՐԱԳԻՐ | |
|__|__________________________________________________|______________|
|1 |Լրատվական | 1930.4 |
|__|__________________________________________________|______________|
|2 |Հասարակական-քաղաքական | 116.0 |
|__|__________________________________________________|______________|
|3 |Պատմամշակութային | 438.1 |
|__|__________________________________________________|______________|
|4 |Երիտասարդական | 325.2 |
|__|__________________________________________________|______________|
|5 |Մանկապատանեկան | 317.6 |
|__|__________________________________________________|______________|
|6 |Հոգևոր | 412.7 |
|__|__________________________________________________|______________|
|7 |Երաժշտական | 5220.0 |
|__|__________________________________________________|______________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ԾՐԱԳԻՐ | 8760.0 |
|__|__________________________________________________|______________|
|8 |ՌԱԴԻՈ ԵՐԵՎԱՆ | 8030.0 |
|__|__________________________________________________|______________|
|9 |ՌԱԴԻՈ ՋԱԶ | 8760.0 |
|__|__________________________________________________|______________|
|10|Արտասահմանի համար պատրաստվող հաղորդումներ | 1003.8 |
.____________________________________________________________________.
Հանրային հեռուստաընկերության, Հանրային ռադիոընկերության, Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերության կողմից 2004-2006թթ. պատրաստված և հեռարձակված հաղորդումների ծավալները ներկայացված են Աղյուսակ N 10.7-ում:
Աղյուսակ N 10.7. 2004-2006թթ Հանրային հեռուստաընկերության, Հանրային ռադիոընկերության, Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերության կողմից պատրաստված և հեռարձակված հաղորդումների ծավալները (ժամ)
._________________________________________________________________________.
| | 2004թ.| 2005թ.| 2006թ.|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Հանրային հեռուստաընկերության հաղորդումների | | | |
|պատրաստում | 6588.0| 6645.8| 8390.8|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|ՀՀ տարածքում հեռուստահաղորդումների հերառձակում | | | |
|մետրային տիրույթով | 7137.0| 6645.8|8390.8*|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Երևանի և Գյումրիի տարածքներում 24 ժամ | | | |
|հաղորդումների հեռարձակում դեցիմետրային տիրույթում| 8784.0| 8760.0| 8760.0|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Հեռուստահաղորդումների արբանյակային հերառձակում | | | |
|արտասահմանում (Եվրոպա, ԱՊՀ երկրներ, Մերձավոր | | | |
|Արևելք) | 8784.0| 8760.0| 8760.0|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Արբանյակային հեռարձակում (Հյուսիսային Ամերիկա) | 8784.0| 8760.0| 8760.0|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Հանրային ռադիոընկերության հաղորդումների | | | |
|պատրաստում և հեռարձակում |18300.0|18250.0|24704.4|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերության | | | |
|հեռուստահաղորդումների պատրաստում և հեռարձակում | 183.0| 182.5| 1460.0|
|_________________________________________________|_______|_______|_______|
|Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերության | | | |
|ռադիոհաղորդումների պատրաստում և հեռարձակում | 1830.0| 182.5| 8760.0|
._________________________________________________________________________.
* 2006թ. Հանրային հեռուստաընկերության կողմից մետրային տիրույթում հեռարձակվող հաղորդումների քանակի ավելացումը նախորդ տարիների համեմատ պայմանավորված է Երևանում 24 ժամ հեռարձակմամբ:
2006թ. ռադիոհաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման ծավալի ավելացումը պայմանավորված է 2006թ. հունվար ամսից նոր «Ջազ ռադիո»-ի հաղորդումների հեռարձակմամբ:
2005 թվականին Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերությունը ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված 15.1 մլն դրամ գումարով պատրաստել և հեռարձակել է օրական 0.5 ժամ հեռուստահաղորդումներ:
2006 թվականին ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված 16.7 մլն դրամ գումարով ընկերությունը պատրաստել և հեռարձակել է օրական 4 ժամ հեռուստահաղորդումներ: Այդ ծավալով հաղորդումների պատրաստումը և հեռարձակումը հնարավոր է դարձել ընկերության կողմից ներգրավված փոխառու միջոցներով ձեռք բերված ժամանակակից տեխնիկական միջոցների շահագործմամբ և ընկերության առեվտրային եկամուտները հաղորդումների պատրաստմանը ուղմամբ:
Նոր FM կայանի շահագործման արդյունքում նաև հնարավոր է դարձել 24 ժամ ռադիոհաղորդումների հեռարձակումը FM տիրույթում:
ՀՀ 2003թ. պետական բյուջեով «Հեռուստաֆիլմերի արտադրության պետական պատվեր» ծրագրով հատկացված 29.9 մլն դրամ գումարով նկարահանել են հետևյալ ֆիլմերը.
«37 րոպե Փելեշյանի մասին» հեռուստաֆիլմ` 5.0 մլն դրամ,
«Ժիրայր Ավետիսյան. Դիմանկար» 40 րոպեանոց հեռուստաֆիլմ` 3.5 մլն դրամ,
80 րոպեանոց գեղարվեստական կինոնկար «Anno Domini»` 21.4 մլն դրամ:
2003թ. ընթացքում ընկերությունն ավարտել է «37 րոպե Փելեշյանի մասին» և «Ժիրայր Ավետիսյան. Դիմանկար» հեռուստաֆիլմերի նկարահանման աշխատանքները և դրանք եթեր են հեռարձակվել Հանրային հեռուստաընկերության կողմից: Իսկ «Annօ Domini» խաղարկային ֆիլմի նկարահանումը, հաշվի առնելով ֆիլմի նկարահանման յուրահատկությունները, ավարտվել է 2004թ. մայիս ամսին:
ՀՀ 2004թ. պետական բյուջեով «Երևան ստուդիա» ՓԲԸ սուբսիդավորում» ծրագրով ընկերությանը հատկացվել է 30.8 մլն դրամ սուբսիդիա, որի շրջանակներում նկարահանել են հետևյալ ֆիլմերը.
«Արամ Խաչատրյանի դարը» 30 րոպեանոց վավերագրական տեսաֆիլմ` 1.3 մլն դրամ,
«Հղի կնոջ օրագիրը» 15 րոպեանոց տեսաֆիլմ` 1.2 մլն դրամ,
«Սարդոստայն» («Որոգայթ») 82 րոպեանոց գեղարվեստական ֆիլմ` 8.3 մլն դրամ,
«Anno Domini» գեղարվեստական կինոնկարի ավարտման աշխատանքներ` 19.9 մլն դրամ:
ՀՀ 2005թ. պետական բյուջեով «Հեռուստաֆիլմերի արտադրության գծով պետական պատվեր» ծրագրով ընկերությանը հատկացվել է 37.7 մլն դրամ, որի շրջանակներում նկարահանել է երկու հեռուստաֆիլմ.
«Եվրոպայի դժվար ճանապարհին» 50 րոպեանոց վավերագրական ֆիլմ («Ազատությունը պարտավորեցնում է») ` 18.1 մլն դրամ,
«Եղեռն» («Գայլերի ժամանակը») 50 րոպեանոց հեռուստաֆիլմ` 19.6 մլն դրամ:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը գույք հանձնելու և «Երևան ստուդիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին» N 482-Ն որոշման, սկսվել է «Երևան ստուդիա» փակ բաժնետիրական ընկերության լուծարման գործընթացը, և «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կազմում ստեղծվել է նոր «Հեռուստաֆիլմերի «Երևան» ստուդիա» առանձին ստորաբաժանումը: ՀՀ 2006թ.պետական բյուջեից հատկացված 38.2 մլն դրամ գումարից 6.8 մլն դրամ ուղղվել է նորաստեղծ «Հեռուստաֆիլմերի «Երևան» ստուդիա» ստորաբաժանման աշխատողների աշխատավարձի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության ֆոնդին, իսկ մնացած 31.4 մլն դրամով նկարահանվել է «Մի վախեցիր» հինգ սերիայից բաղկացած հեռուստատեսային բազմասերիանոց գեղարվեսատական ֆիլմը:
2006թ. բացի հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների պատրաստումից և հեռարձակումից ոլորտում իրականացվել են նաև ռադիոհեռուստատեսության պահուստային բազայի պահպանման, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման աշխատանքներ, ՀՀ կառավարության գործունեության, տնտեսական բարեփոխումների ընթացքի և ռազմավարական ծրագրերի լուսաբանման և պետական գնումների հրապարակայնության ապահովման աշխատանքները::
ՀՀ կառավարության գործունեության, տնտեսական բարեփոխումների ընթացքի և ռազմավարական ծրագրերի լուսաբանման աշխատանքները իրականացնում է «Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը:
2005-2006 թվականներին նշված ՊՈԱԿ-ի կողմից պատրաստվել և Հ-1 հեռուստաալիքով ցուցադրվել է «Ձեռագիր» հեռուստահաղորդաշարի 104 հաղորդում` յուրաքանչյուրը 30 րոպե տևողությամբ: 2006թ. «Ձեռագիր» հաղորդաշարի ռադիոտարբերակը հաղորդվել է նաև հանրային ռադիոալիքով: Հիմնովին վերափոխվել և թարմացվել է ՀՀ կառավարության ինտերնետային կայքը, հրատարակվել են ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի տարեկան միջոցառումների ցանկերը, ՀՀ կառավարության 4 տարիների գործունեության վերլուծության գիրքը 3 լեզուներով, հանրապետական ԶԼՄ-ներով տրվել են տասնյակ վերլուծական նյութեր, հաղորդումներ:
2004-2005 թվականներին կենտրոնը շարունակել է համագործակցել ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի Հայաստանի գրասենյակի հետ: Համատեղ թողարկվել են «Հայաստանի սոցիալական միտումները» 7 տեղեկագրերը, «Հայացք Տնտեսությանը» պարբերականի 35 թողարկումներ, ԱՀՌԾ իրականացման և Հազարամյակի մարտահրավերի իրազեկման գործընթացի շրջանակում ՀՀ մարզերում անցկացվել են սեմինարներ, մարզային հեռուստաալիքների և թերթերի միջոցով իրականացվել են քարոզչական աշխատանքներ:
2006թ. -ի ընթացքում կենտրոնը մասնակցել է ԱՀՌԾ վերանայման գործընթացի հանրային իրազեկման աշխատանքներին (հեռուստաֆիլմեր և հաղորդումներ, մամուլի հրապարակումներ, վերլուծություններ և այլն), ընդգրկելով մարզային լրատվամիջոցները: Վերը նշված միջոցառումների իրականացման համար կենտրոնին 2005-2006թթ. ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվել է համապատասխանաբար` 21.5 մլն և 33.4 մլն դրամ:
2003-2006 թվականներին Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին պետական բյուջեից կատարված հատկացումները կազմել են համապատասխանաբար` 2936.1, 3051.0, 3167.6 և 3123.9 մլն դրամ, որոնց բաշխումը ներկայացված է Աղյուսակ N 10.8-ում:
Աղյուսակ N 10.8. 2003-2006թթ Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին պետական բյուջեից կատարված հատկացումները (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
|Միջոցների օգտագործման ուղղությունները |2003թ.|2004թ.|2005թ.|2006թ.|
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ |2936.1|3051.0|3167.6|3123.9|
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|այդ թվում | | | | |
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերության | | | | |
|խորհրդի պահպանում | 39.6| 60.1| 60.1| 71.4|
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|Հեռուստաֆիլմերի արտադրության գծով պետական | | | | |
|պատվեր | 29.9| 30.8| 37.7| |
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|Հեռուստահաղորդումների պատրաստման և | | | | |
|հեռարձակման նպատակով պետական աջակցություն | | | | |
|«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» | | | | |
|ՓԲԸ-ին |2135.1|2258.6|2255.7|2305.7|
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|Ռադիոհաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման | | | | |
|նպատակով պետական աջակցություն «Հայաստանի | | | | |
|հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ-ին | 662.3| 677.4| 682.9| 690.9|
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|Ռադիոհեռուստատեսային հաղորդումների պատրաստման| | | | |
|և հեռարձակման նպատակով պետական աջակցություն | | | | |
|«Շիրակի հանրային հեռուստառադիո» ՓԲԸ-ին | 15.9| 15.9| 15.9| 16.7|
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|Պահուստային բազայի պահպանման նպատակով պետական| | | | |
|աջակցություն «Եթեր ստեղծագործական տուն « | | | | |
|ՓԲԸ-ին | 5.6| 5.7| 5.900| 6.2|
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման | | | | |
|նպատակով պետական աջակցություն «Հասարակական | | | | |
|կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն» ՓԲԸ-ին | 2.5| 2.5| 5| 8.1|
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|Հանրային հեռուստատեսության և ռադիոյի | | | | |
|հաղորդումների պահպանման և արխիվացման գծով | | | | |
|պետական պատվեր | 45.2| | | |
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|Եվրոպական հեռարձակողների միության մուտքի և | | | | |
|անդամակցության վճարներ /ՀՀ կառավարության | | | | |
|պահուստային ֆոնդ/ | | | 104.4| |
|_____________________________________________|______|______|______|______|
|«Միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի | | | | |
|Հանրապետության անդամակցության վճարներ» | | | | 24.9|
._________________________________________________________________________.
2003-2006թթ. հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման համար կատարվող հատկացումների բաշխումը ներկայացված է Աղյուսակ N 10.9-ում:
Աղյուսակ N 10.9. 2003-2006թթ. հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման համար նախատեսված հատկացումների բաշխումը ըստ ուղղությունների (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
|Միջոցների օգտագործման ուղղությունները | 2003թ.| 2004թ.| 2005թ.| 2006թ.|
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|Ընդամենը հեռուստահաղորդումներ |2,135.1|2,258.6|2,255.7|2,305.7|
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|այդ թվում | | | | |
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|Հեռուստահաղորդումների հեռարձակում ՀՀ | | | | |
|տարածքում | 498.7| 480.5| 472.5| 440.9|
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|Հեռուստահաղորդումների հեռարձակում ԱՄՆ | | | | |
|տարածքում | 320.0| 200.0| - | - |
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|Հեռուստահաղորդումների հեռարձակում | | | | |
|Եվրոպայում, Միջին Ասիայում և Հյուսիսային| | | | |
|Աֆրիկայում | 532.4| 552.0| 526.7| 378.0|
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|Արբանյակային ընդունիչ-հաղորդիչ կայանի | | | | |
|սպասարկում | 27.6| 27.7| 27.6| 18.7|
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|Հեռուստահաղորդումների պատրաստում և | | | | |
|հեռարձակման իրավունքների ձեռք բերում | 756.3| 998.4|1,228.9|1,201.5|
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|Հեռուստաֆիլմերի արտադրություն | - | - | - | 38.2|
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|Կապիտալ ծախսեր | - | - | - | 228.4|
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|Ընդամենը ռադիոհաղորդումներ | 662.3| 677.4| 682.9| 690.9|
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|այդ թվում | | | | |
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|Ռադիոհաղորդումների հեռարձակում | 458.9| 425.5| 387.3| 349.7|
|_________________________________________|_______|_______|_______|_______|
|Ռադիոհաղորդումների պատրաստում և | | | | |
|հեռարձակման իրավունքների ձեռք բերում | 203.4| 251.8| 295.6| 341.2|
._________________________________________________________________________.
2006 թվականին 2005 թվականի համեմատ, պահպանելով պետական բյուջեից հատկացումների հանրագումարը, Հանրային հեռուստաընկերության ծախսերի նախահաշվի հոդվածներում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ, որոնք հիմնականում պայմանավորված են տեխնիկական վերազինման, ֆիլմերի և սերիալների թարգմանության ծավալների ավելացմամբ և առևտրային եկամուտների ծավալների փոփոխմամբ:
2003-2004թթ. Հանրային հեռուստառադիոընկերությանը ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվող միջոցների ծավալը նույնպես գրեթե չի փոփոխվել: Սակայն ինչպես 2003-2004թթ. այնպես էլ 2005-2006թթ. տեխնիկական վերազինման և հեռուստառադիոշուկայում տեղի ունեցած փոփոխությունների արդյունքում ծախսային հոդվածների գծով կատարվել են վերաբաշխումներ, մասնավորապես` հեռուստահողորդումների հեռարձակման ծախսերի կրճատման հաշվին տնտեսված միջոցները ուղվել են ֆիլմերի և սերիալների հեռարձակման իրավունքների ձեռք բերման ծախսերին, որոնց գները Հայաստանի հեռուստաշուկայում 2004-2006թթ. աճել են մոտ տաս անգամ: Տնտեսված միջոցների մի մասն էլ ուղվել է տեխնիկական վերազինմանը, առանց որի հնարավոր չի ապահովել հեռուստահաղորդումների անհրաժեշտ որակ և համապատասխանաբար առաջնային դիրքեր հեռուստառադիոոլորտում:
Հանրային հեռուստառադիոընկերությունն իր 2008-2010 թվականների գործունեության ընթացքում առաջնորդվելու է օրենքով ամրագրված լիազորություններով և պարտավորություններով: Մասնավորապես, առաջնային նշանակություն ունի Հանրային հեռուստաընկերության կողմից օրական 18 ժամ և Հանրային ռադիոընկերության կողմից օրական 50 ժամ հաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման ծավալների ապահովումը» որի կատարման անհրաժեշտությունը բխում է «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պահանջներից:
Հեռուստադիտողների և ռադիոունկնդիրների մեծ լսարան ունենալով` բավական արդիական է նաև Հանրային հեռուստաընկերության, Հանրային ռադիոընկերության և Շիրակի հանրային հեռուստառադիոյի կողմից պատրաստվող և հեռարձակվող հաղորդումների բազմազանության ապահովումը» ընդորում այս տեսանկյունից առանձնապես կարևորվում է սոցիալ-տնտեսական ուղղվածության հաղորդումներում աղքատության հաղթահարման ծրագրերի և դրանց ընթացքի վերաբերյալ հաղորդումների տեսակարար կշռի ավելացումը:
Հաշվի առնելով ազգային փոքրամասնությունների, հասարակական տարբեր շերտերի շահերը, ինչպես նաև մեծ սփյուռքի գոյությունը` կարևոր նշանակություն ունի հանրապետության ամբողջ տարածքում և արտասահմանում Հանրային հեռուստաընկերության և Հանրային ռադիոընկերության բազմազան հաղորդումների հեռարձակումը հանրապետության ամբողջ տարածքում և արտերկրում, որը հնարավորություն է ընձեռում մեր հանրապետության բնակչության ու սփյուռքահայության համար ապահովել անկողմնակալ, հավաստի և օպերատիվ տեղեկատվություն:
10.2.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
10.2.2.1.Նպատակները
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում գործունեության հիմնական նպատակներն են.
- Ապահովել քաղաքական, տնտեսական, կրթական, մշակութային, մանկապատանեկան, գիտալուսավորչական, հայոց լեզվի և պատմության, մարզական, զվարճալի և հանրության համար կարևոր ու նշանակալից այլ տեղեկատվությունը ազատորեն ստանալու ՀՀ քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքը:
- Հեռուստադիտողներին և ռադիոունկնդիրներին մատուցել այնպիսի հաղորդաշարեր և հաղորդումների տեսակներ, որոնցում հաշվի են առնվում հանրապետության տարբեր տարածաշրջանների, ազգային փոքրամասնությունների ու սոցիալական խմբերի առանձնահատկություններն ու նախասիրությունները:
- Ապահովել բնակչության լայն խավերին հուզող և նրանց կողմից պարզաբանում պահանջող խնդիրների վերաբերյալ հաղորդումներ և լրատվություն:
- Ապահովել բնակչությանն անկողմնակալ, հավաստի և օպերատիվ տեղեկատվությամբ:
- Բնակչության լայն խավերի շրջանում հեռուստատեսության և ռադիոյի դերը և նշանակությունը խրախուսող գործունեության իրականացում, հեռուստատեսության և ռադիոյի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության նկատմամբ ունկնդրի վստահության ավելացում:
- Հանրային հեռուստաընկերության հաղորդումների արբանյակային հեռարձակում Լատինական Ամերիկայի և Ավստրալիայի տարածքներում:
10.2.2.2. Գերակայությունները
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտի 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հիմքում դրված է «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին», «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ամրագրված գործունեության ծավալման համար անհրաժեշտ ծրագրերի իրականացումը:
2008-2010 թվականներին հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում գերակա ուղղություններն են.
- Հեռարձակվող հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների ընդհանուր ծավալում բնակչության լայն խավերին մատչելի հայալեզու, սեփական և հայրենական արտադրության հաղորդումների քանակի ավելացումը,
- Հեռուստաընկերության տեխնիկական բազայի վերազինման միջոցով հանրապետության ամբողջ տարածքում հեռարձակվող հաղորդումների բարձր որակի ապահովումը,
- Տեխնիկական վերազինման միջոցով Հանրային հեռուստաընկերության և Հանրային ռադիոընկերության արտադրական ծախսերի կրճատումը և աշխատակիցների սոցիալական վիճակի բարելավումը,
- Հեռարձակվող հաղորդումների արբանյակային հեռարձակման աստիճանական ավելացումը, որը հնարավորություն կընձեռի սփյուռքի մեր հայրենակիցներին ամենօրյա տեղեկատվություն ստանալ հայրենիքում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ,
- Հանրային հեռուստաընկերության, որպես լիիրավ անդամ, EBU (Եվրոպական հեռարձակողների միություն) հետ ավելի սերտ համագործակցության ապահովումը,
- Արտերկրի հայկական համայնքներ ունեցող բնակավայրերում վերգետնյա կապուղիներով և կաբելային ցանցերով Հանրային հեռուստաընկերության հաղորդումների վերահեռարձակման ծավալների ընդլայնումը,
- Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման և տեխնիկական վերազինման միջոցով EBU-ի կողմից սահմանված ստանդարտներին համապատասխան տեխնիկական մակարդակի ապահովումը,
- Եվրոպական և այլ երկրների հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների հետ փոխադարձ համագործակցության շրջանակների ընդլայնումը:
2007-2009 և 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծրագրերով հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտի համար նախատեսված հատկացումները ներկայացված են Աղյուսակ 10.10.-ում:
Աղյուսակ 10.10. Հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտի բյուջետային հատկացումները 2007-2010 թվականներին` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ենթախմբերի (մլն դրամ)
.__________________________________________________________________________
|Խումբ,|Ծախսերի գործառական| 2007 թ. | 2008 թ. | 2009 թ. |
|ենթա- |դասակարգման |_______________|_______________|_______________|
|խումբ |խմբերի, ենթախմբերի|2007- |ՀՀ |2007- |2008- |2007- |2008- |
| |և ծրագրերի |2009թթ.|հաստատ-|2009թթ.|2010թթ.|2009թթ.|2010թթ.|
| |անվանումները |ՄԺԾԾ |ված |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |
| | | |բյուջե | | | | |
|______|__________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|01.03.|Միջազգային կազմա- | | | | | | |
| |կերպություններին | | | | | | |
| |Հայաստանի | | | | | | |
| |Հանրապետության | | | | | | |
| |անդամակցության | | | | | | |
| |վճարներ | 26.7| 22.7| 26.7| 22.7| 26.7| 22.7|
|______|__________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.01.|Պետական կառավարում| 163.9| 170.9| 165.6| 182.8| 176.6| 193.9|
|______|__________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10.|Հեռուստառադիո- | | | | | | |
| |հաղորդումներ |3,202.6|3,189.7|3,205.2|3,192.2|3,205.2|3,192.2|
|______|__________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ |3,393.2|3,383.2|3,397.5|3,397.8|3,408.4|3,408.9|
.__________________________________________________________________________
.___________________________________________ ________.
|Խումբ,|Ծախսերի գործառական դասակարգման | |2010 թ.|
|ենթա- |խմբերի, ենթախմբերի և ծրագրերի | | |
|խումբ |անվանումները | | |
|______|___________________________________| |_______|
|01.03.|Միջազգային կազմակերպություններին | | |
| |Հայաստանի Հանրապետության | | |
| |անդամակցության վճարներ | | 22.7|
|______|___________________________________| |_______|
|07.01.|Պետական կառավարում | | 195.7|
|______|___________________________________| |_______|
|07.10.|Հեռուստառադիոհաղորդումներ | |3,192.2|
|______|___________________________________| |_______|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | |3,410.6|
.___________________________________________ ________.
Ծախսերի աճը 2008-2009 թվականներին առաջարկվող և հաստատված ՄԺԾԾ-ի գծով համապատասխանաբար` 0.3 և 0.4 մլն դրամով պայմանավորված է.
կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի աճով, համապատասխանաբար` 17.3 և 17.4 մլն դրամով,
հեռուստառադիոհաղորդումների գծով ծախսերի նվազմամբ, յուրաքանչյուր տարի` 17.0 մլն դրամով` պայմանավորված սակագների վերահաշվարկմամբ և տարադրամի փոխարժեքի փոփոխությամբ:
10.2.2.3. Ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերի գծով ծախսերի մակարդակի վրա
ազդող գործոնները
2008-2010 թվականներին հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտի հատկացումները կաճեն 27.3 մլն դրամով, որը պայմանավորված է.
. հեռուստառադիոհաղորդումների ծախսերի ավելացմամբ` 2.6 մլն դրամով, կապված ՀՀ կառավարության գործունեության, տնտեսական բարեփոխումների ընթացքի և ռազմավարական ծրագրերի վերաբերյալ հրապարակումների ծավալների ավելացման հետ,
. կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի ավելացմամբ` 24.7 մլն դրամով:
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում 2008-2010 թվականներին կշարունակվի հեռուստաընկերության տեխնիկական վերազինումը` այդ նպատակի համար նախատեսվում է հատկացնել 835.2 մլն դրամ:
Վերոնշյալ վերազինումը Հանրային հեռուստաընկերությանը հնարավորություն կտա ապահովել Եվրոպական հեռարձակողների միության (EBU) տեխնիկական պահանջները և հաջորդ տարիներին փոքր ներդրումների միջոցով ապահովել հեռուստաեթերի ժամանակի պահանջներին բավարարող բարձր որակ:
10.2.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտին (ներառյալ կառավարման ապարատի ծախսերը) նախատեսվում է ուղղել` 2008 թվականին` 3397.8 մլն դրամ, 2009 թվականին` 3408.9 մլն դրամ և 2010 թվականին` 3410.6 մլն դրամ: Ծախսերի աճը կկազմի` 2007 թվականին 2006 թվականի փաստացիի նկատմամբ` 0.3%, 2008 թվականին` 0.4% 2007 թվականի նկատմամբ, 2009 թվականին` 0.3% 2008 թվականի նկատմամբ, 2010 թվականին` 0.1% 2009 թվականի նկատմամբ:
2008-2010 թվականներին հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտի միջնաժամկետ ծրագրով ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում կկազմի, համապատասխանաբար` 0.1, 0.09 և 0.08%:
2008-2010 թվականներին հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտի միջնաժամկետ ծրագրով պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը պետական բյուջեի ծախսերում կունենա հետևյալ պատկերը.
Գծանկար 10.5. Պետական բյուջեի ծախսերը հեռուստատեսության և ռադիոյի բնագավառում (%` բյուջեի ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ)
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Ըստ ենթախմբերի 2008 թվականին ծախսերի տեսակարար կշիռը հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտին ուղղված հատկացումներում կունենա հետևյալ պատկերը.
Գծանկար 10.6. 2008 թվականին հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտի պետական ծախսերի կառուցվածքը.
____________________________
ԻՐՏԵԿ - գծանկարը չի բերվում
Հիմք ընդունելով հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտի հիմնական գերակայությունները և նպատակները` 2008-2010 թվականներին առաջնահերթությունը կտրվի շարունակական աշխատանքների հետևյալ ուղղություններին.
Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի պահպանում:
Հանրային հեռուստաընկերության հաղորդումների պատրաստում և հեռարձակում (օրական 19.5 ժամ` 10 թեմատիկ ուղղություններով):
Հանրային հեռուստաընկերության հաղորդումների հեռարձակում արտասահմանում` արբանյակի վարձակալությամբ:
Հանրային ռադիոընկերության հաղորդումների պատրաստում և հեռարձակում ՀՀ տարածքում և արտասահմանում (օրական 50 ժամ` 10 թեմատիկ ուղղություններով):
Շիրակի հանրային հեռուստառադիոյի հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների պատրաստում և հեռարձակում (օրական համապատասխանաբար` 4 և 24 ժամ):
Հանրային հեռուստաընկերության և Հանրային ռադիոընկերության մշակութային և պատմական արժեք ներկայացնող հաղորդումների արխիվացում:
ՀՀ ռադիոհեռուստատեսության պահուստային բազայի պահպանում:
Հանրային հեռուստաընկերության ռադիոընկերության տեխնիկական վերազինում:
Հանրային հեռուստաընկերությամբ եթեր հեռարձակելու համար հեռուստաֆիլմերի արտադրություն:
Հանրային հեռուստաընկերության և հանրային ռադիոընկերության հաղորդումների վերաբերյալ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն:
«Միր» միջպետական հեռուստառադիոընկերության գործունեության ծախսերում ՀՀ մասնաբաժնի ծախսեր:
«Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական տեղեկատվական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջոցով ՀՀ կառավարության գործունեության, տնտեսական բարեփոխումների ընթացքի և ռազմավարական ծրագրերի լուսաբանում,
Պետական գնումների հրապարակայնության ապահովում:
10.2.4. ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
Բացի պետական բյուջեից ստացվող միջոցների հաշվին իրականացվող աշխատանքներից, ոլորտի կազմակերպություններն իրականացնում են նաև հովանավորչական հաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման, առևտրային գովազդի հեռարձակման, վերահեռարձակման և այլ աշխատանքներ:
2008-2010 թվականներին ոլորտի ընկերությունները կշարունակեն իրականացնել վերոնշյալ գործունեության տեսակները և աշխատանքներ կտարվեն դրանցից ստացվող եկամուտների ծավալների ավելացման ուղղությամբ:
Վճարովի ծառայություններից ստացված եկամուտներն ուղղվում են կազմակերպությունների տեխնիկական վերազինմանը, աշխատողների աշխատավարձի վճարմանը, հեռուստահաղորդումների հեռարձակման իրավունքի ձեռքբերմանը::
Ըստ առանձին կազմակերպությունների ՀՀ պետական բյուջեից և սեփական եկամուտների հաշվին իրականացվող և կանխատեսվող ծախսերը ներկայացված են Աղյուսակ N 10.11-ում:
Աղյուսակ 10.11. Ըստ առանձին կազմակերպությունների ՀՀ պետական բյուջեից և սեփական եկամուտների հաշվին (վճարովի ծառայությունների մատուցում) իրականացվող և կանխատեսվող ծախսերը (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
|Ընկերությունների| 2006թ. փաստ. | 2007 թ. | 2008 թ. |
|անվանումը |__________________|__________________|__________________|
| |ՀՀ |սեփական |ՀՀ |սեփական |ՀՀ |սեփական |
| |պետական |եկամուտ-|պետական |եկամուտ-|պետական |եկամուտ-|
| |բյուջեից |ների |բյուջեից |ների |բյուջեից |ների |
| |հատկացված|հաշվին |հատկացված|հաշվին |հատկացված|հաշվին |
| |միջոցների| |միջոցների| |միջոցների| |
| |հաշվին | |հաշվին | |հաշվին | |
| | | | | | | |
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|07.10.02 | | | | | | |
|«Հայաստանի | | | | | | |
|հանրային | | | | | | |
|հեռուստա- | | | | | | |
|ընկերություն» | | | | | | |
|ՓԲԸ | 2317.7| 461.0| 2298.0| 384.2| 2298.0| 424.2|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը | | | | | | |
|ընդհանուր | | | | | | |
|ծախսերում % | 83.4| 16.6| 85.7| 14.3| 84.4| 15.6|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|07.10.03 | | | | | | |
|«Հայաստանի | | | | | | |
|հանրային | | | | | | |
|ռադիոընկերու- | | | | | | |
|թյուն» ՓԲԸ | 678.9| 79.7| 690.9| 80.4| 690.9| 80.4|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը | | | | | | |
|ընդհանուր | | | | | | |
|ծախսերում % | 89.5| 10.5| 89.6| 10.4| 89.6| 10.4|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|07.10.04 «Շիրակի| | | | | | |
|հանրային | | | | | | |
|հեռուստառադիո» | | | | | | |
|ՓԲԸ | 16.7| 7.7| 16.7| 9.7| 16.7| 9.7|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը | | | | | | |
|ընդհանուր | | | | | | |
|ծախսերում % | 68.4| 31.6| 63.3| 36.7| 63.3| 36.7|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|07.10.05 «Եթեր» | | | | | | |
|ստեղծագործական | | | | | | |
|տուն» ՓԲԸ | 6.2| 13.6| 6.2| 24.2| 6.2| 24.2|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը | | | | | | |
|ընդհանուր | | | | | | |
|ծախսերում % | 31.3| 68.7| 20.4| 79.6| 20.4| 79.6|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|07.10.07 | | | | | | |
|«Հասարակական | | | | | | |
|կարծիքի | | | | | | |
|ուսումնասիրման | | | | | | |
|կենտրոն» ՓԲԸ | 8.1| 5.8| 10.0| 5.8| 10.0| 5.8|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը | | | | | | |
|ընդհանուր | | | | | | |
|ծախսերում % | 58.3| 41.7| 63.3| 36.7| 63.3| 36.7|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|07.10.07 | | | | | | |
|«Տնտեսական | | | | | | |
|բարեփոխումների | | | | | | |
|վերլուծական | | | | | | |
|տեղեկատվական | | | | | | |
|կենտրոն» ՊՈԱԿ | 33.4| 4.0| 37.2| 4.8| 39.7| 5.2|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը | | | | | | |
|ընդհանուր | | | | | | |
|ծախսերում % | 89.3| 10.7| 88.6| 11.4| 88.4| 11.6|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3061.0| 571.8| 3059.0| 509.1| 3061.5| 549.5|
|________________|_________|________|_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը | | | | | | |
|ընդհանուր | | | | | | |
|ծախսերում % | 84.3| 15.7| 85.7| 14.3| 84.8| 15.2|
.__________________________________________________________________________
.______________________________. ______________________________________.
|Ընկերությունների անվանումը | | 2007 թ. | 2008 թ. |
| | |__________________|__________________|
| | |ՀՀ |սեփական |ՀՀ |սեփական |
| | |պետական |եկամուտ-|պետական |եկամուտ-|
| | |բյուջեից |ների |բյուջեից |ների |
| | |հատկացված|հաշվին |հատկացված|հաշվին |
| | |միջոցների| |միջոցների| |
| | |հաշվին | |հաշվին | |
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|07.10.02 «Հայաստանի հանրային | | | | | |
|հեռուստա ընկերություն» ՓԲԸ | | 2298.0| 424.2| 2298.0| 424.2|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը ընդհանուր | | | | | |
|ծախսերում % | | 84.4| 15.6| 84.4| 15.6|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|07.10.03 «Հայաստանի հանրային | | | | | |
|ռադիոընկերություն» ՓԲԸ | | 690.9| 80.4| 690.9| 80.4|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը ընդհանուր | | | | | |
|ծախսերում % | | 89.6| 10.4| 89.6| 10.4|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|07.10.04 «Շիրակի հանրային | | | | | |
|հեռուստառադիո» ՓԲԸ | | 16.7| 9.7| 16.7| 9.7|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը ընդհանուր | | | | | |
|ծախսերում % | | 63.3| 36.7| 63.3| 36.7|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|07.10.05 «Եթեր» ստեղծագործական| | | | | |
|տուն» ՓԲԸ | | 6.2| 24.2| 6.2| 24.2|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը ընդհանուր | | | | | |
|ծախսերում % | | 20.4| 79.6| 20.4| 79.6|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|07.10.07 «Հասարակական կարծիքի | | | | | |
|ուսումնասիրման կենտրոն» ՓԲԸ | | 10.0| 5.8| 10.0| 5.8|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը ընդհանուր | | | | | |
|ծախսերում % | | 63.3| 36.7| 63.3| 36.7|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|07.10.07 «Տնտեսական | | | | | |
|բարեփոխումների վերլուծական | | | | | |
|տեղեկատվական կենտրոն» ՊՈԱԿ | | 39.7| 5.8| 39.7| 5.8|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը ընդհանուր | | | | | |
|ծախսերում % | | 87.3| 12.7| 87.3| 12.7|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | 3061.5| 550.1| 3061.5| 550.1|
|______________________________| |_________|________|_________|________|
|տեսակարար կշիռը ընդհանուր | | | | | |
|ծախսերում % | | 84.8| 15.2| 84.8| 15.2|
._______________________________ ______________________________________.
Աղյուսակ 10.12. Ռադիոի և հեռուստատեսության ոլորտի բյուջետային հատկացումները 2006-2010թթ` ըստ գործառական դասակարգման ենթախմբերի և ընթացիկ ու կապիտալ ծախսերի (մլն դրամ)
._________________________________________________________________________.
| N |Ենթախմբերի /ծրագրերի/ |2006 թ.|2007թ. |2008 թ.|2009 թ.|2010 թ.|
| |անվանումը |փաստացի|հաստատ-| | | |
| | | |ված | | | |
| | | |բյուջե | | | |
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3374.6| 3383.2| 3397.8| 3408.9| 3410.6|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 3102.9| 3092.5| 3107.9| 3120.0| 3121.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 271.7| 290.7| 289.8| 288.8| 288.8|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|01.03.|Միջազգային | | | | | |
| 04.|կազմակերպություններին | | | | | |
| |Հայաստանի Հանրապետության | | | | | |
| |անդամակցության վճարներ | 25.5| 22.7| 22.7| 22.7| 22.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 25.5| 22.7| 22.7| 22.7| 22.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |Հայաստանի հանրային | | | | | |
| |հեռուստաադիոընկերության | | | | | |
| |խորհուրդ | 25.5| 22.7| 22.7| 22.7| 22.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.01.|Պետական կառավարում | 164.6| 170.9| 182.8| 193.9| 195.7|
| 01.| | | | | | |
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 153.0| 170.9| 182.8| 193.9| 195.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 11.6| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |այդ թվում | | | | | |
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |Հայաստանի հանրային | | | | | |
| |հեռուստաադիոընկերության | | | | | |
| |խորհուրդ | 69.9| 79.3| 90.3| 99.2| 99.2|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 64.4| 79.3| 90.3| 99.2| 99.2|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 5.5| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |Հեռուստատեսության և | | | | | |
| |ռադիոյի ազգային | | | | | |
| |հանձնաժողով | 94.8| 91.5| 92.5| 94.7| 96.5|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 88.7| 91.5| 92.5| 94.7| 96.5|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 6.1| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10 |Հեռուստառադիոհաղորդումներ | 3184.5| 3189.7| 3192.2| 3192.2| 3192.2|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 2924.4| 2898.9| 2902.4| 2903.4| 2903.4|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 260.1| 290.7| 289.8| 288.8| 288.8|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |այդ թվում | | | | | |
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10.|Հեռուստաֆիլմերի | | | | | |
| |արտադրության գծով պետական | | | | | |
| |պատվեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |Հայաստանի հանրային | | | | | |
| |հեռուստառադիոընկերության | | | | | |
| |խորհուրդ | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10.|Հեռուստահաղորդումների | | | | | |
| 01.|պատրաստման և հեռարձակման | | | | | |
| |նպատակով պետական | | | | | |
| |աջակցություն «Հայաստանի | | | | | |
| |հանրային հեռուստա- | | | | | |
| |ընկերություն» ՓԲԸ-ին | 2317.7| 2298.0| 2298.0| 2298.0| 2298.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 2089.3| 2019.6| 2019.6| 2019.6| 2019.6|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 228.4| 278.4| 278.4| 278.4| 278.4|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |Հայաստանի հանրային | | | | | |
| |հեռուստառադիոընկերության | | | | | |
| |խորհուրդ | 2317.7| 2298.0| 2298.0| 2298.0| 2298.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10.|Ռադիոհաղորդումների | | | | | |
| 02.|պատրաստման և հեռարձակման | | | | | |
| |նպատակով պետական | | | | | |
| |աջակցություն «Հայաստանի | | | | | |
| |հանրային | | | | | |
| |ռադիոընկերություն» ՓԲԸ-ին | 678.9| 690.9| 690.9| 690.9| 690.9|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 648.9| 680.9| 680.9| 680.9| 680.9|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 30.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |Հայաստանի հանրային | | | | | |
| |հեռուստառադիոընկերության | | | | | |
| |խորհուրդ | 678.9| 690.9| 690.9| 690.9| 690.9|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10.|Ռադիոհեռուստատեսային | | | | | |
| 03.|հաղորդումների պատրաստման | | | | | |
| |և հեռարձակման նպատակով | | | | | |
| |պետական աջակցություն | | | | | |
| |«Շիրակի հանրային | | | | | |
| |հեռուսառադիո» ՓԲԸ-ին | 16.7| 16.7| 16.7| 16.7| 16.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 16.7| 16.7| 16.7| 16.7| 16.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |Հայաստանի հանրային | | | | | |
| |հեռուստառադիոընկերության | | | | | |
| |խորհուրդ | 16.7| 16.7| 16.7| 16.7| 16.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10.|Պահուստային բազայի | | | | | |
| 04.|պահպանման նպատակով պետական| | | | | |
| |աջակցություն «Եթեր | | | | | |
| |ստեղծագործական տուն» | | | | | |
| |ՓԲԸ-ին | 6.2| 6.2| 6.2| 6.2| 6.2|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 6.2| 6.2| 6.2| 6.2| 6.2|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |Հայաստանի հանրային | | | | | |
| |հեռուստառադիոընկերության | | | | | |
| |խորհուրդ | 6.2| 6.2| 6.2| 6.2| 6.2|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10.|«Միր» միջպետական | | | | | |
| 05.|հեռուստառադիոընկերության | | | | | |
| |գործունեության ծախսերում | | | | | |
| |ՀՀ մասնաբաժին | 60.7| 67.7| 67.7| 67.7| 67.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 60.7| 67.7| 67.7| 67.7| 67.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ՀՀ մշակույթի | | | | | |
| |նախարարություն | 60.7| 67.7| 67.7| 67.7| 67.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10.|Հասարակական կարծիքի | | | | | |
| 06.|ուսումնասիրման նպատակով | | | | | |
| |պետական աջակցություն | | | | | |
| |«Հասարակական կարծիքի | | | | | |
| |ուսումնասիրման կենտրոն» | | | | | |
| |ՓԲԸ-ին | 8.1| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 8.1| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |Հայաստանի հանրային | | | | | |
| |հեռուստառադիոընկերության | | | | | |
| |խորհուրդ | 8.1| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10.|Պետական աջակցություն | | | | | |
| 07.|«Տնտեսական բարեփոխումների | | | | | |
| |վերլուծական տեղեկատվական | | | | | |
| |կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին | 33.4| 37.2| 39.7| 39.7| 39.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ընթացիկ ծախսեր | 31.7| 34.8| 38.3| 39.3| 39.3|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |կապիտալ ծախսեր | 1.7| 2.4| 1.4| 0.4| 0.4|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ՀՀ կառավարության | | | | | |
| |աշխատակազմ | 33.4| 37.2| 39.7| 39.7| 39.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10.|Պետական գնումների | | | | | |
| 08.|հրապարակայնության | | | | | |
| |ապահովման գծով պետական | | | | | |
| |պատվեր | 62.7| 63.0| 63.0| 63.0| 63.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |- ընթացիկ ծախսեր | 62.7| 63.0| 63.0| 63.0| 63.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |- կապիտալ ծախսեր | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ՀՀ ֆինանսների և | | | | | |
| |էկոնոմիկայի նախարարություն| 62.7| 63.0| 63.0| 63.0| 63.0|
|_________________________________________________________________________|
| ընդամենի նկատմամբ, տոկոս |
|_________________________________________________________________________|
|01.03.|Միջազգային | | | | | |
| |կազմակերպություններին | | | | | |
| |Հայաստանի Հանրապետության | | | | | |
| |անդամակցության վճարներ | 0.0| 0.7| 0.7| 0.7| 0.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.01.|Պետական կառավարում | 4.9| 5.1| 5.4| 5.7| 5.7|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10 |Հեռուստառադիոհաղորդումներ | 94.4| 94.3| 94.0| 93.6| 93.6|
|_________________________________________________________________________|
| փոփոխ. նախորդ տարվա նկատմամբ, տոկոս |
|_________________________________________________________________________|
| |Ընդամենը | 0.0| 0.3| 0.4| 0.3| 0.1|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|01.03.|Միջազգային | | | | | |
| |կազմակերպություններին | | | | | |
| |Հայաստանի Հանրապետության | | | | | |
| |անդամակցության վճարներ | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.01.|Պետական կառավարում | 0.0| 3.8| 7.0| 6.1| 0.9|
|______|__________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.10 |Հեռուստառադիոհաղորդումներ | 0.0| 0.2| 0.1| 0.0| 0.0|
._________________________________________________________________________.
10.3. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏ
ՀՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված հատկացումները կուղղվեն 24 ծրագրերի իրականացմանը:
Նշված ծրագրերը կիրականացվեն երեք պետական կառավարման մարմինների միջոցով, ինչն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ենթախմբերի ներկայացված է Աղյուսակ 10.14-ում:
10.3.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
2008-2010թթ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի իրականացումը ենթադրում է մի շարք հիմնական խնդիրների լուծում, որոնք ներկայումս գտնվում են ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ուշադրության կենտրոնում: Այդ խնդիրները հետևյալն են.
Զանգվածային ֆիզկուլտուրային-առողջարարական համայնքային, տարածաշրջանային, մարզային և հանրապետական միջոցառումների անցկացում, հանրապետական փառատոների անցկացում, հաշմանդամների տարբեր խմբերի շրջանում ֆիզկուլտուրային-առողջարարական աշխատանքների հետագա բարելավում, 2008 թվականին Պեկինի պարալիմպիկ խաղերին, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններին հանրապետության հաշմանդամ մարզիկների մասնակցության ապահովում, «Մարզաձևերի զարգացման նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ մարզական ֆեդերացիաներին» ծրագրի իրականացման ապահովում, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի քարոզչության և առողջ ապրելակերպի արմատավորման պրոպագանդմանն ուղղված համալիր միջոցառումների և ծրագրերի իրականացում, ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի մշակման գործընթացի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում բարեփոխումներ կատարելու, Եվրախորհրդի ծրագրերին, սպորտի եվրոպական խարտիայի պահանջներից բխող հիմնահարցերի, խնդիրների հետ ծանոթացնելու նպատակով հանրապետական, մարզային, համայնքային սեմինար-խորհրդակցությունների անցկացում, բնակչության, մասնավորապես ուսումնական հաստատություններում, ֆիզիկական դաստիարակության անընդհատությանը, հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ երիտասարդության դաստիարակությանը նպաստող միջոցառումների անցկացում:
2006 թվականին Օլիմպիական հերթափոխի և բարձրակարգ մարզիկների պատրաստման ծրագրի իրականացման նպատակն է եղել 2008 թվականին Պեկինի (Չինաստան) 29-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի վարկանիշային միջազգային մրցումներին, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններին լավագույն ձևով նախապատրաստվելու և մասնակցելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների իրականացումը:
Օլիմպիական մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաների և մարզական ընկերությունների համագործակցությամբ անց են կացվել Հայաստանի Հանրապետության 75 առաջնություններ, որոնց մասնակցել են 5748 մարզիկ-մարզուհիներ:
Աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններին, գավաթի խաղարկություններին և միջազգային մրցումներին (այդ թվում վարկանիշային) նախապատրաստվելու նպատակով, մարզաձևերի ՀՀ հավաքական թիմերում ընդգրկված 1351 մարզիկների համար կազմակերպվել են 79 ուսումնամարզական հավաքներ:
Տարբեր մարզաձևերի ՀՀ հավաքական թիմերի 439 մարզիկներ 75 անգամ մասնակցել են աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններին և 811 մարզիկներ` 44 միջազգային մրցաշարերին:
Տարբեր մարզաձևերի ՀՀ հավաքական թիմերում ընդգրկված մարզիկները 2006 թվականին աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում և գավաթի խաղարկություններում նվաճել են 72 մեդալ, որից 13-ը` ոսկե, 34-ը` արծաթե, 25-ը` բրոնզե: Բացի այդ, Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի (ՄՕԿ) կողմից ճանաչված ոչ օլիմպիական 2 մարզաձևից (շախմատ, սամբո) ևս նվաճել են 17 մեդալ, որից 4-ը` ոսկե, 7-ը` արծաթե, 6-ը` բրոնզե:
Թուրինի (Իտալիա) 20-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցել են 5 մարզիկներ, այդ թվում 2 դահուկորդ, մեկ լեռնադահուկորդ և գեղասահքի պարային զույգը:
«Երևան քաղաքի հանրակրթական դպրոցների 6-րդ մարզական խաղերի անցկացում» ծախսային ծրագրի գծով 2005-2006թթ. տրամադրվել է յուրաքանչյուր տարի` 16.0 մլն դրամ: Միջոցառմանը 2005թ. մասնակցել է 7615 դպրոցական, 2006թ.` 8524 դպրոցական: Մասնակիցների քանակի աճը 909-ով պայմանավորված է 2 մարզաձևի ավելացմամբ 2005 թ-ին եղել է 3 մարզաձև, 2006 թ-ին` 5 մարզաձև:
«ՀՀ մարզերի և ԼՂՀ-ի քաղաքային համայնքներում ազգային մարզաձևերի փառատոնի անցկացում» ծախսային ծրագրի գծով 2005-2006թթ. հատկացվել է յուրաքանչյուր տարի` 6.0 մլն դրամ: Մարզերում մասնակիցների թիվը կազմել է 2005թ.` 20.000 մարդ, 2006թ.` 30.000 մարդ: Մասնակիցների թվաքանակի աճը 10.000-ով պայմանավորված է աշխարհագրության ընդլայնմամբ 11 տարածաշրջանի փոխարեն ընդգրկվել է 48 տարածաշրջան:
«Հուսո գավաթ» հանրապետական ֆուտբոլային փառատոնի անցկացման համար 2005-2006թթ. հատկացվել է յուրաքանչյուր տարի` 5.0 մլն դրամ: Միջոցառմանը մասնակցել են 2005թ.` 7117 մասնակից, 2006թ.` 7716 մասնակից:
Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական մարզական խաղերի անցկացման համար 2005-2006թթ. հատկացվել է յուրաքանչյուր տարի` 5.0 մլն դրամ: Միջոցառմանը մասնակցել են 2005թ.` 3980 մասնակից, 2006թ` 4235 մասնակից: Մասնակիցների քանակական աճը` 259-ով, պայմանավորված է մարզաձևերի ավելացմամբ (2005թ.` 5 մարզաձև, 2006թ.` 7 մարզաձև):
ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» հանրապետական մրցույթի անցկացման համար 2005-2006թթ. հատկացվել է յուրաքանչյուր տարի` 16.0 մլն դրամ: Մասսայական միջոցառմանը 2005թ մասնակցել է 54 ընտանիք` 162 մարդ, 2006թ. 84 ընտանիք` 252 մարդ: Մասնակիցների քանակական աճը 20 ընտանիքով պայմանավորված է միջոցառման աշխարհագրության ընդլայնմամբ և միջոցառման մասսայականությամբ:
Հաշմանդամային մարզական հասարակական կազմակերպություններին 2005թ. հատկացվել է 6.3 մլն դրամ: Անցկացված հանրապետական և միջազգային առաջնություններին մասնակցել են 208 հաշմանդամ:
2006թ. հաշմանդամային սպորտով զբաղվող մարզական կազմակերպություններին հատկացվել է 7.5 մլն դրամ: Ֆինանսավորման աճը կազմել է 20%, որի պայմաններում 2006թ. հաշմանդամային հասարակական կազմակերպությունների կողմից անցկացվող հանրապետական և միջազգային առաջնություններին մասնակցել են 236 հաշմանդամ մարզիկ, որը 28-ով ավել է քան 2005թ.:
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման պետական ծրագրի գծով 2006թ. հատկացվել է 224.3 մլն դրամ 2005թ. հատկացված` 178.9 մլն դրամի դիմաց/, որի պայմաններում գույքի ցանկը ընդլայնվել է /2005թ. 31 տեսակի գույքի դիմաց 2006թ. ձեռք է բերվել և բաշխվել գույքի 75 տեսականի/:
Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային ծառայության հանրապետական կենտրոնը իրականացրել է ՀՀ հավաքական թիմերում ընդգրկված մարզիկների բժշկակենսաբանական, հոգեբանական, կենսաքիմիական և այլ ուսումնասիրություններ:
Տարբեր մարզաձևերից աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններին նախապատրաստվող ՀՀ հավաքական թիմերի անդամներն ապահովվել են դեղորայքով, վիտամիններով և վերականգնողական միջոցներով:
Երևանում և հանրապետության 5 մարզերում գործում են կոմիտեի համակարգի 25 մանկապատանեկան մարզադպրոց, «Հայաստան» մարզական միության, «Սևան» գյուղական մարզական ընկերության, «ՀԱՕԿ» մարզական հասարակական կազմակերպությունների 23 դպրոցներ և «Դինամո» ՄՀԿ-ի խմբերը, Երևանի և Գյումրու օլիմպիական հերթափոխի մարզական քոլեջները, որոնք ունեն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ: Վերը նշված կազմակերպությունների կարևորագույն խնդիրներն են մատաղ սերնդի առողջության պահպանումն ու ամրապնդումը, պարապողների մարզական ունակությունների կատարելագործումը ընտրած մարզաձևում, ՀՀ հավաքական թիմերի համար մարզական հերթափոխի պատրաստումը, միջազգային ասպարեզում վերջինիս արդյունավետ մրցունակության ապահովումը, ինչպես նաև կրթական և ուսումնական գործընթացի անընդհատության և շարունակականության ապահովումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի համար մասնագետների պատրաստումը:
Մանկապատանեկան մարզադպրոցների արտադպրոցական ուսուցման և օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջների կրթական և ուսումնամարզական ծրագրերի խնդիրները բխում են «ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին», «Մանկապատանեկան սպորտի մասին», «Կրթության մասին», «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, «Մանուկների և պատանիների ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու համար անհրաժեշտ պայմանների նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին», «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում պետպատվերի տեղադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների դրույթներից և կոմիտեի կողմից մշակված «Մանկապատանեկան մարզադպրոցների մարզական խմբերում երեխաների ընդգրկման և ուսումնամարզական գործընթացի կազմակերպման մեթոդական երաշխավորությունների» պահանջներից:
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության վերոնշյալ փաստաթղթերի դրույթների կենսագործման, մանկապատանեկան սպորտի հետագա զարգացման նպատակով պետական բյուջեից մարզադպրոցներին հատկացվող ֆինանսական միջոցների աճը, ՀՀ կառավարության, «Հայաստան» համահայկական և սոցիալական հիմնադրամների միջոցներով հանրապետության մարզակառույցների, այդ թվում նաև նախարարության ենթակայության, հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագրերի իրականացումը, պետական բյուջեի միջոցներով մարզակառույցներին մարզագույքով և այլ անհրաժեշտ գույքով ապահովումը, ինչպես նաև մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավումը, դրանց նկատմամբ կոմիտեի կողմից հսկողության իրականացումը նպաստում է մարզադպրոցների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը:
Արտադպրոցական ուսուցում
Վերջին երկու տարիներին 3-ով աճել է մարզադպրոցների, հետևաբար նաև ուսումնամարզական խմբերի և պարապողների թիվը:
2006 թվականին 832 ուսումնական խմբերում մարզվել են 8418 պարապող, 2005 թվականի համեմատ ուսումնամարզական խմբերի և պարապողների քանակն աճել է համապատասխանաբար 31-ով և 421-ով:
2003-2004 թվականներին տարբեր տարիքային խմբերի աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում նվաճած 15 մեդալի (4-ը` ոսկե, 6-ը` արծաթե, 5-ը` բրոնզե) համեմատ 2005-2006 թվականներին այն հասել է 28-ի (5-ը` ոսկե, 15-ը` արծաթե, 8-ը` բրոնզե):
Պետական աջակցություն ստացող մարզական հասարակական կազմակերպություններում 2006 թվականի դրությամբ 62 բաժանմունքներում 573 խմբերի 6168 պարապողների հետ աշխատում են 253 մարզիչներ:
Միջին մասնագիտական կրթություն
Ներկայումս Երևանի և Գյումրու օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջներում սովորում են` համապատասխանաբար 470 և 294 ուսանող: ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության համատեղ հետևողականորեն իրականացված միջոցառումները ուղղված են եղել ուսանողների ուսումը և մարզումը համատեղելու համար բարենպաստ պայմանների ապահովմանը, նրանց սննդի կալորիականությունը ընդունված նորմաներին համապատասխանեցմանը, մարզման համար օպտիմալ պայմանների ստեղծմանը: Վերոնշյալ քոլեջների սաները 2005-2006թթ. աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում նվաճել են 4 ոսկե, 2 արծաթե և 3 բրոնզե մեդալ:
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունն իր քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրն է համարում մարզական հերթափոխի պատրաստման համակարգի պահպանումն ու զարգացումը, մատուցվող ծառայությունների բարելավումը, վերջինիս որակի և արդյունավետության բարձրացումը, ինչն իր հերթին կնպաստի երեխաների և պատանիների շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի հետագա մասսայականացմանն ու համակարգի կազմակերպություններում աշխատող մարզիչ մանկավարժների և ղեկավար կազմի սոցիալական վիճակի բարելավմանը:
10.3.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
10.3.2.1. Նպատակները
ՀՀ 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով ՀՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի հիմնական նպատակներն են.
. բնակչության առողջության ամրապնդումը, անհատի ներդաշնակ զարգացումը, աշխատունակության բարձրացումն ու երկարակեցության ապահովումը,
. տարիքային և սոցիալական տարբեր խմբերի անձանց համար ֆիզիկական դաստիարակության անընդհատությունը և ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու մատչելիությունը,
. հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ երիտասարդության ֆիզիկական պատրաստականության ապահովումը,
. բարձրակարգ մարզիկների պատրաստումը, Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում և այլ միջազգային մրցասպարեզներում երկրի վարկանիշի բարձրացման նպատակով ՀՀ հավաքական թիմերի և մարզիկների մասնակցության ապահովումը:
10.3.2.2. Գերակայությունները
ՀՀ 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով ՀՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի հիմնական գերակայություններն են.
. բնակչության ֆիզիկական դաստիարակության ապահովումը,
. օլիմպիական հերթափոխի և բարձրակարգ մարզիկների պատրաստումը,
. ոլորտի իրավական դաշտի կատարելագործումը,
. Եվրոպական ընտանիքին ինտեգրվելու գործընթացի շարունակական կենսագործումը:
Օլիմպիական հերթափոխի և բարձրակարգ մարզիկների պատրաստումը ապահովելու նպատակով ՀՀ 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով նախատեսված հատկացումները կուղղվեն.
ա/ 2008 թվականին Պեկինի 29-րդ օլիմպիական խաղերին նախապատրաստությանը և մասնակցությանը,
բ/ աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում մասնակցության ապահովման, օլիմպիական խաղերին, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններին ու միջազգային մրցաշարերին լավագույն ձևով նախապատրաստվելու նպատակով ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպման, ՀՀ առաջնությունների անցկացման նպատակով ՀՀ մարզական ֆեդերացիաներին պետական աջակցմանը,
գ/ Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում, գավաթի խաղարկություններում հաղթողների և մրցանակակիրների խրախուսման ապահովմանը:
Բացի վերը նշվածից, ՀՀ 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով նախատեսված հատկացումները կուղղվեն.
ա/ ֆիզկուլտուրային առողջարարական զանգվածային հանրապետական և մարզային միջոցառումների անցկացմանը,
բ/ հաշմանդամային և նավամոդելային սպորտին պետական աջակցմանը:
2007-2009 և 2008-2010 թվականների միջնաժամկետ ծրագրերով ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի համար նախատեսված հատկացումները ներկայացված են Աղյուսակ 10.13.-ում:
Աղյուսակ 10.13. ՀՀ Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի բյուջետային հատկացումները 2007-2010թթ` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ենթախմբերի (մլն դրամ)
.__________________________________________________________________________
|Խումբ,|Ծախսերի գործառական| 2007 թ. | 2008 թ. | 2009 թ. |
|ենթա- |դասակարգման |_______________|_______________|_______________|
|խումբ |խմբերի, ենթախմբերի|2007- |ՀՀ |2007- |2008- |2007- |2008- |
| |և ծրագրերի |2009թթ.|հաստատ-|2009թթ.|2010թթ.|2009թթ.|2010թթ.|
| |անվանումները |ՄԺԾԾ |ված |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |ՄԺԾԾ |
| | | |բյուջե | | | | |
|______|__________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.01.|Պետական կառավարում| 140.6| 132.1| 144.4| 139.5| 159.0| 151.9|
|______|__________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|07.09.|Սպորտային | | | | | | |
| |միջոցառումներ |1,314.0|1,504.7|1,269.3|1,131.3|1,199.0|1,118.0|
|______|__________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ |1,454.6|1,636.7|1,413.8|1,270.8|1,358.0|1,269.9|
.__________________________________________________________________________
._________________________________ ________.
|Խումբ,|Ծախսերի գործառական | |2010 թ.|
|ենթա- |դասակարգման խմբերի, | | |
|խումբ |ենթախմբերի և ծրագրերի | | |
|______|_________________________| |_______|
|07.01.|Պետական կառավարում | | 154.8|
|______|_________________________| |_______|
|07.09.|Սպորտային միջոցառումներ | |1,084.8|
|______|_________________________| |_______|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | |1,239.6|
._________________________________ ________.
Հանրակրթության ոլորտում կապիտալ ծախսերի հիմնական նպատակը պետական սեփականություն հանդիսացող ակտիվների պահպանման և վերականգնման ճանապարհով հանրակրթական հաստատությունների բնականոն և հուսալի գործունեության ապահովումն է:
Առաջնորդվելով աղքատության հաղթահարման ռազմավարության ծրագրային գերակայություններով և հիմք ընդունելով «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների հիմնանորոգման և բարելավման համալիր ծրագրի» դրույթները` հիմնական նպատակի ապահովումն իրականացվելու է հետևյալ ուղղություններով նախատեսվող միջոցառումներով.
- հանրակրթական դպրոցների վթարավտանգ մասնաշենքերի վերականգնում-ուժեղացում` ապահովելով դրանց շահագործման անվտանգությունը,
- ջեռուցման համակարգերի ներդրում` ապահովելով ջեռուցման ամբողջ սեզոնի ընթացքում ուսումնական գործընթացի անընդհատությունը,
- դպրոցների շենքերի (և/կամ կառուցվածքների) պատշաճ պահպանության ապահովում,
- դպրոցներում սանիտարահիգիենիկ անվտանգ պայմանների ապահովում:
Առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում կառավարությունը ձգտելու է հաղթահարել հանրակրթական դպրոցներում առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները:
Ծրագրված կապիտալ ծախսերի արդյունավետությունը բարձրացնելու և հետագա տարիների կապիտալ ծախսերի ծրագրերում համապատասխան ճշգրտումներ կատարելու առումով կառավարությունը հատուկ կարևորություն է տալու «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների հիմնաորոգման և բարելավման համալիր ծրագրի» շրջանակներում 2002-2006 թթ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության պատրաստմանը: ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից նշված հաշվետվության ներկայացումը նախատեսված էր նաև 2006-2008 թթ. ՄԺԾԾ-ով, սակայն դա չի արվել: Հաշվետվությունում ամփոփվելու են ըստ մարզերի և ըստ դպրոցների կատարված աշխատանքները: Նման հաշվետվությունը հիմք կհանդիսանա համապատասխան ծրագրի վերանայման և հանրակրթական դպրոցների կապիտալ ծախսերի պահանջի ճշգրտված գնահատականների ներկայացման համար: Ծրագրի վերանայման ընթացքում, մասնավորապես, քննարկման առարկա է դառնալու ծրագրի տարբեր բաղադրիչների (ա) ուսումնական մասնաշենքեր, բ) մարզադահլիճներ (հանդիսությունների սրահներ), գ) գույքի համալրում) նույն հարթությունում դիտարկելու նպատակահարմարությունը:
Ընդունելով այն փաստը, որ կապիտալ ծախսերը կրում են միանվագ բնույթ և ըստ դպրոցների կապիտալ ծախսերի պահանջները տարբերվում են, այդուհանդերձ, ՀՀ կառավարությունը ձգտելու է, որ պետական կապիտալ ծախսերը ըստ դպրոցների բաշխվեն այնպես, որ դա չհանգեցնի ըստ դպրոցների (և/կամ ըստ մարզերի) էական անհամամասնությունների:
Ըստ դպրոցների կապիտալ ծախսերը որոշակի համամասնություններով բաշխմանը զուգընթաց, կառավարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու արդյունավետության ցուցանիշներին և կապիտալ ծախսերի հիմնավորվածությանը: Այս համատեքստում, կառավարությունը առայժմ ձեռնպահ է մնալու հանրակրթական դպրոցների տարածքների ընդլայնմանն ուղղված կապիտալ ծախսերից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման միջամտության պահանջը կհիմնավորվի պահանջարկի ավելացման և համապատասխան ծառայությունների մատչելիության վտանգվածության փաստարկներով:
Առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների շարքում կառավարությունը հատուկ կարևորում է անավարտ շինարարությանը վերաբերող հարցերը` նման ծրագրերին տալով հիմնական գերակայություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պետական տարածքային կառավարման մարմինների (և/կամ համապատասխան վերադաս կառավարման մարմինների) կողմից այդ ծրագրերը առաջնահերթ չեն համարվում և ենթակա են կոնսերվացման:
Առաջիկայում պետությունը մտադիր է շարունակել հանրակրթական դպրոցների ինքնուրույնության ընդլայնմանն ուղղված բարեփոխումները` ինչ-որ առումով նպաստելով նաև այդ հաստատությունների կառավարման մարմինների վարքագծում պետական ակտիվների արդյունավետ կառավարման խթանների ներդրմանը: Այս համատեքստում, կառավարությունը մտադիր է ընդլայնել մեկ աշակերտի հաշվով ֆինանսավորման մեխանիզմի կիրառելիությունը` համանման մեխանիզմով ֆինանսավորելով նաև կապիտալ ծախսերի կարիքների համար դպրոցներին տրամադրվելիք կապիտալ տրանսֆերտները (դրամաշնորհները):
Միևնույն ժամանակ, կապիտալ ծախսերի մասով դպրոցներին տրամադրվող որոշակի ինքնուրույնության հետ մեկտեղ, քայլեր են ձեռնարկվելու տրամադրվելիք միջոցների օգտագործման նպատակայնությունը ապահովելու ուղղությամբ: Մասնավորապես, դպրոցների կողմից կապիտալ տրանսֆերտների հաշվին ֆինանսավորվելիք կապիտալ ծախսերի բյուջեները հաստատվելու են համապատասխան մարմինների կողմից, ինչպես նաև քայլեր են ձեռնարկվելու դրանց իրականացման հսկողությունը կանոնակարգելու ուղղությամբ:
18.6.3. Առողջապահություն
Առողջապահության ոլորտում մինչ այժմ բոլոր աղբյուրներից կատարված կապիտալ ներդրումները, ընդհանուր առմամբ, անբավարար են եղել ժամանակակից չափորոշիչներին բավարարող որակյալ ծառայությունների մատուցման համար: Արտաքին աղբյուրների հաշվին պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը հիմնականում ուղղվել են գյուղական բժշկական ամբուլատորիաներին, իսկ ներքին աղբյուրներից բյուջետային կապիտալ ծախսերը վերջին տարիներին կատարվել են կենտրոնացված կարգով` առաջնահերթությունը, մասնավորապես տալով մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայությունների որակի բարելավմանը:
Առաջիկա տարիներին ոլորտում կատարվելիք կապիտալ ծախսերը ուղղվելու են ինչպես առաջնային, այնպես էլ հիվանդանոցային բուժօգնության օղակներ: Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով ոլորտի ներոլորտային առանձնահատկությունները, կապիտալ ծախսերի ծրագրումը և ֆինանսավորումը իրականացվելու է տարբերակված մոտեցումներով:
Հիվանդանոցային բուժօգնության ոլորտի առանձնահատկություններից է, մասնավորապես այն, որ համապատասխան ծառայությունների գծով պետական պատվերի շրջանակներում ծառայությունները մատուցվում են ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հաստատությունների կողմից: Այս առումով կառավարության համար առաջնահերթ խնդիրներից է հանդիսանում կապիտալ ծախսերի ծրագրման և ֆինանսավորման ռազմավարության մշակումը և ներդրումը:
Հիվանդանոցային բուժօգնության ոլորտում կապիտալ ծախսերի ծրագրման հաջորդ կարևոր խնդիրներից է ներկայումս բնագավառի օպտիմալացման ուղղությամբ իրականացվող բարեփոխումների ազդեցությունը կապիտալ ծախսերի պահանջի չափերի վրա:
Մյուս կողմից, հիվանդանոցային բուժօգնության բնագավառում ներքին աղբյուրներից կապիտալ ծախսերի` ըստ հաստատությունների բաշխման առումով առանցքային է տարածքային կտրվածքով անհամամասնությունների մեղմումը` միտված հանրապետության բնակչությանը որակյալ բժշկական ծառայությունների մատչելիության ապահովմանը: Այս տեսանկյունից կառավարությունը առաջնահերթությունը տալու է կապիտալ ծախսերի գծով այն ծրագրերին, որոնք ուղղված են Երևանից դուրս տեղաբաշխված հիվանդանոցային բուժհաստատությունների շենքային պայմանների ու սարքավորումներով զինվածության բարելավմանը: Այդուհանդերձ, այս մասով ևս, կապիտալ ծախսերի նպատակայնությունն ու արդյունավետությունը էապես կախված են առկա հզորությունների` պահանջարկին համապատասխանեցման և դրանց օգտագործման արդյունավետության բարձրացման խնդիրների հետ: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, կառավարությունը կապիտալ ծախսերի առումով առաջնահերթությունը տալու է այն հաստատություններին, որոնց համար մշակված և իրականացման փուլում կլինեն հզորությունների օպտիմալացման ծրագրեր` Երևան քաղաքի բուժհաստատությունների համապատասխան փաստաթղթերի օրինակով:
Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության բնագավառում առաջիկա տարիներին առաջնահերթ են լինելու մարզային և Երևան քաղաքի պոլիկլինիկական հաստատությունների կապիտալ ծախսերի պահանջները: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ վերջին տարիներին պետական բյուջեից առաջնային բուժօգնության օղակում կատարված կապիտալ ծախսերը հիմնականում ուղղված են եղել գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների շենքային պայմանների բարելավմանն ու սարքավորումներով վերազինմանը:
Այս համատեքստում կառավարության քաղաքականության հիմնարար մոտեցումներից է լինելու առաջնային բուժօգնության օղակում կապիտալ ծախսերի ռազմավարության համապատասխանեցումը ոլորտում ներկայումս իրականացվող բարեփոխումներին, որոնք նպատակ են հետապնդում անցում կատարել ընտանեկան բժշկության համակարգին:
Ստորև բերվող աղյուսակում արտացոլված է առողջապահության բնագավառի 2008-2010 թթ կապիտալ ծախսերի շրջանակը, որը ներառում է արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող կապիտալ ծախսերը և ներքին աղբյուրներից ծրագրված ծախսերի այն մասը, որոնք պայմանավորված են բնակչության առողջության պահպանմանը վերաբերող հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներով` հաշվի առնելով հիմնական ծառայությունների որակի, մատչելիության և հավասարության նկատառումները: Այս մասով, առաջիկա տարիներին պետությունը շարունակելու է կիրառել կենտրոնացված կարգով կապիտալ ծախսերի իրականացման պրակտիկան և դրանց գծով ծրագրված մասհանումներն արտացոլված են կապիտալ ծախսերի շրջանակի առողջապահության ոլորտի ցուցանիշներում:
Աղյուսակ 18.8. 2008-2010 թթ պետական կապիտալ ծախսերը առողջապահության բնագավառում
._________________________________________________________________________.
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |_________|__________________________|
| |Բյուջե(1)| 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ |
|_________________________________________________________________________|
|Ընդամենը |
|_________________________________________________________________________|
|մլն դրամ | 4,808.9| 5,863.6| 7,385.0| 3,226.8|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` պետական բյուջեի ընդամենը կապիտալ | | | | |
|ծախսերի նկատմամբ | 3.6| 3.5| 5.2| 2.4|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ՀՆԱ նկատմամբ | 0.2| 0.2| 0.2| 0.1|
|_________________________________________________________________________|
|Ներքին աղբյուրների հաշվին |
|_________________________________________________________________________|
|մլն դրամ | 2,500.9| 2,950.3| 3,576.3| 2,667.8|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ոլորտի ընդամենը կապիտալ ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ | 52.0| 50.3| 48.4| 82.7|
|_________________________________________________________________________|
|Արտաքին աղբյուրների հաշվին |
|_________________________________________________________________________|
|մլն դրամ | 2,308.0| 2,913.3| 3,808.7| 5,59.0|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ոլորտի ընդամենը կապիտալ ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ | 48.0| 49.7| 51.6| 17.3|
._________________________________________________________________________.
(1) Ըստ ՀՀ կառավարության «ՀՀ 2007 թ. պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ Կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1851-Ն որոշման:
18.6.4 Տնտեսական ծառայություններ
2008-2010 թթ կապիտալ ծախսերի շրջանակով (եռամյա կտրվածքով) տնտեսական ծառայությունների գծով հատկացումները կազմում են 180.4 մլրդ դրամ կամ նույն ժամանակահատվածի ծրագրված կապիտալ ծախսերի 41.0 տոկոսը: Տնտեսական ծառայությունների գծով կապիտալ ծախսերի գծով հատկացումները տարեկան կտրվածքով ծրագրային ժամանակահատվածում կազմելու են ՀՆԱ-ի 1.6%: Այս գծով կանխատեսվող ծախսերի այսպիսի աճը պայմանավորված է «Հազարամյակի մարտահրավերներ» ծրագրով իրականացվելիք ծախսերով: Ծախսերի ֆինանսավորումը արտաքին աղբյուրների հաշվին գերազանցելու է ներքին աղբյուրներից ֆինանսավորման ծավալները: Այդուհանդերձ, ըստ ոլորտների ֆինանսավորման աղբյուրների կառուցվածքը տարբերվում է: Մասնավորապես, տրանսպորտի բնագավառում ծրագրված կապիտալ ծախսերն ամրագրված են թե ներքին և թե արտաքին աղբյուրներին, իսկ էներգետիկայի ոլորտում դրանք գրեթե ամբողջությամբ ֆինանսավորվելու են արտաքին աղբյուրների հաշվին: Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման «Գյուղատնտեսություն, անտառային և ջրային տնտեսություն, ձկնաբուծություն» և «Արդյունաբերություն, հանքային հանածոներ (բացառությամբ վառելիքի), շինարարություն և բնապահպանություն» խմբերում գերակշիռ մասը մասը ֆինանսավորվելու է նպատակային վարկային ծրագրերի շրջանակներում:
Աղյուսակ 18.9. 2008-2010 թթ պետական կապիտալ ծախսերը տնտեսական ծառայությունների բնագավառում
._________________________________________________________________________.
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |_________|__________________________|
| |Բյուջե(1)| 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ |
|_________________________________________________________________________|
|Ընդամենը |
|_________________________________________________________________________|
|մլն դրամ | 43,762.1|76,715.9|60,058.4|43,604.5|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` պետական բյուջեի ընդամենը կապիտալ | | | | |
|ծախսերի նկատմամբ | 32.8| 46.4| 42.2| 32.9|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ՀՆԱ նկատմամբ | 1.5| 2.3| 1.6| 1.1|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|Ներքին աղբյուրների հաշվին | | | | |
|____________________________________|_________|________|________|________|
|մլն դրամ | 20,694.9|23,010.6|23,280.6|22,020.4|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ոլորտի ընդամենը կապիտալ ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ | 47.3| 30.0| 38.8| 50.5|
|_________________________________________________________________________|
|Արտաքին աղբյուրների հաշվին |
|_________________________________________________________________________|
|մլն դրամ | 23,067.2|53,705.3|36,777.8|21,584.1|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ոլորտի ընդամենը կապիտալ ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ | 52.7| 70.0| 61.2| 49.5|
._________________________________________________________________________.
(1) Ըստ ՀՀ կառավարության «ՀՀ 2007 թ. պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ Կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1851-Ն որոշման:
Տնտեսական ծառայությունների գծով կապիտալ ծախսերի կառուցվածքում (եռամյա կտրվածքով) ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունեն վառելիքային և էներգետիկ համալիրին հատկացումները ամբողջությամբ արտաքին աղբյուրներից` 26.5% (48,1 մլրդ դրամ), տրանսպորտի և ճանապարհային տնտեսության բնագավառին հատկացումները` 38.3% (69,4 մլրդ դրամ): Հաշվի առնելով տնտեսական աճի և աղքատության հաղթահարման առումով ճանապարհային ցանցի և ոռոգման համակարգի կարևոր նշանակությունը (20) (ինչը ամրագրված է աղքատության հաղթահարման ռազմավարության ծրագրային դրույթներում), ստորև ներկայացվում է այդ ոլորտների կապիտալ ծախսերը պայմանավորող հիմնական գործոնները, կապիտալ ծախսերի գերակայություններն ու քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:
___________________
20) «Գյուղատնտեսություն, անտառային և ջրային տնտեսություն, ձկնաբուծություն» խմբում կապիտալ ծախսերի կառուցվածքում գերակշռում են ոռոգման համակարգին ուղղվող ներդրումները:
18.5. Ճանապարհային տնտեսություն
Ավտոմոբիլային ճանապարհային ցանցին խիստ բնորոշ են հանրային բարիքների հատկությունները, այսինքն` մի կողմից, տվյալ բարիքների (ծառայությունների) սպառումն, ըստ էության, ոչ մրցակցելի է, մյուս կողմից` գրեթե անհնար է սահմանափակել այդ ծառայություններից օգտվողների շրջանակը:
Թեև վերջին տարիներին ճանապարհային տնտեսությունում կատարված բավականին մեծ ծավալի պետական ներդրումներին, ճանապարհային տնտեսությունում մնում են խնդիրներ, որոնց լուծումը պահանջում է պետական կապիտալ ծախսերի տեսքով պետության միջամտություն: Դա, մասնավորապես, պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մինչ այժմ կատարված ներդրումներն ավելի շատ ուղղված են եղել միջպետական նշանակության ճանապարհներին: Ըստ վերջին գնահատականների, ճանապարհային ցանցի առկա վիճակի պայմաններում ճանապարհներից օգտվողների (միայն տրանսպորտային միջոցների մասով) տարեկան կորուստները գնահատվում են շուրջ 100 մլն դոլար: Մյուս կողմից, հետազոտությունները վկայում են, որ Հայաստանում տնտեսական աճը խիստ կորելացվում և պայմանավորված է ճանապարհային ցանցի վիճակով:
Հաշվի առնելով ճանապարհային ցանցի` երկրի հետագա սոցիալ-տնտեսական զարգացման առումով առանցքային նշանակությունը, պետության քաղաքականությունը առաջիկա տարիներին ուղղվելու է ճանապարհային ցանցի վիճակի բարելավմանն ու դրա պահպանմանը:
2008-2010 թթ բնագավառի կապիտալ ծախսերը ծրագրելիս կառավարությունն առաջնորդվել է հետևյալ գերակայություններով`
- ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհային հատվածներ,
- տնտեսական արդյունավետության առավել բարձր ցուցանիշներով բնութագրվող ճանապարհային հատվածներ,
- ճանապարհային հատվածներ, որոնց վերականգնումը նպատակ է հետապնդում ՀՀ բնակավայրերը առնվազն մեկ ուղիով կապել միմյանց և ելք ապահովել դեպի մայրուղիներ` դրանց շարքում առաջնահերթությունը տալով այն հատվածներին, որոնք տնտեսական աճի խթանման և աղքատության կրճատման առումով ունեն ավելի բարձր վարկանիշ (ռանգ):
2008-2010 թթ. ճանապարհային տնտեսությանը կապիտալ հատկացումները կազմելու են 69.0 մլրդ դրամ (ՀՆԱ-ի նկատմամբ` միջին հաշվով տարեկան 0.6 տոկոս): Ընդ որում, ծրագրով նախատեսվում է այդ ծախսերը ֆինանսավորել թե ներքին, թե արտաքին աղբյուրների հաշվին: Կապիտալ ծախսերի աճին զուգընթաց, կառավարությունը պատրաստակամ է համապատասխանորեն ծրագրել նաև ակտիվների պատշաճ պահպանման և բնականոն շահագործման համար պահանջվող ընթացիկ ծախսերի գծով մասհանումները` անհրաժեշտության դեպքում վերանայելով դրանց մակարդակը:
Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների զգալի մասը` 18,1 մլրդ դրամ պետք է իրականացվի Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի (ԷմՍիՍի) ԱՄՆ կառավարության Հազարամյակի մարտահրավերներ նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանին տրամադրված օժանդակության շրջանակներում:
Աղյուսակ 18.10. 2008-2010 թթ. պետական կապիտալ ծախսերը ճանապարհային տնտեսության բնագավառում
._________________________________________________________________________.
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |_________|__________________________|
| |Բյուջե(1)| 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ |
|_________________________________________________________________________|
|Ընդամենը |
|_________________________________________________________________________|
|մլն դրամ | 14,544.4|23,759.8|24,107.4|21,544.0|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` պետական բյուջեի ընդամենը կապիտալ | | | | |
|ծախսերի նկատմամբ | 10.9| 14.4| 16.9| 16.3|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ՀՆԱ նկատմամբ | 0.5| 0.7| 0.7| 0.5|
|_________________________________________________________________________|
|Ներքին աղբյուրների հաշվին |
|_________________________________________________________________________|
|մլն դրամ |14,444.0 |16,410.0|16,470.0|18,450.0|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ոլորտի ընդամենը կապիտալ ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ | 99.3| 69.1| 68.3| 85.6|
|_________________________________________________________________________|
|Արտաքին աղբյուրների հաշվին |
|_________________________________________________________________________|
|մլն դրամ | 100.4| 7,349.8|7,637.4 | 3,094.0|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ոլորտի ընդամենը կապիտալ ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ | 0.7| 30.9| 31.7| 14.4|
._________________________________________________________________________.
(1) Ըստ ՀՀ կառավարության «ՀՀ 2007 թ. պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ Կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1851-Ն որոշման:
18.6. Գյուղատնտեսություն և ջրային տնտեսություն
Գյուղատնտեսության և ջրային տնտեսության բնագավառում կապիտալ ծախսերի ծրագրային մակարդակը 2008-2010 թթ. եռամյա կտրվածքով, կազմում է 55.7 մլրդ դրամ: Ոլորտի կապիտալ ծախսերի ընդհանուր ծավալի 19.3 տոկոսը ֆինանսավորվելու է ներքին աղբյուրների հաշվին, իսկ մնացած մասը` վարկային ծրագրերի և «Հազարամյակի մարտահրավերներ» ծրագրի շրջանակներում:
Աղյուսակ 18.11. 2008-2010 թթ. պետական կապիտալ ծախսերը գյուղատնտեսության և ջրային տնտեսության բնագավառում
._________________________________________________________________________.
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |_________|__________________________|
| |Բյուջե(1)| 2008-2010 թթ. ՄԺԾԾ |
|_________________________________________________________________________|
|Ընդամենը |
|_________________________________________________________________________|
|մլն դրամ | 9,137.7|18,144.5|18,718.2|18,834.7|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` պետական բյուջեի ընդամենը կապիտալ | | | | |
|ծախսերի նկատմամբ | 6.9| 11.0| 13.1| 14.2|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ՀՆԱ նկատմամբ | 0.3| 0.5| 0.5| 0.5|
|_________________________________________________________________________|
|Ներքին աղբյուրների հաշվին |
|_________________________________________________________________________|
|մլն դրամ | 2,568.6| 3,696.8| 3,570.9| 3,469.7|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ոլորտի ընդամենը կապիտալ ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ | 28.1| 20.4| 19.1| 18.4|
|_________________________________________________________________________|
|Արտաքին աղբյուրների հաշվին |
|_________________________________________________________________________|
|մլն դրամ | 6,569.1|14,447.7|15,147.3|15,365.0|
|____________________________________|_________|________|________|________|
|%` ոլորտի ընդամենը կապիտալ ծախսերի | | | | |
|նկատմամբ | 71.9| 79.6| 80.9| 81.6|
._________________________________________________________________________.
(1) Ըստ ՀՀ կառավարության «ՀՀ 2007 թ. պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ Կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1851-Ն որոշման:
Ոլորտին հատկացումների զգալի մասը ամրագրված է ոռոգման համակարգում կատարվելիք ներդրումներին: Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել ոլորտին տրամադրվելիք կապիտալ ծախսերի ծավալների մեջ գերակշռող մաս է կազմում Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիային (ԷմՍիՍի) ԱՄՆ կառավարության Հազարամյակի մարտահրավերներ նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանին օժանդակություն տրամադրված գումարները, եռամյա կտրվածքով` 31.1 մլրդ դրամ:
Կառավարությունը, իր քաղաքականության շրջանակներում, ոռոգման համակարգը դիտելով որպես գերակա ուղղություն` դա պայմանավորում է երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և պարենային անվտանգության առումով գյուղատնտեսության կարևոր նշանակությամբ, որի հետագա աճը կարող է էապես վտանգվել` պայմանավորված ոռոգման համակարգի հիմնախնդիրներով: Ոռոգման համակարգում կատարվող պետական ներդրումների առաջնային նպատակը տնտեսական աճի խոչընդոտների վերացումն ու փոքր գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների աճն է:
Մյուս կողմից, կառավարությունը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ ոռոգման ոլորտի ծառայությունները, ըստ էության, չեն բավարարում հանրային բարիքների հատկություններին, որդեգրելու է ոլորտում պետական և ոչ պետական հատվածների փոխգործության կատարելագործմանը միտված քաղաքականություն: Այս համատեքստում կառավարությունը հիմնականում իր վրա է վերցնելու ներդրումային պարտավորությունները և շարունակելու է վարել ոլորտի սուբսիդավորման զուսպ քաղաքականություն` ակտիվների պահպանության և շահագործման ապահովումն իրականացնելով համապատասխան սակագնային քաղաքականության օգնությամբ: Բացի այդ, կառավարությունը, համապատասխան միջավայր ապահովելով, ձգտելու է ներդրումային պարտավորությունները ևս ժամանակի ընթացքում փուլային կերպով փոխանցել ծառայություններից զուտ օգտվողներին (ջրօգտագործողների ընկերություններին):
Հավելված N 1
ԾՐԱԳԻՐ
ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների հավաքագրումն ապահովող միջոցառումների 2008-2010 թթ.
1. ՀՀ հարկային մարմինների կողմից իրականացման ենթակա
._________________________________________________________________________.
| Միջոցառում | Բովանդակություն |
|_______________________|_________________________________________________|
|1. Մշակել և ներդնել |. Մշակել ինքնագնահատման համակարգի ներդրման |
|հաշվետվությունների |ռազմավարություն (ներառյալ հաշվետվությունների |
|մշակման ռազմավարություն|մշակման գործընթացը, 3-րդ անձանցից ստացված |
| |տեղեկությունների համադրումը և հարկ վճարողների |
| |սպասարկումը). |
| |. Նախաձեռնել անհրաժեշտ օրենսդրական |
| |փոփոխություններ և սահմանված կարգով ներկայացնել |
| |ՀՀ Ազգային ժողով, այդ թվում` |
| |- սահմանել կարգապահ հարկ վճարողի չափանիշները և |
| |դրա հիման կանոնակարգել ճշտված հաշվարկների |
| |(հաշվետվություններ, հայտարարագրեր) և |
| |տեղեկությունների ներկայացման գործընթացը` ճշգրտման|
| |հնարավորություն ընձեռելով կարգապահ հարկ |
| |վճարողներին և միաժամանակ ճշգրտման գործընթացը |
| |կապելով կամերալ ուսումնասիրությունների |
| |արդյունքների հետ, |
| |- վերանայել նվազագույն հարկերի (շահութահարկ, |
| |եկամտահարկ) վերաբերող օրենսդրական նորմը` |
| |նվազագույնի հարկերի վճարումից խուսափողների |
| |նկատմամբ խստացնելով պատասխանատվությունը: |
| |. Աստիճանաբար արդիականացնել և հետագայում |
| |ավտոմատացնել հաշվետվությունների ներկայացման և |
| |մշակման համակարգը: |
| |. Հարկային մարմին ներկայացվող հաշվետվությունների |
| |մշակման ավտոմատացված համակարգի ներդրմանը զուգահեռ|
| |գնահատել հարկային ձևերի թվի և բովանդակության |
| |վերանայման անհրաժեշտությունը. |
| |. Ներդնել ծանուցումների ներկայացման ավտոմատ |
| |ծրագիր` նպատակ ունենալով բարձրացնել հարկ |
| |վճարողների հարկային կարգապահությունը |
| |(հաշվետվություններ ներկայացնելու առումով) |
| |. Ուսումնասիրել ԱԱՀ-ի հաշվառման միջազգային փորձը |
| |և ներկայացնել առաջարկություններ ԱԱՀ-ի |
| |վարչարարության կատարելագործման վերաբերյալ, |
| |մասնավորապես, |
| |- նախատեսել ԱԱՀ-ի դաշտում գործող և հարկային |
| |հաշիվներ դուրս գրող հարկ վճարողներին ՀՎՀՀ |
| |շնորհելուց բացի նաև ԱԱՀ-ով գործելու իրավունք |
| |վերապահող հերթական համարների շնորհումը, |
| |- ԱԱՀ-ի մասով հանդիպակաց ստուգումների |
| |մեխանիզմների կիրառման նպատակով ստեղծել տվյալների |
| |բազա/ներ/ և ծրագրեր, |
| |- ԱԱՀ-ի փոխհատուցման գործընթացում կեղծիքների |
| |նվազեցման նպատակով ԱԱՀ հաշիվ-ապրանքագրերի |
| |համադրման արդյունավետ համակարգի ներդրում |
| |- կատարել պարբերական համադրումներ` ժամանակին ԱԱՀ |
| |հաշվարկներ չներկայացնող հարկ վճարողներին |
| |հայտնաբերելու նպատակով: |
| |. Հարկային մարմնում առկա տեղեկությունների հիման |
| |վրա կազմել դրանց համադրման ծրագիր, |
| |. Ուսումնասիրել և վերամշակել 3-րդ անձանցից |
| |պահանջվող տվյալների և տեղեկությունների ցանկը և |
| |տեղեկությունների աղբյուրները (պետական մարմիններ, |
| |բանկեր և այլ առևտրային կազմակերպություններ) |
| |նախատեսելով այդ տեղեկությունների ընդլայնման |
| |նպատակով անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ, |
| |. Ընդլայնել պետական մարմիններից կամ տեղական |
| |ինքնակառավարման մարմիններից ստացվող |
| |տեղեկությունների կազմը, մասնավորապես` |
| |ա) ՀՀ ԿԱ ԱԳ Կադաստրի Պետական Կոմիտեից` |
| |տեղեկություններ օտարված անշարժ գույքի և հողերի |
| |վերաբերյալ, |
| |բ) Տնտեսական դատարանից` սնանկացման գործընթացում |
| |գտնվող տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ, |
| |գ) ՀՀ Ոստիկանությունից` տուրիստական |
| |կազմակերպությունների կողմից իրականացված |
| |անձնագրային ձևակերպումների վերաբերյալ և այլ |
| |պետական մարմիններից` «քվազիֆիսկալ» |
| |տեղեկություններ: |
|_______________________|_________________________________________________|
|2. Ուժեղացնել հարկ |. Իրականացնել իրազեկման քարոզարշավ ինքնագնահատման|
|վճարողների սպասարկման |համակարգի շրջանակներում, այդ թվում` |
|գործառնությունները և |- հարկ վճարողներին մասնագիտական աջակցության |
|ծրագրերը |տրամադրելու նպատակով տեղեկատվության տարածում, այդ|
| |թվում` հարկ վճարողների հետ քննարկումների, |
| |նպատակային հեռուստատեսային և ռադիո հաղորդումների|
| |կազմակերպում, հրապարակումների իրականացում, |
| |- հարկային իրավախախտումների համար ՀՀ |
| |օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության մասին |
| |հարկ վճարողներին ուսուցում և քարոզարշավի |
| |կազմակերպում` ուղղված հարկային կարգապահության |
| |բարձրացմանը: |
| |- վարձու աշխատողներին ուղղված` իրական աշխատավարձն|
| |արտացոլող աշխատանքային պայմանագրերի կնքման |
| |կարևորության վերաբերյալ իրազեկման քարոզարշավի |
| |կազմակերպում` |
| |- ուսուցողական-տեղեկատվական քարոզարշավի |
| |կազմակերպում ֆիզիկական անձանց եկամուտների և |
| |գույքի հայտարարագրման վերաբերյալ |
| |. Մշակել հարկ վճարողների սպասարկման նոր |
| |գործընթացներ և ընթացակարգեր` ուղղված հարկ |
| |վճարողների սպասարկման մակարդակի բարձրացմանը: |
| |. Ծառայությունում ստեղծել թեժ գիծ հարկային |
| |իրավախախտումների վերաբերյալ, այդ թվում` վարձու |
| |աշխատողների կողմից բողոքներ ստանալու համար |
| |ապահովել այդ բողոքների գաղտնիությունը` դրանք |
| |համարելով 3-րդ անձանցից ստացված տեղեկություններ: |
|_______________________|_________________________________________________|
|3. Խստացնել |. Ներկայացնել առաջարկություններ կանխամտածված և |
|պատասխանատվության |չարամտորեն հարկային կարգապահության խախտումների |
|միջոցները կանխամտածված |համար նախատեսված պատասխանատվության միջոցների |
|և չարամտորեն հարկային |խստացման վերաբերյալ, այդ թվում` |
|օրենսդրությունը |- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածով |
|խախտողների նկատմամբ |սահմանված 3 տարի վաղեմության ժամկետը դարձնել 5 |
| |տարի, |
| |- օրենսդրությամբ նախատեսել «սուբսիդիար» |
| |պատասխանատվության նորմը |
| |- թաքցված աշխատողների համար սահմանել ավելի խիստ |
| |տուգանքներ և կիրառել 1 տարվա ընթացքում կրկնվող |
| |խախտման համար կրկնակի տուգանքի նշանակման |
| |սկզբունքը: |
|_______________________|_________________________________________________|
|4.Ներդնել ֆիզիկական |. «Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների |
|անձանց գույքի և |հայտարարագրման մասին» ՀՀ օրենքից բխող և դրանց |
|եկամուտների |կիրարկումն ապահովող նորմատիվ իրավական ակտերի |
|հայտարարագրման |ընդունում, այդ թվում` ՀՀ օրենքներում |
|համակարգը |փոփոխություններ և ՀՀ կառավարության որոշումներ |
| |և այլ ենթաօրենսդրական ակտեր |
| |. Հայտարարատու հանդիսացող ֆիզիկական անձանց |
| |գույքին և եկամուտներին վերաբերող տեղեկատվական |
| |բազայի ստեղծում` ներառյալ 3-րդ անձանցից ստացվող |
| |տեղեկությունների մասով: |
|_______________________|_________________________________________________|
|5. Ավտոմատացնել մշակման|. ԱԱՀ գերավճարների վերադարձման ավտոմատացված |
|գործընթացները և մշակել|համակարգի ներդրում (չափանիշների որոշում, |
|նոր ծրագրային |տեխնիկական առաջադրանքների կազմում, ԱԱՀ |
|ապահովումներ |գերավճարների վերադարձման ավտոմատացված համակարգի |
| |համակարգչային ծրագրի մշակում, փորձարկում և |
| |ծրագրի ներդրում) |
| |. Ստուգման ենթակա կազմակերպությունների ընտրության|
| |չափանիշների որոշում, տեխնիկական առաջադրանքների |
| |սահմանում, համապատասխան համակարգչային ծրագրի |
| |մշակում, փորձարկում և ներդրում |
|_______________________|_________________________________________________|
|6. Հարկային |. Հարկային օրենսդրության պարզեցման նպատակով |
|օրենսդրության պարզեցում|անհրաժեշտ օրենսդրական նախագծերի մշակում և |
| |սահմանված կարգով ներկայացում ՀՀ Ազգային ժողով, |
| |այդ թվում` |
| |- հարկային օրենսդրության իմաստով «անձնական գույք»|
| |հասկացության հստակեցում և «տնտեսական |
| |գործունեություն» հասկացության որակման խնդրի |
| |լուծում, |
| |- ՀԴՄ-ների պարտադիր կիրառման ոլորտների հստակեցում|
| |և դրանց կիրառման խթանող մեխանիզմների սահմանում, |
| |- Հայաստանում ոչ ռեզիդենտ հարկ վճարողների կողմից |
| |հաշվետվությունների ներկայացման օրենսդրական |
| |դրույթների ուժեղացում, |
| |- անշարժ գույքի առքուվաճառքի և միջնորդական |
| |գործարքների իրական արժեքների հայտարարագրման և |
| |այդ գործարքների արդյունավետ հարկման մեխանիզմների |
| |ներդրում, |
| |- ակցիզային հարկով հարկվող ենթաակցիզային |
| |ապրանքների ցանկի վերանայում և առանձին ապրանքների|
| |հարկման գործող դրույքաչափերի վերանայում, |
| |- շահաբաժինների հարկում շահութահարկով և |
| |եկամտահարկով: |
|_______________________|_________________________________________________|
|7. Միասնական հարկային |. Բոլոր հարկային արտոնությունների հաշվառում և |
|համակարգի ապահովում |դրանց կրճատման վերաբերյալ համապատասխան |
| |օրենսդրական փոփոխությունների ներկայացում ՀՀ |
| |Ազգային ժողով, |
| |. Հաստատագրված վճարով հարկման դաշտի վերանայում, |
| |այդ թվում` |
| |- հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության |
| |տեսակների հստակեցում և գործունեության առանձին |
| |տեսակների համար նախատեսված դրույքաչափերի |
| |վերանայում, հարկման այլընտրանքային մեխանիզմների |
| |առաջարկում, ինտերնետ ակումբների, տաքսի |
| |ծառայությունների և համանման այլ ծառայությունների|
| |հարկման մեխանիզմների կատարելագործում |
| |. Պարզեցված հարկով հարկման շրջանակների և |
| |ոլորտների սահմանափակում` պարզեցված հարկը |
| |դարձնելով միայն մանրածախ առևտրի և |
| |կենցաղսպասարկման ոլորտների հարկման հարկ, այդ |
| |թվում` |
| |- պարզեցված հարկի դաշտում գտնվելու պայմանների |
| |խստացում և պարզեցված հարկի գործողության |
| |շրջանակների նեղացում, ՀՀ հանքավայրերից |
| |արդյունահանված օգտակար հանածոների հետագա |
| |վերամշակմամբ զբաղվողներին բացառել պարզեցված |
| |հարկով հարկման դաշտից: |
|_______________________|_________________________________________________|
|8. Շահութաբեր ոլորտների| ՀՆԱ-ի կառուցվածքային վերլուծության հիման վրա |
|հարկման մեխանիզմների |հարկման տեսանկյունից ճյուղերի առանձնացում, այդ |
|կատարելագործում |ճյուղերի շահութաբերության մեծության գնահատում և |
| |հարկման գործող մեխանիզմների կատարելագործում, այդ |
| |թվում` |
| |- Որոշ ապրանքատեսակների (բենզին, դիզելային |
| |վառելիք, ծխախոտ) հարկման այլընտրանքային |
| |մեխանիզմների ներդրում: |
|_______________________|_________________________________________________|
|9. Հսկողական |. Մշակել ռիսկային չափանիշների վրա հիմնված |
|մեխանիզմների |ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ընտրության |
|կատարելագործում |համակարգ` անհրաժեշտության դեպքում նախատեսելով |
| |համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ, |
| |. Մշակել ստուգումների անցկացման ազգային պլան, որը|
| |կներառի միջոցների տեղաբաշխման և կիրարկման |
| |արդյունքների մոնիտորինգ, |
| |. Վերադաս հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողների |
| |ընտրությունն իրականացնել ըստ ստուգումների |
| |ընտրության չափանիշների, |
| |. Բարձրացնել կամերալ ուսումնասիրությունների |
| |գործող համակարգի արդյունավետությունը, այդ թվում` |
| |կամերալ ուսումնասիրությունների չափանիշների |
| |սահմանում, կամերալ ուսումնասիրությունները որպես |
| |ստուգումները նախորդող պարտադիր գործիքի ներդրում, |
| |ապահովել կամերալ ստուգումների արդյունքների |
| |արդյունավետ իրացման ապահովում և կամերալ |
| |ուսումնասիրությունների հաշվետվական համակարգի |
| |ներդրում, |
| |. Հսկողական գործիքների արդյունավետության |
| |բարձրացում, այդ թվում` |
| |- ընդլայնել հարկային մարմնի կողմից հարկ |
| |վճարողների անշարժ գույքի նկատմամբ արգելանք դնելու|
| |իրավունքի կիրառման հնարավորությունները, |
| |- համապատասխան օրենքի կիրարկումից հետո գնահատել |
| |տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության կասեցման |
| |դեպքերի արդյունավետությունը` դիտարկելով այն որպես|
| |արդյունավետ վարչարարական գործիք, |
| |- գերավճարի ուսումնասիրությունները դարձնել որպես |
| |ստուգումները նախորդող պարտադիր կիրառվող գործիք: |
|_______________________|_________________________________________________|
|10. Հարկային ապառքների |. Չկատարված հարկային պարտավորությունների պաշարի |
|կրճատում |գնահատում, դրանց առաջացման պատճառների |
| |վերլուծություն և կուտակված ապառքների կրճատման |
| |ուղղությամբ կոնկրետ միջոցառումների մշակում, այդ |
| |թվում` |
| |- արգելադրման աշխատանքների արդյունքում չկատարված |
| |հարկային պարտավորությունների բռնագանձման հայցերի |
| |ներկայացման արդյունավետության բարձրացում և |
| |գնահատման չափանիշների սահմանում, |
| |- հարկ վճարողի անվճարունակության հայցերի |
| |ներկայացում, սնանկացման գործընթացում |
| |կառավարիչների հետ տեղեկատվության արդյունավետ |
| |փոխանակում և անհուսալի համարվող հարկային |
| |պարտավորությունների դուրս գրմանն ուղղված |
| |հետևողական աշխատանքների իրականացում: |
| |- ապառքների հետագա ավելացումը բացառելու նպատակով |
| |սնանկացման և բռնագանձման գործընթացների |
| |իրականացում, |
| |- օրենսդրորեն վերանայել արգելադրման որոշման |
| |գործողության ժամկետային սահմանափակումը: |
|_______________________|_________________________________________________|
|11. Գյուղատնտեսության |- 2009 թվականի հունվարի 1-ից գյուղատնտեսության |
|ոլորտը ԱԱՀ-ով հարկելու |ոլորտում ավելացված արժեքի հարկի արտոնության |
|մեխանիզմների մշակում և |վերացման հետևանքով այդ ոլորտում ԱԱՀ-ով չհարկվող |
|ներդնում |շեմի, նվազեցված դրույքաչափի սահմանում: |
| |- Կանոնակարգել «Գյուղատնտեսական |
| |կազմակերպությունների և կոոպերատիվների մասին» ՀՀ |
| |օրենքի հիման վրա գրանցված` հարկ վճարողների |
| |կազմակերպաիրավական նոր տեսակների (մասնավորապես` |
| |«գյուղացիական տնտեսություն», «ֆերմերային |
| |տնտեսություն», «ագարակային տնտեսություն», |
| |«գյուղատնտեսական կոոպերատիվ», «ագարակատեր» և |
| |այլն) հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու և |
| |հարկ վճարողի հաշվառման համարի (ՀՎՀՀ) տրամադրման |
| |հարցերը: |
| |- Գյուղատնտեսության ոլորտում փոքր և միջին |
| |տնտեսությունների համար ավելացված արժեքի հարկին |
| |փոխարինող` հարկման այլընտրանքային մեխանիզմի |
| |սահմանում: |
|_______________________|_________________________________________________|
|12. Ստվերային |. Ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ |
|տնտեսության ծավալների |զբաղվելու դեպքերի բացահայտում, կանխում, գործող |
|կրճատում |օրենսդրությամբ ընձեռնված հնարավորությունների |
| |լիարժեք օգտագործում և գանձվող տուգանքների |
| |բացարձակ գումարների ավելացում, մասնավորապես` |
| |- ՀՊԾ և իրավասու մյուս մարմինների միջև գործող |
| |օրենսդրության շրջանակներում համապատասխան |
| |միջոցառումների իրականացում և |
| |փոխհամագործակցության խորացում, ապօրինի |
| |ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու դեպքերը|
| |կանխելու, իսկ բացահայտման դեպքում` պատժամիջոցներ |
| |կիրառելու և հասարակությանը իրազեկելու |
| |միջոցառումներ, |
| |- հետևողական աշխատանքներ իրականացնել անապրանք |
| |փաստաթղթերի դուրսգրման դեպքերի բացահայտման, |
| |օրենսդրությամբ նախատեսված համապատասխան |
| |պատասխանատվության միջոցների կիրառման, նշված |
| |երևույթի հետագա բացառման ուղղությամբ, |
| |- ձևական (կեղծ) մաքսազերծողների նկատմամբ |
| |իրականացվող հսկողական աշխատանքների |
| |արդյունավետության մակարդակի բարձրացում, |
| |- «ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով |
| |սահմանված տեղեկությունների և ՀՀ օրենսդրությամբ |
| |սահմանված կարգով ձեռք բերված այլ տեղեկությունների|
| |վերլուծության արդյունքում ի հայտ բերել այն |
| |տնտեսավարող սուբյեկտներին, որոնք իրականացնում են |
| |գործունեություն (դուրս են գրել հարկային հաշիվ կամ|
| |այլ հաշվարկային փաստաթուղթ), սակայն սահմանված |
| |ժամկետից 2 և ավելի ամիս հաշվարկներ չի |
| |ներկայացրել կամ ներկայացրել է զրոյական հաշվարկներ|
| |և արգելանք դնել նրանց բանկային հաշիվների վրա, |
| |- արժութային հարաբերությունները կարգավորող |
| |օրենսդրության բնագավառում հսկողական աշխատանքների |
| |արդյունավետության բարձրացում և |
| |համագործակցություն, |
| |- մշակել ցածր աշխատավարձով հարկ վճարողների |
| |ավտոմատացված հայտնաբերման և ընտրության կարգ` |
| |աշխատանքի վարձատրության ստվերային սխեմաներ |
| |կիրառող կազմակերպություններին հայտնաբերելու |
| |նպատակով: |
| |. Ապօրինի ձեռնարկատիրության դեպքերի բացահայտմանն |
| |ուղղված աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման|
| |նպատակով համապատասխան օրենսդրական |
| |փոփոխությունների իրականացում, այդ թվում` |
| |- մատակարարված ապրանքների կամ մատուցված |
| |ծառայությունների գծով հաշվարկային փաստաթուղթ |
| |չտրամադրելու համար սահմանված պատժամիջոցի |
| |խստացում` հաշվարկային փաստաթղթերի դուրս չգրելու |
| |պատասխանատվության նորմը տարածելով ինչպես |
| |մատակարարի, այնպես էլ կազմակերպություն և անհատ |
| |ձեռնարկատեր հանդիսացող գնորդների վրա (բացառելով |
| |«շուկայից ձեռքբերում» հասկացությունը), |
| |- առանց համապատասխան փաստաթղթերի («շուկայից») |
| |ձեռքբերումների մասով կիրառել «Եկամտահարկի մասին» |
| |ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածով ոչ առևտրային |
| |կազմակերպությունների համար սահմանված նորմը, |
| |- հարկային մարմիններին հնարավորություն ընձեռել |
| |առանց ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների|
| |մատուցման հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրած |
| |տնտեսավարող սուբյեկտների բանկային հաշիվների |
| |նկատմամբ արգելանք դնել` անկախ տվյալ անձի հարկային|
| |պարտավորությունների առկայությունից, |
| |- առևտրի իրականացման վայրերում ձեռնարկատիրական |
| |գործունեություն իրականացնողների նկատմամբ հարկման |
| |գործուն մեխանիզմների ներդրում` քննարկելով |
| |հաստատագրված վճարների կիրառման հարցը, |
| |- ապահովել անշարժ գույքի, ավտոմեքենաների վաճառքի,|
| |միջնորդային գործունեության, քաղաքացիների |
| |բնակարանների վերանորոգման, «ռեպետիտորական» |
| |աշխատանքներ իրականացնողների նկատմամբ հարկման |
| |մեխանիզմների կիրառումը: |
|_______________________|_________________________________________________|
| |. Ապրանքների և ծառայությունների իրական գների, |
| |դրանց ծավալների և իրացման շրջանառությունների |
| |թերհայտարարագրման բացահայտում, կանխում, գործող |
| |օրենսդրությամբ ընձեռնված հնարավորությունների |
| |լիարժեք օգտագործում և գանձվող տուգանքների |
| |բացարձակ գումարների ավելացում, մասնավորապես` |
| |հսկիչ գնումների և ուսումնասիրությունների |
| |լայնամասշտաբ կիրառում և դրանց արդյունավետության |
| |բարձրացում` պարտադիր կիրառելով որպես ստուգմանը |
| |նախորդող գործիք: |
| |. Շինարարության ոլորտում հսկողական աշխատանքների |
| |արդյունավետության բարձրացում: |
| |. Ապրանքների և ծառայությունների իրական գների, |
| |դրանց ծավալների և իրացման շրջանառությունների |
| |հայտարարագրման բարելավմանն ուղղված օրենսդրական |
| |փոփոխություններ, այդ թվում` |
| |- տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից մինչև ապրանքի |
| |վաճառքը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ |
| |կառավարության լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված |
| |գնապիտակների լրացում և տեղադրում` դրանց |
| |բացակայության և խախտումների դեպքում |
| |պատժամիջոցների կիրառում, |
| |- մանրածախ առևտրի համար ցուցադրվող |
| |ապրանքանյութական արժեքների վրա գնապիտակների |
| |չլինելու դեպքում սահմանել պատասխանատվություն` |
| |1-ին դեպքում զգուշացում` կազմելով |
| |արձանագրություն, 2-ից հետո` տուգանքի գանձում, |
| |- «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22 և 28 հոդվածների |
| |կիրառման կարգի պարզեցում` կապված գների |
| |տարբերության հիմնավորման հետ, |
| |- մատակարարվող ապրանքների, մատուցված |
| |ծառայությունների, կատարված աշխատանքների |
| |գործարքների համար հաշվարկային փաստաթուղթ |
| |սահմանված կարգով դուրս չգրելու համար «Հարկերի |
| |մասին» ՀՀ օրենքի 28 հոդվածով նախատեսված |
| |համապատասխան պատժամիջոցների կիրառման համար որպես |
| |գործարքի իրականացման հիմք ընդունել երրորդ անձի |
| |(գնորդի) հայտարարությունը, գնումը, ծառայության |
| |մատուցումը, աշխատանքների կատարումը, հաստատող |
| |փաստաթղթերի ներկայացման պայմանով, |
| |- 1 տարվա ընթացքում պարզեցված հարկ վճարողների |
| |կողմից մատակարարված ապրանքների, մատուցված |
| |ծառայությունների, կատարված աշխատանքների |
| |գործարքների համար հաշվարկային փաստաթուղթ |
| |սահմանված կարգով դուրս չգրելու 3 դեպքերի |
| |արձանագրման դեպքում հարկի գործողության դադարում: |
|_______________________|_________________________________________________|
| |. Անուղղակի եղանակներով հարկային |
| |պարտավորությունների հաշվարկման մեխանիզմների |
| |օրենսդրությամբ սահմանված հնարավորությունների |
| |առավելագույնս օգտագործում և հետևողական |
| |կիրառում: |
| |. Դատարանների նախագահների խորհրդի հետ որոշակի |
| |փաստաթղթերի կազմում` նպատակ ունենալով դատարանների|
| |կողմից օբյեկտիվ ուշադրության արժանացել «Հարկերի |
| |մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի կիրառման դեպքերին`|
| |պարբերաբար հրապարակելով տնտեսական դատարանների |
| |որոշումները ներքին օգտագործման նպատակով: |
| |. Հարկային մարմնի կողմից տնտեսավարող սուբյեկտների|
| |հարկային պարտավորությունների անուղղակի |
| |եղանակներով հաշվարկման մեխանիզմների |
| |կատարելագործում, այդ թվում` |
| |- չափագրումը (խրոնոմետրաժը) սահմանել որպես |
| |ուսումնասիրության տեսակ, որը հիմք կհանդիսանա |
| |«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածով |
| |անուղղակի եղանակներով հարկային |
| |պարտավորությունների հաշվարկման համար, |
| |- ոչ ռեզիդենտների շահութահարկի անուղղակի եղանակով|
| |հարկման դեպքում մայր կազմակերպության վերաբերյալ |
| |տվյալները հաստատել գրանցման երկրի հարկային |
| |մարմինների կողմից, |
| |- հարկային օրենսդրությունում ներդնել |
| |«տրանսֆերտային գնագոյացում» հասկացությունը` |
| |նպատակ ունենալով սահմանափակել «գնային խաղերը» |
| |խոշոր հարկ վճարողների կողմից |
._________________________________________________________________________.
2. ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից իրականացման ենթակա
2008-2010 թվականների ընթացքում ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի կողմից նախատեսվում է իրականացնել մաքսային վարչարարության հետևյալ միջոցառումների.
1. Ինքնահայտարարագրման և էլեկտրոնային կապուղիներով մաքսային հայտարարագիր ներկայացնողների շրջանակի ընդլայնում և այս մոդուլի ներդնում բոլոր մաքսատներում ու մաքսային կետերում:
2. Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների փաստաթղթային ստուգման և զննման ընտրողականության ավտոմատ համակարգի ներդրում բոլոր մաքսատներում և մաքսային կետերում:
3. Մաքսային կետերում ընտրողականության համակարգը ներդնելու նպատակով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների մանրակրկիտ զննում իրականացնելու համար մաքսային կետերում ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցված զննման վայրերի ստեղծում:
4. Մաքսային մարմիններում «ԱՍԻԿՈՒԴԱ WORLD» ծրագրի ներդրման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, որը հնարավորություն կտա ինտերնետային կապի միջոցով իրականացնել ինքնահայտարարագրումը:
5. Համապատասխան տեխնիկական հագեցվածությամբ մաքսային զննման և հաշվառման վայրերի ստեղծում:
6. Մաքսային օրենսդրության կատարելագործման և մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման նպատակով փոփոխությունների և լրացումների կատարում.
- ՀՀ մաքսային օրենսգրքում` նպատակ ունենալով ուժեղացնել մաքսային վարչարարությունը, ինչպես նաև գործնական կիրառության ընթացքում օրենսգրքում տեղ գտած վրիպակների և թերությունների շտկում:
- Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների հայտարարագրման, ինչպես նաև մեկ մաքսակետից մյուս մաքսակետ տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման կարգում:
7. ԱՏԳ մասնակիցների հարկային պարտավորությունների կատարման հետագա ընթացքն ապահովելու համար հարկային մարմինների և ԴԱՀԿ ծառայության հետ համագործակցության ընդլայնում:
8. Մաքսային մարմինների կողմից ԱՏԳ մասնակիցներին մատուցվող ծառայությունների սպասարկումն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով մաքսային կետերի տեխնիկական հագեցվածությունը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցում:
9. Մաքսային մարմինների շենքային պայմանների բարելավում, մաքսային զննման վայրերի տեխնիկական զինվածության որակի բարձրացում, շրջանցիկ ճանապարհների հսկողության ուժեղացում:
10. Հետբացթողումային հսկողության արդյունավետության բարձրացման նպատակով միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա պետությունների մաքսային ծառայությունների հետ համագործակցության ընդլայնում:
Հավելված N 2
Աղյուսակ N 1
ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեով և ՀՀ 2008-2010 թվականների
պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գծով նախատեսված ծրագրերի կատարողական չափորոշիչները
Մաս 1. Պետական կառավարչական հիմնարկի աշխատակազմի միջոցով մատուցվող ծառայությունների գծով կատարողական չափորոշիչները
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.1.1 |Նախարարության մակարդակով քաղաքականության, խորհրդատվական, |
| |մոնիտորինգի, գնման և աջակցության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Ոլորտի քաղաքականության խորհրդատվության, մոնիտորինգի և կրթության ու |
|գիտության ծառայությունների ու ծրագրերի համակարգում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Քաղաքականության | 296| 326| 358| 394| | | | |
|կան |փաստաթղթերի, | | | | | | | | |
| |ծրագրերի, | | | | | | | | |
| |հաշվետվությունների | | | | | | | | |
| |և վերլուծություն- | | | | | | | | |
| |ների պատրաստում | | | | | | | | |
| |(Փաստաթղթերի | | | | | | | | |
| |ընդհանուր թիվը) | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հանրային իրազեկում.| | | | | | | | |
| |հրատարակումների | | | | | | | | |
| |և հաղորդումների | | | | | | | | |
| |թիվը | 186| 205| 225| 248| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Քաղաքացիների | | | | | | | | |
| |ընդունելություն, | | | | | | | | |
| |դիմումների ու | | | | | | | | |
| |բողոքների | | | | | | | | |
| |ուսումնասիրում |4400|4840| 5324| 5856| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միջազգային | | | | | | | | |
| |համագործակցություն.| | | | | | | | |
| |Համաձայնագրերի, | | | | | | | | |
| |հուշագրերի, | | | | | | | | |
| |ծրագրերի և այլ | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի | | | | | | | | |
| |մշակում; | | | | | | | | |
| |Ներկայացված | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի | | | | | | | | |
| |վերաբերյալ | | | | | | | | |
| |կարծիքների, | | | | | | | | |
| |տեղեկատվության, | | | | | | | | |
| |պարզաբանումների | | | | | | | | |
| |տրամադրում; | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի թիվը» | 53| 58| 64| 71| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միջազգային | | | | | | | | |
| |համագործակցություն.| | | | | | | | |
| |Հանդիպումներ, | | | | | | | | |
| |քննարկումներ և | | | | | | | | |
| |համագործակցության | | | | | | | | |
| |այլ միջոցառումներ; | | | | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը» | 140| 154| 169| 186| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միջգերատեսչական | | | | | | | | |
| |խորհրդատվություն և | | | | | | | | |
| |համագործակցություն.| | | | | | | | |
| |Համաձայնագրերի, | | | | | | | | |
| |հուշագրերի, | | | | | | | | |
| |ծրագրերի և այլ | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի | | | | | | | | |
| |մշակում; | | | | | | | | |
| |Ներկայացված | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի | | | | | | | | |
| |վերաբերյալ | | | | | | | | |
| |կարծիքների, | | | | | | | | |
| |տեղեկատվության, | | | | | | | | |
| |պարզաբանումների | | | | | | | | |
| |տրամադրում; | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի թիվը» | 43| 47| 52| 57| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միջգերատեսչական | | | | | | | | |
| |խորհրդատվություն և | | | | | | | | |
| |համագործակցություն.| | | | | | | | |
| |Հանդիպումներ, | | | | | | | | |
| |քննարկումներ և | | | | | | | | |
| |համագործակցության | | | | | | | | |
| |այլ միջոցառումներ; | | | | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը» | 55| 61| 67| 73| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ծրագրերի | | | | | | | | |
| |կառավարում, | | | | | | | | |
| |վերահսկողություն և | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգ. | | | | | | | | |
| |Կառավարվող ծրագրերի| | | | | | | | |
| |թիվը» | 35| 39| 42| 47| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հանրապետական | | | | | | | | |
| |բնույթի զանգվածային| | | | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում | | | | | | | | |
| |(փառատոններ, | | | | | | | | |
| |սպարտակիադաներ, | | | | | | | | |
| |ռազմամարզական | | | | | | | | |
| |խաղեր, մրցումներ, | | | | | | | | |
| |վիկտորինաներ). | | | | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը» | 47| 52| 57| 63| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Սփյուռքի հետ | | | | | | | | |
| |գիտակրթական կապերի | | | | | | | | |
| |համակարգում. | | | | | | | | |
| |միջոցառումների թիվը| 2| 2| 2| 3| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Սփյուռքահայերի | | | | | | | | |
| |բուհական | | | | | | | | |
| |ընդունելության | | | | | | | | |
| |կազմակերպում. | | | | | | | | |
| |քաղաքացիների թիվը | 400| 440| 484| 532| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Սփյուռքահայ | | | | | | | | |
| |ուսուցիչների | | | | | | | | |
| |վերապատրաստման | | | | | | | | |
| |կազմակերպում. | | | | | | | | |
| |ուսուցիչների թիվը | 50| 55| 61| 67| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Արտերկրների | | | | | | | | |
| |քաղաքացիների | | | | | | | | |
| |բուհական | | | | | | | | |
| |ընդունելության | | | | | | | | |
| |կազմակերպում. | | | | | | | | |
| |քաղաքացիների թիվը | 550| 605| 666| 732| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Արտերկրների | | | | | | | | |
| |բուհերում սովորելու| | | | | | | | |
| |համար ՀՀ | | | | | | | | |
| |քաղաքացիների | | | | | | | | |
| |ընդունելության | | | | | | | | |
| |կազմակերպում. | | | | | | | | |
| |քաղաքացիների թիվը | 200| 220| 242| 266| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ուսուցիչների | | | | | | | | |
| |խրախուսման | | | | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | | | | |
| |անցկացում. | | | | | | | | |
| |միջոցառումների թիվը| 27| 30| 33| 36| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Խորհրդակցություն- | | | | | | | | |
| |ների անցկացում. | | | | | | | | |
| |թիվը | 56| 62| 68| 75| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |285, |307, |338, |374, |
| |376.7|189.2|923.6|212.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.1 Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության |
|ծառայություններ» |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Այս ծրագիրը կնպաստի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության այլ ծրագրերով|
|նախատեսված արդյունքների ապահովմանը |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմ, Կրթության պետական տեսչություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.1.2 |Կրթության ոլորտի տեսչական, մոնիտորինգի և որակի վերահսկման |
| |ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Սահմանված կրթական ստանդարտների հետ կրթության ոլորտի համապատասխանության |
|տեսչական ստուգումներ, մոնիտորինգ և որակի վերահսկում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|«Ուսումնական | | | | | | | | |
|կան |հաստատությունների | | | | | | | | |
| |ուսուցման որակի` | | | | | | | | |
| |պետական կրթական | | | | | | | | |
| |չափորոշիչներին | | | | | | | | |
| |համապատասխանության | | | | | | | | |
| |վերաբերյալ | | | | | | | | |
| |վերահսկողության | | | | | | | | |
| |իրականացում, | | | | | | | | |
| |այդ թվում`» | 565| 565| 565| 565| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ուսումնասիրություն-| | | | | | | | |
| |ների և տեսչական | | | | | | | | |
| |ստուգումների թիվը | 565| 565| 565| 565| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |61, |57, |65, |68, |
| |681.1|678.3|424.9|224.9|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.1 Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Այս ծրագիրը կնպաստի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության այլ ծրագրերով|
|նախատեսված արդյունքների ապահովմանը |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմ, Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.1.3 |Գիտական աստիճանաշնորհման և գիտամանկավարժական կոչումների |
| |շնորհման ծառայությունների մատուցում Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Դիսերտացիոն փաստաթղթերի ուսումնասիրում և գիտական աստիճանների ու |
|գիտամանկավարժական կոչումների շնորհում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Մասնագիտական | | | | | | | | |
|կան |խորհուրդների | | | | | | | | |
| |ստեղծում, | | | | | | | | |
| |համալրում, | | | | | | | | |
| |վերակազմավորում, | | | | | | | | |
| |դրանց աշխատանքների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում, մեկ | | | | | | | | |
| |անգամվա | | | | | | | | |
| |պաշտպանությունների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում. | | | | | | | | |
| |աշխատանքների թիվը | 61| 6| 74| 81| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Շնորհված գիտական | | | | | | | | |
| |աստիճանների թիվը | 400| 440| 484| 532| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Շնորհված գիտական | | | | | | | | |
| |կոչումների թիվը | 320| 352| 387| 426| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Նախկին ԽՍՀՄ և | | | | | | | | |
| |օտարերկրյա գիտական | | | | | | | | |
| |աստիճանների | | | | | | | | |
| |վկայագրերի հիման | | | | | | | | |
| |վրա ՀՀ գիտական | | | | | | | | |
| |աստիճանների | | | | | | | | |
| |վկայագրերի կամ | | | | | | | | |
| |հավաստագրերի | | | | | | | | |
| |հանձնում. | | | | | | | | |
| |վկայագրերի կամ | | | | | | | | |
| |հավաստագրերի թիվը | 20| 22| 24| 27| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Գիտական ղեկավարման | | | | | | | | |
| |թույլտվությունների | | | | | | | | |
| |տրամադրում. | | | | | | | | |
| |թույլտվությունների | | | | | | | | |
| |թիվը | 65| 72| 79| 87| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Որակավորման | | | | | | | | |
| |քննությունների | | | | | | | | |
| |մասնագիտական | | | | | | | | |
| |ծրագրերի կազմում և | | | | | | | | |
| |հաստատում. ծրագրերի| | | | | | | | |
| |թիվը | 40| 44| 48| 53| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ատենախոսությունների| | | | | | | | |
| |փորձաքննության | | | | | | | | |
| |ներկայացում | | | | | | | | |
| |արտասահմանյան | | | | | | | | |
| |երկրներ. | | | | | | | | |
| |ատենախոսությունների| | | | | | | | |
| |թիվը | 5| 6| 6| 7| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Օտարերկրյա | | | | | | | | |
| |պետություններում | | | | | | | | |
| |պաշտպանությունների | | | | | | | | |
| |կազմակերպման | | | | | | | | |
| |միջնորդագրերի | | | | | | | | |
| |տրամադրում. | | | | | | | | |
| |պաշտպանությունների | | | | | | | | |
| |թիվը | 6| 7| 7| 8| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |27, |24, |28, |29, |
| |505.0|691.6|007.8|206.5|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.1 Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Այս ծրագիրը կնպաստի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության այլ ծրագրերով|
|նախատեսված արդյունքների ապահովմանը |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմ, Լեզվի պետական տեսչություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.1.4 |Լեզվի զարգացման և վերահսկման ծառայություններ |
| |Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Լեզվի պետական ծրագրի մշակման, դրա իրականացման վերահսկման, չափանիշների և |
|պահանջների սահմանման, հայոց լեզվի պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված |
|միջոցառումների համակարգման, լեզվի պետական տեսչական ստուգումների |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Լեզվական | | | | | | | | |
|կան |ուսումնասիրություն-| | | | | | | | |
| |ների և | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |անցկացում պետական | | | | | | | | |
| |և տեղական | | | | | | | | |
| |ինքնակառավարման | | | | | | | | |
| |մարմիններում, | | | | | | | | |
| |ուսումնական | | | | | | | | |
| |հաստատություն- | | | | | | | | |
| |ներում, տնտեսվարող | | | | | | | | |
| |սուբյեկտներում. | | | | | | | | |
| |ստուգումների թիվը | 100| 110| 121| 133| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վարչական | | | | | | | | |
| |իրավախախտումների | | | | | | | | |
| |վերաբերյալ | | | | | | | | |
| |հայցադիմումների | | | | | | | | |
| |ներկայացում | | | | | | | | |
| |դատարաններ. | | | | | | | | |
| |հայցադիմումների | | | | | | | | |
| |կանխատեսվող թիվը | 55| 61| 67| 73| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |«Պաշտոնական խոսքի, | | | | | | | | |
| |ԶԼՄ-ների, | | | | | | | | |
| |հրապարակային | | | | | | | | |
| |գրվածքների լեզվական| | | | | | | | |
| |ձևավորման | | | | | | | | |
| |վերաբերյալ | | | | | | | | |
| |օրենսդրական | | | | | | | | |
| |պահանջների կատարման| | | | | | | | |
| |ապահովում, լեզվական| | | | | | | | |
| |փորձաքննություն, | | | | | | | | |
| |այդ թվում` | | 0| 0| 0| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Լեզվափորձաքննության| | | | | | | | |
| |ենթարկված թերթերի | | | | | | | | |
| |թիվը (անուն | | | | | | | | |
| |թերթ/օրական) | 10| 11| 12| 13| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Լեզվափորձաքննության| | | | | | | | |
| |ենթարկված | | | | | | | | |
| |հեռուստաալիքների | | | | | | | | |
| |թիվը | 1| 1| 1| 1| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Լեզվափորձաքննության| | | | | | | | |
| |ենթարկված ԱԺ | | | | | | | | |
| |նիստերի | | | | | | | | |
| |հորդորակների թիվը | 15| 17| 18| 20| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Պետական | | | | | | | | |
| |ստանդարտների | | | | | | | | |
| |մշակման | | | | | | | | |
| |գործընթացում | | | | | | | | |
| |լեզվական | | | | | | | | |
| |փորձաքննություն. | | | | | | | | |
| |լեզվական | | | | | | | | |
| |փորձաքննության | | | | | | | | |
| |ենթարկված պետական | | | | | | | | |
| |ստանդարտների թիվը | 5| 6| 6 | 7| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Լեզվի տեսչության | | | | | | | | |
| |գործունեության, | | | | | | | | |
| |լեզվական | | | | | | | | |
| |քաղաքականության | | | | | | | | |
| |իրականացման | | | | | | | | |
| |լուսաբանում | | | | | | | | |
| |հանրապետական | | | | | | | | |
| |մամուլի միջոցով, | | | | | | | | |
| |Հայերենի | | | | | | | | |
| |բարձրագույն խորհրդի| | | | | | | | |
| |որոշումների | | | | | | | | |
| |տպագրում. | | | | | | | | |
| |տպագրությունների | | | | | | | | |
| |թիվը | 2| 2| 2| 3| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հայերենի | | | | | | | | |
| |բարձրագույն խորհրդի| | | | | | | | |
| |որոշումների | | | | | | | | |
| |հրապարակում. | | | | | | | | |
| |հրապարակումների | | | | | | | | |
| |թիվը | 2| 2| 2 | 3| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |22,3 |19, |22, |23, |
| |985.3|857.1|524.1|488.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
| |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.1 Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
| |
|_________________________________________________________________________|
|Այս ծրագիրը կնպաստի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության այլ ծրագրերով|
|նախատեսված արդյունքների ապահովմանը |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմ, Լիցենզավորման և հավատարմագրման գործակալություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.1.5 |Լիցենզավորման և հավատարմագրման ծառայություններ |
| |Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Կրթական գործունեության լիցենզավորման և ուսումնական հաստատությունների ու |
|դրանց մասնագիտությունների հավատարմագրման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Լիցենզիայի հայտ | | | | | | | | |
|կան |ներկայացրած | | | | | | | | |
| |հայտատուի | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերում նշված| | | | | | | | |
| |տվյալների` ըստ | | | | | | | | |
| |կրթական ծրագրերի, | | | | | | | | |
| |լիցենզավորման | | | | | | | | |
| |պայմանների | | | | | | | | |
| |պահանջների | | | | | | | | |
| |համապատասխանության | | | | | | | | |
| |ստուգում և | | | | | | | | |
| |ուսումնասիրություն-| | | | | | | | |
| |ներ. ստացված | | | | | | | | |
| |հայտերի թիվը» | 520| 572| 629| 692| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Լիցենզիա ստացած | | | | | | | | |
| |իրավաբանական կամ | | | | | | | | |
| |ֆիզիկական անձանց | | | | | | | | |
| |կամ անհատ | | | | | | | | |
| |ձեռնարկատիրոջ | | | | | | | | |
| |կողմից | | | | | | | | |
| |լիցենզավորման | | | | | | | | |
| |պայմաններին ու | | | | | | | | |
| |պահանջներին | | | | | | | | |
| |համապատասխանության | | | | | | | | |
| |ստուգում, | | | | | | | | |
| |փորձաքննություն, | | | | | | | | |
| |ուսումնասիրություն-| | | | | | | | |
| |ներ. ուսումնա- | | | | | | | | |
| |սիրությունների | | | | | | | | |
| |թիվը» | 60| 66| 73| 80| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |20, |17, |20, |21, |
| |786.2|957.3|369.1|240.9|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.1 Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Այս ծրագիրը կնպաստի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության այլ ծրագրերով|
|նախատեսված արդյունքների ապահովմանը |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.2 |Տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար դասագրքերով և |
| |ուսումնական գրականությամբ ապահովում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Ծառայության նկարագրություն. Տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար |
|դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Պետական | | | | | | | | |
|կան |հանրակրթական | | | | | | | | |
| |դպրոցների տարրական | | | | | | | | |
| |դասարանների անվճար | | | | | | | | |
| |դասագրքեր ստացող | | | | | | | | |
| |աշակերտների |136,|124,|116, |120, | | | | |
| |թվաքանակ |400 |286 |924 |313 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Պետական | | | | | | | | |
| |հանրակրթական | | | | | | | | |
| |դպրոցների տարրական | | | | | | | | |
| |դասարանների անվճար |325,|342,|342, |342, | | | | |
| |դասագրքերի թվաքանակ|411 |000 |000 |000 | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |519, |469, |469, |469, |
| |383.6|383.6|383.6|383.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.3 |Կենտրոնացված կարգով գնումների իրականացում դպրոցների համար |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Ծառայության նկարագրություն. Կենտրոնացված կարգով ավարտական փաստաթղթերի, |
|գովասանագրերի, դասամատյանների, մեդալների, ծրարների, ուսումնական |
|ծրագրերի, մանկավարժական պարբերականների, ուսումնական պարագաների, |
|քարտեզների և պաստառների ձեռքբերում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Ավարտական | | | | | | | | |
|կան |փաստաթղթեր, | | | | | | | | |
| |գովասանագրեր, |172,|172,|174, |161, | | | | |
| |մեդալներ |300 |500 |000 |950 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Դասամատյաններ |26, |25, |24, |23, | | | | |
| | |000 |500 |500 |500 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ուսումնական ծրագրեր| | | | | | | | |
| |և մանկավարժական | | | | | | | | |
| |պարբերականներ | | | | | | | | |
| |(անվանում) | 30| 40| 42| 42| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ուսումնական | | | | | | | | |
| |պարագաներ | | | | | | | | |
| |(անվանում) | 23| 20| 22| 25| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |409, |409, |409, |409, |
| |541.4|541.4|541.4|541.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.10 |Ռազմագիտության կաբինետների վերականգնում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Ռազմագիտության կաբինետներին ուսումնական նյութերի, ցուցապաստառների և այլ |
|պարագաների տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Վերականգնվող | | | | | | | | |
|կան |ռազմագիտության | | | | | | | | |
| |կաբինետների թիվը | | | | | | | | |
| |(ձայնային | | | | | | | | |
| |ազդանշաններով | | | | | | | | |
| |անվտանգության | | | | | | | | |
| |համակարգերի, երկաթե| | | | | | | | |
| |դռների տեղադրում) | 300| 300| 300| 300| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |«Նախնական | | | | | | | | |
| |զինվորական | | | | | | | | |
| |պատրաստություն» | | | | | | | | |
| |պաստառների լրակազմ | | | | | | | | |
| |և այլ ուսուցողական| | | | | | | | |
| |նյութերի թիվը |1000|1000| 1000| 1000| | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը | |5, |5, |5, |5, |
| | |304.5|304.5|304.5|304.5|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում» |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.12 |Ավագ դպրոցների համակարգի ներդրում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Հանրարկրթական դպրոցների ավագ դասարանների աշակերտների ուսուցման |
|կազմակերպման նպատակով առանձին գործող ավագ դպրոցների ցանցի ստեղծում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Ավագ դպրոցների թիվը| 10| 10| 10| | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______________________________________________________|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |36, |36, |36, |
| |468.4|468.4|468.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ Վերջնական արդյունքի |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.1 |Ավագ դպրոցների համակարգի ներդրում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Անվճար դասագրքերի տրամադրում ԱՊՀ հայկական համայնքների դպրոցների |
|աշակերտներին |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Դասագրքերի |35, |50, |50, |50, | | | | |
|կան |թվաքանակը |100 |000 |000 |000 | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |70, |70, |70, |70, |
| |000 |000 |000 |000 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Օժանդակություն սփյուռքի հայկական կրթօջախներին |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հայեցի կրթության միջոցով սփյուռքահայության ազգային ինքնության և |
|սփյուռքահայ համայնքների պահպանում |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.3 |Դասագրքերի, ձեռնարկների, ուսումնական այլ նյութերի մշակում |
| |և հրատարակում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Հատուկ դպրոցների համար նախատեսված ծրագրերի, դասագրքերի, ձեռնարկների, |
|ուսումնական այլ նյութերի մշակում և հրատարակում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հատուկ դպրոցների | | | | | | | | |
|կան |համար նախատեսված | | | | | | | | |
| |ծրագրերի, | | | | | | | | |
| |դասագրքերի, | | | | | | | | |
| |ձեռնարկների, | | | | | | | | |
| |ուսումնական այլ | | | | | | | | |
| |նյութերի մշակում և | | | | | | | | |
| |հրատարակում | | | | | | | | |
| |(անվանաքանակ)» | 150| 150| 150| 150| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հատուկ դպրոցների | | | | | | | | |
| |համար նախատեսված | | | | | | | | |
| |ծրագրերի, | | | | | | | | |
| |դասագրքերի, | | | | | | | | |
| |ձեռնարկների, | | | | | | | | |
| |ուսումնական այլ | | | | | | | | |
| |նյութերի մշակում և | | | | | | | | |
| |հրատարակում | | | | | | | | |
| |(թվաքանակ)» 30000 | | | | | | | | |
| |30000 30000 30000 | | | | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |90, |90, |90, |90, |
| |000.0|000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
| |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.5 Հատուկ կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Արտակարգ ունակություններ դրսևորած երեխաների ներուժի ադեկվատ զարգացում, |
|հատուկ կրթության կարիք ունեցող երեխաների համար կրթության մատչելիության և |
|հավասար պայմանների ապահովում |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.9.3 |Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության |
| |քննությունների կազմակերպում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունների |
|կազմակերպում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Բուհեր | | | | | | | | |
|կան |ընդունվողների | | | | | | | | |
| |ընդունելության | | | | | | | | |
| |քննությունների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում |1250|1250|12500| | | | | |
| |(դիմորդների թիվը) | 0| 0| | | | | | |
|___________________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը | |10, |10, |10, |10, |
| | |000.0|000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտելիքների տնտեսության և գիտության զարգացման արդի պահանջներին |
|համապատասխան բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական որակավորում ունեցող |
|մասնագետների պատրաստում |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.12.1 |Այլ կրթական ծրագրեր |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Աջակցություն կրթության ոլորտի ծրագրերի իրականացմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-| | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը | - | - |21, |32, |
| | | |539, |354, |
| | | |739.7|206.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.12 Այլ կրթական ծրագրեր |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Կրթության որակի, արդյունավետության և արդիականության բարելավում |
._________________________________________________________________________.
Այլ միջոցառումների գծով կատարողական չափորոշիչներ
Մաս 6. Պետական կառավարչական հիմնարկ չհանդիսացող միավորների միջոցով
մատուցվող ծառայությունները
23 պետական հանրակրթական դպրոցներ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.2.1 |Հանրակրթական ուսուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-| | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հանրակրթական | | | | | | | | |
|կան |դպրոցների թիվը | 23| 23| 23| 23| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Աշակերտների թիվը |6916|7018|7000 |7000 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Մանկավարժական | | | | | | | | |
| |դրույքների | | | | | | | | |
| |(ներառյալ | | | | | | | | |
| |զինղեկների և | | | | | | | | |
| |կազմակերպիչների) |543.|503.|501.7|501.7| | | | |
| |թիվը | 8| 8| | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ՈՒսուցիչների | | | | | | | | |
| |ուսումնական | | | | | | | | |
| |ծանրաբեռնվածության | | | | | | | | |
| |մակարդակը, | | | | | | | | |
| |(շաբաթական ժամերի | | | | | | | | |
| |քանակը) | 22| 22| 22| 22| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Աշակերտ/ուսուցչական| | | | | | | | |
| |դրույք |12.7|13. |13.95|13.95| | | | |
| |հարաբերակցություն | | 93| | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Դասարանների միջին |24.3|27. |27.66|27.66| | | | |
|կան |խտություն | | 60 | | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |726, |893, |972, |1, |
| |416.2|785.2|677.5|058, |
| | | | |341.9|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 Հանրակրթական ծառայությունների մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և |
|համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում» |
._________________________________________________________________________.
Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.1 |Աջակցություն համակարգչային և ինտերնետային կապի |
| |ծառայությունների մատուցմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Հանրապետության դպրոցների ինտերնետային ցանցի սպասարկում և համակարգչային |
|սարքավորումների պահպանում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Դպրոցների թիվը | 480| 480| 480| 480| | | | |
|կան | | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Տեսակարար կշիռը | 34%| 34%| 34%| 34%| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը | 296,| 296,| 296,| 296,|
| |129.9|405.9|681.9|957.9|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում |
._________________________________________________________________________.
Ամառային ճամբարներ և հանգստյան տներ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.4 |Աջակցություն դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Դպրոցականների ամառային հանգստի ֆինանսավորում և կազմակերպում ճամբարներում|
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Ճամբարներում | | | | | | | | |
|կան |ամառային հանգիստն | | | | | | | | |
| |անցկացնող երեխաների| | | | | | | | |
| |թիվը |3000|3000| 3000| 3000| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |132, |154, |161, |168, |
| |228.0|896.0|334.0|756.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում |
._________________________________________________________________________.
Աշխատանքային ռեզերվներ» մարզական հասարակական կազմակերպություն
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.5 |Աջակցություն դպրոցականների հանրապետական սպարտակիադայի |
| |անցկացմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Հանրակրթական դպրոցների աշակերտների համար ամենամյա հանրապետական սպորտային |
|խաղերի` սպարտակիադաների կազմակերպում և անցկացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Մարզաձևերի թիվը | 7| 7| 7 | 7| | | | |
|կան |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Մարզային և | | | | | | | | |
| |հանրապետական | | | | | | | | |
| |փուլերի |4, |4, |4,500|4,500| | | | |
| |մասնակիցների թիվը | 500| 500| | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |35, |35, |35, |35, |
| |000.0|000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում |
._________________________________________________________________________.
Երևանի պետական համալսարանին առընթեր Ա. Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.6 |Աջակցություն դպրոցականների օլիմպիադաների անցկացմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Հանրակրթական դպրոցների աշակերտների օլիմպիադաների անցկացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հանրապետական | | | | | | | | |
|կան |օլիմպիադաների թիվը | 14| 14| 14| 14| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միջազգային | | | | | | | | |
| |օլիմպիադաների թիվը | 6| 6| 6| 6| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |27, |27, |27, |27, |
| |000.0|000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում» |
._________________________________________________________________________.
Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.7 |Աջակցություն փորձարարական մանկավարժական ծրագրերի |
| |իրականացմանը հանրակրթությունում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|«Պատանի հետազոտողի և ստեղծագործողի հեռակա դպրոց» ծրագրի, «Հանրակրթական |
|դպրոցներում նախապատրաստական ուսուցում» ծրագրի, պետական այլընտրանքային |
|մանկավարժության ծրագրերի իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա |«Պատանի հետազոտողի | | | | | | | | |
| |և ստեղծագործողի | | | | | | | | |
| |հեռակա դպրոց», | | | | | | | | |
| |մասնակիցների թիվը | 700| 700| 700| 700| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |«Հանրակրթական | | | | | | | | |
| |դպրոցներում | | | | | | | | |
| |նախապատրաստական | | | | | | | | |
| |ուսուցում», | | | | | | | | |
| |նախապատրաստական | | | | | | | | |
| |խմբերում սովորող | | | | | | | | |
| |երեխաների թիվը | 200| 200| 200| 200| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Մշակված | | | | | | | | |
| |այլընտրանքային | | | | | | | | |
| |ուսումնական | | | | | | | | |
| |ծրագրերի քանակը | 9| 9| 9| 9| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Էլեկտրոնային | | | | | | | | |
| |մանկավարժական | | | | | | | | |
| |գրականության | | | | | | | | |
| |պատրաստում. | | | | | | | | |
| |նյութերի քանակը | 3| 3| 3| 3| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |63, |75, |81, |88, |
| |083.2|706.9|532.0|186.2|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում» |
._________________________________________________________________________.
Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.8 |Աջակցություն գնահատման և թեստավորման ծառայությունների |
| |մատուցմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Քննական թեստերի և հարցաշարերի մշակում և փորձարկում, դպրոցի ավարտական և |
|բուհերի ընդունելության միասնական քննությունների կազմակերպում և անցկացում|
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Ավարտական | | | | | | | | |
|կան |քննություններին | | | | | | | | |
| |մասնակցող |5120|5175|51562|47380| | | | |
| |շրջանավարտների թիվը| 0| 2| | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |131, |179, |179, |179, |
| |447.0|585.0|585.0|585.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում |
._________________________________________________________________________.
Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.9 |Աջակցություն հանրապետության հանրակրթական դպրոցների և |
| |Սփյուռքի հայկական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների և Սփյուռքի հայկական դպրոցների |
|ուսուցիչների վերապատրաստում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|ՈՒսուցիչների | | | | | | | | |
|կան |մասնագիտական որակի | | | | | | | | |
| |և մասնագիտության | | | | | | | | |
| |վարկանիշի | | | | | | | | |
| |բարձրացման նպատակով| | | | | | | | |
| |վերապատրաստվող | | | | | | | | |
| |հանրապետության |8,00|8,00|8,000|8,000|390, |466, |507, |544, |
| |ուսուցիչների թիվը | 0| 0| | |910 |929.5|238.3|061.6|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Տարեկան | | | | | | | | |
| |վերապատրաստվող | | | | | | | | |
| |սփյուռքահայ | 50| 50| 50| 50|1, |1, |1, |1, |
| |ուսուցիչների թիվը | | | | |225.5|225.5|225.5|225.5|
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |392, |468, |508, |545, |
| |135.7|155.0|463.8|287.1|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում |
._________________________________________________________________________.
Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.11 |Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Կրթության |
| |որակի և համապատասխանության ծրագիր |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Կրթակարգի, ուսումնական ծրագրերի ու գնահատման համակարգի մշակում, |
|տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրում հանրակրթությունում, ուսուցիչների |
|վերապատրաստում, կրթության համակարգի արդյունավետության բարելավում, |
|կրթության կառավարման և ֆինանսավորման մեխանիզմների կատարելագործում, |
|Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի շարունակական բարելավում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հանրակրթության նոր | | | | | | | | |
|կան |առարկայական | | | | | | | | |
| |ուսումնական | | | | | | | | |
| |ծրագրերի թիվը | 9| 0| | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Համակարգչային | | | | | | | | |
| |սարքավորումներ | | | | | | | | |
| |ստացած և | | | | | | | | |
| |Համակարգիչների | | | | | | | | |
| |շրջանառու | | | | | | | | |
| |հիմնադրամում | | | | | | | | |
| |ներգրավված | | | | | | | | |
| |դպրոցների թիվը | 300| 200| | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ինտերնետ ցանցին | | | | | | | | |
| |կապակցված դպրոցների| | | | | | | | |
| |թիվը | 100| 100| | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վերապատրաստման | | | | | | | | |
| |դասընթացներին | | | | | | | | |
| |մասնակցած |10,0|9,50| | | | | | |
| |ուսուցիչների թիվը | 0| 0| | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վերապատրաստման | | | | | | | | |
| |դասընթացներին | | | | | | | | |
| |մասնակցած դպրոցների| | | | | | | | |
| |տնօրենների թիվը | 400| 0| | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Փորձնական ծրագրում | | | | | | | | |
| |ընդգրկված ավագ | | | | | | | | |
| |դպրոցների թիվը | 0| 10| | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Փորձնական ծրագրում | | | | | | | | |
| |ընդգրկված | | | | | | | | |
| |մանկապարտեզների | | | | | | | | |
| |թիվը | 0| 7| | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |1, |1, |774, | 0.0|
| |113, |320, |618.6| |
| |018.9|685.8| | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման որակի, մատչելիության և տնտեսության արդի |
|պահանջներին համապատասխանության բարելավում» |
._________________________________________________________________________.
Միջնակարգ և հատուկ դպրոցներ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.1 |Արտակարգ ունակություններ դրսևորած երեխաների հանրակրթության|
| |կազմակերպում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Արտակարգ ունակություններ դրսևորած երեխաների հանրակրթության կազմակերպում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Դպրոցների թիվը | 5| 5| 5| 5| | | | |
|կան | | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Աշակերտների թիվը |1928|1940|1950 |1950 | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |955, |1, |1, |1, |
| |413.6|077, |146, |221, |
| | |127.6|371.4|653.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.5 Հատուկ ընդհանուր կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Արտակարգ ունակություններ դրսևորած երեխաների ներուժի ադեկվատ զարգացում, |
|հատուկ կրթության կարիք ունեցող երեխաների համար կրթության մատչելիության և |
|հավասար պայմանների ապահովում |
._________________________________________________________________________.
Միջնակարգ և հատուկ դպրոցներ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.2 |Հատուկ կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Մտավոր և ֆիզիկական թերություններով երեխաների, հասարակության համար |
|վտանգավոր վարքագիծ ունեցող երեխաների հատուկ կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Դպրոցների թիվը | 13| 13| 13| 13| | | | |
|կան | | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Աշակերտների թիվը |2217|2235| 2246| 2250| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |1, |1, |1, |1, |
| |283, |427, |521, |626, |
| |077.6|114.3|177.1|021.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.5 Հատուկ ընդհանուր կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Արտակարգ ունակություններ դրսևորած երեխաների ներուժի ադեկվատ զարգացում, |
|հատուկ կրթության կարիք ունեցող երեխաների համար կրթության մատչելիության և |
|հավասար պայմանների ապահովում |
._________________________________________________________________________.
Արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.6.1 |Արտադպրոցական դաստիարակություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Արվեստի, սպորտի դասընթացներ ակումբներում, մարզադպրոցներում և |
|արտադպրոցական դաստիարակության այլ կենտրոններում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հաստատությունների | | | | | | | | |
|կան |թիվը | 9| 9| 9| 9| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Սաների թիվը |7460|7460| 7460| 7460| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |308, |374, |428, |481, |
| |049.9|892.4|291.5|690.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 Արտադպրոցական դաստիարակություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթական ուսուցման համակարգում ընդգրկված երեխաների ֆիզիկական, հոգևոր |
|և գեղագիտական զարգացում, բնապահպանական և կիրառական գիտելիքների |
|ձեռքբերում |
._________________________________________________________________________.
Արհեստագործական ուսումնարաններ և արհեստագործական կրթության այլ հաստատություններ (ՊՈԱԿ-ներ)
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.7.1 |Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|ՈՒսումնարանների | | | | | | | | |
|կան |թիվը | 22| 22| 22| 22| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Սովորողների թիվը |3978|4958| 5900| 6365| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |783, |1, |1, |1, |
| |093.8|146, |465, |733, |
| | |111.1|036.5|807.1|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.7 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական հմտություններ և |
|կարողություններ ունեցող մասնագետների պատրաստում |
._________________________________________________________________________.
Քոլեջներ և միջին մասնագիտական կրթության այլ հաստատություններ (ՊՈԱԿ-ներ)
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.8.1 |Միջին մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Միջին մասնագիտական կրթության մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|ՈՒսումնական | | | | | | | | |
|կան |հաստատությունների | | | | | | | | |
| |թիվը | 54| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ՈՒսանողների թիվը |3968| | | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |817, | | | |
| |638.8| | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.8 Միջին մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան միջին մասնագիտական |
|որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում |
._________________________________________________________________________.
Համալսարաններ և այլ բուհեր (ՊՈԱԿ-ներ)
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.9.1 |Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Պետական ԲՈՒՀ-երի | | | | | | | | |
|կան |քանակը | 16| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Պետական | | | | | | | | |
| |ֆինանսավորում | | | | | | | | |
| |ստացող ուսանողների |12, | | | | | | | |
| |թիվը |312 | | | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |2, | | | |
| |031, | | | |
| |028.5| | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտելիքների տնտեսության և գիտության զարգացման արդի պահանջներին |
|համապատասխան բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական որակավորում ունեցող |
|մասնագետների պատրաստում |
._________________________________________________________________________.
Համալսարաններ և այլ բուհեր (ՊՈԱԿ-ներ)
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.9.2 |Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն-2006 |
| |թվականից սկսվող նոր ընդունելության մասով |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մատուցում-2006 թվականից|
|սկսվող նոր ընդունելության մասով |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Պետական ԲՈՒՀ-երի | | | | | | | | |
|կան |քանակը | 16| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Պետական | | | | | | | | |
| |ֆինանսավորում | | | | | | | | |
| |ստացող ուսանողների |5,90| | | | | | | |
| |թիվը | 6| | | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |991, | | | |
| |152.7| | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտելիքների տնտեսության և գիտության զարգացման արդի պահանջներին |
|համապատասխան բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական որակավորում |
|ունեցող մասնագետների պատրաստում |
._________________________________________________________________________.
Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն» հիմնադրամ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.9.4 |Աջակցություն ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության |
| |ծառայությունների մատուցմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Տեղական ավարտական վկայականների ու դիպլոմների փոխճանաչման վկայականների |
|տրամադրում` հիմնվելով Եվրոպական կրթական ստանդարտների վրա |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Մասնագիտական | | | | | | | | |
|կան |որակավորումը | | | | | | | | |
| |հաստատող | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի | | | | | | | | |
| |իդենտիֆիկացում |180 | 270| 350| 360| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |27, |27, |27, |27, |
| |484.2|484.2|484.2|484.2|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտելիքների տնտեսության և գիտության զարգացման արդի պահանջներին |
|համապատասխան բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական որակավորում ունեցող |
|մասնագետների պատրաստում |
._________________________________________________________________________.
Համալսարաններ և այլ բուհեր (ՊՈԱԿ-ներ)
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.9.5 |Պետական աջակցություն բարձրագույն մասնագիտական կրթության |
| |համակարգի բարեփոխումներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Բուհերի կողմից կրեդիտային համակարգի և ուսանողների վարձավճարների |
|տարբերակված մեխանիզմների ներդրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Կրեդիտային | | | | | | | | |
|կան |համակարգի և | | | | | | | | |
| |ուսանողների | | | | | | | | |
| |վարձավճարների | | | | | | | | |
| |տարբերակված | | | | | | | | |
| |մեխանիզմների անցած | | | | | | | | |
| |պետական բուհերի | | | | | | | | |
| |թիվը | 16| 16| 16| 16| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |50, |50, |50, |50, |
| |000.0|000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտելիքների տնտեսության և գիտության զարգացման արդի պահանջներին |
|համապատասխան բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական որակավորում ունեցող |
|մասնագետների պատրաստում |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ ուսանողական մարզական ֆեդերացիա
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.10.1 |Աջակցություն ուսանողական մարզական միջոցառումներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|ՈՒսանողական մարզական խաղերի կազմակերպում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|ՈՒսանողական | | | | | | | | |
|կան |մարզական խաղերի | | | | | | | | |
| |գծով միջոցառումների| | | | | | | | |
| |թիվը | 1| 1| 1| 1| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ՈՒսանողական | | | | | | | | |
| |մարզական խաղերի | | | | | | | | |
| |գծով մասնակիցների |1, | 780|1,275| 800| | | | |
| |թիվը |275 | | | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |23, |4, |23, |4, |
| |000.0|350.0|000.0|350.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.10 Աջակցություն երիտասարդական և մանկապատանեկան միջոցառումներին |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|ՈՒսանող երիտասարդության ֆիզիկական կարողությունների և առողջության |
|ամրապնդում, նավամոդելային սպորտի զարգացում, երեխաների և պատանիների |
|կրթական, հոգևոր, մշակութային և գեղագիտական զարգացում |
._________________________________________________________________________.
ՀՀ նավամոդելային սպորտի ֆեդերացիա
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.10.2 |Աջակցություն նավամոդելային սպորտի զարգացմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Մասնակցություն նավամոդելային սպորտի միջազգային մրցույթներին |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Նավամոդելային | | | | | | | | |
|կան |սպորտի զարգացման | | | | | | | | |
| |գծով | | | | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը | 1 | 1| 1| 1| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Նավամոդելային | | | | | | | | |
| |սպորտի զարգացման | | | | | | | | |
| |գծով մասնակիցների | | | | | | | | |
| |թիվը | 8| 8| 8| 8| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |5, |5, |5, |5, |
| |500.0|500.0|500.0|500.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.10 Աջակցություն երիտասարդական և մանկապատանեկան միջոցառումներին |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ուսանող երիտասարդության ֆիզիկական կարողությունների և առողջության |
|ամրապնդում, նավամոդելային սպորտի զարգացում, երեխաների և պատանիների |
|կրթական, հոգևոր, մշակութային և գեղագիտական զարգացում» |
._________________________________________________________________________.
Մանկական և մանկապատանեկան թերթերի ու ամսագրերի խմբագրություններ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.10.3 |Աջակցություն մանկական և մանկապատանեկան թերթերի ու |
| |ամսագրերի հրատարակմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Մանկական և մանկապատանեկան թերթերի ու ամսագրերի հրատարակում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Մանկական, | | | | | | | | |
|կան |մանկապատանեկան | | | | | | | | |
| |թերթերի և | | | | | | | | |
| |ամսագրերի | | | | | | | | |
| |հրատարակում | | | | | | | | |
| |(թերթերի և | | | | | | | | |
| |ամսագրերի թիվը) | 9| 9| 9| 9| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |37, |40, |44, |46, |
| |288.6|828.1|818.5|958.2|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.10 Աջակցություն երիտասարդական և մանկապատանեկան միջոցառումներին |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ուսանող երիտասարդության ֆիզիկական կարողությունների և առողջության |
|ամրապնդում, նավամոդելային սպորտի զարգացում, երեխաների և պատանիների |
|կրթական, հոգևոր, մշակութային և գեղագիտական զարգացում |
._________________________________________________________________________.
Համալսարաններ և այլ բարձրագույն և հետբուհական կրթական հաստատություններ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.11.1 |Աջակցություն գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության |
| |հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական |
| |հետազոտությունների իրականացմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության հիմնարար և կարևորագույն |
|նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտությունների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հիմնարար և | | | | | | | | |
|կան |կարևորագույն | | | | | | | | |
| |նշանակություն | | | | | | | | |
| |ունեցող կիրառական | | | | | | | | |
| |հետազոտական | | | | | | | | |
| |թեմաների թիվը | 21| 21| 21| 21| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |217, |426, |610, |793, |
| |833.1|735.0|231.1|300.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը» |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.11 Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների և մշակումների |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտատեխնիկական կարևոր ոլորտների և գիտական ներուժի զարգացում, ազգային |
|արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանում» |
._________________________________________________________________________.
Համալսարաններ և այլ բարձրագույն և հետբուհական կրթական հաստատություններ, ինչպես նաև գիտական և գիտահետազոտական հիմնարկներ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.11.2 |Աջակցություն գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության |
| |ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման ծառայություններին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Գիտական և գիտատեխնիկական լաբորատորիաների պահպանում և զարգացում, |
|լաբորատորիաների տարածքի և սարքավորման տրամադրում հետազոտողներին |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Գիտական և | | | | | | | | |
|կան |գիտատեխնիկական | | | | | | | | |
| |լաբորատորիաների | | | | | | | | |
| |պահպանում և | | | | | | | | |
| |զարգացում | | | | | | | | |
| |իրականացնող | | | | | | | | |
| |կազմակերպություն- | | | | | | | | |
| |ների թիվը | 10| | | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |259, |337, |404, |485, |
| |564.8|434.0|921.0|905.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.11 Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների և մշակումների |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտատեխնիկական կարևոր ոլորտների և գիտական ներուժի զարգացում, ազգային |
|արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանում |
._________________________________________________________________________.
Մատուցող` Մատենադարան, ԵՊՀ (ՊՈԱԿ)
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.11.3 |Աջակցություն մշակութային և գիտահետազոտական արժեք |
| |ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանման ծառայություններին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Հին ձեռագրերի և մշակութային այլ արժեքների, ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի |
|թանգարանի նմուշների, բարդ հետազոտական սարքավորումների պահպանում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Կազմակերպություն- | | | | | | | | |
|կան |ների թիվը | 2| 2| 2| 2| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |102, |128, |154, |185, |
| |731.3|557.2|268.6|122.3|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.11 Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների և մշակումների |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտատեխնիկական կարևոր ոլորտների և գիտական ներուժի զարգացում, ազգային |
|արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանում» |
._________________________________________________________________________.
Գիտական և գիտահետազոտական հիմնարկներ (ՊՈԱԿ)
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.11.4 |Գիտական կադրերի պատրաստման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Ասպիրանտական և դոկտորանտական հետազոտություններ և կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Ասպիրանտների և | | | | | | | | |
|կան |դոկտորանտների թիվը | 319| | | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |29, | | | |
| |135.5| | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.11 Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների և մշակումների |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտատեխնիկական կարևոր ոլորտների և գիտական ներուժի զարգացում, ազգային |
|արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանում |
._________________________________________________________________________.
Համալսարաններ և այլ բարձրագույն և հետբուհական կրթական հաստատություններ, ինչպես նաև գիտական և գիտահետազոտական հիմնարկներ, անհատներ և հետազոտական խմբեր
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.11.5 |Աջակցություն գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության |
| |պայմանագրային (թեմատիկ) հետազոտություններին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) |
|հետազոտություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Գիտահետազոտական | | | | | | | | |
|կան |կենտրոնների թիվը | 114| 100| 100| 100| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Թեմաների թիվը | 757| 700| 700| 700| | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |1, |1, |1, |1, |
| |340, |500, |500, |500, |
| |909.0|000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.11 Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների և մշակումների |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտատեխնիկական կարևոր ոլորտների և գիտական ներուժի զարգացում, ազգային |
|արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանում» |
._________________________________________________________________________.
Մաս 7. Տրանսֆերտներ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.3.1 |Փոխհատուցում ՀՀ հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային և բարձր |
| |լեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական դպրոցների |
| |մանկավարժական կադրերին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|ՀՀ հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային բնակավայրերի պետական |
|հանրակրթական դպրոցներ տեղափոխվող մանկավարժների գույքի տեղափոխման, |
|ճանապարհածախսի փոխհատուցման, բնակարանի վարձի և կեցության ծախսերի |
|փոխհատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահառուների քանակը, | | | | | | | | |
|այդ թվում | 400| 400| 400| 400| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Սահմանամերձ և բարձր | | | | | | | | |
|լեռնային բնակավայրեր մեկնած| | | | | | | | |
|և աջակցություն ստացած | | | | | | | | |
|ուսուցիչների թիվը | 400| 400| 400| 400| | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Սահմանամերձ և | | | | | | | |
|ռուների|բարձր լեռնային | | | | | | | |
|ընտրու-|բնակավայրեր մեկնած | | | | | | | |
|թյան |ուսուցիչներ | | | | | | | |
|չափանիշ| | | | | | | | |
|ները | | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | |86, |83, |83, |83, |
| | | | | |260.0|200.0|200.0|200.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3. Հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրակրթության ոլորտին օժանդակող ծառայություններ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.5.1 |Արտակարգ ունակություններ դրսևորած երեխաների կրթաթոշակ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Արտակարգ ունակություններ դրսևորած երեխաների կրթաթոշակ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահառուների քանակը, | | | | | | | | |
|այդ թվում | 300| 300| 300| 300| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Արտակարգ ունակություններ | | | | | | | | |
|դրսևորած և կրթաթոշակ | | | | | | | | |
|ստացող երեխաների թիվը | 300| 300| 300| 300| | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Արտակարգ | | | | | | | |
|ռուների|ունակություններ | | | | | | | |
|ընտրու-|դրսևորած երեխաներ | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | |
|չափանիշ| | | | | | | | |
|ները | | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |Ամսա| | | | | | | |
|հաճախականությունը |կան | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | |13, |13, |13, |13, |
| | | | | |392.0|392.0|392.0|392.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.5. Հատուկ կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հատուկ կրթության կարիք ունեցող երեխաների յուրաքանչյուր թիրախային խմբի |
|կարիքներին համապատասխանող որակյալ հատուկ կրթության ապահովում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.7.1 |Արհեստագործական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Արհեստագործական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահառուների քանակը, | | | | | | | | |
|այդ թվում |3978|4958| 5900| 6365| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Արհեստագործական կրթության | | | | | | | | |
|ոլորտում կրթաթոշակ ստացող | | | | | | | | |
|ուսանողների թիվը |3978|4958| 5900| 6365| | | | |
|_________________________________________________________________________|
|Շահա- |Արհեստագործական |
|ռուների|կրթություն ստացող |
|ընտրու-|ուսանողներ |
|թյան | |
|չափանիշ| |
|ները | |
|_________________________________________________________________________|
|Տրանսֆերտի վճարման |Ամսա|Ամսա|Ամսա-|Ամսա-| | | | |
|հաճախականությունը |կան |կան |կան |կան | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | |221, |276, |329, |355, |
| | | | | |972.4|656.4|220.0|167.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.7 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
|_________________________________________________________________________|
|Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության մատուցում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.8.1 | Միջին մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Միջին մասնագիտական կրթության մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահառուների քանակը, | | | | | | | | |
|այդ թվում |2778|4982| 5993| 6499| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Միջին մասնագիտական | | | | | | | | |
|կրթության ոլորտում | | | | | | | | |
|ուսանողների թիվը |2778|4982| 5993| 6499| | | | |
|_________________________________________________________________________|
|Շահառու| |
|ների | |
|ընտրու-| |
|թյան | |
|չափանիշ| |
|ները | |
|_________________________________________________________________________|
|Տրանսֆերտի վճարման |Ամսա| | | | | | | |
|հաճախականությունը |կան | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | |158, |16, |1, |11, |
| | | | | |346.0|241, |613, |844, |
| | | | | | |326. |287.6|525. |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.8 Միջին մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Միջին մասնագիտական կրթության մատուցում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.9.1 | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահառուների քանակը, |1018|1853|18684|18791| | | | |
|այդ թվում | 2| 3| | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Բարձրագույն և հետբուհական | | | | | | | | |
|կրթության ոլորտում |1018|1853|18684|18791| | | | |
|ուսանողների թիվը | 2| 3| | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|Շահառու| |
|ների | |
|ընտրու-| |
|թյան | |
|չափանիշ| |
|ները | |
|_________________________________________________________________________|
|Տրանսֆերտի վճարման |Ամսա| | | | | | | |
|հաճախականությունը |կան | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | |659, |4, |5, |5, |
| | | | | |667.0|612, |221, |808, |
| | | | | | |810.9|617.9|762.2|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մատուցում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.9.2 |Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող |
| |ուսանողների կրթաթոշակ-2006 թվականից սկսվող նոր |
| |ընդունելության մասով |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների |
|կրթաթոշակ-2006 թվականից սկսվող նոր ընդունելության մասով |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահառուների քանակը, |4898| | | | | | | |
|այդ թվում | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Բարձրագույն և հետբուհական | | | | | | | | |
|կրթության ոլորտում | | | | | | | | |
|կրթաթոշակ ստացող | | | | | | | | |
|ուսանողների թիվը |4898| | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|Շահառու|Պետական պատվերի |
|ների |շրջանակներում |
|ընտրու-|բուհեր ընդունված |
|թյան |ուսանողներ |
|չափանիշ| |
|ները | |
|_________________________________________________________________________|
|Տրանսֆերտի վճարման |Ամսա| | | | | | | |
|հաճախականությունը |կան | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | |315, | | | |
| | | | | |736.2| | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
|_________________________________________________________________________|
|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մատուցում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.9.3 |«Զեյթուն ուսանողական ավան» հիմնադրամի սուբսիդավորում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|«Զեյթուն» ուսանողական ավան» հիմնադրամի սուբսիդավորում ուսանողներին |
|զեղչային գներով հանրակացարանային պայմաններ տրամադրելու նպատակով |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահառուների քանակը, | 600| 400| 400| 400| | | | |
|այդ թվում | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Հանրակացարանում բնակվողների| | | | | | | | |
|թիվը | 600| 400| 400| 400| | | | |
|_________________________________________________________________________|
|Շահառու|Հանրակացարանում |
|ների |բնակվող ուսանողներ |
|ընտրու-| |
|թյան | |
|չափանիշ| |
|ները | |
|_________________________________________________________________________|
|Տրանսֆերտի վճարման |Ամսա|Ամսա|Ամսա-|Ամսա-| | | | |
|հաճախականությունը |կան |կան |կան |կան | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | |19, |18, |20, |22, |
| | | | | |548.8|456.6|526.6|596.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մատուցում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.9.4 |Փոխհատուցում զոհված (մահացած) զինծառայողների երեխաներին |
| |բուհերում վճարովի ուսուցման համար |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Փոխհատուցում զոհված (մահացած) զինծառայողների երեխաներին բուհերում վճարովի|
|ուսուցման համար |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահառուների քանակը, | 7| 58| 58| 58| | | | |
|այդ թվում | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Անվճար ուսուցում ստացող | | | | | | | | |
|զոհված (մահացած) | | | | | | | | |
|զինծառայողների երեխաների | | | | | | | | |
|թիվը | 7| 58| 58| 58| | | | |
|_________________________________________________________________________|
|Շահառու|Զոհված (մահացած) |
|ների |զինծառայողների |
|ընտրու-|երեխաներ |
|թյան | |
|չափանիշ| |
|ները | |
|_________________________________________________________________________|
|Տրանսֆերտի վճարման |Կի- |Կի- |Կի- |Կի- | | | | |
|հաճախականությունը |սամ-|սամ-|սամ- |սամ- | | | | |
| |յակա|յակա|յակա |յակա | | | | |
| |յին |յին,|յին, |յին, | | | | |
| | |տարե|տարե |տարե | | | | |
| | |կան |կան |կան | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | |15. |15. |15. |15. |
| | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մատուցում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.11.1 |Ասպիրանտական և դոկտորանտական ուսուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|Ասպիրանտական և դոկտորանտական կրթության մեջ գտնվող անձանց համար |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահառուների քանակը, | 178| 319| 319 | 319| | | | |
|այդ թվում | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ասպիրանտների և | | | | | | | | |
|դոկտորանտների թիվը | 178| 319| 319| 319| | | | |
|_________________________________________________________________________|
|Շահառու| |
|ների | |
|ընտրու-| |
|թյան | |
|չափանիշ| |
|ները | |
|_________________________________________________________________________|
|Տրանսֆերտի վճարման |Ամսա| | | | | | | |
|հաճախականությունը |կան | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | |21, |110, |119, |129, |
| | | | | |540.0|423.5|257.4|990.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.11 Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների և մշակումների |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտատեխնիկական կարևոր ոլորտների և գիտական ներուժի զարգացում, ազգային |
|արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանում |
._________________________________________________________________________.
Մաս 10. Ներդրումներ (ներդրումներ պետական կառավարչական հիմնարկ
չհանդիսացող` պետական սեփականություն հանդիսացող
կազմակերպություններում)
._________________________________________________________________________.
|Չափորո-|Ցուցանիշներ | Քանակ | Գումար, հազար դրամ |
|շիչներ | | | |
| | |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|ՍՄԵ 1.1.1|Համաշխարհային | | | | |773, |774, |331, |0.0 |
| |բանկի | | | | |012.1|618.6|296.0| |
| |աջակցությամբ | | | | | | | | |
| |իրականացվող | | | | | | | | |
| |«Կրթության որակի | | | | | | | | |
| |և համապատասխա- | | | | | | | | |
| |նության ծրագրի» | | | | | | | | |
| |շրջանակներում | | | | | | | | |
| |կապիտալ | | | | | | | | |
| |ներդրումներ | | | | | | | | |
| |կրթության ոլորտի | | | | | | | | |
| |կազմակերպություն-| | | | | | | | |
| |ներում` | | | | | | | | |
| |այդ թվում` | | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________|
|ՍՄԵ 1.1.1.1|Համաշխարհային | | | | | | | | |
| |բանկի | | | | | | | | |
| |աջակցությամբ | | | | | | | | |
| |իրականացվող | | | | | | | | |
| |«Կրթության | | | | | | | | |
| |որակի և | | | | | | | | |
| |համապատասխա- | | | | | | | | |
| |նության ծրագրի»| | | | | | | | |
| |շրջանակներում | | | | | | | | |
| |կապիտալ | | | | | | | | |
| |ներդրումներ | | | | | | | | |
| |կրթության | | | | | | | | |
| |ոլորտի | | | | | | | | |
| |կազմակերպու- | | | | | | | | |
| |թյուններում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Նկարագրու- |Օֆսեթ | | | | | | | | |
|թյուն |տպագրության | | | | | | | | |
| |սարքերի | | | | | | | | |
| |ձեռքբերում և | | | | | | | | |
| |տրամադրում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Չափորոշիչ- | | | | | | | | | |
|ներ | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Կազմակերպու|«Գնահատման և | | | | | | | | |
|թյուն, |թեստավորման | | | | | | | | |
|որտեղ |կենտրոն» ՊՈԱԿ | | | | | | | | |
|արվում է | | | | | | | | | |
|ներդրումը | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ներդրման |ԳԹԿ-ի կողմից | | | | | | | | |
|հիմնա- |միասնական | | | | | | | | |
|վորումը |ավարտական և | | | | | | | | |
| |ընդունելության | | | | | | | | |
| |քննությունների | | | | | | | | |
| |կազմակերպման | | | | | | | | |
| |նպատակով | | | | | | | | |
| |քննական թեստերի| | | | | | | | |
| |և հարցաթերթերի| | | | | | | | |
| |տպագրում, դրանց| | | | | | | | |
| |գաղտնիության | | | | | | | | |
| |ապահովում | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծախսեր (հազ. դրամ) | | | | |32, | 0.0| 0.0| 0.0|
| | | | | |130.0| | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում | | | | | | | | |
|իրականացվում է միջոցառումը`| | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|ԸԾ 1.3 -Հանրակրթության | | | | | | | |
|օժանդակության ծառայություններ | | | | | | | |
|(ԸԾԾ 1.3.11) | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________|
|ՍՄԵ 1.1.1.2|Համաշխարհային | | | | | | | | |
| |բանկի | | | | | | | | |
| |աջակցությամբ | | | | | | | | |
| |իրականացվող | | | | | | | | |
| |«Կրթության | | | | | | | | |
| |որակի և | | | | | | | | |
| |համապատասխա- | | | | | | | | |
| |նության ծրագրի»| | | | | | | | |
| |շրջանակներում | | | | | | | | |
| |կապիտալ | | | | | | | | |
| |ներդրումներ | | | | | | | | |
| |կրթության | | | | | | | | |
| |ոլորտի | | | | | | | | |
| |կազմակերպու- | | | | | | | | |
| |թյուններում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Նկարագրու- |Գրասենյակների | | | | | | | | |
|թյուն |հիմնանորոգում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Չափորոշիչ- | | | | | | | | | |
|ներ | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Կազմակերպու|«Գնահատման և | | | | | | | | |
|թյուն, |թեստավորման | | | | | | | | |
|որտեղ |կենտրոն» ՊՈԱԿ | | | | | | | | |
|արվում է | | | | | | | | | |
|ներդրումը | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ներդրման |ԳԹԿ-ի | | | | | | | | |
|հիմնա- |գործունեության | | | | | | | | |
|վորումը |համար անհրաժեշտ| | | | | | | | |
| |աշխատանքային | | | | | | | | |
| |պայմանների | | | | | | | | |
| |ստեղծում | | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծախսեր | | | |6, | 0.0| 0.0| 0.0|
|(հազ. դրամ) | | | |205.0| | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում | | | | | | | |
|իրականացվում է միջոցառումը` | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|ԸԾ 1.3 -Հանրակրթության | | | | | | | |
|օժանդակության ծառայություններ | | | | | | | |
|(ԸԾԾ 1.3.11) | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________|
|ՍՄԵ 1.1.1.3|Համաշխարհային | | | | | | | | |
| |բանկի | | | | | | | | |
| |աջակցությամբ | | | | | | | | |
| |իրականացվող | | | | | | | | |
| |«Կրթության | | | | | | | | |
| |որակի և | | | | | | | | |
| |համապատասխա- | | | | | | | | |
| |նության ծրագրի»| | | | | | | | |
| |շրջանակներում | | | | | | | | |
| |կապիտալ | | | | | | | | |
| |ներդրումներ | | | | | | | | |
| |կրթության | | | | | | | | |
| |ոլորտի | | | | | | | | |
| |կազմակերպու- | | | | | | | | |
| |թյուններում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Նկարագրու- |Համակարգչային | | | | | | | | |
|թյուն |սարքավորումների| | | | | | | | |
| |ձեռք բերում և | | | | | | | | |
| |տրամադրում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Չափորոշիչ- | | | | | | | | | |
|ներ | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Կազմակերպու|Պետական | | | | | | | | |
|թյուն, |հանրակրթական | | | | | | | | |
|որտեղ |դպրոցներ | | | | | | | | |
|արվում է | | | | | | | | | |
|ներդրումը | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ներդրման |Հանրակրթական | | | | | | | | |
|հիմնա- |դպրոցներում | | | | | | | | |
|վորումը |համակարգչային | | | | | | | | |
| |դասընթացների | | | | | | | | |
| |անցկացման | | | | | | | | |
| |նպատակով | | | | | | | | |
| |համապատասխան | | | | | | | | |
| |տեխնիկական | | | | | | | | |
| |բազայի ստեղծում| | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծախսեր | | | |535, |595, |331, | |
|(հազ. դրամ) | | | |471.1|297.5|296.0| |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում | | | | | | | |
|իրականացվում է միջոցառումը` | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|ԸԾ 1.3 -Հանրակրթության | | | | | | | |
|օժանդակության ծառայություններ | | | | | | | |
|(ԸԾԾ 1.3.11) | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
|ՍՄԵ 1.1.1.4|Համաշխարհային | | | | | | | | |
| |բանկի | | | | | | | | |
| |աջակցությամբ | | | | | | | | |
| |իրականացվող | | | | | | | | |
| |«Կրթության | | | | | | | | |
| |որակի և | | | | | | | | |
| |համապատասխա- | | | | | | | | |
| |նության ծրագրի»| | | | | | | | |
| |շրջանակներում | | | | | | | | |
| |կապիտալ | | | | | | | | |
| |ներդրումներ | | | | | | | | |
| |կրթության | | | | | | | | |
| |ոլորտի | | | | | | | | |
| |կազմակերպու- | | | | | | | | |
| |թյուններում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Նկարագրու- |Դպրոցների | | | | | | | | |
|թյուն |համակցում | | | | | | | | |
| |ինտերնետային | | | | | | | | |
| |ցանցին | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Չափորոշիչ- | | | | | | | | | |
|ներ | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Կազմակերպու|Պետական | | | | | | | | |
|թյուն, |հանրակրթական | | | | | | | | |
|որտեղ |դպրոցներ | | | | | | | | |
|արվում է | | | | | | | | | |
|ներդրումը | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ներդրման |Դպրոցների համար| | | | | | | | |
|հիմնա- |Ինտերնետային | | | | | | | | |
|վորումը |ցանցից օգտվելու| | | | | | | | |
| |հնարավորության | | | | | | | | |
| |ստեղծում | | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծախսեր | | | |153, |178, | 0.0| 0.0|
|(հազ. դրամ) | | | |510.0|500.0| | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում | | | | | | | |
|իրականացվում է միջոցառումը` | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|ԸԾ 1.3 -Հանրակրթության | | | | | | | |
|օժանդակության ծառայություններ | | | | | | | |
|(ԸԾԾ 1.3.11) | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ՍՄԵ 1.1.1.5|Համաշխարհային | | | | | | | | |
| |բանկի | | | | | | | | |
| |աջակցությամբ | | | | | | | | |
| |իրականացվող | | | | | | | | |
| |«Կրթության | | | | | | | | |
| |որակի և | | | | | | | | |
| |համապատասխա- | | | | | | | | |
| |նության ծրագրի»| | | | | | | | |
| |շրջանակներում | | | | | | | | |
| |կապիտալ | | | | | | | | |
| |ներդրումներ | | | | | | | | |
| |կրթության | | | | | | | | |
| |ոլորտի | | | | | | | | |
| |կազմակերպու- | | | | | | | | |
| |թյուններում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Նկարագրու- |Համակարգչային | | | | | | | | |
|թյուն |սարքավորումների| | | | | | | | |
| |ձեռքբերում և | | | | | | | | |
| |տրամադրում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Չափորոշիչ- | | | | | | | | | |
|ներ | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Կազմակերպու|«Կրթական | | | | | | | | |
|թյուն, |ծրագրերի | | | | | | | | |
|որտեղ |կենտրոն» ԾԻԳ | | | | | | | | |
|արվում է | | | | | | | | | |
|ներդրումը | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ներդրման |Նոր ուսումնական| | | | | | | | |
|հիմնա- |ծրագրեր և | | | | | | | | |
|վորումը |գնահատման | | | | | | | | |
| |մեթոդներ մշակող| | | | | | | | |
| |աշխատանքային | | | | | | | | |
| |խմբերին | | | | | | | | |
| |համակարգչային | | | | | | | | |
| |տեխնիկայով | | | | | | | | |
| |ապահովում | | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծախսեր | | | |1, | 0.0| 0.0| 0.0|
|(հազ. դրամ) | | | |428.0| | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում | | | | | | | |
|իրականացվում է միջոցառումը` | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|ԸԾ 1.3 -Հանրակրթության | | | | | | | |
|օժանդակության ծառայություններ | | | | | | | |
|(ԸԾԾ 1.3.11) | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ՍՄԵ 1.1.1.6|Համաշխարհային | | | | | | | | |
| |բանկի | | | | | | | | |
| |աջակցությամբ | | | | | | | | |
| |իրականացվող | | | | | | | | |
| |«Կրթության | | | | | | | | |
| |որակի և | | | | | | | | |
| |համապատասխա- | | | | | | | | |
| |նության ծրագրի»| | | | | | | | |
| |շրջանակներում | | | | | | | | |
| |կապիտալ | | | | | | | | |
| |ներդրումներ | | | | | | | | |
| |կրթության | | | | | | | | |
| |ոլորտի | | | | | | | | |
| |կազմակերպու- | | | | | | | | |
| |թյուններում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Նկարագրու- |Գրասենյակների | | | | | | | | |
|թյուն |հիմնանորոգում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Չափորոշիչ- | | | | | | | | | |
|ներ | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Կազմակերպու|«Կրթության | | | | | | | | |
|թյուն, |ազգային | | | | | | | | |
|որտեղ |ինստիտուտ» ՊՓԲԸ| | | | | | | | |
|արվում է |3 մարզային | | | | | | | | |
|ներդրումը |կենտրոններ | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ներդրման |ՈՒսուցիչների | | | | | | | | |
|հիմնա- |վերապատրաստում-| | | | | | | | |
|վորումը |ների | | | | | | | | |
| |իրականացման | | | | | | | | |
| |նպատակով | | | | | | | | |
| |համապատասխան | | | | | | | | |
| |տարածքային | | | | | | | | |
| |պայմանների | | | | | | | | |
| |ստեղծում | | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծախսեր | | | |12, |821.0| 0.0| 0.0|
|(հազ. դրամ) | | | |852.0| | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում | | | | | | | |
|իրականացվում է միջոցառումը` | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|ԸԾ 1.3 -Հանրակրթության | | | | | | | |
|օժանդակության ծառայություններ | | | | | | | |
|(ԸԾԾ 1.3.11) | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ՍՄԵ 1.1.1.7|Համաշխարհային | | | | | | | | |
| |բանկի | | | | | | | | |
| |աջակցությամբ | | | | | | | | |
| |իրականացվող | | | | | | | | |
| |«Կրթության | | | | | | | | |
| |որակի և | | | | | | | | |
| |համապատասխա- | | | | | | | | |
| |նության ծրագրի»| | | | | | | | |
| |շրջանակներում | | | | | | | | |
| |կապիտալ | | | | | | | | |
| |ներդրումներ | | | | | | | | |
| |կրթության | | | | | | | | |
| |ոլորտի | | | | | | | | |
| |կազմակերպու- | | | | | | | | |
| |թյուններում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Նկարագրու- |Համակարգչային | | | | | | | | |
|թյուն |սարքավորումների| | | | | | | | |
| |և սերվերների | | | | | | | | |
| |ձեռքբերում և | | | | | | | | |
| |տրամադրում | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Չափորոշիչ- | | | | | | | | | |
|ներ | | | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Կազմակերպու|ՀՀ 11 | | | | | | | | |
|թյուն, |մարզպետարանների| | | | | | | | |
|որտեղ |կրթության | | | | | | | | |
|արվում է |վարչություններ,| | | | | | | | |
|ներդրումը |Կրթության | | | | | | | | |
| |կառավարման | | | | | | | | |
| |տեղեկատվական | | | | | | | | |
| |համակարգի | | | | | | | | |
| |(ԿԿՏՀ) կենտրոն»| | | | | | | | |
|___________|_______________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ներդրման |ԿԿՏՀ-ի լիարժեք | | | | | | | | |
|հիմնա- |գործարկման | | | | | | | | |
|վորումը |նպատակով | | | | | | | | |
| |համապատասխան | | | | | | | | |
| |համակարգչային | | | | | | | | |
| |բազայի | | | | | | | | |
| |ապահովում | | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծախսեր | | | |31, | 0.0| 0.0| 0.0|
|(հազ. դրամ) | | | |416.0| | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում | | | | | | | |
|իրականացվում է միջոցառումը` | | | | | | | |
|________________________________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|ԸԾ 1.3 -Հանրակրթության | | | | | | | |
|օժանդակության ծառայություններ | | | | | | | |
|(ԸԾԾ 1.3.11) | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ N 2
ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեով և ՀՀ 2008-2010 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով ՀՀ առողջապահության նախարարության գծով նախատեսված ծրագրերի կատարողական չափորոշիչները
Մաս 1. Պետական կառավարչական հիմնարկի աշխատակազմի միջոցով մատուցվող ծառայությունների գծով կատարողական չափորոշիչները
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.1.1|Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի և համակարգման |
| |ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Քաղաքականության մշակման և իրականացման, իրավական ակտերի նախագծերի |
|մշակման, խորհրդատվության, ծրագրերի համակարգման, առողջապահական, բժշկական, |
|հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների և կազմակերպամեթոդական |
|աշխատանքների գնման, մոնիտորինգի, տեսչական ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Իրավական ակտերի նախագծերի | | | | |
| |մշակում (փաստաթղթերի և/կամ | | | | |
| |ստանդարտների ընդհանուր թիվը) | 82| 82| 84| 86|
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Քաղաքականության փաստաթղթերի, | | | | |
| |ծրագրերի, հաշվետվությունների և | | | | |
| |վերլուծությունների պատրաստում | | | | |
| |(փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը) | 40| 40| 40| 40|
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Հանրային իրազեկում, | | | | |
| |միջոցառումների թիվը | 120| 150| 150| 150|
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Քաղաքացիների ընդունելություն, | | | | |
| |մարդ | 210| 220| 225| 235|
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Դիմումների և բողոքների | | | | |
| |ուսումնասիրում, թիվը | 7000| 6800| 6500| 6300|
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Միջազգային համագործակցություն. | | | | |
| |Համաձայնագրերի, հուշագրերի, | | | | |
| |արձանագրությունների, ծրագրերի և | | | | |
| |այլ փաստաթղթերի մշակում, | | | | |
| |ներկայացված փաստաթղթերի | | | | |
| |վերաբերյալ կարծիքների, | | | | |
| |տեղեկատվության, պարզաբանումների | | | | |
| |տրամադրում, փաստաթղթերի թիվը | 40| 41| 43| 45|
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Միջազգային համագործակցություն. | | | | |
| |Հանդիպումներ, քննարկումներ և | | | | |
| |համագործակցության այլ | | | | |
| |միջոցառումներ; միջոցառումների | | | | |
| |թիվը | 25| 25| 28| 30|
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Միջգերատեսչական խորհրդատվություն| | | | |
| |և համագործակցություն. | | | | |
| |Համաձայնագրերի, պայմանագրերի, | | | | |
| |արձանագրությունների, ծրագրերի | | | | |
| |և այլ փաստաթղթերի մշակում; | | | | |
| |Ներկայացված փաստաթղթերի | | | | |
| |վերաբերյալ կարծիքների, | | | | |
| |տեղեկատվության, պարզաբանումների | | | | |
| |տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը) | 64| 70| 78| 85|
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Միջգերատեսչական խորհրդատվություն| | | | |
| |և համագործակցություն. | | | | |
| |Հանդիպումներ, քննարկումներ և | | | | |
| |համագործակցության այլ | | | | |
| |միջոցառումներ (միջոցառումների | | | | |
| |թիվը) | 27| 30| 30| 30|
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ՈՒղղակի ծառայություններ | | | | |
| |հանրությանը. Այլ | | | | |
| |կազմակերպություններին | | | | |
| |խորհրդատվության տրամադրում | | | | |
| |(կազմակերպությունների քանակը) | 20| 30| 35| 35|
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Ծրագրերի կառավարում/համակարգում,| | | | |
| |վերահսկողություն և մոնիտորինգ | | | | |
| |(Ծրագիր) | 36| 36| 36| 36|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |844, |867, |954, |968, |
| |105.4 |641.0 |026.6 |659.9 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.1 Քաղաքականության, խորհրդատվության, գնման, մոնիտորինգի, |
|կանոնակարգման և համակարգման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Նպաստել ոլորտում քաղաքականության իրականացման արդյունավետության |
|բարձրացմանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.6.6|Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում առողջապահական ծառայություն |
|մատուցողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց տրամադրելու |
|նպատակով |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Դեղորայքի տեսակները, անվանում | | | | |
| |դեղ | 45| 48| 54| 56|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |1,416, |1,363, |1,691, |1,945,|
| |300.0 |950.0 |887.5 |670.0 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6. Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական և այլ |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում |
|առողջապահական կազմակերպությունների և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական|
|անձանց դեղորայքային ապահովություն |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.6.7|Այլընտրանքային զինվորական ծառայության կազմակերպում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Պահպանման ծախսերի փոխհատուցում այն անձանց, որոնք ընդգրկված են |
|այլընտրանքային զինվորական ծառայության մեջ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Այլընտրանքային զինվորական | | | | |
| |ծառայությունների ձեռք բերում, | | | | |
| |ընդամենը ծառայող | 29| 29| 29| 29|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |5,587.0|5,587.0|5,587.0|5,587.|
| | | | | 0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6. Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական և այլ |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Այլընտրանքային զինվորական ծառայության ապահովում |
._________________________________________________________________________.
Այլ քաղաքականության միջոցառումների գծով կատարողական չափորոշիչներ
Մաս 6. Պետական կառավարչական հիմնարկ չհանդիսացող միավորների միջոցով մատուցվող ծառայությունները
._________________________________________________________________________.
| «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.1.2|Դեղաքաղաքականությունից բխող փորձագիտական և մեթոդաբանական |
| |ծառայությունների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մարդասիրական կարգով հանրապետություն ներմուծվող դեղերի |
|փորձաքննությունների, «որբ դեղերի» ցանկում ընդգրկված դեղերի պետական |
|գրանցման նպատակով փորձաքննությունների իրականացում, հոգեմետ և հսկվող |
|դեղերի հանրապետության պահանջարկի հաշվարկ, դեղերի մասին մասնագիտական |
|պարբերականի հրատարակություն և մեթոդաբանական այլ աջակցություն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|ՀՀ ԱՆ 03.03.2004թ. N 185-Ա | | | | |
| |հրամանով հաստատված ցանկի դեղերի| | | | |
| |պետական գրանցման | | | | |
| |փորձաքննություն, փորձաքննություն| 5| 5| 6| 7|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |մարդասիրական օգնության կարգով | | | | |
| |ներմուծվող դեղերի և | | | | |
| |դեղագործական արտադրանքի | | | | |
| |փաստաթղթային փորձաքննություն, | | | | |
| |փորձաքննություն | 146| 146| 151| 151|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |մարդասիրական օգնության կարգով | | | | |
| |ստացվող դեղերի լաբորատորային | | | | |
| |փորձաքննություն, փորձաքննություն| 206| 207| 212| 216|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |մարդասիրական օգնության կարգով | | | | |
| |ներմուծվող հսկվող դեղերի | | | | |
| |գնահատում և փորձաքննություն, | | | | |
| |փորձաքննություն | 28| 28| 32| 33|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |թմրաբեր միջոցների և հոգեմետ | | | | |
| |նյութերի պահանջարկի հաշվարկ և | | | | |
| |ներկայացում ՄԱԿ-ի ԹՄՀԿ, հաշվարկ | 2| 2| 2| 2|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ՀՀ իրավապահ մարմիններին | | | | |
| |փորձագիտական ծառայության | | | | |
| |մատուցում, փորձաքննություն | 204| 205| 215| 220|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |«Դեղեր և բժշկություն» | | | | |
| |տեղեկատուի տարեկան 4 համարների | | | | |
| |պատրաստում և հրատարակում | | | | |
| |500-ական օրինակով և դրանց | | | | |
| |անվճար բաժանում առողջապահության | | | | |
| |ոլորտի աշխատողներին` ըստ | | | | |
| |ցուցակի, օրինակ | 2000| 2000| 2000| 2000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |19,062.|21,921.|24,572.|27, |
| | 40 | 10 | 20 |049.70|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.1 Քաղաքականության, խորհրդատվության, գնման, մոնիտորինգի, |
|կանոնակարգման և համակարգման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Նպաստել ոլորտում քաղաքականության իրականացման արդյունավետության |
|բարձրացմանը` դեղորայքային անվտանգության ապահովման առումով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| ՀՀՏ տարածքային փորձագիտական կենտրոններ (ՊՈԱԿ-ներ) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.2.1|Հիգիենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական միջոցառումների |
| |իրականացման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Սանիտարական օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ ստուգումները և |
|ուսումնասիրությունները զուգորդող փորձագիտական, լաբորատորային և |
|գործիքային հետազոտությունների կատարման ծառայությունների, հիգիենիկ և |
|հակահամաճարակային նշանակության հետազոտությունների, վարակիչ |
|հիվանդությունների, այդ թվում` տուբերկուլյոզի և մալարիայի, առաջացման ու |
|դրանց տարածման պատճառների և պայմանների բացահայտման, քննման և |
|հետազոտության ծառայությունների իրականացում, իմունոկանխարգելման |
|աշխատանքների (պատվաստանյութերի ստացում, պահպանում, բաշխում) կազմակերպում |
|և այլ ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|1) մանրէաբանական |372,140|260,452|260,112|260, |
| |հետազոտություններ (ներառում է | | | |112 |
| |խմելու ջրի, հողի, օդի, | | | | |
| |դիմահարդարման միջոցների, | | | | |
| |լվացուկների, կլինիկական և այլ | | | | |
| |ախտաբանական նյութի, | | | | |
| |բացիլակրության, ախտածին սնկերի | | | | |
| |և այլ մանրէների և այլ | | | | |
| |հետազոտություններ) | | | | |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |2) մակաբուծաբանական |55,465 |77,000 |77,000 |17, |
| |հետազոտություններ (ներառում է | | | |602.0 |
| |շրջակա միջավայրի, լվացուկների, | | | | |
| |ախտորոշիչ հետազոտություններ) | | | | |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |3) միջատաբանական |893,282|723,180|723,180|717, |
| |հետազոտություններ (ներառում է | | | |405 |
| |արյունածուծ միջատների, | | | | |
| |միջատաբանական, ջրականգերի և | | | | |
| |գոմերի հետազոտություններ, | | | | |
| |բոնիֆիկլացիոն աշխատանքներ և | | | | |
| |այլն | | | | |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |4) սանիտարա-քիմիական |355,997|351,899|354,459|354, |
| |հետազոտություններ (ներառում է | | | |459 |
| |ջրի, հողի, պոլիմերային և | | | | |
| |սինթետիկ նյութերի, | | | | |
| |պարարտանյութերի, ախտահանիչ և | | | | |
| |այլ հետազոտություններ | | | | |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |5) Ֆիզիկական գործոնների |89,593 |131,120|131,131|131, |
| |գործիքային չափումներ (ներառում է| | | |131 |
| |լուսավորության, աղմուկի, թրթռման| | | | |
| |միկրոկլիմայի և այլն չափումներ) | | | | |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |6) Նմուշառում (օդի, ջրի, հողի, |265,188|300,000|301,000|301, |
| |լվացումների և այլն) | | | |000 |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |7) Հիգիենիկ ուսուցում, առողջ | | | | |
| |ապրելակերպի քարոզչություն | 21,584| 25,000| 25,000|25,000|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |8) Համաճարակաբանական | | | | |
| |հետազոտություններ (վարակիչ և | | | | |
| |մակաբուծային հիվանդությունների | | | | |
| |ընտանեկան և կազմակերպ, հվվ | | | | |
| |հիվանդ. օջախներում) | 20,602| 28,100| 28,100|28,100|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |9) Ախտահանման աշխատանքներ | 15,168| 17,000| 17,000|17,000|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |10) Հիգիենիկ հետազոտություններ | | | | |
| |(սպասարկման, արտադրական, բուժ. | | | | |
| |կանխարգելիչ, ջրմուղկոյուղու | | | | |
| |համակարգի և այլն) | 7,610| 7,300| 7,300| 7,300|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |11) Իմունոկանխարգելման | 1,112,| 1,112,| 1,112,|1,112,|
| |աշխատանքների | 000| 000| 000| 000|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |12) Հատուկ վտանգավոր վարակների | | | | |
| |նկատմամբ հետազոտություններ | | | | |
| |(շճաբանական և խմելու ջրի, | | | | |
| |կղանքի և այլն խոլերայի | | | | |
| |նկատմամբ) | 17,815| 17,700| 17,700|17,700|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |13) Համաճարակաբանական և | | | | |
| |հիգիենիկ նշանակություն ունեցող | | | | |
| |փաստաթղթերի մշակում և կազմում | 500| 500| 500| 500|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |14) Համաճարակաբանական և | | | | |
| |հիգիենիկ նշանակություն ունեցող | | | | |
| |հաշվետվությունների, հաշվառման | | | | |
| |ձևերի ամփոփում և | | | | |
| |վերլուծություն | 800| 800| 800 | 800|
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Որակական |Օջախների ընդգրկվածությունը | 97,8%| 98,0%| 98,2%| 98,4%|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Օջախների ժամանակին ախտահանում | 99,5%| 99,6%| 99,7%| 99,8%|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Նորածիններին տուբերկուլյոզի դեմ | | | | |
| |ԲՑԺ պատվաստանյութով | | | | |
| |պատվաստումների ընդգրկում | 98%| 98%| 99%| 99%|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Նորածիններին Հեպատիտ «Բ»-ով | | | | |
| |պատվաստումների ընդգրկում | 97%| 97%| 98%| 98%|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Երեխաներին դիֆթերիայի, կապույտ | | | | |
| |հազի և փայտացման դեմ ԱԿԴՓ | | | | |
| |պատվաստանյութով պատվաստումների | | | | |
| |ընդգրկում | 96%| 97%| 97%| 98%|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Երեխաներին պոլիոմիելիտի դեմ ՕՊՎ | | | | |
| |պատվաստանյութով պատվաստումների | | | | |
| |ընդգրկում | 97%| 97%| 99%| 99%|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Երեխաներին կարմրուկի, կարմրախտի | | | | |
| |և խոզուկի դեմ ԿԿԽ | | | | |
| |պատվաստանյութով պատվաստումների | | | | |
| |ընդգրկում | 97%| 97%| 99%| 99%|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Մալարիայով հիվանդների բուժում և | | | | |
| |քիմկանխարգելիչ միջոցառումների | | | | |
| |իրականացում բնակչության | | | | |
| |համապատասխան խմբերի շրջանում | | | | |
| |(ընգրկվածության տոկոս) | 100%| 100%| 100%| 100%|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |1,632, |1,864, |2,083, |2,311,|
| |400.0 |627.9 |929.9 |345.3 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 Հանրային առողջության պահպանման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների |
|ազդեցության բացառում և նվազեցում, մարդու և նրա ապագա սերունդների |
|կենսունակության համար բարենպաստ պայմանների ապահովում (արգելակել և |
|հակադարձել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, մալարիայի և այլ հիվանդությունների տարածման |
|ընթացքը) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» ՓԲԸ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.2.2|Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ծառայությունների |
|(մասնագիտացված լաբորատորային հետազոտություններ), ընթացիկ |
|հակահամաճարակային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության հետազոտությունների, |
|հատուկ վտանգավոր վարակների օջախների համաճարակաբանական հետազոտությունների |
|իրականացում, իմունոկանխարգելման աշխատանքների (պատվաստանյութերի գնում, |
|ստացում, պահպանում, բաշխում), հիգիենիկ ուսուցման և քարոզչության |
|աշխատանքներ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|1) Համաճարակաբանական | | | | |
| |հետազոտություններ | 1,300| 1,300| 1,300| 1,300|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |2) Հիգիենիկ հետազոտություններ | | | | |
| |ծառայություններ | 310| 310| 310| 310|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |3) Մանրէաբանական | | | | |
| |հետազոտություններ | | | | |
| |(հետազոտություն) | 29,942| 29,942| 30,282|35,432|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |4) Հատուկ վտանգավոր վարակների | | | | |
| |նկատմամբ հետազոտություններ | 6,032| 6,032| 8,032| 9,032|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |5) մակաբուծաբանական | | | | |
| |հետազոտություններ | | | | |
| |(հետազոտություն) | 9,808| 9,808| 9,808| 9,808|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |6) միջատաբանական | | | | |
| |հետազոտություններ | 1,470| 1,470| 1,470| 1,470|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |7) սանիտարա-քիմիական | | | | |
| |հետազոտություններ | | | | |
| |(հետազոտություն) | 12,000| 6,000| 6,000| 6,000|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |8) Վիրուսաբանական | | | | |
| |հետազոտություններ | 1,000| 1,000| 1,500| 2,000|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |9) Ֆիզիկական գործոնների | | | | |
| |գործիքային չափումներ, այդ թվում | 6,500| 6,500| 10,870|12,300
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |10) Նմուշառման ծառայություններ | 28,500| 28,500| 30,800|36,000|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |11) Հիգիենիկ ուսուցում, առողջ | | | | |
| |ապրելակերպի քարոզչություն | 1,000| 1,000| 1,000| 4,000|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |12) Համաճարակաբանական և | | | | |
| |հիգիենիկ նշանակություն ունեցող | | | | |
| |փաստաթղթերի մշակում և կազմում | 200| 200| 300| 400|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |13) Համաճարակաբանական և | | | | |
| |հիգիենիկ նշանակություն ունեցող | | | | |
| |հաշվետվությունների, հաշվառման | | | | |
| |ձևերի ամփոփում և | | | | |
| |վերլուծություն | 1,300| 1,300| 1,300| 1,500|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |14) Իմունոկանխարգելման | | | | |
| |աշխատանքներ (պատվաստանյութերի | | | | |
| |գնում, ստացում, մաքսազերծում, | | | | |
| |տեղափոխում, քանակակազմի ճշտում, |251,396|383,100|370,396|446, |
| |բաշխում), դոզաների քանակը | | | |140 |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |15) Իմունոկանխարգելման | | | | |
| |աշխատանքների իրականացման համար | | | | |
| |պատվաստանյութերի ձեռք բերման |870,000|870,000|870,000|870, |
| |աշխատանքներ UNICEF-ից, ընդամենը | | | | 000 |
| |այդ թվում | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Որակական |16) Իմունոկանխարգելման | | | | |
| |աշխատանքների իրականացման համար | | | | |
| |պատվաստանյութերի ձեռք բերման | | | | |
| |աշխատանքներ | 6,000| 10,636| 15,952|17,052|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |250, |272, |310, |357, |
| | 000.0 |656.1 |513.3 |514.0 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 Հանրային առողջության պահպանման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների |
|ազդեցության բացառում և նվազեցում, մարդու և նրա ապագա սերունդների |
|կենսունակության համար բարենպաստ պայմանների ապահովում (արգելակել և |
|հակադարձել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, մալարիայի և այլ հիվանդությունների տարածման |
|ընթացքը) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» ՓԲԸ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.2.3|Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման ծառայություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Էպիզոլոտիական, մանրէաբանական, պրիոնի նկատմամբ հյուսվածքաբանական և |
|հիստոքիմիական հետազոտություններ, սեմինարների և վարժական պարապմունքների |
|անցկացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Էպիզոլոտիական, մանրէաբանական, | | | | |
| |պրիոնի նկատմամբ | | | | |
| |հյուսվածքաբանական և | | | | |
| |հիստոքիմիական հետազոտություններ,| | | | |
| |հետազոտություն | 21,400| 21,710| 21,960|21,960|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |218, |244, |279, |314, |
| |038.2 |920.3 |930.3 |312.2 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 Հանրային առողջության պահպանման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների |
|ազդեցության բացառում և նվազեցում, մարդու և նրա ապագա սերունդների |
|կենսունակության համար բարենպաստ պայմանների ապահովում (արգելակել և |
|հակադարձել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, մալարիայի և այլ հիվանդությունների տարածման |
|ընթացքը) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.2.4|Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հիվանդացածության կանխարգելում, ախտորոշում, բուժում և |
|հիվանդների դիսպանսերային հսկողություն, քարոզչություն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ | | | | |
| |խորհրդատվություն, | | | | |
| |համաճարակաբանական հետազոտություն| | | | |
| |և ՄԻԱՎ1/2 հակամարմինների | | | | |
| |հայտնաբերում, այդ թվում. | 4,220| 4,666| 5,035| 5,757|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |իմունաֆերմենտային անալիզի | | | | |
| |մեթոդով | 3,925| 4,363| 4,700| 5,377|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |արագ թեստավորման մեթոդով | 230| 235| 260| 300|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ռեֆերենսային մեթոդով | 65| 68| 75| 80|
| |ՁԻԱՀ-ով հիվանդի դիսպանսերային | | | | |
| |հսկողություն (մեկ տարվա համար, | | | | |
| |մեկ հիվանդի հաշվով), այդ թվում. | | | | |
| |բուժում առաջին շարքի | | | | |
| |հակառետրովիրուսային | | | | |
| |դեղամիջոցներով | 4| 5| 7| 12|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ՁԻԱՀ-ով հիվանդի դիսպանսերային | | | | |
| |հսկողություն (մեկ տարվա համար, | | | | |
| |մեկ հիվանդի հաշվով), այդ թվում. | | | | |
| |բուժում երկրորդ շարքի | | | | |
| |հակառետրովիրուսային | | | | |
| |դեղամիջոցներով | 2| 3| 4| 8|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ՄԻԱՎ-ով հիվանդի դիսպանսերային | | | | |
| |հսկողություն (մեկ տարվա համար, | | | | |
| |մեկ հիվանդի հաշվով) | 8| 9| 10| 13|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման | | | | |
| |կանխարգելում (մեկ դեպքի համար, | | | | |
| |մորը և երեխային) | 2| 3| 4| 6|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային | | | | |
| |կանխարգելում (մեկ դեպքի համար) | 6| 7| 8| 9|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |Կազմակերպչական մեթոդական | | | | |
| |օգնություն, սեմինարներ | | | | |
| |(մեկ ամսվա համար) | 9| 9| 9| 9|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |66,300.|80,287.|91,732.|103, |
| | 00| 1 | 5|511.4 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 Հանրային առողջության պահպանման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների |
|ազդեցության բացառում և նվազեցում, մարդու և նրա ապագա սերունդների |
|կենսունակության համար բարենպաստ պայմանների ապահովում (արգելակել և |
|հակադարձել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, մալարիայի և այլ հիվանդությունների տարածման |
|ընթացքը) |
._________________________________________________________________________.
| «Ախտահանման կենտրոն» ՓԲԸ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.2.5|Վարակիչ հիվանդությունների օջախների ախտահանման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վարակիչ հիվանդությունների օջախների ախտահանում և այլ ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Վարակիչ հիվանդների օջախների | | | | |
| |ախտահանման ծառայություններ, օջախ| 2,963| 3,450| 4,100| 4,522|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |58,000.|66,700.|76,705.|88, |
| | 0| 0| 0|737.1 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 Հանրային առողջության պահպանման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների |
|ազդեցության բացառում և նվազեցում, մարդու և նրա ապագա սերունդների |
|կենսունակության համար բարենպաստ պայմանների ապահովում (վարակիչ |
|հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| «Բժշկական քոլեջներ» ՊՈԱԿ-ներ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.1|Միջին մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Միջնակարգ մասնագիտական կրթությամբ մասնագետների պատրաստում` |
|առողջապահության համակարգում համապատասխան ծառայություններ մատուցելու համար|
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Առողջապահության ոլորտի միջին | | | | |
| |մասնագիտական կրթության ստացած | | | | |
| |անձանց թիվը, ընդամենը, մարդ | 1,165| 1,172| 1,172| 1,172|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |172, |177, |205, |211, |
| |366.9 |810.3 |520.9 |385.9 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Գիտության, կրթության և կադրերի վերապատրաստման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Առողջապահության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման |
|նպատակով կադրերի կրթական մակարդակի բարձրացում և կիրառական գիտության |
|զարգացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| «Բժշկական քոլեջներ» ՊՈԱԿ-ներ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.1|Միջին մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ |
|առողջապահության համակարգում համապատասխան ծառայություններ մատուցելու համար|
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Առողջապահության ոլորտի միջին | | | | |
| |մասնագիտական կրթության ստացած | | | | |
| |անձանց թիվը, ընդամենը, մարդ | 810| 820| 820| 820|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Գիտության, կրթության և կադրերի վերապատրաստման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Առողջապահության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման |
|նպատակով կադրերի կրթական մակարդակի բարձրացում և կիրառական գիտության |
|զարգացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| «Առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.2|Մասնագիտական վերապատրաստում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Բուժանձնակազմի մասնագիտացում, շարունակական ուսուցում և վերապատրաստում` |
|առողջապահության համակարգում համապատասխան ծառայություններ մատուցելու համար|
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Առողջապահության ոլորտի | | | | |
| |բուժանձնակազմի մասնագիտացման, | | | | |
| |շարունակական ուսուցման և | | | | |
| |վերապատրաստման ծառայությունների | | | | |
| |ձեռք բերում, ընդամենը, մարդ | 401| 401| 401| 401|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |80, |134, |144, |150, |
| |950.6 |117.3 |946.6 |820.4 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Գիտության, կրթության և կադրերի վերապատրաստման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Առողջապահության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման |
|նպատակով կադրերի կրթական մակարդակի բարձրացում և կիրառական գիտության |
|զարգացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| «Առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.2|Մասնագիտական վերապատրաստում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Տրանսֆերտի նկարագրություն. Մասնագիտական վերապատրաստում ստացող |
|ունկնդիրների կրթաթոշակ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Մասնագիտացում (կլինիկական | | | | |
| |օրդինատուրա) անցկացող | | | | |
| |ունկնդիրների կրթաթոշակ, | | | | |
| |ունկնդիր | 55| 55| 55| 55|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |9,146.8|9,146.8|9,146.8|9,146.|
| | | | | 8|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 Գիտության, կրթության և կադրերի վերապատրաստման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Առողջապահության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման |
|նպատակով կադրերի կրթական մակարդակի բարձրացում և կիրառական գիտության |
|զարգացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ, ծննդատներ) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.1|Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության գծով ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Տուբերկուլյոզի վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ և այլ |
|հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր|
|միջոցառումների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Տուբերկուլյոզի բժշկական | | | | |
| |օգնության գծով ծառայությունների | | | | |
| |ձեռքբերում, դեպք | 4,380| 4,380| 4,380| 4,380|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |1,054, |1,087, |1,120, |1,244,|
| |152.0 |438.0 |724.0 |734.0 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Պայքար հիվանդությունների դեմ, դրանց արգելակում և հակադարձում |
|(տուբերկուլյոզով հիվանդացության և դրանից մահացածության կրճատում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.2|Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության |
| |գծով ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն ուղղված |
|ախտորոշիչ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական |
|հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն | | | | |
| |հիվանդությունների բժշկական | | | | |
| |օգնության գծով ծառայությունների | | | | |
| |ձեռքբերում, դեպք | 7,000| 7,000| 7,000| 7,000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |654, |736, |830, |924, |
| |865.00 |660.00 |505.00 |350.00|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Պայքար հիվանդությունների դեմ, դրանց արգելակում և հակադարձում (աղիքային |
|և այլ ինֆեկցիոն հիվանդություններով հիվանդացության և դրանցից |
|մահացածության կրճատում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.3|Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական |
| |օգնության գծով ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն |
|ուղղված ախտորոշիչ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական |
|հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Սեռական ճանապարհով փոխանցվող | | | | |
| |հիվանդությունների բժշկական | | | | |
| |օգնության գծով ծառայությունների | | | | |
| |ձեռքբերում, դեպք | 1,040| 1,040| 1,040| 1,040|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |77, |80, |82, |92, |
| |876.0 |094.0 |844.0 |158.0 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Պայքար հիվանդությունների դեմ, դրանց արգելակում և հակադարձում (սեռական |
|ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով հիվանդացության և դրանցից |
|մահացածության կրճատում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.4|Հոգեկան հիվանդների բժշկական օգնության գծով ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հոգեկան հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ախտորոշիչ և այլ |
|հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր|
|միջոցառումների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Հոգեկան հիվանդների բժշկական | | | | |
| |օգնության գծով ծառայությունների | | | | |
| |ձեռքբերում, դեպք | 5,060| 5,060| 5,060| 5,060|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |1,398, |1,433, |1,479, |1,646,|
| |450.9 |290.0 |778.0 |351.0 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Պայքար հիվանդությունների դեմ, դրանց արգելակում և հակադարձում (հոգեկան |
|հիվանդություններով հիվանդացության և դրանցից մահացածության կրճատում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.5|Շտապ բժշկական օգնության գծով ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Շտապ բժշկական օգնության իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Շտապ բժշկական օգնության գծով | | | | |
| |ծառայությունների ձեռքբերում, |336,615|320,465|320,465|320, |
| |դեպք | | | |465 |
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |1,277, |1,398, |1,580, |1,762,|
| |880.5 |248.8 |455.8 |662.8 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Պայքար հիվանդությունների դեմ, դրանց արգելակում և հակադարձում |
|(հիվանդանոցային դեպքերի և մահացածության կրճատում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.6|Նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության գծով |
| |ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նարկոլոգիական հիվանդների վաղ հայտնաբերման ախտորոշիչ և այլ |
|հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր|
|միջոցառումների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Նարկոլոգիական հիվանդների | | | | |
| |բժշկական օգնության գծով | | | | |
| |ծառայությունների ձեռքբերում, | | | | |
| |դեպք | 880| 880| 880| 880|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |102, |103, |103, |104, |
| |661.2 |711.2 |936.2 |686.2 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Պայքար հիվանդությունների դեմ, դրանց արգելակում և հակադարձում |
|(նարկոլոգիական հիվանդություններով հիվանդացության և դրանցից մահացածության|
|կրճատում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.7|Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության գծով |
| |ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների |
|իրականացում, հղիների հետազոտություն և ծննդօգնություն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Մանկաբարձագինեկոլոգիական | | | | |
| |բժշկական օգնության և | | | | |
| |ծննդօգնության գծով | | | | |
| |ծառայությունների ձեռքբերում, | | | | |
| |դեպք | 38,100| 39,000| 39,500|39,500|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |2,145, |2,492, |2,850, |3,179,|
| |800.0 |456.0 |911.0 |422.0 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Պայքար հիվանդությունների դեմ, դրանց արգելակում և հակադարձում (մոր և |
|մանկան առողջության պահպանում և բարելավում, ծառայությունների որակի ու |
|մատչելիության բարձրացում, մանկամահացածության և մայրամահացածության |
|կրճատում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.8|Անհետաձգելի բժշկական օգնության գծով ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության նախարարի |
|կողմից հաստատված հիվանդությունների, վիճակների և անձանց ցանկի համաձայն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Անհետաձգելի բժշկական օգնության | | | | |
| |գծով ծառայությունների | | | | |
| |ձեռքբերում, դեպք | 44,085| 51,442| 51,439|51,446|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |3,231, |4,106, |4,641, |5,176,|
| |882.0 |585.2 |222.7 |981.8 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Պայքար հիվանդությունների դեմ, դրանց արգելակում և հակադարձում |
|(պացիենտներին անհետաձգելի իրավիճակներից դուրս հանում և մահացածության |
|կրճատում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.9|Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում |
| |ընդգրկվածների բժշկական օգնության գծով ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների |
|բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված |
|ցանկի համաձայն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Բնակչության սոցիալապես անապահով | | | | |
| |և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների| | | | |
| |բժշկական օգնության | | | | |
| |ծառայությունների ձեռքբերում, | | | | |
| |դեպք | 34,500| 36,000| 36,000|36,000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |3,073, |3,615, |4,086, |4,557,|
| |950.0 |840.0 |720.0 |600.0 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Պայքար հիվանդությունների դեմ, դրանց արգելակում և հակադարձում |
|(բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց |
|հիվանդանոցային բժշկական օգնության մատչելիության բարձրացման միջոցով |
|մահացածության կրճատում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.10|Մինչև 7 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության գծով |
| |ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մինչև 7 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնության |
|իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Մինչև 7 տարեկան երեխաների | | | | |
| |հիվանդանոցային բուժօգնության | | | | |
| |գծով ծառայությունների | | | | |
| |ձեռքբերում, դեպք | 24,100| 24,100| 24,100|24,100|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |2,147, |2,420, |2,735, |3,051,|
| |310.0 |604.0 |832.0 |060.0 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Պայքար հիվանդությունների դեմ, դրանց արգելակում և հակադարձում (մինչև 7 |
|տարեկան երեխաների առողջության պահպանում և բարելավում, ծառայությունների |
|որակի ու մատչելիության բարձրացում, մանկամահացածության կրճատում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.11|Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական |
| |օգնության և փորձաքննության գծով ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|ՀՀ զինկոմիսարիատների ուղեգրերով զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի |
|անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Զորակոչային և նախազորակոչային | | | | |
| |տարիքի անձանց բժշկական | | | | |
| |օգնության և փորձաքննության | | | | |
| |գծով ծառայությունների | | | | |
| |ձեռքբերում, դեպք |38,300 |38,302 |38,300 |8,300 |
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |922, |976, |1,035, |1,155,|
| |839.3 |503.7 |320.0 |130.0 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Պայքար հիվանդությունների դեմ, դրանց արգելակում և հակադարձում (Ազգային |
|բանակը առողջ զորակոչիկներով համալրում, դրանց հիվանդացության և |
|մահացածության կրճատում) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| Առողջապահական կազմակերպություններ (ամբուլատորիաներ, |
| պոլիկլինիկաներ, ընտանեկան բժշկի գրասենյակներ և առողջության |
| առաջնային պահպանման այլ հաստատություններ) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.1 |Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման գծով |
| |ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրապետության ողջ բնակչության համար հիվանդությունների կանխարգելման, |
|արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման համալիր |
|միջոցառումների իրականացում, սոցիալական նշանակության հատուկ |
|հիվանդություններով տառապող և սոցիալապես անապահով ու հատուկ խմբերում |
|ընդգրկված անձանց դեղորայքային ապահովում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Բնակչության առողջության | | | | |
| |առաջնային պահպանման գծով | | | | |
| |ծառայությունների ձեռքբերում, | | | | |
| |բնակիչ (առանց զորակոչային և |3,122, |3,123, |3,123, |3,123,|
| |նախազորակոչային տարիքի անձանց) | 200 | 000 | 000 | 000 |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |այդ թվում` | | | | |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ա) տեղամասային թերապևտի | | | | |
| |կողմից սպասարկվող 18 և ավելի | | | | |
| |տարիքի անձանց բուժօգնություն, |2,299, |2,364, |2,364, |2,364,|
| |բնակիչ |900 |000 |000 |000 |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |բ) տեղամասային մանկաբույժների | | | | |
| |կողմից սպասարկվող մինչև 18 | | | | |
| |տարիքի անձանց բուժօգնություն, |822,300|759,000|759,000|759,00|
| |բնակիչ | | | | 0|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |գ) շուրջօրյա հիվանդանոցային | | | | |
| |խնամք չպահանջող դեպքերի բուժում,| | | | |
| |դեպք | 13,450| 15,000| 15,000|15,000|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |դ) ստոմատոլոգիական |202,025|236,527|236,527|236,52|
| |բուժօգնություն, դեպք | | | | 7|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ե) լաբորատոր ախտորոշիչ | | | | |
| |հետազոտություններ, |1,918, |1,919, |1,919, |1,919,|
| |հետազոտություն | 623 | 624 | 624 | 624|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |զ) դիսպանսեր հիվանդների և | | | | |
| |բարձր ռիսկի բնակչության խմբերի | | | | |
| |հետազոտություններ, |744,000|744,000|744,000|744,00|
| |հետազոտություն | | | | 0|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |է) դպրոցում երեխաների բժշկական | | | | |
| |օգնություն և սպասարկում, |460,820|430,511|412,862|399,37|
| |աշակերտ | | | | 1|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ը) անվճար և արտոնյալ | | | | |
| |պայմաններով դեղորայք | | | | |
| |ձեռքբերելու իրավունք ունեցող | | | | |
| |անձանց խմբերին տրամադրվող |535,000|535,000|535,000|535,00|
| |միջոցներ, մարդ | | | | 0|
| |թ) տեղամասային թերապևտների, | | | | |
| |տեղամասային մանկաբույժների, | | | | |
| |ընտանեկան բժիշկների | | | | |
| |հաճախումների թիվը 1 բնակչի |2.5 և | 3|3 և |3 և |
| |հաշվով |ավելի | |ավելի |ավելի |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ժ) ընտանեկան բժիշկների թիվը | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Որակական |ըստ պատվաստումների ազգային | | | | |
| |օրացույցի 24 ամսական երեխաների | | | | |
| |պատվաստումների ամբողջական |60% և |65% և |70% և |75% և |
| |ընդգրկվածությունը |ավելի |ավելի |ավելի |ավելի |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ընտանեկան բժշկի կողմից մինչև | - | - |50% և |60% և |
| |12 շաբաթական ժամկետում հղի | | |ավելի |ավելի |
| |կանանց ընդգրկում` գործառույթ | | | | |
| |ների շրջանակներում վարում և | | | | |
| |վերահսկում | | | | |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |շաքարային դիաբետով հիվանդների | - | - |50% և |60% և |
| |բուժման արդյունավետ ընդգրկում` | | |ավելի |ավելի |
| |________________________________| | | | |
| |աչքի հատակի զննման | | | | |
| |հետազոտություն անցած երկրորդ | | | | |
| |տիպի շաքարային դիաբետով | | | | |
| |հիվանդների տոկոսը | | | | |
| |________________________________| | | | |
| |շաքարային դիաբետով հիվանդներին | | | | |
| |դեղորայքային ապահովում | | | | |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |կոմատոզ վիճակով հոսպիտալացված | | | | |
| |շաքարային դիաբետով հիվանդների | | | | |
| |/1000 բնակչի հաշվով/ նվազեցում | - | - | 5%| 5%|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |հիպերտոնիկ կրիզով | | | | |
| |հոսպիտալացված հիվանդներ 1000 | | | | |
| |բնակչի հաշվով | - | - | 5%| 5%|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |9,891, |11,480,|12,805,| 14, |
| |169.60 |178.6 |565.3 | 250, |
| | | | | 223.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.5 Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` բուժօգնության և |
|ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.2 |Մասնագիտացված բժշկական օգնության գծով ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրապետության ողջ բնակչության համար հիվանդությունների կանխարգելման, |
|արտահիվանդանոցային մասնագիտացված բժշկական օգնության համալիր |
|միջոցառումների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Մասնագիտացված բժշկական օգնության| | | | |
| |գծով ծառայությունների | 3,219,| 3,219,| 3,219,|3,219,|
| |ձեռքբերում, բնակիչ | 200| 300| 300| 300|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |2,283, |2,649, |3,109, |3,523,|
| | 145.6 | 087.3 | 452.2 |143.2 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.5 Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` բուժօգնության և |
|ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.3 |Հեմոդիալիզի անցկացման գծով ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հեմոդիալիզի կարիք ունեցող հիվանդների բժշկական օգնության համալիր |
|միջոցառումների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Հեմոդիալիզի անցկացման գծով | | | | |
| |ծառայությունների ձեռքբերում, | | | | |
| |դեպք | 320| 350| 350| 350|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը | 969,| 1,060,| 1,113,|1,231,|
| | 408.00| 290.00| 840.00|650.00|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.5 Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` բուժօգնության և |
|ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.4 |Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության գծով |
| |ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձանց |
|բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Մանկաբարձագինեկոլոգիական | | | | |
| |բժշկական օգնության գծով | | | | |
| |ծառայությունների ձեռքբերում, | 2,299,| 2,363,| 2,363,|2,363,|
| |բնակիչ | 900| 408| 408| 408|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը | 1,120,| 1,375,| 1,595,|1,783,|
| | 204.5 | 180.7 | 705.3| 197.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.5 Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` բուժօգնության և |
|ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.5 |Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական |
| |օգնության և փորձաքննության գծով ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և |
|փորձաքննությունների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Զորակոչային և նախազորակոչային | | | | |
| |տարիքի անձանց բժշկական օգնության| | | | |
| |և փորձաքննության գծով | | | | |
| |ծառայությունների ձեռքբերում, | | | | |
| |զորակոչիկ | 97,000| 97,000| 97,000|97,000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը | 2,420,| 2,824,| 3,161,|3,569,|
| | 789.2 | 317.7 | 266.4 |790.4 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.5 Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` բուժօգնության և |
|ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Առողջապահական կազմակերպություններ (ախտորոշման կենտրոններ, հիվանդանոցներ) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.6.1 |Դժվարամատչելի ախտորոշիչ ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Բարձրարժեք և բարձրակարգ տեխնոլոգիաներով հագեցված ախտորոշիչ զննման |
|ծառայությունների իրականացման ապահովում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Դժվարամատչելի ախտորոշիչ | | | | |
| |ծառայությունների ձեռքբերում, | | | | |
| |հետազոտություն | 19,167| 21,539| 23,919|26,543|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը | 350, | 409, | 491, | 555, |
| | 000.0| 500.0| 400.0| 282.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական և այլ |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն բնակչության առողջության պահպանման, բարելավման, |
|հիվանդությունների արգելակման և հակադարձման, բուժօգնության և |
|ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցառումներին |
._________________________________________________________________________.
|Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ, դիսպանսերներ, |
| բժշկական կենտրոններ) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.6.2 |Բժշկական և հարբժշկական ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Ամենամյա պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում «Պետության կողմից |
|երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ |
|կառավարության որոշման ու դրանից բխող ՀՀ առողջապահության նախարարության |
|կողմից մշակված և ընդունված նորմատիվային ակտերի լուսաբանման աշխատանքները,|
|Դիսպանսեր հիվանդների վերահսկում, բժշկական օգնություն և ծառայություններ |
|հանրապետության հյուրերի և բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, հատուկ |
|խմբերում ընդգրկված անձանց պրոթեզավորում այլ հարբժշկական ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Դիսպանսեր հիվանդների և այլ | | | | |
| |անձանց բժշկական օգնության և | | | | |
| |հարբժշկական ծառայություններ, | | | | |
| |չափորոշիչների, ուղեցույցների | | | | |
| |մշակում և կազմակերպական - | | | | |
| |մեթոդաբանական այլ աջակցություն | x| x| x| x|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը | 533, | 691, | 795, |885, |
| | 001.5| 811.0| 239.0| 764.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական և այլ |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն բնակչության առողջության պահպանման, բարելավման, |
|հիվանդությունների արգելակման և հակադարձման, բուժօգնության և |
|ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցառումներին |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» ՊՈԱԿ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.6.3 |Դատաբժշկական և գենետիկ ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրապետության ուժային մարմինների որոշումների հիման վրա դատաբժշկական և |
|գենետիկ փորձաքննությունների ապահովում` մահերի պատճառների վերհանման |
|նպատակով դիակների փորձաքննություն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Դատաբժշկական և գենետիկ | | | | |
| |ծառայությունների ձեռքբերում, | | | | |
| |ընդամենը, փորձաքննություններ | 22,375| 27,652| 27,652|27,652|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |այդ թվում` | | | | |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ա) դիակի փորձաքննությունների | | | | |
| |անցկացում, փորձաքննություն | 2,600| 2,700| 2,700| 2,700|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |բ) կենդանի անձի | | | | |
| |փորձաքննությունների անցկացում, | | | | |
| |փորձաքննություն | 8,567| 10,100|10,100 |10,100|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |գ) հյուսվածքաբանական, | | | | |
| |կենսաբանական, քիմիական լաբորատոր| | | | |
| |փորձաքննությունների անցկացում, | | | | |
| |փորձաքննություն | 10,453| 14,050| 14,050|14,050|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |դ) դատաքրեագիտական | | | | |
| |փորձաքննությունների անցկացում, | | | | |
| |փորձաքննություն | 560| 600| 600| 600|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ե) դատագենետիկական | | | | |
| |փորձաքննությունների անցկացում, | | | | |
| |փորձաքննություն | 35| 40| 40| 40|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |զ) կրկնակի փորձաքննությունների | | | | |
| |անցկացում, փորձաքննություն | 85| 85| 85| 85|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |է) համալիր փորձաքննությունների | | | | |
| |անցկացում, փորձաքննություն | 75| 77| 77| 77|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը | 276, | 314, | 356, |404, |
| | 885.00| 208.30| 919.60|888.30|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական և այլ |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն իրավապահ մարմինների որոշումների հիման վրա |
|փորձաքննությունների անցկացում անձի դեմ ուղղված հանցագործությունների արագ |
|բացահայտմանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| «Մանկական պաթանատոմիական հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.6.4 |Պաթանատոմիական ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մանկական մահերի հիվանդությունների պատճառների բացահայտում` |
|մանկամահացության մակարդակը նվազեցնելու նպատակով |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Մանկական պաթանատոմիական | | | | |
| |ծառայությունների ձեռքբերում, | | | | |
| |ընդամենը հետազոտություններ, | 4,467| 4,467| 4,467| 4,467|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |այդ թվում` | | | | |
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |ա) աուտոպսիայի (մանրէաբանական և | | | | |
| |բջջաբանական) հետազոտության | | | | |
| |իրականացում, հետազոտություն | 436| 436| 436| 436|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |բ) վիրահատական և բիոպսոն | | | | |
| |նյութերի հետազոտության | | | | |
| |իրականացում, հետազոտություն | 3,714| 3,714| 3,714| 3,714|
| |________________________________|_______|_______|_______|______|
| |գ) բջջաբանական, մանրէաբանական, | | | | |
| |հիստոքիմիական լաբորատորային | | | | |
| |հետազոտությունների իրականացում | 317| 317| 317| 317|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |32,910.|34,652.|34,652.|34, |
| | 0| 0| 0| 652.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական և այլ |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն բնակչության առողջության պահպանման, բարելավման, |
|հիվանդությունների արգելակման և հակադարձման, բուժօգնության և |
|ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցառումներին |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| «Պրոֆեսոր Յոլյանի անվան արյան ուսումնասիրությունների կենտրոն» ՓԲԸ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.6.5 |Արյան հավաքագրման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Արյան պահուստի որակի վերահսկում, զննում, հավաքած նմուշների |
|փորձաքննություն և արյան հավաքագրմանն առնչվող այլ ծառայությունների |
|իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Արյան հավաքագրման և դրան | | | | |
| |առնչվող ծառայությունների | | | | |
| |ձեռքբերում, ծառայություն | x | x| x| x|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |170, |200, |231, |261, |
| |948.00 |009.00 |768.00 |898.00|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական և այլ |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն բնակչության առողջության պահպանման, բարելավման, |
|հիվանդությունների արգելակման և հակադարձման, բուժօգնության և |
|ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցառումներին |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
| «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ |
| առողջապահական կազմակերպությունների հետ համատեղ |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.7.1 |Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահական |
| |համակարգի արդիականացման ծրագիր |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Առաջնային բժշկական օգնության և հիվանդանոցային համակարգերի կառավարման |
|արդիականացում, ընտանեկան բժշկության համակարգի ընդլայնում, կադրերի |
|պատրաստում և վերապատրաստում, Առողջապահության նախարարության և նրա |
|հիմնական գործակալությունների կարողությունների հզորացում, կարևորագույն |
|գործառույթների իրականացման կատարելագործում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Համաձայն Համաշխարհային բանկի | | | | |
| |պահանջների | x| x| x| x|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |427, |468, | 0.0| 00.0|
| |329.0 |912.9 | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.7 Առողջապահական այլ ծրագրեր |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն բնակչության առողջության պահպանման, բարելավման, |
|հիվանդությունների արգելակման և հակադարձման, բուժօգնության և |
|ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցառումներին` |
|առողջապահական համակարգի արդիականացման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.7.2 |Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահական |
| |համակարգի արդիականացման ծրագրում ճապոնական կառավարության |
| |դրամաշնորհային ծրագիր |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահական |
|համակարգի արդիականացման ծրագրին |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Համաձայն նվիրատու | | | | |
| |կազմակերպությունների պահանջների | x| x| x| x|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |98,282.|65,545.| 0.0| 00.0|
| | 1 | 2| | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.7 Առողջապահական այլ ծրագրեր |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն բնակչության առողջության պահպանման, բարելավման, |
|հիվանդությունների արգելակման և հակադարձման, բուժօգնության և |
|ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցառումներին` |
|առողջապահական համակարգի արդիականացման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.7.3 |Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Թռչնագրիպին |
| |հակազդելու ծրագիր |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն ընտանի թռչունների շրջանում բարձր ախտածին թռչնագրիպի |
|վարակով և կենդանիների այլ հիվանդություններով մարդկանց համար առաջացված |
|վտանգը նվազեցնելու և մարդկանց միջավայրում գրիպի վարակի ու վարակիչ այլ |
|հիվանդությունների բռնկումների հսկողությանն ու արձագանքմանը պատրաստվելու |
|ուղղությամբ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Համաձայն Համաշխարհային բանկի | | | | |
| |պահանջների | x| x| x| x|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը | 335, | 123, | 6,860.| 0.0|
| | 687.1| 129.3| 0| |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.7 Առողջապահական այլ ծրագրեր |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների |
|ազդեցության բացառում և նվազեցում, մարդու և նրա ապագա սերունդների |
|կենսունակության համար բարենպաստ պայմանների ապահովում (արգելակել և |
|հակադարձել Թռչնագրիպի տարածումը) |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.7.4 |Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Թռչնագրիպին |
| |հակազդելու ճապոնական դրամաշնորհային ծրագիր |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն ընտանի թռչունների շրջանում բարձր ախտածին թռչնագրիպի |
|վարակով և կենդանիների այլ հիվանդություններով մարդկանց համար առաջացված |
|վտանգը նվազեցնելու և մարդկանց միջավայրում գրիպի վարակի ու վարակիչ այլ |
|հիվանդությունների բռնկումների հսկողությանն ու արձագանքմանը պատրաստվելու |
|ուղղությամբ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչ| Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|ներ | | | | | |
|_________|________________________________|_______|_______|_______|______|
|Քանակական|Համաձայն նվիրատու | | | | |
| |կազմակերպությունների պահանջների | x| x| x| x|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |65,723.|23,240.| 0.0| 0.0|
| | 7| 7| | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.7 Առողջապահական այլ ծրագրեր |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների |
|ազդեցության բացառում և նվազեցում, մարդու և նրա ապագա սերունդների |
|կենսունակության համար բարենպաստ պայմանների ապահովում |
._________________________________________________________________________.
Մաս 7. Տրանսֆերտներ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.8.1 |Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների |
| |ճանապարհածախսի փոխհատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Տրանսֆերտների նկարագրությունը |
|Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ճանապարհածախսի |
|փոխհատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Շահառուների քանակը` | 92| 97| 105| 125|
|__________________________________________|______________________________|
|Շահառուների ընտրության չափանիշները |ըստ հանրապետության |
| |բուժհիմնարկներում տվյալ |
| |հիվանդության բուժման |
| |անհնարինության |
|__________________________________________|______________________________|
|Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |ըստ անհրաժեշտության |
|__________________________________________|______________________________|
|Գումարը |34,500.|40,365.|48,438.|54, |
| | 0| 0| 0| 735.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.8 Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների |
|ճանապարհածախսի փոխհատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հիվանդացության կրճատում |
._________________________________________________________________________.
Մաս 10. Ներդրումներ (ներդրումներ պետական կառավարչական հիմնարկ չհանդիսացող` առողջապահական կազմակերպություններում
._________________________________________________________________________.
|ՍՄԵ 1.1.1 |Բժշկական սարքավորումների տրամադրում |
|______________|__________________________________________________________|
|Նկարագրություն|Կենտրոնացված կարգով նորագույն բժշկական սարքավորումների և |
| |գործիքների ձեռքբերում և տրամադրում առողջապահական |
| |ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններին |
|______________|__________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ | Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|______________|___________________________|_______|_______|_______|______|
|Կազմակերպու- |Առողջապահական | | | | |
|պություն, |կազմակերպություններ | | | | |
|որտեղ |(հիվանդանոցներ, | | | | |
|կատարվում |ամբուլատորիաներ, | | | | |
|ներդրումը |պոլիկլինիկաներ, ընտանեկան | | | | |
| |բժշկի գրասենյակներ, | | | | |
| |ախտորոշման կենտրոններ, | | | | |
| |դիսպանսերներ և այլն) | | | | |
|______________|___________________________|_______|_______|_______|______|
|Ներդրման |Առողջապահական | | | | |
|հիմնավորումը |կազմակերպությունների | | | | |
| |նյութատեխնիկական բազայի | | | | |
| |բարելավում, բժշկական | | | | |
| |օգնության և սպասարկման | | | | |
| |որակի ու մատչելիության | | | | |
| |բարձրացում | | | | |
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Ծախսեր (հազ. դրամ) |1,140, |1,310, |1,473, |1,646,|
| | 025.0| 062.7| 130.5| 071.7|
|_________________________________________________________________________|
|Ներդրման հետ կապված ծրագրերը` |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|ԸԾ 1.5 Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Բժշկական օգնության որակի և մատչելիության բարձրացում` առողջապահական |
|կազմակերպությունների տեխնոլոգիական զինվածության մակարդակի բարձրացման |
|միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ՍՄԵ 1.1.2 |Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահական|
| |համակարգի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում կապիտալ |
| |ներդրումներ հիվանդանոցային և ամբուլատոր-պոլիկլինիկական |
| |կազմակերպություններում |
|______________|__________________________________________________________|
|Նկարագրություն|Կապիտալ շինարարության, նորոգման, նախագծահետազոտական |
| |աշխատանքների իրականացում, սարքերի ու սարքավորումների ձեռք |
| |բերում և տրամադրում |
|______________|__________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ | Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|______________|___________________________|_______|_______|_______|______|
|Կազմակերպու- |Առողջապահական | | | | |
|պություն, |կազմակերպություններ | | | | |
|որտեղ |(հիվանդանոցներ, | | | | |
|կատարվում |ամբուլատորիաներ, | | | | |
|ներդրումը |պոլիկլինիկաներ, ընտանեկան | | | | |
| |բժշկի գրասենյակներ, | | | | |
| |ախտորոշման կենտրոններ, | | | | |
| |դիսպանսերներ և այլն) | | | | |
|______________|___________________________|_______|_______|_______|______|
|Ներդրման |Առողջապահական | | | | |
|հիմնավորումը |կազմակերպությունների | | | | |
| |նյութատեխնիկական բազայի | | | | |
| |բարելավում, բժշկական | | | | |
| |օգնության և սպասարկման | | | | |
| |որակի ու մատչելիության | | | | |
| |բարձրացում | | | | |
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Ծախսեր (հազ. դրամ) |2,309, |846, | 0.0| 0.0|
| | 932.8| 804.0| | |
|_________________________________________________________________________|
|Ներդրման հետ կապված ծրագրերը` |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ |
|ԸԾ 1.5 Առաջնային (ամբուլատոր -պոլիկլինիկական) բուժօգնության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Բժշկական օգնության որակի և մատչելիության բարձրացում` առողջապահական |
|կազմակերպությունների տեխնոլոգիական զինվածության մակարդակի բարձրացման |
|միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ՍՄԵ 1.1.3 |Ավտոտրանսպորտ |
|______________|__________________________________________________________|
|Նկարագրություն|Ավտոտրանսպորտի ձեռքբերում |
|______________|__________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ | Ցուցանիշներ |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|______________|___________________________|_______|_______|_______|______|
|Կազմակերպու- |«Դատաբժշկական գիտական | | | | |
|պություն, |կենտրոն» ՊՈԱԿ | | | | |
|որտեղ | | | | | |
|կատարվում | | | | | |
|ներդրումը | | | | | |
|______________|___________________________|_______|_______|_______|______|
|Ներդրման |«Դատաբժշկական գիտական | | | | |
|հիմնավորումը |կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի | | | | |
| |տրանսպորտային | | | | |
| |հագեցվածության մակարդակի | | | | |
| |բարձրացում | | | | |
|__________________________________________|_______|_______|_______|______|
|Ծախսեր (հազ. դրամ) |2,500.0| | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ներդրման հետ կապված ծրագրերը` |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական և այլ |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Փորձագետների շտապ դեպքի վայր տեղափոխման, ինչպես նաև դիակների |
|տեղափոխման, մարզերում փորձաքննությունների արագ իրականացման կազմակերպում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ՍՄԵ 1.1.4 |Համաշխարհային բանկի | |
| |աջակցությամբ իրականացվող | |
| |Թռչնագրիպին հակազդելու | |
| |ծրագրի շրջանակներում | |
| |կապիտալ ներդրումներ | |
|______________|___________________________|Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական |
|Նկարագրություն|Ծրագրի շրջանակներում |ցուցանիշները |
| |նախատեսվում է ձեռք բերել | |
| |բժշկական մահճակալներ, | |
| |տրանսպորտային միջոցներ, | |
| |կատարել կապիտալ նորոգման | |
| |աշխատանքներ | |
|__________________________________________|______________________________|
|Չափորոշիչներ` |2007թ. |2008թ. |2009թ. |2010թ.|
|_________________________________________________________________________|
|Կազմակերպու- |Պետական հիգիենիկ և համաճարակային տեսչության «Սյունիքի |
|պություն, |մարզային փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային |
|որտեղ |կազմակերպություն, «Նորք» ինֆեկցիոն հիվանդանոց |
|կատարվում | |
|ներդրումը | |
|______________|__________________________________________________________|
|Ներդրման |Առողջապահական կազմակերպությունների շենքային պայմանների, |
|հիմնավորումը |գույքային հագեցվածության մակարդակի բարելավում, բժշկական |
| |օգնության և սպասարկման որակի և մատչելիության բարձրացում |
|_________________________________________________________________________|
|Ծախսեր (հազ. դրամ) |295, |57,120.| 0.0| 0.0|
| | 845.9| 0| | |
|_________________________________________________________________________|
|Ներդրման հետ կապված ծրագրերը` |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 Հանրային առողջության պահպանման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը` |
|_________________________________________________________________________|
|Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների |
|ազդեցության բացառում և նվազեցում, մարդու և նրա ապագա սերունդների |
|կենսունակության համար բարենպաստ պայմանների ապահովում (արգելակել և |
|հակադարձել Թռչնագրիպի տարածումը) |
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ N 3
ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեով և ՀՀ 2008-2010 թվականների
պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության գծով նախատեսված ծրագրերի կատարողական
չափորոշիչները
Մաս 1. Պետական կառավարչական հիմնարկի աշխատակազմի միջոցով մատուցվող ծառայությունների գծով կատարողական չափորոշիչները
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.1.1 |Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության |
| |բնագավառում քաղաքականության մշակման և դրա կատարման |
| |համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, |
| |իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը` |
|_________________________________________________________________________|
|Աշխատանքի պետական կարգավորման, բնակչության զբաղվածության, պարտադիր |
|սոցիալական ապահովագրության, պետական կենսաթոշակային ապահովության, |
|ընտանիքների, կանանց, երեխաների, հաշմանդամների, տարեցների սոցիալական |
|պաշտպանության և սոցիալական աջակցության բնագավառներում պետական |
|քաղաքականության մշակում և իրականացում, ինչպես նաև պետական ծրագրերի |
|պլանավորում, մշակում, իրականացում և մոնիտորինգ (վերահսկում) |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Իրավական ակտերի | | | | | | | | |
|կան |նախագծերի մշակում | | | | | | | | |
| |(փաստաթղթերի և/ | | | | | | | | |
| |կամ ստանդարտների | | | | | | | | |
| |ընդհանուր թիվը) |4110| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Քաղաքականության | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի, | | | | | | | | |
| |ծրագրերի, | | | | | | | | |
| |հաշվետվությունների | | | | | | | | |
| |և | | | | | | | | |
| |վերլուծությունների | | | | | | | | |
| |պատրաստում | | | | | | | | |
| |(փաստաթղթերի | | | | | | | | |
| |ընդհանուր թիվը) | 800| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հանրային իրազեկում | | | | | | | | |
| |(միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը) | 544| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Քաղաքացիների | | | | | | | | |
| |ընդունելություն |3137| | | | | | | |
| |(մարդ) | 0| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Դիմումների և | | | | | | | | |
| |բողոքների | | | | | | | | |
| |ուսումնասիրում |1070| | | | | | | |
| |(թիվը) | 0| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միջազգային | | | | | | | | |
| |համագործակցություն.| | | | | | | | |
| |Համաձայնագրերի, | | | | | | | | |
| |հուշագրերի, | | | | | | | | |
| |արձանագրություն- | | | | | | | | |
| |ների, ծրագրերի և | | | | | | | | |
| |այլ փաստաթղթերի | | | | | | | | |
| |մշակում, | | | | | | | | |
| |ներկայացված | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի | | | | | | | | |
| |վերաբերյալ | | | | | | | | |
| |կարծիքների, | | | | | | | | |
| |տեղեկատվության, | | | | | | | | |
| |պարզաբանումների | | | | | | | | |
| |տրամադրում | | | | | | | | |
| |(փաստաթղթերի թիվը) | 120| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միջազգային | | | | | | | | |
| |համագործակցություն.| | | | | | | | |
| |Հանդիպումներ, | | | | | | | | |
| |քննարկումներ և | | | | | | | | |
| |համագործակցության | | | | | | | | |
| |այլ միջոցառումներ | | | | | | | | |
| |(միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը) | 172| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միջգերատեսչական | | | | | | | | |
| |խորհրդատվություն և | | | | | | | | |
| |համագործակցություն | | | | | | | | |
| |Համաձայնագրերի, | | | | | | | | |
| |պայմանագրերի, | | | | | | | | |
| |արձանագրություն- | | | | | | | | |
| |ների, ծրագրերի և | | | | | | | | |
| |այլ փաստաթղթերի | | | | | | | | |
| |մշակում, | | | | | | | | |
| |Ներկայացված | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի | | | | | | | | |
| |վերաբերյալ | | | | | | | | |
| |կարծիքների, | | | | | | | | |
| |տեղեկատվության, | | | | | | | | |
| |պարզաբանումների | | | | | | | | |
| |տրամադրում | | | | | | | | |
| |(փաստաթղթերի թիվը) | 536| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միջգերատեսչական | | | | | | | | |
| |խորհրդատվություն և | | | | | | | | |
| |համագործակցություն,| | | | | | | | |
| |հանդիպումներ, | | | | | | | | |
| |քննարկումներ և | | | | | | | | |
| |համագործակցության | | | | | | | | |
| |այլ միջոցառումներ | | | | | | | | |
| |(միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը) | 237| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ՈՒղղակի | | | | | | | | |
| |ծառայություններ | | | | | | | | |
| |հանրությանը Այլ | | | | | | | | |
| |կազմակերպություն- | | | | | | | | |
| |ներին | | | | | | | | |
| |խորհրդատվության | | | | | | | | |
| |տրամադրում | | | | | | | | |
| |(կազմակերպություն- | | | | | | | | |
| |ների քանակը) |2250| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ծրագրերի | | | | | | | | |
| |կառավարում/ | | | | | | | | |
| |համակարգում | | | | | | | | |
| |(ծրագիր) | 38| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ծրագրերի | | | | | | | | |
| |վերահսկողություն և | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգ (ծրագիր)| 132| | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Նախարարության | | | | | | | | |
|կան |կողմից դրական | | | | | | | | |
| |լուծում ստացած | | | | | | | | |
| |դիմումների և | | | | | | | | |
| |բողոքների տեսակարար| | | | | | | | |
| |կշիռը | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Նախարարություն | | | | | | | | |
|տայնու-|մուտքագրված | | | | | | | | |
|թյան |գրություններին | | | | | | | | |
| |պատասխանելու միջին | | | | | | | | |
| |ժամկետը | | | | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |315, |320, |354, |360, |
| |114.8|368.1|090.5|439.3|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը` |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.1 - Պետական կառավարման մարմնի կողմից սոցիալական ապահովագրության և |
|սոցիալական ապահովության ոլորտում ծառայությունների մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության |
|բնագավառում քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական |
|ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) |
|ապահովումը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.3.6 |Պետական կառավարման մարմնի կողմից բժշկասոցիալական |
| |փորձաքննության և աշխատունակության վերականգնման ոլորտում |
| |ծառայությունների մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը` |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամության կարգավիճակի որոշում, հաշմանդամների հաշվառման համակարգի |
|ձևավորում, հաշմանդամի աշխատանքի պայմանների, բնույթի որոշում, հաշմանդամին|
|համապատասխան աշխատանք կատարելու վերաբերյալ երաշխավորագրի տրամադրում, |
|անհատական վերականգնողական ծրագրերի կազմում և խորհրդատվության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Անցկացվող | | | | | | | | |
|կան |փորձաքննությունների|6000|6000|6000 |6000 |232, |240, |266, |271, |
| |թիվը | 0| 0| 0 | 0 |336.4|960.8|324.6|099.8|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Տպագրվող ԲՍՓ |3301|3301|3301 |3301 |4, |4, |4, |4, |
| |ձևաթղթերի թիվը | 90| 90| 90 | 90 |673.2|673.2|673.2|673.2|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|_________________________________________________|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |237, |245, |270, |275, |
| |009.6|634.0|997.8|773.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը` |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 - Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամներին բժշկասոցիալական վերականգնման և պրոթեզաօրթոպեդիկ |
|օգնության ու վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում` հաշմանդամների |
|հասարակությանը ինտեգրման ապահովման նպատակով |
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.4.4 |Պետական կառավարման մարմնի կողմից աշխատանքի և |
| |զբաղվածության ոլորտում ծառայությունների մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը` |
|_________________________________________________________________________|
|Աշխատաշուկայի վերլուծություն և կանխատեսում, խորհրդատվություն աշխատանք |
|փնտրողներին, գործազուրկի կարգավիճակի տրամադրում և աշխատանք գտնելուն |
|աջակցություն, այդ թվում` աշխատանքի տեղավորման ուղեգրերի տրամադրում, |
|զբաղվածության և աշխատանքի ծրագրերի և աշխատանքների համակարգում և |
|իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Գործազուրկներին | | | | | | | | |
|կան |տրամադրվող | | | | | | | | |
| |խորհրդատվություն- | | | | | | | | |
| |ների թիվը | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Գործատուների մոտ | | | | | | | | |
| |պարբերաբար (տարեկան| | | | | | | | |
| |երկու անգամ) | | | | | | | | |
| |ուսումնասիրություն-| | | | | | | | |
| |ների կատարում | | | | | | | | |
| |(հարցաթերթիկի | | | | | | | | |
| |լրացում) |4000|4000| 4000| 4000| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Գործակալության | | | | | | | | |
| |միջնորդությամբ | | | | | | | | |
| |աշխատանքի | | | | | | | | |
| |տեղավորվածների թիվը| | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Զբաղվածության | | | | | | | | |
| |ծառայությունում | | | | | | | | |
| |գրանցված | | | | | | | | |
| |գործազուրկների | | | | | | | | |
| |տեսակարար կշիռը | | | | | | | | |
| |ծառայությունում | | | | | | | | |
| |գրանցված աշխատանք | | | | | | | | |
| |փնտրողների նկատմամբ| | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Գործազրկության | | | | | | | | |
|տայնու-|կարգավիճակում | | | | | | | | |
|թյան |գտնվելու միջին | | | | | | | | |
| |տևողությունը | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ծառայություն | | | | | | | | |
| |դիմելուց հետո | | | | | | | | |
| |քաղաքացիներին | | | | | | | | |
| |կարգավիճակ տալու | | | | | | | | |
| |միջին տևողությունը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |581, |590, |652, |664, |
|կատարված ծախսը | | | | |068.4|755.4|939.1|665.2|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 - Զբաղվածության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է աշխատանքի խթանումը, զբաղվածության խրախուսումը, |
|բնակչության եկամուտների ավելացումը և հավաքագրված միջոցների բաշխման |
|արդարացի մեխանիզմների ներդրումը` արդյունավետ զբաղվածության ապահովման |
|համար |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.10.1 |Աշխատանքային օրենսդրության կիրարկման նկատմամբ հսկողության |
| |և վերահսկողության, տեսչական ստուգումների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը` |
|_________________________________________________________________________|
|Աշխատանքային օրենսդրության դրույթների խախտման դեպքերի գրանցում, |
|աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն և խախտված |
|իրավունքների վերականգնում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |______________________|_______________________|
| |2007 |2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|__________________________|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Անցկացվող | | | | | | | | |
|կան |ստուգումների թիվը |4000 | | | | | | | |
| |__________________|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Քաղաքացիների | | | | | | | | |
| |դիմում-բողոքների | | | | | | | | |
| |թիվը |1300 | | | | | | | |
| |__________________|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Փաստացի | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |հարաբերակցությունը| | | | | | | | |
| |ծրագրային | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ | | | | | | | | |
|_______|__________________|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100% | | | | | | | |
|_______|__________________|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Մեկ ստուգման |1-5 | | | | | | | |
|տայնու-|տևողությունը |օր | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
| |__________________|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ստուգման |Ստուգ| | | | | | | |
| |եզրակացության |ման | | | | | | | |
| |ներկայացման |ավար-| | | | | | | |
| |ժամկետը |տի | | | | | | | |
| | |օրը | | | | | | | |
|__________________________|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |241, |245, |271, |275, |
|կատարված ծախսը | | | | |194.1|215.1|026.7|866.2|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.10 - Պետական կառավարման մարմնի կողմից աշխատանքի վերահսկողության |
|ոլորտում ծառայությունների մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աշխատանքային օրենսդրության դրույթների խախտման դեպքերի գրանցում, |
|աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն և խախտված |
|իրավունքների վերականգնում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.13.1 |Սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության |
| |կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի |
| |ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման |
| |ֆինանսավորում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության կազմակերպման |
|բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված |
|լիազորությունների իրականացմանը աջակցության ցուցաբերում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Պետական | | | | | | | | |
|ռուների|ֆինանսավորում | | | | | | | | |
|քանակը |ստացած համայնքների | 16| 16| 16| 16|158, |158, |185, |185, |
| |թիվը | | | | |511.1|511.1|460.0|460.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Սպասարկման | | | | | | | | |
|ռուների|տարածքում մեկ | | | | | | | | |
|ընտրու-|համայնք ունեցող | | | | | | | | |
|թյան |սոցիալական | | | | | | | | |
|չափա- |ծառայությունների | | | | | | | | |
|նիշները|տարածքային | | | | | | | | |
| |մարմինների | | | | | | | | |
| |առկայություն | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման | | | | | | | | |
|հաճախականությունը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |158, |158, |185, |185, |
|կատարված ծախսը | | | | |511.1|511.1|460.0|460.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Համայնքային բյուջեների սոցիալական ծառայությունների գծով քաղաքականության |
|պլանավորման և մոնիտորինգի աշխատանքների իրականացման համար աջակցության |
|ցուցաբերում |
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ 2.4
Պետական կառավարչական հիմնարկ չհանդիսացող միավորների միջոցով
մատուցվող ծառայությունները
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.2.1 |Տարեցների շուրջօրյա խնամքի իրականացման նպատակով պետական |
| |աջակցություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի |
| |նախարարության ենթակայությանը հանձնված տարեցների |
| |տուն-ինտերնատ հանդիսացող ՊՈԱԿ-ներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Տարեցների տուն-ինտերնատներում միայնակ տարեց և հաշմանդամ քաղաքացիների |
|շուրջօրյա խնամք, խնամվողների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, |
|նյութական և կենցաղային պահանջմունքների բավարարում, սոցիալ-հոգեբանական և |
|բժշկական օգնության աշխատանքների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Տուն-ինտերնատներում|1010|1010| 1030| 1080|1, |1, |1, |1, |
|կան |խնամվողների քանակ | | | | |096, |108, |325, |379, |
| | | | | | |514.9|394.3|701.4|459.4|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Տուն-ինտերնատներ | | | | | | | | |
| |ընդունվող տարեցների| | | | | | | | |
| |թվի հարաբերությունը| | | | | | | | |
| |հերթագրված | | | | | | | | |
| |տարեցների ընդհանուր| | | | | | | | |
| |թվի նկատմամբ | 80%| 80%| 80%| 80%| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%| 100%| 100%| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Դիմելուց հետո | | | | | | | | |
|տայնու-|տուն-ինտերնատում | | | | | | | | |
|թյան |ձևակերպվելու միջին|1 |2 |3 |4 | | | | |
| |ժամկետը |ամիս|ամիս|ամիս |ամիս | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Կենտրոնում |ան- |ան- |ան- |ան- | | | | |
| |խնամվելու միջին |ժամ-|ժամ-|ժամ- |ժամ- | | | | |
| |տևողությունը |կետ |կետ |կետ |կետ | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |1, |1, |1, |1, |
|կատարված ծախսը | | | | |096, |108, |325, |379, |
| | | | | |514.9|394.3|701.4|459.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 -Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է տարեցների համար արժանավայել կյանքի ապահովումը` |
|տարեցների շուրջօրյա խնամքի կազմակերպման, անօթևան մարդկանց համար |
|ժամանակավոր օթևանի տրամադրման, միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին |
|սոցիալական այլ աջակցության տրամադրման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.2.2 |Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական |
| |սպասարկման նպատակով պետական աջակցություն «Միայնակ |
| |տարեցների և հաշմանդամների տնային պայմաններում սոցիալական |
| |սպասարկման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին տնային պայմաններում խնամքի և |
|սոցիալական սպասարկման ծառայությունների, ինչպես նաև բժշկական, |
|սոցիալ-հոգեբանական օգնության և իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Տնային պայմաններում| | | | | | | | |
|կան |սոցիալական | | | | | | | | |
| |ծառայողների կողմից |1200|1500| 1500| 1500|69, |80215|91644|91644|
| |խնամվողների թիվը | | | | |860.2| .4| .5| .5|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Տնային պայմաններում| | | | | | | | |
| |սոցիալական | | | | | | | | |
| |ծառայողների կողմից | | | | | | | | |
| |խնամվողների թվի | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |խնամքի կարիք | | | | | | | | |
| |ունեցող գրանցված | | | | | | | | |
| |միայնակ տարեցների | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%| 100%| 100%| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Դիմելուց հետո | | | | | | | | |
|տայնու-|սոցիալական | | | | | | | | |
|թյան |սպասարկման ծառայու-| | | | | | | | |
| |թյունների ստացման | | | | | | | | |
| |միջին ժամկետը | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միայնակ տարեցներին | | | | | | | | |
| |մատուցվող | | | | | | | | |
| |սոցիալական ծառայու-| | | | | | | | |
| |թյունների | | | | | | | | |
| |(տարեցներին | | | | | | | | |
| |այցելությունների) | | | | | | | | |
| |միջին | | | | | | | | |
| |պարբերականությունը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |69, |80215|91644|91644|
|կատարված ծախսը | | | | |860.2| .4| .5| .5|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 -Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է տարեցների համար արժանավայել կյանքի ապահովումը` |
|տարեցների շուրջօրյա խնամքի կազմակերպման, անօթևան մարդկանց համար |
|ժամանակավոր օթևանի տրամադրման, միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին |
|սոցիալական այլ աջակցության տրամադրման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.2.3 |Անօթևան մարդկանց ժամանակավոր օթևանի տրամադրման նպատակով |
| |պետական աջակցություն «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ին|
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Անօթևան մարդկանց ժամանակավոր կացարանով ապահովում, սննդի, հիգիենայի |
|պարագաների, հագուստի, կոշիկի, սոցիալական, բժշկական, հոգեբանական և |
|իրավական օգնության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Ժամանակավոր | | | | | | | | |
|կան |կացարանում խնամվող | 30| 50| 50| 50|26, |40, |48, |48, |
| |անձանց թիվը | | | | |932.2|907.0|362.2|964.4|
| |միայնակ տարեցների | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Ժամանակավոր | | | | | | | | |
|կան |կացարանից դուրս | | | | | | | | |
| |գրվածներից որևէ | | | | | | | | |
| |հաստատությունում | | | | | | | | |
| |տեղավորվածների կամ | | | | | | | | |
| |ընտանիք | | | | | | | | |
| |վերադարձածների թվի | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |օթևանի | | | | | | | | |
| |հաճախորդների թվի | | | | | | | | |
| |նկատմամբ | 20%| 20%| 30%| 30%| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վերացված | | | | | | | | |
| |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%| 100%| 100%| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ռեցիդիվի տոկոսը | | | | | | | | |
| |կենտրոնի | | | | | | | | |
| |խնամվողների | | | | | | | | |
| |ընդհանուր թվի | | | | | | | | |
| |նկատմամբ (նույն | | | | | | | | |
| |անձի` կրկին անգամ | | | | | | | | |
| |անօթևանների | | | | | | | | |
| |կենտրոն վերադարձը) | 10%| 10%| 10%| 1 0%| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Ժամանակավոր օթևանի |մին-|մին-|մին- |մին- | | | | |
|տայնու-|տրամադրման |չև |չև |չև |չև | | | | |
|թյան |տևողությունը: |60 |60 |60 |60 | | | | |
| | |օր |օր |օր |օր | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Անօթևան անձին | | | | | | | | |
| |հայտնաբերելուց հետո| | | | | | | | |
| |նրան ժամանակավոր | | | | | | | | |
| |կացարանում | | | | | | | | |
| |ձևակերպման |1-3 |1-3 |1-3 |1-3 | | | | |
| |ժամկետը |օր |օր |օր |օր | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |26, |40, |48, |48, |
|կատարված ծախսը | | | | |932.2|907.0|362.2|964.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 -Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է տարեցների համար արժանավայել կյանքի ապահովումը` |
|տարեցների շուրջօրյա խնամքի կազմակերպման, անօթևան մարդկանց համար |
|ժամանակավոր օթևանի տրամադրման, միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին |
|սոցիալական այլ աջակցության տրամադրման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.2.4 |Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ցերեկային |
| |խնամքի իրականացման նպատակով պետական աջակցություն |
| |«Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մտավոր հետամնաց, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց հայտնաբերում|
|Վարդենիսի տարածաշրջանում, նրանց կիսաստացիոնար, արտահիվանդանոցային |
|պայմաններում սոցիալ հոգեբանական օգնության ծառայությունների մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Կենտրոնի կողմից | 50| 50| 50| 50|13, |13, |17, |17, |
|կան |խնամվողների քանակ | | | | |817.3|833.4|138.1|283.5|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Կենտրոնում սոցիալ | | | | | | | | |
| |հոգեբանական | | | | | | | | |
| |օգնության | | | | | | | | |
| |ծառայություններ | | | | | | | | |
| |ստացողների թվի | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |տարածաշրջանում | | | | | | | | |
| |հաշվառված հոգեկան | | | | | | | | |
| |առողջության | | | | | | | | |
| |խնդիրներ ունեցող | | | | | | | | |
| |անձանց ընդհանուր | | | | | | | | |
| |թվի նկատմամբ | 10%| 10%| 10%| 10%| 10%| | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%| 100%| 100%| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Կենտրոնում |ան- |ան- |ան- |ան- | | | | |
|տայնու-|խնամվելու |ժամ-|ժամ-|ժամ- |ժամ- | | | | |
|թյան |տևողությունը |կետ |կետ |կետ |կետ | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |13, |13, |17, |17, |
|կատարված ծախսը | | | | |817.3|833.4|138.1|283.5|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 -Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է տարեցների համար արժանավայել կյանքի ապահովումը` տարեցների|
|շուրջօրյա խնամքի կազմակերպման, անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր |
|օթևանի տրամադրման, միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին սոցիալական այլ |
|աջակցության տրամադրման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.2.5 |ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին տնային |
| |պայմաններում և տարեցների ցերեկային խնամքի համայնքահեն |
| |կենտրոններում սոցիալական սպասարկման իրականացման նպատակով |
| |պետական աջակցություն «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական|
| |հասարակական կազմակերպությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Սոցիալական սպասարկման և խնամքի ծառայությունների տրամադրումը միայնակ |
|տարեցներին և հաշմանդամներին տնային պայմաններում և տարեցների ցերեկային |
|համայնքային կենտրոններում` «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական |
|հասարակական կազմակերպության միջոցով |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Կենտրոնների կողմից |6100|6700| 6700| 6700|108, |127, |127, |127, |
|կան |խնամվողների քանակ | | | | |984.0|224.0|224.0|224.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ՀՀ մարզերում տնային| | | | | | | | |
| |պայմաններում և | | | | | | | | |
| |տարեցների ցերեկային| | | | | | | | |
| |սպասարկման | | | | | | | | |
| |կենտրոններում | | | | | | | | |
| |սոցիալական | | | | | | | | |
| |սպասարկման | | | | | | | | |
| |ծառայություններ | | | | | | | | |
| |ստացած միայնակ | | | | | | | | |
| |տարեցների և | | | | | | | | |
| |հաշմանդամների թվի | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |միայնակ տարեցների | | | | | | | | |
| |ընդհանուր թվի | | | | | | | | |
| |նկատմամբ | | 5|% 50| 50| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%| | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Սպասարկման | | | | | | | | |
|տայնու-|ծառայությունների | | | | | | | | |
|թյան |տրամադրման | | | | | | | | |
| |տևողությունը | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միայնակ տարեցներին |1 |1 |1 |1 | | | | |
| |և հաշմանդամներին |շա- |շա- |շա- |շա- | | | | |
| |հայտնաբերելուց հետո|բաթ |բաթ |բաթ |բաթ | | | | |
| |նրանց ձևակերպելու | | | | | | | | |
| |միջին | | | | | | | | |
| |տևողությունը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |108, |127, |127, |127, |
|կատարված ծախսը | | | | |984.0|224.0|224.0|224.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 -Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է տարեցների համար արժանավայել կյանքի ապահովումը` տարեցների|
|շուրջօրյա խնամքի կազմակերպման, անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր |
|օթևանի տրամադրման, միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին սոցիալական այլ |
|աջակցության տրամադրման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.2.6 |ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության |
| |ենթակայությանը հանձնված տարեցների տուն-ինտերնատներում |
| |այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողների կողմից սպասարկման |
| |աշխատանքների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության հանձնված |
|տարեցների տուն-ինտերնատներում այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողների |
|ծառայության կազմակերպում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Այլընտրանքային | | | | | | | | |
|կան |զինծառայողների թիվը| 40| 40| 40| 40|9, |9, |9, |9, |
| |(մարդ) | | | | |913.7|913.7|913.7|913.7|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |9, |9, |9, |9, |
|կատարված ծախսը | | | | |913.7|913.7|913.7|913.7|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 -Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է տարեցների համար արժանավայել կյանքի ապահովումը` տարեցների|
|շուրջօրյա խնամքի կազմակերպման, անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր |
|օթևանի տրամադրման, միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին սոցիալական այլ |
|աջակցության տրամադրման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.2.7 |Հաշմանդամ երիտասարդներին սոցիալ-վերականգնողական օգնության |
| |տրամադրման նպատակով պետական աջակցություն «Փրկություն» |
| |հասարակական կազմակերպությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Սոցիալական միջնորդության, աջակցության տարբեր ձևերի, սոցիալ - |
|մանկավարժական, հոգեբանական, իրավաբանական խորհրդատվությունների |
|մատուցման միջոցով երիտասարդ հաշմանդամների հիմնախնդիրների լուծմանը |
|նպաստում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Շահառուների թիվը | | 30| 30| 30|16, |16, |16, |16, |
| | | | | | |486.6|486.6|486.6|486.6|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |16, |16, |16, |16, |
|կատարված ծախսը | | | | |486.6|486.6|486.6|486.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 -Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է տարեցների համար արժանավայել կյանքի ապահովումը` տարեցների|
|շուրջօրյա խնամքի կազմակերպման, անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր |
|օթևանի տրամադրման, միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին սոցիալական այլ |
|աջակցության տրամադրման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.3.1 |Հաշմանդամների և սոցիալապես անապահով անձանց պրոթեզավորում,|
| |վերականգնողական պարագաներով ապահովում և դրանց |
| |վերանորոգում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամներին և սոցիալապես անապահով անձանց անվճար պրոթեզաօրթոպեդիկ, |
|վերականգնողական պարագաներով, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց |
|վերանորոգում |
|_________________________________________________________________________|
|(պրոթեզաօրթօպեդիկ և վերականգնողական պարագաներ, ձայնաստեղծ սարքեր, աչքի |
|պրոթեզավորում, դրանց վերանորոգում) |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Պրոթեզաօրթօպեդիկ |4819|4876| 4876| 4876|587, |641, |680, |680, |
|կան |պարագաների թիվը | | | | |062.5|784.4|295.0|295.6|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վերականգնողական |9208|6708| 6708| 6708|59, |56, |57, |57, |
| |պարագաների թիվը | | | | |280.1|197.2|015.3|015.3|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վերանորոգման | | | | | | | | |
| |ենթակա | | | | | | | | |
| |պրոթեզաօրթօպեդիկ | | | | | | | | |
| |և վերականգնողական |1882|1270|1270 |270 |72, |71, |71, |71, |
| |պարագաների թիվը | | | | |889.5|205.7|205.7|205.7|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ձայնաստեղծ սարքերի | 100| 100| 100| 100|35, |35, |35, |35, |
| |թիվը | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Աչքի պրոթեզների | 50| 50| 50| 50|3, |3, |3, |3, |
| |թիվը | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Պրոթեզավորման և | | | | | | | | |
| |վերականգնողական | | | | | | | | |
| |պարագաներ ստացած | | | | | | | | |
| |հաշմանդամների թվի | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նման պարագաների | | | | | | | | |
| |կարիք ունեցող | | | | | | | | |
| |հաշմանդամների | | | | | | | | |
| |ընդհանուր թվի |95 -|95 -|95 - |95 - | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Դիմելու օրվանից |մին-|մին-|մին- |մին- | | | | |
|տայնու-|հետո պրոթեզավորման |չև |չև |չև |չև | | | | |
|թյան |և վերականգնողական |10 |10 |10 |10 | | | | |
| |պարագաների ստացման |օր |օր |օր |օր | | | | |
| |ժամկետը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |75723|807, |846, |846, |
|կատարված ծախսը | | | | | 2.1|187.3|516.0|516.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 - Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամներին բժշկասոցիալական վերականգնման և պրոթեզաօրթոպեդիկ |
|օգնության ու վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում` հաշմանդամների |
|հասարակությանը ինտեգրման ապահովման նպատակով |
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.3.2 |Հաշմանդամների և սոցիալապես անապահով անձանց բուժման և |
| |բժշկասոցիալական վերականգնման նպատակով պետական աջակցություն|
| |«ԱՐԹՄԵԴ» բժշկավերականգնողական կենտրոն» ՓԲԸ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամների և սոցիալապես անապահով անձանց հիվանդանոցային պայմաններում |
|բուժում, բժշկասոցիալական վերականգնում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Բուժում ստացող | | | | | | | | |
|կան |հիվանդների տարեկան | 407| 564| 564| 564|64, |85, |85, |85, |
| |թիվը | | | | |825.0|818.2|818.2|818.2|
| |___________________|____|____|_____|_____| | | | |
| |Հիվանդատեսակների | | | | | | | | |
| |թիվը | 9| 9| 9| 9| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Հաշմանդամների | | | | | | | | |
|կան |վերականգնման | | | | | | | | |
| |արդյունավետությունը| | | | | | | | |
| |(հաշմանդամների խմբի| | | | | | | | |
| |փոփոխությունների | | | | | | | | |
| |թիվը դիմողների | | | | | | | | |
| |ընդհանուր թվի | | | | | | | | |
| |նկատմամբ) | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Լավացումով դուրս | | | | | | | | |
| |գրված հաշմանդամների| | | | | | | | |
| |և սոցիալապես | | | | | | | | |
| |անապահով անձանց թվի| | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |հիվանդանոցի նույն | | | | | | | | |
| |կարգավիճակի | | | | | | | | |
| |հիվանդների թվի | | | | | | | | |
| |նկատմամբ | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վերացված | | | | | | | | |
| |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Դիմելուց հետո |1-2 |1-2 |1-2 |1-2- | | | | |
|տայնու-|մինչև բուժում |օր |օր |օր |օր | | | | |
|թյան |ստանալու ժամկետը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |64, |85, |85, |85, |
|կատարված ծախսը | | | | |825.0|818.2|818.2|818.2|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 - Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամներին բժշկասոցիալական վերականգնման և պրոթեզաօրթոպեդիկ |
|օգնության ու վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում` հաշմանդամների |
|հասարակությանը ինտեգրման ապահովման նպատակով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.3.3 |Հաշմանդամների և սոցիալապես անապահով անձանց հոգեկան |
| |առողջության վերականգնման նպատակով պետական աջակցություն |
| |«Սթրես կենտրոն» ՓԲԸ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամների և սոցիալապես անապահով անձանց հոգեկան առողջության |
|պահպանում, հիվանդանոցային պայմաններում բուժում և վերականգնում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Բուժում ստացող | | | | | | | | |
|կան |հիվանդների տարեկան | 392| 392| 392| 392|56, |57, |57, |57, |
| |թիվը | | | | |289.0|229.2|229.2|229.2|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հիվանդատեսակների | | | | | | | | |
| |թիվը | 6| 5| 5| 5| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Դիմելուց հետո |1-2 |1-2 |1-2 |1-2- | | | | |
|տայնու-|մինչև բուժում |օր |օր |օր |օր | | | | |
|թյան |ստանալու ժամկետը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |56, |57, |57, |57, |
|կատարված ծախսը | | | | |289.0|229.2|229.2|229.2|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 - Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամներին բժշկասոցիալական վերականգնման և պրոթեզաօրթոպեդիկ |
|օգնության ու վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում` հաշմանդամների |
|հասարակությանը ինտեգրման ապահովման նպատակով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.3.4 |Տեսողությունից հաշմանդամ անձանց համար հատուկ |
| |տառատեսակներով գրքերի տպագրության, տետրերի պատրաստման և |
| |«Խոսող գրքերի» ձայնագրության ծառայությունների ձեռքբերում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Տեսողությունը կորցրած հաշմանդամների համար հատուկ տառատեսակներով գրքերի |
|տպագրություն, տետրերի պատրաստում և «Խոսող գրքերի» ձայնագրություն ու |
|դրանց տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Բրալյան գրքերի |4233|4233|4233 |42335|2, |2, |2, |2, |
|կան |թերթերի թիվը | 5| 5| 5 | |770.0|770.0|770.0|770.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հայաստանի Կույրերի | | | | | | | | |
| |միավորման օրգան | | | | | | | | |
| |ամենամսյա | | | | | | | | |
| |«Բյուլետեն» |7440|7440|7440 |74400|5, |5, |5, |5, |
| |(թերթերի քանակ) | 0| 0| 0 | |670.0|670.0|670.0|670.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |«Խոսող գիրք» (ժամ) |1500|1500|1500 | 1500|3, |3, |3, |3, |
| | | | | | |060.0|060.0|060.0|060.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հատուկ | | | | | | | | |
| |տառատեսակներով | | | | | | | | |
| |գրքեր, տետրեր, | | | | | | | | |
| |խոսող գրքեր ստացած | | | | | | | | |
| |տեսողությունը | | | | | | | | |
| |կորցրած | | | | | | | | |
| |հաշմանդամների թվի | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |տեսողությունից | | | | | | | | |
| |հաշմանդամների | | | | | | | | |
| |ընդհանուր թվին | 40%| 40%| 40%| 40%| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |11, |11, |11, |11, |
|կատարված ծախսը | | | | |500.0|500.0|500.0|500.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 - Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամներին բժշկասոցիալական վերականգնման և պրոթեզաօրթոպեդիկ |
|օգնության ու վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում` հաշմանդամների |
|հասարակությանը ինտեգրման ապահովման նպատակով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.3.5 |Հաշմանդամների տվյալների համակարգի վարման, սպասարկման և |
| |տեղեկատվության տրամադրման ծառայությունների մատուցման |
| |նպատակով պետական աջակցություն «Նորք» տեղեկատվավերլուծական |
| |կենտրոն ՓԲԸ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|«Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից հաշմանդամների |
|տվյալների բազայի շահագործում և սպասարկում, հաշմանդամների տվյալների |
|վերաբերյալ տարբեր շահառուներին տեղեկատվության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-| | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |16, |16, |16, |16, |
|կատարված ծախսը | | | | |822.2|822.2|822.2|822.2|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 - Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամներին բժշկասոցիալական վերականգնման և պրոթեզաօրթոպեդիկ |
|օգնության ու վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում` հաշմանդամների |
|հասարակությանը ինտեգրման ապահովման նպատակով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.3.7 |Պետական աջակցություն տեսողությունից հաշմանդամ անձանց |
| |«Արև» համակարգով ուսուցանելու և համակարգչային տեխնիկայով|
| |ապահովելու համար |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Տեսողությունը կորցրած հաշմանդամներին «Արև» համակարգով ուսուցման |
|կազմակերպում և հատուկ համակարգչային տեխնիկայի տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|ՈՒսուցում և | | | | | | | | |
|կան |համակարգչային | | | | | | | | |
| |տեխնիկա ստացած | | 20| 30| 30| |5, |10, |13, |
| |հաշմանդամների թիվը | | | | | |740.0|610.0|610.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | | |5, |10, |13, |
|կատարված ծախսը | | | | | |740.0|610.0|610.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.3 - Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամներին բժշկասոցիալական վերականգնման և պրոթեզաօրթոպեդիկ |
|օգնության ու վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում` հաշմանդամների |
|հասարակությանը ինտեգրման ապահովման նպատակով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.1 |Դպրոցական աշխատակազմի օպտիմալացման արդյունքում աշխատանքից |
| |ազատված ուսուցիչներին սոցիալական աջակցության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Դպրոցական աշխատակազմի օպտիմալացման արդյունքում աշխատանքից ազատված |
|ուսուցիչներին աշխատանքի տեղավորման հնարավորությունների մասին |
|խորհրդատվության, մասնագիտական ուսուցման ծառայությունների և սոցիալական |
|այլ աջակցության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Ծրագրում ընդգրկվող |6000| 0| 0| 0|5, | 0.0| 0.0| 0.0|
|կան |շահառուների թիվը | | | | |291.9| | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ծրագրի միջոցով | | | | | | | | |
| |աշխատանքի | | | | | | | | |
| |տեղավորվածների թիվը|1609| 0| 0| 0| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |5, | 0.0| 0.0| 0.0|
|կատարված ծախսը | | | | |291.9| | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 - Զբաղվածության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է աշխատանքի խթանումը, զբաղվածության խրախուսումը, |
|բնակչության եկամուտների ավելացումը և հավաքագրված միջոցների բաշխման |
|արդարացի մեխանիզմների ներդրումը` արդյունավետ զբաղվածության ապահովման |
|համար |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.4.2 |Գործազուրկների տվյալների համակարգի վարման, սպասարկման և |
| |տեղեկատվության տրամադրման ծառայությունների մատուցման |
| |նպատակով պետական աջակցություն «Նորք» տեղեկատվավերլուծական |
| |կենտրոն ՓԲԸ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|«Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից գործազուրկների |
|տվյալների բազայի` «Գործ» համակարգի շահագործում և սպասարկում, |
|գործազուրկների տվյալների վերաբերյալ տարբեր շահառուներին տեղեկատվության |
|տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-| | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |19, |19, |19, |19, |
|կատարված ծախսը | | | | |473.6|473.6|473.6|473.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 - Զբաղվածության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է աշխատանքի խթանումը, զբաղվածության խրախուսումը, |
|բնակչության եկամուտների ավելացումը և հավաքագրված միջոցների բաշխման |
|արդարացի մեխանիզմների ներդրումը` արդյունավետ զբաղվածության ապահովման |
|համար |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.4.3 |Պետական աջակցություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի |
| |նախարարության ենթակայությանը հանձնված «Երիտասարդների |
| |մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|«Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության` որպես |
|աշխատաշուկայում միջնորդի, գործունեության արդյունավետության բարձրացման |
|նպատակով կենտրոնի կողմից տեխնիկական աջակցության, վերապատրաստման, |
|մասնագիտական կողմնորոշման, աշխատանքի խորհրդատվության ծառայությունների |
|մատուցում, աշխատաշուկայի և ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ |
|տեղեկատվության տրամադրում, անհատի անձնական, սոցիալական, կրթական և |
|մասնագիտական զարգացման խթանում և աջակցություն երիտասարդներին աշխատանքի |
|տեղավորման հարցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-| | | | | |7, |12, |13, |13, |
|կան | | | | | |707.5|448.9|652.7|652.7|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |7, |12, |13, |13, |
|կատարված ծախսը | | | | |707.5|448.9|652.7|652.7|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 - Զբաղվածության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է աշխատանքի խթանումը, զբաղվածության խրախուսումը, |
|բնակչության եկամուտների ավելացումը և հավաքագրված միջոցների բաշխման |
|արդարացի մեխանիզմների ներդրումը` արդյունավետ զբաղվածության ապահովման |
|համար |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.5.1 |Սոցիալական ապահովության քարտերի տրամադրման, սոցիալական |
| |քարտերի տվյալների համակարգի վարման, սպասարկման և |
| |տեղեկատվության տրամադրման ծառայությունների մատուցման |
| |նպատակով պետական աջակցություն «Նորք» տեղեկատվավերլուծական |
| |կենտրոն ՓԲԸ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|«Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից քաղաքացիներին |
|սոցիալական քարտերի հատկացում, սոցիալական քարտերի տեղեկատվական բազայի |
|վարում, շահագործում և սպասարկում, ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգերի |
|միջև տվյալների ինքնաշխատ փոխանակության (այդ թվում` սոցիալական քարտի |
|համարի հավաստիության ճշտման նպատակով) համակարգի (մեխանիզմների) ներդրում |
|և կիրարկում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Սոցիալական քարտ | | | | | | | | |
|կան |ստանալու համար | | | | | | | | |
| |դիմած քաղաքացիների | | | | | | | | |
| |տվյալների մշակում | | | | | | | | |
| |(մշակված դիմումների|2000|2000|2000 |2000 |133, |142, |142, |142, |
| |քանակ) | 00| 00| 00 | 00 |083.3|083.3|083.3|083.3|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Դիմելու | | | | | | | | |
|տայնու-|օրվանից մինչև | | | | | | | | |
|թյան |սոցիալական քարտը | | | | | | | | |
| |ստանալու միջին |15 |15 |15 |15 | | | | |
| |ժամկետը |օր |օր |օր |օր | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |133, |142, |142, |142, |
|կատարված ծախսը | | | | |083.3|083.3|083.3|083.3|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.5 - Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի ներդրում` սոցիալական քարտերի |
|հատկացում, սոցիալական քարտերի կիրառում, տեղեկատվության ինքնաշխատ |
|փոխանակության մեխանիզմների կիրառում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.6.1 |Երեխաների շուրջօրյա խնամքի իրականացման նպատակով պետական |
| |աջակցություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի |
| |նախարարության ենթակայությանը հանձնված երեխաների |
| |տուն-ինտերնատ հանդիսացող ՊՈԱԿ-ներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մինչև 18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամք, |
|դաստիարակություն, ուսման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման համար նպաստավոր |
|պայմանների ապահովում, երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, |
|նյութական ու կենցաղային պահանջմունքների բավարարում, սոցիալ-հոգեբանական և |
|բժշկական վերականգնման աշխատանքների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Մանկատներում | 935| 935| 935| 935|1, |1, |1, |1, |
|կան |խնամվողների թիվը | | | | |246, |346, |385, |385, |
| | | | | | |762.0|122.0|311.3|311.3|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Մանկատներում | | | | | | | | |
|կան |երեխաների խնամքի և | | | | | | | | |
| |դաստիարակության | | | | | | | | |
| |նվազագույն | | | | | | | | |
| |սոցիալական | | | | | | | | |
| |չափորոշիչների | | | | | | | | |
| |պահպանման | | | | | | | | |
| |վերաբերյալ դրական | | | | | | | | |
| |եզրակացություն | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վերացված | | | | | | | | |
| |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |1, |1, |1, |1, |
|կատարված ծախսը | | | | |246, |346, |385, |385, |
| | | | | |762.0|122.0|311.3|311.3|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում, |
|մանկատների շրջանավարտների ինտեգրում հասարակությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.6.2 |Մանկական խնամակալական կազմակերպություններում խնամվող |
| |երեխաներին ընտանիքներ վերադարձնելու (բեռնաթափում) նպատակով|
| |պետական աջակցության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մանկական խնամակալական կազմակերպություններում խնամվող երեխաներին |
|ընտանիքներ վերադարձնելու հետ կապված իրազեկման աշխատանքների և կառավարման |
|ծառայությունների տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Վարչարարական ծախսեր| | | | |9, |11, |11, |11, |
|կան | | | | | |399.6|700.7|700.7|700.7|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Իրազեկման | | | | |69.3 |69.3 |69.3 |69.3 |
| |աշխատանքներ | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Մանկատներում | | | | | | | | |
|կան |երեխաների խնամքի և | | | | | | | | |
| |դաստիարակության | | | | | | | | |
| |նվազագույն | | | | | | | | |
| |սոցիալական | | | | | | | | |
| |չափորոշիչների | | | | | | | | |
| |պահպանման | | | | | | | | |
| |վերաբերյալ դրական | | | | | | | | |
| |եզրակացություն | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վերացված | | | | | | | | |
| |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |9, |11, |11, |11, |
|կատարված ծախսը | | | | |468.9|770.0|770.0|770.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում, |
|մանկատների շրջանավարտների ինտեգրում հասարակությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.6.3 |ՀՀ մանկական խնամակալական կազմակերպությունների |
| |շրջանավարտներին պետական աջակցության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|ՀՀ-ում մանկատների շրջանավարտների սոցիալական պաշտպանություն և նրանց |
|սոցիալապես անապահովության ընդլայնման կանխարգելում, մանկատան |
|շրջանավարտների համար հետագա կյանքի ինքնուրույն կազմակերպման և |
|հասարակությանը նրանց ինտեգրելու համար բավարար պայմաններ ստեղծելու համար |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Շահառուների | | | | | | | | |
|կան |հիմնական կարիքները | | | | | | | | |
| |բավարարող եկամտի | 69| 56| 64| 59|9, |5, |7, |6, |
| |ապահովում | | | | |800.0|150.0|470.0|640.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Շահառուների համար | | | | | | | | |
| |ձեռք բերված | | | | | | | | |
| |բնակարանների | | | | | | | | |
| |անհատույց | | | | | | | | |
| |տրամադրման | | | | | | | | |
| |պայմանագրերի | | | | | | | | |
| |պետական գրանցման | | | | | | | | |
| |ծախսերի | 50| 178| 75 | 70 |1, |5, |2, |2, |
| |փոխհատուցում | | | | |515.5|395.2|273.3|121.7|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Շրջանավարտների | | | | | | | | |
| |ուսումնասիրություն,| | | | | | | | |
| |անհատական ծրագրերի | 80| 67| 75| 70|4, |3, |3, |3, |
| |կազմում | | | | |088.4|143.0|724.8|361.2|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Շահառուների | 81| 75| 62| 70|7, |7, |6, |6, |
| |սոցիալական պատրոնաժ| | | | |842.2|346.5|272.6|933.5|
| |Շահառուների | | | | | | | | |
| |մասնագիտական | | | | | | | | |
| |կողմնորոշում, | | | | | | | | |
| |ուսուցում, | 60| 55| 60| 60|7, |6, |7, |7, |
| |վերապատրաստում | | | | |050.0|550.0|050.0|050.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Շահառուներին | | | | | | | | |
| |բժշկական օգնության | | | | | | | | |
| |տրամադրում, | | | | | | | | |
| |բժշկական |70 | 52| 60| 55|3, |2, |2, |2, |
| |խորհրդատվություն | | | | |362.8|504.6|784.6|609.6|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ծրագրի իրականացման | | | | | | | | |
| |ապահովման | | | | | | | | |
| |համակարգման | | | | |16, |16, |14, |14, |
| |աշխատանքներ | | | | |161.2|161.2|458.7|458.7|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Բնակարանների | | | | | | | | |
|տայնու-|անհատույց | | | | | | | | |
|թյան |տրամադրման | | | | | | | | |
| |պայմանագրերի | | | | | | | | |
| |պետական գրանցման | | | | | | | | |
| |միջին ժամկետը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |49, |46, |44, |43, |
|կատարված ծախսը | | | | |820.1|250.5|033.9|174.7|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում, |
|մանկատների շրջանավարտների ինտեգրում հասարակությանը |
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.6.4 |Դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական |
| |հոգածության տրամադրման նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ |
| |աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության |
| |ենթակայությանը հանձնված երեխաների սոցիալական հոգածության |
| |կենտրոն ՊՈԱԿ-ներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|6-18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած, ծնողների խնամքից զրկվելու |
|վտանգի տակ գտնվող, ինչպես նաև աճի և զարգացման համար անբարենպաստ և |
|վտանգավոր կենսապայմաններում գտնվող երեխաների հիմնախնդիրների սոցիալական |
|ախտորոշում, երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների հետ |
|համատեղ սոցիալ-հոգեբանական և մանկավարժական գործնական աջակցություն դժվար |
|իրավիճակներում հայտնված երեխաներին |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Շահառուների թիվը | 200| 200| 200| 200|115, |119, |134, |134, |
|կան | | | | | |685.1|396.5|253.2|253.2|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Դժվար | | | | | | | | |
|կան |իրավիճակներում | | | | | | | | |
| |հայտնված երեխաների | | | | | | | | |
| |և նրանց | | | | | | | | |
| |ընտանիքների | | | | | | | | |
| |հիմնախնդիրների | | | | | | | | |
| |լուծում` | | | | | | | | |
| |սոցիալ-հոգեբանական,| | | | | | | | |
| |մանկավարժական, | | | | | | | | |
| |բժշկական և | | | | | | | | |
| |իրավաբանական | | | | | | | | |
| |խորհրդատվության | | | | | | | | |
| |միջոցով | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վերացված | | | | | | | | |
| |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Դժվար | | | | | | | | |
|տայնու-|իրավիճակներում | | | | | | | | |
|թյան |հայտնված երեխայի | | | | | | | | |
| |հայտնաբերումից հետո| | | | | | | | |
| |նրա և նրա ընտանիքի| | | | | | | | |
| |հիմնախնդիրների | | | | | | | | |
| |լուծմանը ուղղված | | | | | | | | |
| |աշխատանքների | | | | | | | | |
| |կատարման միջև |3 |3 |3 |3 | | | | |
| |միջին ժամկետը |ամիս|ամիս|ամիս |ամիս | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |115, |119, |134, |134, |
|կատարված ծախսը | | | | |685.1|396.5|253.2|253.2|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում, |
|մանկատների շրջանավարտների ինտեգրում հասարակությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.6.5 |Երեխաների տվյալների «Մանուկ» համակարգի վարման, սպասարկման |
| |և տեղեկատվության տրամադրման ծառայությունների մատուցման |
| |նպատակով պետական աջակցություն «Նորք» տեղեկատվավերլուծական |
| |կենտրոն» ՓԲԸ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|«Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ աշխատանքի և |
|սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված մանկատներում |
|խնամվող երեխաների և որդեգրումների վերաբերյալ «Մանուկ» տեղեկատվական |
|համակարգի տվյալների բազայի շահագործում և սպասարկում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-| | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |5, |14, |14, |14, |
|կատարված ծախսը | | | | |765.3|276.9|276.9|276.9|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում, |
|մանկատների շրջանավարտների ինտեգրում հասարակությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.6.6 |«Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող |
| |ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում երեխաների գիշերօթիկ |
| |խնամքի և պաշտպանության իրականացման նպատակով պետական |
| |աջակցություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի |
| |նախարարության համակարգի երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և |
| |պաշտպանության հաստատություն հանդիսացող ՊՈԱԿ-ներին» |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|6-18 տարեկան դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների խնամքի, |
|դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացմանն ուղղված |
|ծառայությունների մատուցում, աճի և զարգացման համար անբարենպաստ և |
|վտանգավոր կենսապայմաններում գտնվող երեխաների հիմնախնդիրների սոցիալական |
|ախտորոշում, երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների հետ |
|համատեղ սոցիալ-հոգեբանական և մանկավարժական գործնական աջակցություն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Երեխաների թիվը | |1080| 1080| 1080| |786, |936, |936, |
|կան | | | | | | |810.5|225.5|225.5|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | | |786, |936, |936, |
|կատարված ծախսը | | | | | |810.5|225.5|225.5|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում, |
|մանկատների շրջանավարտների ինտեգրում հասարակությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.6.7 |Դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական |
| |հոգածության տրամադրման նպատակով պետական աջակցություն |
| |«Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության երեխաների |
| |խնամքի չորս ցերեկային կենտրոններին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|6-18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած, ծնողների խնամքից զրկվելու |
|վտանգի տակ գտնվող, ինչպես նաև աճի և զարգացման համար անբարենպաստ և |
|վտանգավոր կենսապայմաններում գտնվող երեխաների հիմնախնդիրների սոցիալական |
|ախտորոշում, երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների հետ |
|համատեղ սոցիալ-հոգեբանական և մանկավարժական գործնական աջակցություն դժվար |
|իրավիճակներում հայտնված երեխաներին |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Կենտրոններում | | 600| 600| 600| |51, |51, |51, |
|կան |խնամվողների թիվը | | | | | |338.4|338.4|338.4|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Մանկատներում | | | | | | | | |
|կան |երեխաների խնամքի և | | | | | | | | |
| |դաստիարակության | | | | | | | | |
| |նվազագույն | | | | | | | | |
| |սոցիալական | | | | | | | | |
| |չափորոշիչների | | | | | | | | |
| |պահպանման | | | | | | | | |
| |վերաբերյալ դրական | | | | | | | | |
| |եզրակացություն | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | | |51, |51, |51, |
|կատարված ծախսը | | | | | |338.4|338.4|338.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում, |
|մանկատների շրջանավարտների ինտեգրում հասարակությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.6.8 |Բռնության ենթարկված անձանց իրավական, բժշկական, |
| |սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրման նպատակով |
| |ճգնաժամային կենտրոնի ստեղծում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Բռնության ենթարկված կանանց և երեխաներին ժամանակավոր օթևանի տրամադրում, |
|բժշկական, իրավական, սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Բռնության ենթարկված| | | | | | | |16, |
|կան |կանանց թիվը | | | | | | | |314.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Բռնության ենթարկված| | | | | | | | |
| |երեխաների թիվը | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | | |0.0 |0.0 |16, |
|կատարված ծախսը | | | | | | | |314.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում, |
|մանկատների շրջանավարտների ինտեգրում հասարակությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.7.1 |Սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստման, |
| |մեթոդաբանական և գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման |
| |նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական |
| |հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված»Աշխատանքի և |
| |սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Աշխատանքի և սոցիալական ոլորտում կադրերի գիտական և որակավորման մակարդակի|
|բարձրացում, նրանց համապատասխան մեթոդական ձեռնարկներով և ուղեցույցերով |
|ապահովում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|վերապատրաստվող | 660| 660| 660| 660|8, |8, |9, |10, |
|կան |կադրերի թիվը | | | | |179.8|179.8|406.8|817.8|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |թեմատիկ | 5| 5| 5| 5|49, |49, |57, |62, |
| |աշխատանքների թիվը | | | | |524.2|524.2|351.9|292.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերապատրաստված | | | | | | | | |
|կան |կադրերի թվի | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |ոլորտի կադրերի | | | | | | | | |
| |ընդհանուր թվին, | | | | | | | | |
| |տոկոս` ընդհանուր | | | | | | | | |
| |թվի նկատմամբ | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վերացված | | | | | | | | |
| |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Վերապատրաստման | | | | | | | | |
|տայնու-|պարբերականությունը | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |57, |57, |66, |73, |
|կատարված ծախսը | | | | |704.0|704.0|758.7|109.8|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.7 - Սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստման, |
|մեթոդաբանական և գիտահետազոտական աշխատանքների նպատակով պետական |
|աջակցություն |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աշխատանքի և սոցիալական ոլորտում կադրերի գիտական և որակավորման մակարդակի|
|բարձրացում, նրանց համապատասխան մեթոդական ձեռնարկներով և ուղեցույցերով |
|ապահովում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.8.1 |Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող սննդի բաշխման |
| |աշխատանքների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|ՄԱԿ-ի «Օգնության սննդի բաշխում» ծրագրի շրջանակներում ստացված պարենի |
|բեռնաթափման, պահեստավորման, պահպանման ու բաշխման աշխատանքների, |
|շահառուների կազմի վերլուծության և ցուցակների տպագրման համար |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Շահառուների թիվը |3500|3500|3500 |3500 |54, |54, |54, |54, |
|կան | | 0| 0| 0 | 0 |891.0|891.0|891.0|891.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Իրականացվող | | | | | | | | |
| |ծրագրերի թիվը | 6| 6| 6| 6| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Պարենային զամբյուղի| | | | | | | | |
|կան |օրական էներգետիկ | | | | | | | | |
| |արժեքի սահմանված | | | | | | | | |
| |չափի (1924 կկալ) | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |փաստացի բաշխված | | | | | | | | |
| |պարենի օրական | | | | | | | | |
| |էներգետիկայի | | | | | | | | |
| |նկատմամբ | 90%| 90%| 90%| 90%| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վերացված | | | | | | | | |
| |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- |Մարդասիրական |20 |20 |20 |20 | | | | |
|տայնու-|օգնության մեկ |աշխ.|աշխ.|աշխ. |աշխ. | | | | |
|թյան |ծրագրի բաշխման |օր |օր |օր |օր | | | | |
| |տևողությունը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |54, |54, |54, |54, |
|կատարված ծախսը | | | | |891.0|891.0|891.0|891.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.8 - Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող սննդի բաշխման |
|ծառայությունների ձեռքբերում |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|«Պարենի համաշխարհային ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության |
|միջև կնքված համաձայնագրով ՀՀ կառավարության կողմից ստանձնած |
|պարտավորության համաձայն «Օգնության սննդի բաշխում» ծրագրի շրջանակներում |
|մարդասիրական օգնության կարգով ստացված սննդի բաշխման իրականացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.9.1 |Ընտանեկան նպաստի տվյալների համակարգի վարման, սպասարկման և |
| |տեղեկատվության տրամադրման ծառայությունների մատուցման |
| |նպատակով պետական աջակցություն «Նորք» տեղեկատվավերլուծական |
| |կենտրոն ՓԲԸ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Ընտանեկան նպաստների տեղեկատվական բազայի վարում, շահագործում և |
|սպասարկում, համապատասխան վերլուծությունների կատարում բնակչության |
|անապահովության իրավիճակի վերաբերյալ, բազայի տվյալների վերաբերյալ տարբեր |
|տեղեկատվության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-| | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |29, |29, |29, |29, |
|կատարված ծախսը | | | | |206.0|206.0|206.0|206.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 - Պետական նպաստներ բնակչությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն օժանդակում, ինչպես նաև |
|ընտանիքի որոշակի ծախսերի մասնակի հատուցման իրականացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.9.2 |Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի և երեխայի ծննդյան միանվագ|
| |նպաստների տվյալների համակարգի վարման, սպասարկման և |
| |տեղեկատվության տրամադրման ծառայությունների մատուցման |
| |նպատակով պետական աջակցություն «Նորք» տեղեկատվավերլուծական |
| |կենտրոն ՓԲԸ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի և երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստների |
|տվյալների («Նպաստ 2» համակարգ) բազայի վարում, շահագործում և սպասարկում, |
|համապատասխան վերլուծությունների կատարում բազայի տվյալների վերաբերյալ |
|տարբեր տեղեկատվության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-| | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- | | | | | | | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |8, |8, |8, |8, |
|կատարված ծախսը | | | | |600.0|600.0|600.0|600.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 - Պետական նպաստներ բնակչությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն օժանդակում, ինչպես նաև |
|ընտանիքի որոշակի ծախսերի մասնակի հատուցման իրականացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.9.3 |Նպաստների ծրագրի իրականացման հետ կապված փոստային |
| |ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Ընտանեկան նպաստների, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար տրվող |
|նպաստի, երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող միանվագ դրամական օգնության, |
|դրամական հրատապ օգնության տրամադրման համար փոստային ծառայությունների |
|ձեռքբերում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Ընտանեկան նպաստ և | | | | | | | | |
|կան |միանվագ դրամական | | | | | | | | |
| |օգնություն ստացող |125,|119,|112, |107, |316, |344, |357, |370, |
| |քաղաքացիների թիվը |100 |100 |500 |500 |894.0|073.6|840.0|872.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Մինչև 2 տարեկան | | | | | | | | |
| |երեխայի խնամքի | | | | | | | | |
| |համար նպաստ ստացող |5, |5, |6, |7, |2, |2, |2, |2, |
| |քաղաքացիների թիվը |200 |500 |000 |200 |583.4|583.4|583.4|583.4|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Երեխայի ծննդյան | | | | | | | | |
| |կապակցությամբ | | | | | | | | |
| |միանվագ դրամական | | | | | | | | |
| |օգնություն ստացող |37, |39, |41, |42, |15, |16, |16, |16, |
| |քաղաքացիների թիվը |437 |228 |142 |000 |723.4|031.8|063.9|096.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Դրամական հրատապ | | | | | | | | |
| |միանվագ օգնություն | | | | | | | | |
| |ստացող քաղաքացիների|1, |1, |1, |1, | 69.9| 85.6|102.8|128.5|
| |թիվը |178 |178 |178 |178 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հայաստանի զոհված | | | | | | | | |
| |ազգային հերոսների | | | | | | | | |
| |ընտանիքների թիվը | | 7| 7| 7| |175.2|219.0|219.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |335, |362, |376, |389, |
|կատարված ծախսը | | | | |270.7|949.6|809.1|898.9|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 - Պետական նպաստներ բնակչությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն օժանդակում, ինչպես նաև |
|ընտանիքի որոշակի ծախսերի մասնակի հատուցման իրականացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.9.4 |«Պետական նպաստների տրամադրում բնակչությանը» ծրագրի |
| |իրականացման վարչարարական (կառավարման) ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Ընտանեկան նպաստների, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար տրվող նպաստի, |
|երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող միանվագ դրամական օգնության տրամադրման|
|կառավարման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Նպաստների նշանակման| | | | | | | | |
|կան |համար անհրաժեշտ |9300|9300|9300 |9300 |11, |11, |11, |11, |
| |ձևաթղթերի քանակը | 00| 00| 00 | 00 |668.4|668.4|668.4|668.4|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ընտանեկան նպաստի | | | | | | | | |
| |վճարման | | | | | | | | |
| |կազմակերպմանը | | | | | | | | |
| |օժանդակող վարչական | | | | | | | | |
| |վարույթի գործերի | | | | |21, |25, |25, |25, |
| |կազմում | | | | |963.0|000.0|000.0|000.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
| |խախտումների | | | | | | | | |
| |հարաբերությունը | | | | | | | | |
| |նախորդ տարվա | | | | | | | | |
| |ստուգումների | | | | | | | | |
| |(ուսումնասիրու- | | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | | |
| |մոնիտորինգի) | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |արձանագրված | | | | | | | | |
| |խախտումների և | | | | | | | | |
| |թերությունների | | | | | | | | |
| |նկատմամբ |100%|100%|100% |100% | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |33, |36, |36, |36, |
|կատարված ծախսը | | | | |631.4|668.4|668.4|668.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 - Պետական նպաստներ բնակչությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն օժանդակում, ինչպես նաև |
|ընտանիքի որոշակի ծախսերի մասնակի հատուցման իրականացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.14.1 |Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում` |
| |տեսահոլովակների պատրաստման, ԶԼՄ-ներով իրադարձային |
| |աշխատանքների լուսաբանման, բուկլետների և գրքույկների |
| |տպագրման միջոցով |
|_________________________________________________________________________|
|Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը` |
|_________________________________________________________________________|
|Հանրային իրազեկում տեսահոլովակների պատրաստման, ԶԼՄ-ներով իրադարձային |
|աշխատանքների լուսաբանման, բուկլետների և գրքույկների տպագրման միջոցով, |
|հասարակության հետ հետադարձ կապի ապահովում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հեռուստահաղորդում- | | 24| 24| 24| |10, |10, |10, |
|կան |ների թիվը | | | | | |382.0|382.0|382.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Տպագրվող | | | | | | | | |
| |բուկլետների և | | | | | | | | |
| |գրքույկների թիվը | |1400|14000|14000| |3, |3, |3, |
| |(օրինակ) | | 0| | | |840.0|840.0|840.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Տպագիր | | | | | | | | |
| |լրատվամիջոցներում | | | | | | | | |
| |հրապարակումների | | 6| 6| 6| |1, |1, |1, |
| |թիվը | | | | | |080.0|080.0|080.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Վերացված | | | | | | | | |
|կան |թերությունների և | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Ժամկե- | | | | | | | | | |
|տայնու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | | |15, |15, |15, |
|կատարված ծախսը | | | | | |302.0|302.0|302.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը` |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.1 - Պետական կառավարման մարմնի կողմից սոցիալական ապահովագրության և |
|սոցիալական ապահովության ոլորտում ծառայությունների մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության |
|բնագավառում քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական |
|ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) |
|ապահովումը |
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ 2.5
Տրանսֆերտներ
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.2.1 |Բռնադատված քաղաքացիներին պատճառված վնասի դիմաց միանվագ |
| |դրամական փոխհատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Բռնադատվածներին իրենց կրած վնասի դիմաց միանվագ դրամական փոխհատուցման |
|տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Բռնադատված | | | | | | | | |
|ռուների|քաղաքացիների թիվը | 214| 214| 214| 214|2, |2, |2, |2, |
|քանակը | | | | | |568.0|568.0|568.0|568.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Բռնադատվածի | | | | | | | | |
|ռուների|կարգավիճակի | | | | | | | | |
|ընտրու-|առկայությունը և | | | | | | | | |
|թյան |նախկինում միանվագ | | | | | | | | |
|չափա- |դրամական | | | | | | | | |
|նիշները|փոխհատուցում | | | | | | | | |
| |չստանալու | | | | | | | | |
| |հանգամանքը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |1 ան|1 ան|1 ան-|1 ան-| | | | |
|հաճախականությունը |գամ |գամ |գամ |գամ | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |2, |2, |2, |2, |
|կատարված ծախսը | | | | |568.0|568.0|568.0|568.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.2 -Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է տարեցների համար արժանավայել կյանքի ապահովումը` տարեցների|
|շուրջօրյա խնամքի կազմակերպման, անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր |
|օթևանի տրամադրման, միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին սոցիալական այլ |
|աջակցության տրամադրման միջոցով |
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.4.1 |Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Աշխատանք փնտրող չզբաղված քաղաքացիների (գործազուրկների, աղքատության |
|ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքների չզբաղված անդամների, |
|հողի սեփականաշնորհումից օգտվելու պատճառով զբաղված համարվող աշխատանք |
|փնտրողների, ուսանողների, ինչպես նաև աշխատանք փնտրող այլ չզբաղված անձանց)|
|համար ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Ծրագրում ընդգրկվող | | | | | | | | |
|ռուների|չզբաղված անձանց |7696|5556|4688 | 4054|700, |700, |700, |700, |
|քանակը |քանակը | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Զբաղվածության | | | | | | | | |
|ռուների|կենտրոններում | | | | | | | | |
|ընտրու-|գրանցված լինելը | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|չափա- | | | | | | | | | |
|նիշները| | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |1-3 |1-3 |1-3 |1-3 | | | | |
|հաճախականությունը |ամիս|ամիս|ամիս |ամիս | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |700, |700, |700, |700, |
|կատարված ծախսը | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.4 - Զբաղվածության ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագրի նպատակն է աշխատանքի խթանումը, զբաղվածության խրախուսումը, |
|բնակչության եկամուտների ավելացումը և հավաքագրված միջոցների բաշխման |
|արդարացի մեխանիզմների ներդրումը` արդյունավետ զբաղվածության ապահովման |
|համար |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.6.1 |ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության |
| |ենթակայությանը հանձնված երեխաների տուն-ինտերնատներում |
| |խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության |
| |տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մանկատանը խնամվող և դպրոցում սովորող երեխաների համար անձնական մանր |
|ծախսերի համար անհրաժեշտ գումարով ապահովում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Մանկատանը խնամվող | | | | | | | | |
|ռուների|և դպրոցում սովորող| 420| 420| 420| 420|14, |14, |14, |14, |
|քանակը |երեխաների թիվը | | | | |208.0|208.0|208.0|208.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Մանկատանը խնամվող | | | | | | | | |
|ռուների|դպրոցահասակ | | | | | | | | |
|ընտրու-|երեխաները | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|չափա- | | | | | | | | | |
|նիշները| | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |ամի-|ամի-|ամիսը|ամիսը| | | | |
|հաճախականությունը |սը 1|սը 1|1 |1 | | | | |
| |ան- |ան- |անգամ|անգամ| | | | |
| |գամ |գամ | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |14, |14, |14, |14, |
|կատարված ծախսը | | | | |208.0|208.0|208.0|208.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում, |
|մանկատների շրջանավարտների ինտեգրում հասարակությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.6.2 |Մանկական խնամակալական կազմակերպություններում խնամվող |
| |երեխաներին ընտանիքներ վերադարձնելու (բեռնաթափում) նպատակով|
| |պետական աջակցության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մանկական խնամակալական կազմակերպություններում խնամվող երեխաներին |
|ընտանիքներ վերադարձնելու հետ կապված շահառու ընտանիքների նվազագույն |
|կենսապայմանների ապահովմանը աջակցություն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Կենսաբանական | | | | | | | | |
|ռուների|ընտանիքներ | | | | | | | | |
|քանակը |տեղավորվող | | | | | | | | |
| |մանկատանը խնամվող | 50| 50| 50| 50|7, |7, |7, |7, |
| |երեխաների թիվը | | | | |540.0|840.0|840.0|840.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Երեխաներին ընտանիք | | | | | | | | |
|ռուների|վերադարձնելու համար| | | | | | | | |
|ընտրու-|ընտանիքների | | | | | | | | |
|թյան |պայմանական | | | | | | | | |
|չափա- |բարենպաստ լինելը | | | | | | | | |
|նիշները|(ընտանիքի | | | | | | | | |
| |սոցիալ-տնտեսական, | | | | | | | | |
| |բնակարանային - | | | | | | | | |
| |կենցաղային | | | | | | | | |
| |պայմանները և | | | | | | | | |
| |բարոյահոգեբանական | | | | | | | | |
| |մթնոլորտը) | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |ամի-|ամի-|ամիսը|ամիսը| | | | |
|հաճախականությունը |սը 1|սը 1|1 |1 | | | | |
| |ան- |ան- |անգամ|անգամ| | | | |
| |գամ |գամ | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |7, |7, |7, |7, |
|կատարված ծախսը | | | | |540.0|840.0|840.0|840.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.6.3 |ՀՀ մանկական խնամակալական կազմակերպությունների |
| |շրջանավարտներին կրթաթոշակների, միանվագ դրամական օգնության |
| |տրամադրման նպատակով պետական աջակցություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին կրթաթոշակների,|
|միանվագ դրամական օգնության տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Միջին մասնագիտական | | | | | | | | |
|ռուների|և բարձրագույն | | | | | | | | |
|քանակը |կրթություն | | | | | | | | |
| |ստացողներին | | | | | | | | |
| |կրթաթոշակի | 19| 19| 19| 19|2, |2, |2, |2, |
| |հատկացում | | | | |280.0|280.0|280.0|280.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Մանկատների |60 |50 |50 |40 |3, |2, |2, |2, |
| |շրջանավարտներին |շահա|շահա|շահա |շահա |000.0|500.0|500.0|500.0|
| |միանվագ դրամական |ռու |ռու |ռու |ռու | | | | |
| |օգնության | | | | | | | | |
| |տրամադրում | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Մանկական | | | | | | | | |
|ռուների|խնամակալական | | | | | | | | |
|ընտրու-|կազմակերպություն- | | | | | | | | |
|թյան |ների շրջանավարտներ | | | | | | | | |
|չափա- |հանդիսանալը | | | | | | | | |
|նիշները| | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման | | | | | | | | |
|հաճախականությունը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |5, |4, |4, |4, |
|կատարված ծախսը | | | | |280.0|780.0|780.0|280.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում, |
|մանկատների շրջանավարտների ինտեգրում հասարակությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.6.4 |Մանկատներում խնամվող առանց ծնողական խնամքի մնացած |
| |երեխաների համար խնամքի և դաստիարակության բարենպաստ |
| |պայմանների ստեղծման նպատակով խնամատար ընտանիքների |
| |ինստիտուտի ստեղծում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մանկատներում խնամվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների համար |
|խնամքի և դաստիարակության բարենպաստ պայմանների ստեղծում` նրանց խնամատար |
|ընտանիքներ վերադարձնելու միջոցով |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Երեխաների թիվը | | 25| 55| 95| |15, |33, |58, |
|ռուների| | | | | | |264.0|960.0|488.0|
|քանակը |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Խնամատար | | | | | | | | |
| |ընտանիքների թիվը | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Մանկատներում | | | | | | | | |
|ռուների|խնամվող առանց | | | | | | | | |
|ընտրու-|ծնողական խնամքի | | | | | | | | |
|թյան |մնացած երեխա լինելը| | | | | | | | |
|չափա- | | | | | | | | | |
|նիշները| | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |ամի-|ամի-|ամիսը|ամիսը| | | | |
|հաճախականությունը |սը 1|սը 1|1 |1 | | | | |
| |ան- |ան- |անգամ|անգամ| | | | |
| |գամ |գամ | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | | |15, |33, |58, |
|կատարված ծախսը | | | | | |264.0|960.0|488.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.6 - Ընտանիքներին կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող |
|երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և. մտավոր զարգացման|
|համար նպաստավոր պայմանների ապահովում, երեխաների խնամքի բարելավում, |
|մանկատների շրջանավարտների ինտեգրում հասարակությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.9.1 |Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նպաստել հանրապետությունում սոցիալական բևեռացման և աղքատության |
|նվազեցմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Ընտանեկան նպաստ և |1251|1191|1125 |1075 |26, |28, |29, |30, |
|ռուների|միանվագ դրամական | 00| 00| 00 | 00 |407, |647, |795, |881, |
|քանակը |օգնություն ստացող | | | | |835.7|800.7|000.0|000.0|
| |ընտանիքների թիվը | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Նպաստ ստանալու | | | | | | | | |
|ռուների|իրավունք տվող | | | | | | | | |
|ընտրու-|անապահովության | | | | | | | | |
|թյան |սահմանային միավորից| | | | | | | | |
|չափա- |բարձր միավոր | | | | | | | | |
|նիշները|ունենալը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |ամի-| | | | | | | |
|հաճախականությունը |սը 1| | | | | | | |
| |ան- | | | | | | | |
| |գամ | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |26, |28, |29, |30, |
|կատարված ծախսը | | | | |407, |647, |795, |881, |
| | | | | |835.7|800.7|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 - Պետական նպաստներ բնակչությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն օժանդակում, ինչպես նաև |
|ընտանիքի որոշակի ծախսերի մասնակի հատուցման իրականացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.9.2 |Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար երեխայի խնամքի արձակուրդում |
|գտնվող անձի չստացած աշխատավարձի մասնակի հատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Նպաստառուների թիվը |7800|7800|7800 |7800 |215, |215, |215, |215, |
|ռուների| | | | | |280.0|280.0|280.0|280.0|
|քանակը | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Մինչև 3 տարեկան | | | | | | | | |
|ռուների|երեխայի խնամքի | | | | | | | | |
|ընտրու-|արձակուրդում | | | | | | | | |
|թյան |գտնվելը | | | | | | | | |
|չափա- | | | | | | | | | |
|նիշները| | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |ամի-|ամի-|ամի- |ամի- | | | | |
|հաճախականությունը |սը 1|սը 1|սը 1 |սը 1 | | | | |
| |ան- |ան- |ան- |ան- | | | | |
| |գամ |գամ |գամ |գամ | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |215, |215, |215, |215, |
|կատարված ծախսը | | | | |280.0|280.0|280.0|280.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 - Պետական նպաստներ բնակչությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն օժանդակում, ինչպես նաև |
|ընտանիքի որոշակի ծախսերի մասնակի հատուցման իրականացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.9.3 |Երեխային ծննդյան կապակցությամբ տրվող միանվագ դրամական |
| |օգնություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Երեխային ծննդյան կապակցությամբ լրացուցիչ ծախսերի մասնակի հատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Ծնված երեխաների |37, |39, |41, |42, |1, |1, |1, |1, |
|ռուների|թիվը |437 |228 |142 |000 |310, |319, |325, |325, |
|քանակը | | | | | |285.6|954.7|271.9|239.8|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Երեխայի ծնունդը | | | | | | | | |
|ռուների| | | | | | | | | |
|ընտրու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|չափա- | | | | | | | | | |
|նիշները| | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |ամի-|ամի-|ամի- |ամի- | | | | |
|հաճախականությունը |սը 1|սը 1|սը 1 |սը 1 | | | | |
| |ան- |ան- |ան- |ան- | | | | |
| |գամ |գամ |գամ |գամ | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |1, |1, |1, |1, |
|կատարված ծախսը | | | | |310, |319, |325, |325, |
| | | | | |285.6|954.7|271.9|239.8|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 - Պետական նպաստներ բնակչությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն օժանդակում, ինչպես նաև |
|ընտանիքի որոշակի ծախսերի մասնակի հատուցման իրականացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.9.4 |Սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին կամ ընտանիքներին |
| |դրամական հրատապ օգնություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին կամ ընտանիքներին միանվագ դրամական |
|օժանդակության տրամադրում` սոցիալական լարվածությունը մեղմելու համար |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Դրամական | | | | | | | | |
|ռուների|օժանդակություն |1178|1178| 1178| 1178|8, |11, |14, |17, |
|քանակը |ստացողների թիվը | | | | |248.9|813.4|176.0|720.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Ընտանիքի սոցիալապես| | | | | | | | |
|ռուների|անապահով լինելը, | | | | | | | | |
|ընտրու-|որը բացահայտվում է | | | | | | | | |
|թյան |դիմումներում բերված| | | | | | | | |
|չափա- |փաստերի և | | | | | | | | |
|նիշները|ընտանիքների | | | | | | | | |
| |սոցիալ-տնտեսական | | | | | | | | |
| |վիճակի | | | | | | | | |
| |ուսումնասիրության | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |տա- |տա- |տարին|տարին| | | | |
|հաճախականությունը |րին |րին |1-2 |1-2 | | | | |
| |1-2 |1-2 |անգամ|անգամ| | | | |
| |ան- |ան- | | | | | | |
| |գամ |գամ | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |8, |11, |14, |17, |
|կատարված ծախսը | | | | |248.9|813.4|176.0|720.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 - Պետական նպաստներ բնակչությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն օժանդակում, ինչպես նաև |
|ընտանիքի որոշակի ծախսերի մասնակի հատուցման իրականացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.9.5 |Հայաստանի զոհված ազգային հերոսների ընտանիքներին |
| |տրամադրվող նպաստ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հայաստանի զոհված ազգային հերոսների ընտանիքներին նպաստի տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Նպաստառուների թիվը | | 7| 7| 7| |14, |18, |18, |
|ռուների| | | | | | |426.4|033.0|033.0|
|քանակը | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Ազգային հերոսի | | | | | | | | |
|ռուների|կոչման | | | | | | | | |
|ընտրու-|առկայությունը | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|չափա- | | | | | | | | | |
|նիշները| | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |ամի-|ամի-|ամի- |ամի- | | | | |
|հաճախականությունը |սը 1|սը 1|սը 1 |սը 1 | | | | |
| |ան- |ան- |ան- |ան- | | | | |
| |գամ |գամ |գամ |գամ | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | | |14, |18, |18, |
|կատարված ծախսը | | | | | |426.4|033.0|033.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.9 - Պետական նպաստներ բնակչությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն օժանդակում, ինչպես նաև |
|ընտանիքի որոշակի ծախսերի մասնակի հատուցման իրականացում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.11.1 |«ՎՏԲ-Հայաստան» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների |
| |որպես նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում |
| |մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց |
| |փոխհատուցման տրամադրում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|«ՎՏԲ-Հայաստան» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների որպես նախկին |
|ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը|
|ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրման իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- | | | | | | | | | |
|ռուների| | | | | | | | | |
|քանակը | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |2005թ. հուլիսի 1-ից| | | | | | | | |
|ռուների|մինչև 2006թ. | | | | | | | | |
|ընտրու-|ապրիլի 1-ը անընդմեջ| | | | | | | | |
|թյան |նպաստի իրավունք | | | | | | | | |
|չափա- |ունեցող ընտանիքի | | | | | | | | |
|նիշները|կազմում ընդգրկված | | | | | | | | |
| |անդամի սոցիլական | | | | | | | | |
| |խոցելի խմբերին | | | | | | | | |
| |դասվելը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |1 ան|1 ան|1 |1 | | | | |
|հաճախականությունը |գամ |գամ |անգամ|անգամ| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |1, |1, |1, |1, |
|կատարված ծախսը | | | | |000, |000, |000, |000, |
| | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.11 - Հայխնայբանկում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների որպես նախկին |
|ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը|
|ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Հայխնայբանկում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների որպես նախկին ԽՍՀՄ |
|Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը |
|ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|Ծրագրային |Մատուցվող ծառայության անվանումը` |
|դասիչը | |
|______________|__________________________________________________________|
|ԸԾՏ 1.12.1 |Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության հիմնարար և |
| |կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական |
| |հետազոտությունների ծրագրի շրջանակներում պետական |
| |աջակցություն «Սթրես կենտրոն» ՓԲԸ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Ընդհանուր բժշկական պրակտիկայում աֆեկտիվ և ստրեսով պայմանավորված հոգեկան |
|խանգարումների հայտնաբերումը, վաղ ախտորոշումը և մասնագիտացված օգնության |
|կազմակերպման վերաբերյալ թեմատիկ աշխատանքների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |«Սթրես կենտրոն» ՓԲԸ|1 |1 |1 |1 |2, | 0.0| 0.0| 0.0|
|ռուների| |թեմա|թեմա|թեմա |թեմա |335.5| | | |
|քանակը | | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Գիտական թեմայի | | | | | | | | |
|ռուների|արդիականությունը | | | | | | | | |
|ընտրու-| | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|չափա- | | | | | | | | | |
|նիշները| | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման | | | | | | | | |
|հաճախականությունը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |2, | 0.0| 0.0| 0.0|
|կատարված ծախսը | | | | |335.5| | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾ 1.12 - Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության հիմնարար և |
|կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտությունների ծրագրի |
|շրջանակներում պետական աջակցություն այլ պետական մարմինների |
|կազմակերպություններին |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|_________________________________________________________________________|
|Սոցիալական ապահովության ոլորտում պետական միջամտության արդյունավետության |
|բարձրացում |
|_________________________________________________________________________|
|Ծանոթություն` «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության հիմնարար և |
|կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտությունների ծրագրի |
|շրջանակներում պետական աջակցություն «Սթրես կենտրոն» ՓԲԸ-ին» ծրագրի համար |
|2008-2010թթ. ՄԺԾԾ համապատասխան ծախսեր բաշխված չեն |
._________________________________________________________________________.
Հավելված N 2
Աղյուսակ N 4
ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջեով և ՀՀ 2008-2010 թվականների պետական
միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով ՀՀ մշակույթի նախարարության գծով
սահմանված հատկացումների բաշխումը ծրագրային դասակարգմամբ
Մաս 1. Պետական կառավարչական հիմնարկի աշխատակազմի միջոցով մատուցվող ծառայությունների գծով կատարողական չափորոշիչները
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.1.1 |Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, |
| |կանոնակարգման և համակարգման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Քաղաքականության, ոլորտի բնագավառների մոնիտորինգի, մշակութային |
|ծառայությունների և ծրագրերի համակարգման վերաբերյալ ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը |
| |_____________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|
|___________________________________________________|____|____|_____|_____|
|Քանակական|Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում | 34| 25| 25| 25|
| |/փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների | | | | |
| |ընդհանուր թիվը/ | | | | |
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, | | | | |
| |հաշվետվությունների և վերլուծությունների | | | | |
| |պատրաստում /փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը/ | 164| 68| 68| 73|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Հանրային իրազեկում /միջոցառումների թիվը/ | 315| 358| 364| 365|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Քաղաքացիների ընդունելություն /մարդ/ | 437| 690| 695| 700|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում | | | | |
| |/թիվը/ | 807| 391| 388| 393|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Միջազգային համագործակցություն. | | | | |
| |Համաձայնագրերի, հուշագրերի, | | | | |
| |արձանագրությունների, ծրագրերի և այլ | | | | |
| |փաստաթղթերի մշակում, Ներկայացված | | | | |
| |փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, | | | | |
| |տեղեկատվության, պարզաբանումների | | | | |
| |տրամադրում /փաստաթղթերի թիվը/ | 168| 183| 195| 198|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Միջազգային համագործակցություն. | | | | |
| |Հանդիպումներ, քննարկումներ և | | | | |
| |համագործակցության այլ միջոցառումներ | | | | |
| |/միջոցառումների թիվը/ | 48| 50| 54| 58|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և | | | | |
| |համագործակցություն. Համաձայնագրերի, | | | | |
| |պայմանագրերի, արձանագրությունների, | | | | |
| |ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում: | | | | |
| |Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ | | | | |
| |կարծիքների, տեղեկատվության, | | | | |
| |պարզաբանումների տրամադրում /փաստաթղթերի | | | | |
| |թիվը/ | 32| 55| 62| 70|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և | | | | |
| |համագործակցություն. Հանդիպումներ, | | | | |
| |քննարկումներ և համագործակցության այլ | | | | |
| |միջոցառումներ /միջոցառումների թիվը/ | 39| 14| 16| 17|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |ՈՒղղակի ծառայություններ հանրությանը. Այլ | | | | |
| |կազմակերպություններին խորհրդատվության | | | | |
| |տրամադրում /կազմակերպությունների քանակը/ | 148| 179| 190| 190|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Ծրագրերի կառավարում/համակարգում, | | | | |
| |վերահսկողություն և մոնիտորինգ (Ծրագիր) | 28| 29| 29| 29|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Հրատարակչական գործ | | 0| 0| 0|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Ստացված բնագրերի մասին համապատասխան | | | | |
| |գիտական հիմնարկներից և ստեղծագործական | | | | |
| |միություններից մասնագիտական կարծիքների և | | | | |
| |եզրակացությունների ամփոփում /պատրաստվելիք| | | | |
| |ամփոփ կարծիքների և եզրակացությունների | | | | |
| |քանակը/ | 80 | 80| 80| 80|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |գրքերի հրատարակման և իրականացման | | | | |
| |մոնիտորինգ. պայմանագրերի կնքում (որակի | | | | |
| |համապատասխանության ստուգում, | | | | |
| |հաշվետվությունների ընդունում) /անուն | | | | |
| |գիրք/ | 122| 130| 130| 142|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |գրքի, տպագիր արտադրանքի և այլ | | | | |
| |հրատարակությունների ցուցահանդեսներին, | | | | |
| |ցուցահանդես-վաճառքներին և տոնավաճառներին| | | | |
| |(ներառյալ` միջազգային) հրատարակիչների | | | | |
| |մասնակցության կազմակերպում | | | | |
| |/միջոցառումների թիվը/ | 8| 8| 8| 8|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |գրքի, տպագիր արտադրանքի և այլ | | | | |
| |հրատարակությունների միջազգային | | | | |
| |ցուցահանդեսներն, ցուցահանդես-վաճառքներին | | | | |
| |ու տոնավաճառներին ՀՀ մասնակցության | | | | |
| |կազմակերպում /միջոցառումների թիվը/ | 6| 6| 6| 6|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Մշակութային արժեքների պահպանություն | | 0| 0| 0|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Մշակութային արժեքների ու առարկաների | | | | |
| |արտահանման/ժամանակավոր արտահանման | | | | |
| |դիմումների վերլուծություն և համապատասխան| | | | |
| |որոշման ընդունում /դիմումների քանակը/ |1200|1300| 1300| 1300|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Մշակութային արժեքների ու առարկաների | | | | |
| |արտահանման/ժամանակավոր արտահանման | | | | |
| |իրավունքի վկայագրի տրամադրում /վկայագրերի| | | | |
| |քանակը/ | 200| 250| 250| 300|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Քաղաքացիների` մշակութային իրերի նկատմամբ | | | | |
| |սեփականության իրավունքի վերականգնման | | | | |
| |համար անհրաժեշտ միջոցառումների | | | | |
| |իրականացում /դեպքերի թիվը/ | 1| 1| 1| 1|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Մշակութային արժեքների փորձագետների | | | | |
| |մասնագիտական որակավորում և | | | | |
| |լիցենզավորում. | | 0| 0| 0|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |դիմումների քանակը | 2| 2| 2| 2|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |տրամադրվելիք մասնագիտական որակավորման | | | | |
| |վկայականների քանակը | 5| 5| 5| 5|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |տրամադրվելիք լիցենզիաների քանակը | 2| 2| 2| 2|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |ժամանակավոր արտահանումից վերադարձված | | | | |
| |մշակութային արժեքների նույնականացում | | | | |
| |/մշակութային արժեքների թիվը/ | 50| 50| 50| 50|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |ժամանակավոր ներմուծվող մշակութային | | | | |
| |արժեքների գրանցումը /մշակութային | | | | |
| |արժեքների թիվը/ | 60| 60| 60| 60|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Բռնագրավված մշակութային արժեքները ՀՀ | | | | |
| |պետական թանգարաններ, արխիվներ, | | | | |
| |գրադարաններ մշտական պահպանության | | | | |
| |հանձնելու վերաբերյալ առաջարկների | | | | |
| |ներկայացում /մշակութային արժեքների թիվը/ | 3| 3| 3| 3|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց | | | | |
| |սեփականությունը հանդիսացող մշակութային | | | | |
| |արժեքների` պետության անունից գնման | | | | |
| |նախապատվության իրավունքի իրականացման | | | | |
| |վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում | | | | |
| |/մշակութային արժեքների թիվը/ | 6| 6| 7| 7|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Պատմության և մշակույթի հուշարձանների | | | | |
| |պահպանություն | | 0| 0| 0|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Հուշարձանների վերականգնում /հուշարձանների| | | | |
| |թիվը/ | | 16| 19| 18|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Հուշարձանների վերականգնման նախագծերի | | | | |
| |կազմում /նախագծերի թիվը/ | | 13| 11| 10|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Պահպանական գոտիների նախագծերի հաստատում | | | | |
| |և դրանց պահպանության պայմանակարգի | | | | |
| |սահմանում /պահպանական գոտիների թիվը/ | 895| 900| 900| 900|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Պեղումների, հետախուզման աշխատանքների, | | | | |
| |ինչպես նաև հուշարձան հանդիսացող | | | | |
| |համալիրների ամրակայման, վերականագնման, | | | | |
| |փոփոխման և բարեկարգման նախագծերի հայտերի| | | | |
| |ուսումնասիրություն և համապատասխան | | | | |
| |որոշման կայացում | | 0| 0| 0|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |հայտերի թիվը | 40| 38| 40| 42|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |թույլտվությունների թիվը | 35| 32| 34| 35|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Հուշարձան հանդիսացող համալիրների | | | | |
| |ամրակայման, վերակնագնման, փոփոխման և | | | | |
| |բարեկարգման աշխատանքների ընթացքում | | | | |
| |հուշարձանների անվտանգության | | | | |
| |վերահսկողություն /հուշարձանների թիվը/ | 24| 21| 25| 27|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Պեղման, վերականգնման և շինարարական | | | | |
| |աշխատանքների դադարեցում /դեպքերի թիվը/ | 5| 4| 4| 4|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Դատաքննչական մարմինների քննարկմանը | | | | |
| |ներկայացվող դեպքերի /կանխատեսվող թիվը/ | 4| 3| 3| 3|
| |_________________________________________|____|____|_____|_____|
| |Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսը |2976|3031|3310 |3399 |
| | |11.9|01.0|53.7 |16.5 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
|_________________________________________________________________________|
|Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, կանոնակարգման և |
|համակարգման ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
|_________________________________________________________________________|
|Այս ծրագիրը կնպաստի ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության նախարարության այլ |
|ծրագրերով նախատեսված արդյունքների ապահովմանը |
._________________________________________________________________________.
Բաժին 4
Այլ միջոցառումների գծով կատարողական չափորոշիչներ
Մաս 6. Պետական կառավարչական հիմնարկ չհանդիսացող միավորների միջոցով մատուցվող ծառայությունները
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.2.1 |Աջակցություն գրադարանային ծառայությունների մատուցմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Գրադարանային հավաքածուների պահպանում, ընթերցողների սպասարկում, |
|գրադարանային հավաքածուների համալրում հրատարակությունների ձեռքբերման |
|միջոցով, գրադարանների կողմից ցուցահանդեսների, շնորհանդեսների և այլ |
|միջոցառումների կազմակերպում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|գրադարանային |8, |8, |8, |8, | | | | |
|կան |հավաքածուների |387,|399,|411, |424, | | | | |
| |պահպանում (միավոր) |208 |208 |738 |268 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Գրադարանային | | | | | | | | |
| |հավաքածուների | | | | | | | | |
| |օգտագործում | | | | | | | | |
| |/ընթերցողի |120,|121,|123, |124, | | | | |
| |քանակը, մարդ/ |970 |500 |000 |500 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Գրքերի սպասարկում |3, |3, |3, |3, | | | | |
| |/սպասարկված |695,|708,|722, |735, | | | | |
| |միավորների թիվը/ |685 |935 |185 |435 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |գրադարանային | | | | | | | | |
| |հավաքածուների | | | | | | | | |
| |համալրում` | | | | | | | | |
| |հրատարակություն- | | | | | | | | |
| |ների ձեռք բերման | | | | | | | | |
| |միջոցով /գրքի և | | | | | | | | |
| |պարբերականի |16, |12, |2, |12, |40, |40, |40, |40, |
| |միավորը/ |400 |530 |30 |530 |394.6|394.6|394.6|394.6|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |էլեկտրոնային | | | | | | | | |
| |հրապարակումների | | | | | | | | |
| |բաժանորդագրում | | 6| 6| 9| | 3,|3, |4, |
| |/միավոր / | | | | | |600.0|600.0|800.0|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |583, |590, |677, |678, |
|կատարված ծախսը | | | | |835.9|503.0|038.0|238.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.2 - Գրադարանային ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
| |
|Բնակչության կրթական և տեղեկատվական մակարդակի բարձրացում` նպաստելով |
|ԱՀՌԾ կրթական նպատակների իրագործմանը, հանրապետության գիտական, տեխնիկական |
|և մշակութային ներուժի զարգացմանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.2.2 |Աջակցություն Հայաստանի ազգային գրապալատի կողմից մատուցվող |
| |ծառայությունների մատուցմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հայաստանում և արտերկրում լույս տեսած հայկական հրատարակությունների և |
|հայ ժողովրդի մասին հրապարակված նյութերի հավաքում, մատենագիտական, մշակում,|
|հաշվառում և պահպանում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հրատարակությունների|1, |1131|1150 |1169 | | | | |
|կան |ազգային անձեռնմխելի|094,| 200| 700 | 700 | | | | |
| |ֆոնդերի |200 | | | | | | | |
| |/հավաքածուների/ | | | | | | | | |
| |համալրում, | | | | | | | | |
| |մատենագիտական և | | | | | | | | |
| |վիճակագրական | | | | | | | | |
| |պետական գրանցում, | | | | | | | | |
| |հաշվառում, | | | | | | | | |
| |պահպանում | | | | | | | | |
| |/պահպանվող ֆոնդերի | | | | | | | | |
| |քանակը/ | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Մատենագիտական | | | | | | | | |
| |տեղեկատվության | | | | | | | | |
| |պետական պաշարների | | | | | | | | |
| |համալրում և | | | | | | | | |
| |օգտվողներին | | | | | | | | |
| |մատենագիտական | | | | | | | | |
| |տեղեկատվության | | | | | | | | |
| |ապահովում | | | | | | | | |
| |/մատենագիտական | | | | | | | | |
| |գրանցումների |27, |2750|28000|28500| | | | |
| |քանակը/ |000 | 0| | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հրատարակվող ազգային| | | | | | | | |
| |մատենագիտության | | | | | | | | |
| |ընթացիկ ու հետադարձ| | | | | | | | |
| |ցանկերի և | | | | | | | | |
| |վիճակագրական | | | | | | | | |
| |տվյալների ծավալը | | | | | | | | |
| |/հրատարակչական |256.|250 | 246| 252| | | | |
| |մամուլ/ | 5| | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ՀՀ-ում միջազգային | | | | | | | | |
| |ստանդարտ | | | | | | | | |
| |համարակալման | | | | | | | | |
| |ազգային | | | | | | | | |
| |գործակալությունների| | | | | | | | |
| |աշխատանքների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում և | | | | | | | | |
| |վարում | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |գրքի (ISBN), | | | | | | | | |
| |նոտագրական | | | | | | | | |
| |հրատարակությունների| | | | | | | | |
| |(ISMN) ստացող | | | | | | | | |
| |հրատարակությունների| | | | | | | | |
| |քանակը |1500|1550| 1600| 1650| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ISSN-ում ընդգրկված | | | | | | | | |
| |պարբերականների թիվը| 300| 275| 280| 290| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միջազգային | | | | | | | | |
| |կենտրոնների կողմից | | | | | | | | |
| |կազմակերպվող | | | | | | | | |
| |տարեկան | | | | | | | | |
| |համաժողովներին | | | | | | | | |
| |մասնակցություն | | | | | | | | |
| |/համաժողովների | | | | | | | | |
| |քանակը/ | 1| 1| 1| 1| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հայկական |2, |3, |3, |3, | | | | |
| |տառատեսակների |283.|325.|855. |601. | | | | |
| |պահպանություն | 0| 5| 7 | 3 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հավաքագրված և | | | | | | | | |
| |պահպանվող | | | | | | | | |
| |տառատեսակների | | | | | | | | |
| |քանակը | 50| 5| 5| 5| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Մշակված | | | | | | | | |
| |տառատեսակների | | | | | | | | |
| |քանակը | 5| 3| 3| 5| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |42, |42, |66, |66, |
|կատարված ծախսը | | | | |797.0|959.0|824.6|824.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.2 - Գրադարանային ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Բնակչության կրթական և տեղեկատվական մակարդակի բարձրացում` նպաստելով |
|ԱՀՌԾ կրթական նպատակների իրագործմանը, հանրապետության գիտական, տեխնիկական |
|և մշակութային ներուժի զարգացմանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.3.1 |Աջակցություն թանգարանային ծառայությունների մատուցմանը և |
| |ցուցահանդեսներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Թանգարանային առարկաների և հավաքածուների պահպանություն, համալրում, |
|հրապարակում, «թանգարան անիվների վրա» ծրագրի իրականացում, պատմամշակութային|
|հուշարձանների պահպանություն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Թանգարանային |1, |1705|17070|17070| | | | |
|կան |առարկաների և |698,| 224| 25 | 25 | | | | |
| |հավաքածուների |656 | | | | | | | |
| |պահպանություն | | | | | | | | |
| |/թանգարանային | | | | | | | | |
| |առարկա/ | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Թանգարանային | | | | | | | | |
| |այցելուի սպասարկում|160,|1770|19700|21700| | | | |
| |/մարդ/ |000 | 00| 0|0 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ցուցահանդեսների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում | | | | | | | | |
| |/ցուցահանդես/ | 50| 70| 70| 90| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Թանգարանային | | | | | | | | |
| |հավաքածուների | | | | | | | | |
| |համալրում` | | | | | | | | |
| |ձեռք բերված | | | | | | | | |
| |մշակութային | | | | | | | | |
| |արժեքների և | | | | | | | | |
| |գեղարվեստական | | | | | | | | |
| |ստեղծագործություն- |400 | 400| 400| 400|42, |42, |42, |42, |
| |ների թիվը | | | | |887.6|887.6|887.6|887.6|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |«Թանգարան անիվների | | | | | | | | |
| |վրա» ծրագրի | | | | | | | | |
| |իրականացում | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ՀՀ տարբեր | | | | | | | | |
| |բնակավայրերում | | | | | | | | |
| |ցուցահանդեսների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում | | | | | | | | |
| |/բնակավայրերի | | | | | | | | |
| |թիվը/ | 8| 8| 8| 8| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |արտագնա | | | | | | | | |
| |ցուցահանդեսների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում | | | | | | | | |
| |/ցուցահանդեսների | | | | | | | | |
| |թիվը/ | 4| 4| 4| 4| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ՀՀ տարածքում | | | | | | | | |
| |պատմամշակութային | | | | | | | | |
| |հուշարձանների | | | | | | | | |
| |պահպանում | | | | | | | | |
| |/պահպանվող | | | | | | | | |
| |հուշարձանների թիվը/| |2415| 2|154 |4154 | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |տեղեկատվության | | | | | | | | |
|կան |մատչելիություն. | | | | | | | | |
| |ինտերնետային կայք | | | | | | | | |
| |ունեցող | | | | | | | | |
| |թանգարանների %-ը | 80%| 80| 80| 90| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |այցելուների | | | | | | | | |
| |սպասարկում. | | | | | | | | |
| |ցուցադրվող բոլոր | | | | | | | | |
| |առարկաները կունենան| | | | | | | | |
| |եռալեզու բացատրական| | | | | | | | |
| |տեքստեր | | | | | | | | |
| |(թանգարանների %-ը) | 80| 85| 90| 100| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |այցելուների | | | | | | | | |
| |սպասարկում. մշտական| | | | | | | | |
| |ցուցադրության | | | | | | | | |
| |բացատրությունները | | | | | | | | |
| |(եռալեզու) | | | | | | | | |
| |կներկայացվեն | | | | | | | | |
| |լսողական | | | | | | | | |
| |սարքավորումների | | | | | | | | |
| |միջոցով | | | | | | | | |
| |(թանգարանների %-ը) | 50%| 50| 50| 60| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |856, |859, |967, |967, |
|կատարված ծախսը | | | | |177.2|754.9|595.9|595.9|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.3 - Թանգարանային ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|ՀՀ մշակութային ժառանգության բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող թանգարանային |
|հավաքածուների անխաթար պահպանումն ու փոխանցումը սերունդներին: Թանգարանային|
|հավաքածուներին հանրության հաղորդակցության աճ` նպաստելով |
|հանրապետությունում մշակութային զբոսաշրջության խթանմանը, տնտեսական |
|զարգացմանը, ինչպես նաև ԱՀՌԾ-ի իրագործմանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.1 |Աջակցություն օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի |
| |ծառայությունների մատուցմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Օպերային և բալետային արվեստի ներկայացումների բեմադրության աջակցում, |
|թատրոնի գործունեության ապահովում, ազգային օպերային և բալետային արվեստի |
|խթանում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|հանդիսատեսի |5230|5300|5300 |53000| | | | |
|կան |թվաքանակը | 0| 0| 0 | 0 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ներկայացումների | | | | | | | | |
| |քանակը | 68| 68| 68| 68| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Նոր | | | | | | | | |
| |բեմադրությունների | | | | | | | | |
| |քանակը | 2| 2| 2| 3| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Ստացիոնար մեկ | | | | | | | | |
|կան |ներկայացման համար | | | | | | | | |
| |դահլիճի միջին | | | | | | | | |
| |բեռնվածությունը (%)| 72%| 72%| 72%| 72%| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |377, |37981|44047|44047|
|կատարված ծախսը | | | | |737.4| 0.9| 1.7| 1.7|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում |
|օպերային և բալետային արվեստի ոլորտում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.2 |Աջակցություն Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի |
| |ծառայությունների մատուցմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Ազգային թատերարվեստի ներկայացումների բեմադրության աջակցում, թատրոնի |
|գործունեության ապահովում, ազգային թատերարվեստի խթանում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|հանդիսատեսի |5437|5825|58258|58258| | | | |
|կան |թվաքանակը | 5| 8| | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ներկայացումների | | | | | | | | |
| |քանակը | 94| 115| 115| 115| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Նոր | | | | | | | | |
| |բեմադրությունների | | | | | | | | |
| |քանակը | 4| 4| 4| 4| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Ստացիոնար մեկ | | | | | | | | |
|կան |ներկայացման համար | | | | | | | | |
| |դահլիճի միջին | | | | | | | | |
| |բեռնվածությունը (%)| 63%|61.4| 61.4| 61.4| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |163, |16478|18794|18794|
|կատարված ծախսը | | | | |970.3| 1.1| 8.3| 8.3|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում |
|թատերարվեստի ոլորտում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.3 |Աջակցություն թատերարվեստին առնչվող ծառայությունների մատուցմանը|
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Թատերական ներկայացումների բեմադրության աջակցում, թատրոնների |
|գործունեության ապահովում, թատերարվեստի խթանում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|հանդիսատեսի |319,|3233|33153|33153| | | | |
|կան |թվաքանակը | 754| 62| 2| 2| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ներկայացումների | | | | | | | | |
| |քանակը |1609|1616|1651 |16515| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Նոր | | | | | | | | |
| |բեմադրությունների | | | | | | | | |
| |քանակը | 44| 42| 42| 42| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Ստացիոնար մեկ | | | | | | | | |
|կան |ներկայացման համար | | | | | | | | |
| |դահլիճի միջին | | | | | | | | |
| |բեռնվածությունը (%)| 55%| 55%| 55%| 55%| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |567, |56709|66653|66653|
|կատարված ծախսը | | | | |094.6| 4.6| 0.4| 0.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում |
|թատերարվեստի ոլորտում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.4 |Աջակցություն երաժշտարվեստին և պարարվեստին առնչվող |
| |ծառայությունների մատուցմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Երաժշտարվեստի, պարարվեստի խթանում, երաժշտական համույթների, համերգային |
|կազմակերպությունների գործունեության ապահովում և համերգային ծրագրերի |
|ստեղծման աջակցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հանդիսատեսի |208,|1965|19658|19658| | | | |
|կան |թվաքանակը |520 | 80| 0| 0| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |համերգների քանակը | 728| 654| 654| 654| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Նոր համերգային | | | | | | | | |
| |համարների քանակը | 20| 20| 20| 20| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Դպրոցական | | | | | | | | |
| |ֆիլհարմոնիայի | | | | | | | | |
| |համերգային | | | | | | | | |
| |գործունեություն | | | | | | | | |
| |մարզերում և | | | | | | | | |
| |Երևանում` | | | | | | | | |
| |համերգների քանակը | | 15| 18| 20| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Որակա- |Ստացիոնար մեկ | | | | | | | | |
|կան |ներկայացման համար | | | | | | | | |
| |դահլիճի միջին | | | | | | | | |
| |բեռնվածությունը (%)| 55%| 55%| 55%| 55%| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |462, |49239|56577|56877|
|կատարված ծախսը | | | | |223.7| 1.1| 2| 2|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում |
|երաժշտարվեստի, պարարվեստի ոլորտում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.5 |Պետական աջակցություն մշակութային | | | | |
| |միջոցառումների իրականացմանը, |357, |396, |390, |402, |
| |որից` |894.9|808.6|700.2|808.6|
|_________________________________________________________________________|
|ԸԾԾ 1.4.5.1|Ստեղծագործական գործունեության աջակցում և խթանում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Արդիական հասարակական պահանջ ներկայացնող դրամատիկական, երաժշտական և |
|կերպարվեստի ստեղծագործությունների գնում, թատրոնների խաղացանկի համալրում |
|նոր երաժշտադրամատիկ ստեղծագործություններով համերգային |
|կազմակերպությունների երգացանկի համալրում նոր համերգային ծրագրերով, |
|պատկերասրահների և թանգարանների հավաքածուի համալրում կերպարվեստի նոր |
|ստեղծագործություններով |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|նոր ներկայացումների| | | | | | | | |
|կան |և համերգային | | | | | | | | |
| |ծրագրերի/համարների | | | | | | | | |
| |թիվը, որոնց | | | | | | | | |
| |տրամադրվում է | | | | | | | | |
| |պետական | | | | | | | | |
| |աջակցություն, | 23| 14| 14| 14|43, |43, |43, |43, |
| |այդ թվում | | | | |500.0|500.0|500.0|500.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ներկայացումների | 19| 10| 10| 10|3720 |3720 |3720 |3720 |
| |թիվը, | | | | | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |համերգային | | | | | | | | |
| |ծրագրերի/համարների | 4| 4| 4| 4|6300.|6300.|6300.|6300.|
| |թիվը | | | | | 0| 0| 0| 0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |դրամատիկական և | | | | | | | | |
| |երաժշտական | | | | | | | | |
| |ստեղծագործություն- | 10| 10| 10| 10|5, |5, |5, |5, |
| |ների գնում /թիվը/ | | | | |500.0|500.0|500.0|500.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |դրամատիկական | | | | | | | | |
| |ստեղծագործություն- | | | | | | | | |
| |ների թիվը | 2| 2| 2| 2| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |երաժշտական | | | | | | | | |
| |ստեղծագործություն- | | | | | | | | |
| |ների թիվը | 8| 8| 8| 8| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |կերպարվեստի | | | | | | | | |
| |ստեղծագործություն- | 4| 3| 3| 3|3, |3, |3, |3, |
| |ների գնում /թիվը/ | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |52, |52, |52, |52, |
|կատարված ծախսը | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում |
|արվեստի ոլորտում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.5.2|Աջակցություն փառատոների, մրցույթների, ցուցահանդեսների և այլ |
| |միջոցառումների իրականացմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն փառատոնների, մրցույթների, ցուցահանդեսների և այլ |
|միջոցառումների իրականացմանը, միջազգային փառատոներին և մրցույթներին |
|ստեղծագործողների և երաժիշտ-կատարողների մասնակցության ապահովում, |
|գեղարվեստական ինքնագործունեության աջակցություն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Փառատոների, | | | | | | | | |
|կան |մրցույթների, | | | | | | | | |
| |ցուցահանդեսների և | | | | | | | | |
| |այլ միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը, այդ թվում | 44| 35| 35| 35| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Փառատոների, | | | | | | | | |
| |ստուգատեսների և | | | | | | | | |
| |այլ միջոցառումների | 40| 31| 31| 31|58, |93, |93, |93, |
| |անցկացում | | | | |778.9|024.7|024.7|024.7|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |աջակցություն | | | | | | | | |
| |Հայաստանում | | | | | | | | |
| |կազմակերպվող | | | | | | | | |
| |միջազգային | | | | | | | | |
| |փառատոներին և | 4 | 4| 4| 4|131, |141, |143, |145, |
| |մրցույթներին | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ծաղկաձորի մնջախաղի | | | | | | | | |
| |թատրոնների | | | | | | | | |
| |միջազգային փառատոն | | | | | | | | |
| |/փառատոնների | | 1| 0| 1| |8, | 0.0| 10, |
| |քանակը/ | | | | | |108.4| |108.4|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |189, |197, |189, |199, |
|կատարված ծախսը | | | | |778.9|887.3|778.9|887.3|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության աճ մշակութային |
|միջոցառումներին, հայկական մշակույթի իրազեկության աճ ազգային և միջազգային|
|մակարդակներում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.5.3|Աջակցություն հոբելյանական միջոցառումների անցկացմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հայ մշակույթի, հասարակական-քաղաքական գործիչների հոբելյանների անցկացում |
|և մշակութային նշանավոր իրադարձությունների լուսաբանում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|հոբելյանների | | | | | | | | |
|կան |անցկացում | 30| 30| 30| 30| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |կառավարական | 14| 14| 14| 14|15, |15, |15, |15, |
| |հոբելյաններ | | | | |600.0|600.0|600.0|600.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |գերատեսչական | 16| 16| 16| 16|4, |4, |4, |4, |
| |հոբելյաններ | | | | |700.0|700.0|700.0|700.0|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |20, |20, |20, |20, |
|կատարված ծախսը | | | | |300.0|300.0|300.0|300.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության աճ մշակութային |
|միջոցառումներին, հայկական մշակույթի իրազեկության աճ ազգային և միջազգային|
|մակարդակներում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.5.4|Աջակցություն միջազգային մշակութային համագործակցությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն մշակութային կազմակերպությունների և անհատների |
|մասնակցությանը արտերկրի մշակութային միջոցառումներին, մշակութային |
|փոխանակումներ, փոխադարձ մշակույթի օրեր, մշակութային համագործակցություն |
|սփյուռքի հետ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հայկական մշակույթի | | | | | | | | |
|կան |և արվեստի | | | | | | | | |
| |ներկայացում | | | | | | | | |
| |արտասահմանյան | | | | | | | | |
| |պետություններում և | | | | | | | | |
| |արտերկրների | | | | | | | | |
| |մշակույթի և | | | | | | | | |
| |արվեստի ներկայացում| | | | | | | | |
| |Հայաստանում | | | | | | | | |
| |/պաշտոնական | | | | | | | | |
| |պատվիրակությունների| | | | | | | | |
| |փոխանակումներ, | | | | | | | | |
| |փոխադարձ մշակույթի | | | | | | | | |
| |օրեր/. | | | | | | | | |
| |/միջոցառումների | | | | |15, |15, |15, |15, |
| |թիվը/ | 9| 7| 10| 6|600.0|600.0|600.0|600.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Արվեստի | | | | | | | | |
| |ցուցահանդեսներ և | | | | | | | | |
| |այլն /մշակութային | | | | | | | | |
| |փոխանակումներ | | | | | | | | |
| |արտերկրների հետ/ | 12| 10| 15| 16| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Աջակցություն | | | | | | | | |
| |ստեղծագործական | | | | | | | | |
| |խմբերի, անհատ | | | | | | | | |
| |կատարողների, | | | | | | | | |
| |առանձին | | | | | | | | |
| |արվեստագետների | | | | | | | | |
| |մասնակցությանը | | | | | | | | |
| |միջազգային | | | | | | | | |
| |մրցույթներին և | | | | | | | | |
| |փառատոներին | | | | | | | | |
| |/միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը/ | 7| 10| 15| 16| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Միջազգային | | | | | | | | |
| |համագործակցություն | | | | | | | | |
| |Եվրախորհրդի, | | | | | | | | |
| |ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, ՄԱԿ-ի, | | | | | | | | |
| |ԱՊՀ համապատասխան | | | | | | | | |
| |կառույցների հետ | | | | | | | | |
| |/միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը/ | 8| 10| 12| 14| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Սփյուռքահայ | | | | | | | | |
| |արվեստագետների | | | | | | | | |
| |ներկայացում | | | | | | | | |
| |Հայաստանում և հայ | | | | | | | | |
| |արվեստագետների | | | | | | | | |
| |ներկայացում | | | | | | | | |
| |սփյուռքում | | | | | | | | |
| |/միջոցառումների | 15| 20| 14| 20|2, |3, |4, |4, |
| |թիվը/ | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |80, |80, |80, |80, |
|կատարված ծախսը | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության աճ մշակութային |
|միջոցառումներին, հայկական մշակույթի իրազեկության աճ ազգային և միջազգային|
|մակարդակներում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.5.5|Աջակցություն տարածքային մշակութային համագործակցության |
| |իրականացմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Տարածքային մշակութային միջոցառումների իրականացում, համայնքային մշակույթի |
|և ազատ ժամանցի կազմակերպում, մշակույթի կենտրոնների պահպանում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|միջոցառումների | | | | | | | | |
|կան |քանակը, այդ թվում | 16| 37| 39| 41| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |«Հեքիաթին հյուր» | | | | | | | | |
| |գյուղական | | | | | | | | |
| |մանկահասակ | | | | | | | | |
| |բնակչության ժամանցի| | | | | | | | |
| |կազմակերպում | | | | | | | | |
| |/այցելություն - | | | | | | | | |
| |ներկայացումների | | | | | | | | |
| |թիվը/ | 5| 5 | 5| 5|816.0|816.0|816.0|816.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |«Մշակութային մարզ».| | | | | | | | |
| |մշակութային | | | | | | | | |
| |հաղորդակցություն` | | | | | | | | |
| |մայրաքաղաք-մարզեր | | | | | | | | |
| |/ներկայացումների | 1| 22| 24| 26|14, |16, |18, |20, |
| |համերգների քանակը/ | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |«Գրականությունը | | | | | | | | |
| |երեխաներին». Գրական| | | | | | | | |
| |բաց դասեր մարզային | | | | | | | | |
| |գրադարաններում | 10| 10| 10| 10|1, |1, |1, |1, |
| |/դասերի քանակը/ | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |15, |17, |19, |21, |
|կատարված ծախսը | | | | |816.0|816.0|816.0|816.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության, իրազեկության աճ մշակութային |
|միջոցառումներին, ազգային և միջազգային մշակութային կազմակերպությունների |
|գործունեությանը: Քաղաքացիների (հատկապես աղքատների) ինքնամեկուսացման |
|կանխում, համայնքային մշակութային կյանքին նրանց մասնակցության բարձրացում` |
|համայնքային մշակութային օջախների ստեղծման (վերականգնման) միջոցով |
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.5.6|Աջակցություն գրքի միջազգային ցուցահանդեսներին և |
| |տոնավաճառներին մասնակցությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Ծանոթանալ գրքարտադրության բնագավառում տարբեր երկրների ձեռբերումներին և |
|նորություններին, ցուցադրել սեփական ձեռքբերումները: Փոխանակել մշակութային,|
|գիտական և այլ բնույթի տեղեկատվություն: |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Գրքի միջազգային | | | | | | | | |
|կան |ցուցահանդես Մոսկվա,| | | | | | | | |
| |Մայնի Ֆրանկֆուրտ, | | 3| 3| 3| |7743.|7743.|7743.|
| |Փարիզ /ցուցահանդես/| | | | | | 8| 8| 8|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Գրքի միջազգային | | | | | | | | |
| |ցուցահանդես | | | | | | | | |
| |Երևանում | | 1| 1| 1| |8, |8, |8, |
| |/ցուցահանդես/ | | | | | |000.0|000.0|000.0|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | | |15, |15, |15, |
|կատարված ծախսը | | | | | |743.8|743.8|743.8|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության հաղորդակցման բարձրացում պոլիգրաֆիայի, |
|գրքարվեստի բնագավառներում: Միջազգային հանրության իրազեկման բարձրացում հայ|
|գրքարվեստի միջոցով: |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.5.7|Աջակցություն ՀՀ մարզերի շնորհալի երեխաներին ու պատանիներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Ապահովել երեխաների և պատանիների մշակութային կյանքին մասնակցելու, |
|մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու, իր ունակություններն ու |
|հետաքրքրությունները դրսևորելու, ազատորեն ստեղծագործելու իրավունքները, |
|միաժամանակ` ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ երեխաների անհատականության, |
|տաղանդի, մտավոր ու ֆիզիկական ունակությունների դրսևորման ու զարգացման |
|համար |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Փորձագետ - | | | | | | | | |
|կան |մասնագետների | | | | | | | | |
| |այցելություններ | | | | | | | | |
| |ՀՀ մարզեր և | | | | | | | | |
| |համայնքներ, | | | | | | | | |
| |գործնական | | | | | | | | |
| |պարապմունքների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում և | | | | | | | | |
| |անցկացում | | | | | | | | |
| |/պարապմունքների | | | | | | | | |
| |թիվը/ | | 2| 2| 2| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Շնորհալի երեխաների | | | | | | | | |
| |և պատանիների | | | | | | | | |
| |ստեղծագործություն- | | | | | | | | |
| |ների մրցույթների, | | | | | | | | |
| |փառատոնների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում և | | | | | | | | |
| |անցկացում | | | | | | | | |
| |/մրցույթների, | | | | | | | | |
| |փառատոների թիվը/ | | 4| 4| 4| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Երեխաների և | | | | | | | | |
| |պատանիների | | | | | | | | |
| |ստեղծագործական | | | | | | | | |
| |կարողությունների | | | | | | | | |
| |որակում, | | | | | | | | |
| |գնահատում, | | | | | | | | |
| |շնորհալիների | | | | | | | | |
| |ցուցակների | | | | | | | | |
| |կազմում, | | | | | | | | |
| |խրախուսում | | | | | | | | |
| |/ցուցակների | | | | | | | | |
| |թիվը/ | | 10| 10| 10| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Մանկական | | | | | | | | |
| |ստեղծագործություն- | | | | | | | | |
| |ների հանրահռչակման | | | | | | | | |
| |(ռադիո - | | | | | | | | |
| |հեռուստատեսային | | | | | | | | |
| |հաղորդումներ, | | | | | | | | |
| |մանկական մամուլի, | | | | | | | | |
| |բուկլետների, | | | | | | | | |
| |ալմանախների | | | | | | | | |
| |հրատարակում) | | | | | | | | |
| |/նյութերի քանակը/ | | 4| 4| 4| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ՀՀ մարզերի | | | | | | | | |
| |մշակութային | | | | | | | | |
| |մանկապատանեկան | | | | | | | | |
| |կոլեկտիվների | | | | | | | | |
| |մասնակցությամբ | | | | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում | | | | | | | | |
| |մայրաքաղաքում, | | | | | | | | |
| |(ցուցահանդեսներ, | | | | | | | | |
| |համերգային ծրագրեր,| | | | | | | | |
| |սեմինարներ) | | | | | | | | |
| |/միջոցառումների | | 3| 3| 3| |1, |1, |1, |
| |թիվը/ | | | | | |693.2|693.2|693.2|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | | |13, |13, |13, |
|կատարված ծախսը | | | | | |061.5|061.5|061.5|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|ՀՀ մարզերում և համայնքներում շնորհալի երեխաների և պատանիների |
|հայտնաբերում, նրանց ստեղծագործությունների հանրահռչակում, աջակցում, |
|խրախուսում և մշակութային սերդափոխության ապահովում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.6 |Աջակցություն ժողովրդական ստեղծագործության ավանդույթների և |
| |ժողարվեստի պահպանման ծառայությունների մատուցմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հայոց ավանդական ժառանգության հավաքում, մշակում, պահպանում և հրապարակում,|
|մասնակցություն համաժողովրդական տոնակատարություններին |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Համաժողովրդական | | | | | | | | |
|կան |տոնակատարություն- | | | | | | | | |
| |ների, ավանդական | | | | | | | | |
| |ծեսերի, բերքի | | | | | | | | |
| |տոների, Երևանում | | | | | | | | |
| |մարզի մշակութային | | | | | | | | |
| |օրերի կազմակերպման | | | | | | | | |
| |մասնակցում և | | | | | | | | |
| |աջակցում | | | | | | | | |
| |/միջոցառումների | | | | | | | | |
| |քանակը/ | 10| 10| 10| 10| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ժող. | | | | | | | | |
| |ստեղծագործության և | | | | | | | | |
| |ժողովրդական արվեստի| | | | | | | | |
| |պրոպագանդում | | | | | | | | |
| |(ազգագրական | | | | | | | | |
| |համույթների | | | | | | | | |
| |տոնահանդեսներ, | | | | | | | | |
| |բեմադրական և | | | | | | | | |
| |ժամանակակից | | | | | | | | |
| |պարերի, փողային, | | | | | | | | |
| |բլուլահարների, | | | | | | | | |
| |էստրադային | | | | | | | | |
| |կոլեկտիվների, | | | | | | | | |
| |ազգային գործիքների | | | | | | | | |
| |ստուգատեսներ, ժող | | | | | | | | |
| |վարպետների | | | | | | | | |
| |ստեղծագործություն- | | | | | | | | |
| |ների մրցույթներ | 15| 15| 15| 15| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ժող. վարպետներին | | | | | | | | |
| |վկայականների | | | | | | | | |
| |տրամադրում | | | | | | | | |
| |/վկայական ստացած | | | | | | | | |
| |վարպետների թիվը/ | 42 | 50| 52| 52| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հեքիաթների, | | | | | | | | |
| |առարկների, | | | | | | | | |
| |վիպերգերի, | | | | | | | | |
| |հասույթների | | | | | | | | |
| |հավաքագրում, | | | | | | | | |
| |թվայնացում և | | 40| 40| 40| | | | |
| |տպագրում /մամուլ/ | | | | | | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____| | | | |
| |Ժողովրդական | | | | | | | | |
| |ավանդական | | | | | | | | |
| |արհեստների | | | | | | | | |
| |տեսակների և | | | | | | | | |
| |արհեստագործների | | | | | | | | |
| |ցուցակագրում, | | | | | | | | |
| |կատալոգի | | | | | | | | |
| |հրատարակում | | 15| 15| 15|4, |4, |4, |4, |
| |/մամուլ/ | | | | |432.8|774.2|888.0|888.0|
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ցուցահանդեսների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում | | | | | | | | |
| |/ցուցահանդես/ | | 10| 10| 10| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ժողովրդական | | | | | | | | |
| |ստեղծագործություն- | | | | | | | | |
| |ների ավանդական | | | | | | | | |
| |արհեստագործության | | | | | | | | |
| |տարածում և խթանում| | | | | | | | |
| |/միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը/ | | 3| 4| 5| |1400 | 2500| 3000|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |23, |25, |29, |30, |
|կատարված ծախսը | | | | |582.9|434.7|762.6|262.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցություն և հաղորդակցման բարձրացում |
|ժողովրդական արվեստի ոլորտում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.4.7 |Աջակցություն ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման |
| |միջոցառումներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Անցյալում ստեղծված, պահպանվող, կիրառվող և բանավոր ճանապարհով փոխանցվող |
|ավանդական մշակութային արժեքների ամբողջության պահպանությանը ուղղված |
|ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Ոչ նյութական | | | | | | | | |
|կան |մշակութային | | | | | | | | |
| |արժեքների | | | | | | | | |
| |փաստաթղթավորում, | | | | | | | | |
| |թվայնացում, | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի քանակը | | 30| 40| 50| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ոչ նյութական | | | | | | | | |
| |մշակութային | | | | | | | | |
| |արժեքների կրողների | | | | | | | | |
| |փաստաթղթավորում, | | | | | | | | |
| |փաստաթղթերի քանակը | | 40| 50| 60| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ոչ նյութական | | | | | | | | |
| |մշակութային | | | | | | | | |
| |արժեքներին առնչվող | | | | | | | | |
| |միջոցառումներ, | | | | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | | | | |
| |քանակը | | 7| 10| 15| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | | |28, |43, |50, |
|կատարված ծախսը | | | | | |102.1|194.5|576.5|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության անխաթար պահպանում և |
|պաշտպանություն, փոխանցման ապահովում սերունդներին: Հանրության շրջանում |
|ոլորտի հանդեպ հետաքրքրության աճի ապահովում, միջազգային |
|համագործակցություն մշակութային զբոսաշրջության խթանում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.1 |Աջակցություն կինոնկարների արտադրությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Խաղարկային, մուլտիպլիկացիոն և վավերագրական կինոնկարների արտադրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Շարունակվող և նոր | | | | | | | | |
|կան |սկսվող կինոնկարների| | | | | | | | |
| |թիվը, այդ թվում | 18| 23| 23| 23| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |մուլտիպլիկացիոն | 3| 3| 3| 3|112, |112, |112, |112, |
| |կինոնկարների թիվը | | | | |096.6|096.6|096.6|096.6|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |խաղարկային | 4| 8| 8| 8|253, |253, |253, |253, |
| |կինոնկարների թիվը | | | | |518.7|518.7|518.7|518.7|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |վավերագրական | 11| 12| 12| 12|73, |103, |74, |74, |
| |կինոնկարների թիվը | | | | |658.7|758.7|258.7|258.7|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |439, |469, |439, |439, |
|կատարված ծախսը | | | | |274.0|374.0|874.0|874.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
| |
|ԸԾ 1.5 - Կինեմատոգրաֆիայի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության և հաղորդակցման բարձրացում |
|կինոարվեստի ոլորտում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.2 |Աջակցություն կինոշուկաներին և կինոփառատոններին |
| |մասնակցությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Աջակցություն կինոշուկաների և կինոփառատոնների մասնակցությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Կինոշուկաների և | | | | | | | | |
|կան |կինոփառատոնների | | | | | | | | |
| |թիվը | 15| 15| 15| 15| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |խաղարկային ֆիլմեր | 10| 10| 10| 10|39, |39, |39, |39, |
| | | | | | |271.5|271.5|271.5|271.5|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |վավերագրական ֆիլմեր| 5| 5| 5| 5|1, |1, |1, |1, |
| | | | | | |155.0|155.0|155.0|155.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |վավերագրական | 11| 12| 12| 12|73, |103, |74, |74, |
| |կինոնկարների թիվը | | | | |658.7|758.7|258.7|258.7|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |40, |40, |40, |40, |
|կատարված ծախսը | | | | |426.5|426.5|426.5|426.5|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.5 - Կինեմատոգրաֆիայի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության և հաղորդակցման բարձրացում |
|կինոարվեստի ոլորտում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.3 |Աջակցություն կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Կինո-ֆոտո-ֆոնո | | | | | | | | |
|կան |հավաքածուի | | | | | | | | |
| |պահպանում և | | | | | | | | |
| |համալրում, այդ | | | | | | | | |
| |թվում | 16| 16| 16| 16| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |վերականգնվելիք | | | | | | | | |
| |(պատճենահանվելիք) | 6| 6| 6| 6|5, |5, |5, |5, |
| |/ֆիլմերի քանակը/ | | | | |371.5|371.5|371.5|371.5|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |վավերագրական | | | | | | | | |
| |ֆիլմերի թվայնացում | 10| 10| 10| 10|8, |8, |8, |8, |
| |/ֆիլմերի քանակը/ | | | | |364.0|364.0|364.0|364.0|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |13, |13, |13, |13, |
|կատարված ծախսը | | | | |735.5|735.5|735.5|735.5|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.5 - Կինեմատոգրաֆիայի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության և հաղորդակցման բարձրացում |
|կինոարվեստի ոլորտում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.5.4 |Աջակցություն ազգային կինոծրագրերի իրականացմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Կինոծրագրերի իրականացում ազգային կինոնկար-դեբյուտների ստեղծում, |
|«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|տես ԸԾԾ 1.5.1, ԸԾԾ | | | | | | | | |
|կան |1.5.2, ԸԾԾ 1.5.3 | | | | | | | | |
| |ծառայությունների | | | | | | | | |
| |չափորոշիչները | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |93, |93, |93, |93, |
|կատարված ծախսը | | | | |949.4|949.4|949.4|949.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.5 - Կինեմատոգրաֆիայի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության և հաղորդակցման բարձրացում |
|կինոարվեստի ոլորտում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.6.1 |Աջակցություն տարածքային համագործակցության իրականացմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Տարածքային մշակութային միջոցառումների իրականացում, համայնքային մշակույթի |
|և ազատ ժամանցի կազմակերպում, մշակույթի կենտրոնների պահպանում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Համայնքային | | | | | | | | |
|կան |մշակութային | | | | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | | | | |
| |իրականացում. | | | | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | | | | |
| |քանակը | 15| 15| 15| 15| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Տիկնիկային թատրոնի | | | | | | | | |
| |գուսանական համույթի| | | | | | | | |
| |ստեղծում | | 7| 7| 7| |1, |2, |3, |
| |/համերգների քանակը/| | | | | |340.0|340.0|000.0|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |18, |20, |30, |31, |
|կատարված ծախսը | | | | |637.1|073.7|792.1|952.1|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.6 - Մշակութային արժեքների տարածում |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության աճ մշակութային |
|միջոցառումներին, հայկական մշակույթի իրազեկության աճ ազգային և միջազգային|
|մակարդակներում: Քաղաքացիների (հատկապես աղքատների) ինքնամեկուսացման |
|կանխում, համայնքային կյանքին նրանց մասնակցության բարձրացում` համայնքային |
|մշակութային օջախների ստեղծման (վերականգնման) միջոցով |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.6.2 |Աջակցություն տեղեկատվական-վերլուծական աշխատանքներին և |
| |հանրային իրազեկմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մշակութային ծրագրերի և միջոցառումների մասին հանրային իրազեկում, |
|տեղեկատվական և վերլուծական աշխատանքների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Մշակութային | | | | | | | | |
|կան |ծրագրերի և | | | | | | | | |
| |միջոցառումների PR-ի| | | | | | | | |
| |կազմակերպում | | | | | | | | |
| |(ծրագրերի և | | | | | | | | |
| |միջոցառումների | | | | | | | | |
| |թիվը) | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Գովազդային | | | | | | | | |
| |հոլովակների | | | | | | | | |
| |պատրաստում և | | | | | | | | |
| |հեռարձակում. այն | | | | | | | | |
| |հանրապետական | | | | | | | | |
| |ծրագրերի | | | | | | | | |
| |կանխատեսվող քանակը,| | | | | | | | |
| |որոնց համար | | | | | | | | |
| |կպատրաստվեն և | | | | | | | | |
| |կհեռարձակվեն | | | | | | | | |
| |գովազդային | | | | | | | | |
| |հոլովակներ | 19| 17| 17| 18| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Բրիֆինգների և | | | | | | | | |
| |մամլո ասուլիսների | | | | | | | | |
| |կազմակերպում. | | | | | | | | |
| |կանխատեսվող քանակը | 19| 17| 17| 18| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Տեղեկատվական և | | | | | | | | |
| |վերլուծական | | | | | | | | |
| |աշխատանքների | | | | | | | | |
| |իրականացում | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Մշակութային կյանքին| | | | | | | | |
| |վերաբերող | | | | | | | | |
| |հոդվածների | | | | | | | | |
| |տպագրում. | | | | | | | | |
| |հոդվածների | | | | | | | | |
| |կանխատեսվող քանակը | 10| 8| 8| 10| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հրատարակվելիք | | | | | | | | |
| |տեղեկատվական և | | | | | | | | |
| |վերլուծական | | | | | | | | |
| |նյութերի թիվը | 47| 45| 45| 50| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հեռուստատեսային և | | | | | | | | |
| |ռադիո «Մշակույթ» | | | | | | | | |
| |հաղորդաշար, | | | | | | | | |
| |հաղորդումների | | | | | | | | |
| |քանակը | | 0| 36| 36| | |16500|18000|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |14, |14, |32, |34, |
|կատարված ծախսը | | | | |035.2|090.4|972.3|472.3|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.6 - Մշակութային արժեքների տարածում |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության աճ մշակութային |
|միջոցառումներին, հայկական մշակույթի իրազեկության աճ ազգային և միջազգային|
|մակարդակներում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.7.1 |Աջակցություն պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական |
| |աշխատանքներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հուշարձանների պետական հաշվառում, պահպանական գոտիների նախագծերի կազմում, |
|հուշարձանների պետական կադաստրի կազմում, պեղումների կատարում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հուշարձանների | | | | | | | | |
|կան |պահպանական գոտիների| | | | | | | | |
| |նախագծում և | | | | | | | | |
| |թողարկում | 895| 900| 900| 900| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հուշարձանների | | | | | | | | |
| |հաշվառում և | | | | | | | | |
| |ցուցակագրում | | | | | | | | |
| |/հաշվառված | | | | | | | | |
| |հուշարձանների | | | | | | | | |
| |քանակը/ |5255|4000| 4000| 4000| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հուշարձանների | | | | | | | | |
| |վկայագրում (այն | | | | | | | | |
| |հուշարձանների | | | | | | | | |
| |քանակը, որոնք | | | | | | | | |
| |կվկայագրվեն) |597 | 600| 600| 600| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հուշարձանների | | | | | | | | |
| |կադաստրի կազմում | | | | | | | | |
| |(հուշարձանների | | | | | | | | |
| |կադաստրերի քանակը) | 50| 50| 50| 50| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հայկական | | | | | | | | |
| |պատմամշակութային | | | | | | | | |
| |ժառանգության | | | | | | | | |
| |գիտատեղեկատու | | | | | | | | |
| |շտեմարանի կազմում | | | | | | | | |
| |և թվայնացում | | | | | | | | |
| |(թվայնացված | | | | | | | | |
| |վավերագրի քանակը) | 779| 780| 780 | 780 | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Վտանգված և | | | | | | | | |
| |վերականգնվող | | | | | | | | |
| |պատմամշակութային | | | | | | | | |
| |անշարժ | | | | | | | | |
| |հուշարձանների | | | | | | | | |
| |պեղումների | | | | | | | | |
| |կատարում | | | | | | | | |
| |(պեղումների թիվը) | 4| 4| 4| 4| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Պատմամշակութային | | | | | | | | |
| |գիտահետազոտական | | | | | | | | |
| |աշխատանքների և | | | | | | | | |
| |պատմամշակութային | | | | | | | | |
| |ժառանգության | | | | | | | | |
| |վերաբերյալ | | | | | | | | |
| |հանրության | | | | | | | | |
| |իրազեկման | | | | | | | | |
| |ապահովում և | | | | | | | | |
| |տեղեկատվության | | | | | | | | |
| |տրամադրում | | | | | | | | |
| |/»Հուշարձան» | | | | | | | | |
| |տարեգրքի | | | | | | | | |
| |հրատարակում/ | 1| 1| 1| 1| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |55, |55, |62, |62, |
|կատարված ծախսը | | | | |233.2|429.9|068.0|068.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.7 - Պատմամշակութային ժառանգության պահպանում և վերականգնում |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Պատմամշակութային ժառանգության պահպանում, հանրահռչակում, հասարակության |
|հետ հաղորդակցման բարձրացում, հաջորդ սերունդներին փոխանցում, |
|զբոսաշրջության խթանում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.7.2 |Աջակցություն մշակութային արժեքների մշակութաբանական ու |
| |արվեստաբանական փորձաքննությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մշակութային նշանակության առարկաների մշակութաբանական ու արվեստաբանական |
|փորձաքննության իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|մշակութային | | | | | | | | |
|կան |արժեքների և | | | | | | | | |
| |մշակութային | | | | | | | | |
| |նշանակության | | | | | | | | |
| |առարկաների | | | | | | | | |
| |փորձագիտական | | | | | | | | |
| |եզրակացությունների |4, |4500|5000 |5000 | | | | |
| |քանակը |000 | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |25, |29, |32, |32, |
|կատարված ծախսը | | | | |451.2|375.4|960.6|960.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.7 - Պատմամշակութային ժառանգության պահպանում և վերականգնում |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Պատմամշակութային ժառանգության պահպանում, հանրահռչակում, հասարակության |
|հետ հաղորդակցման բարձրացում, հաջորդ սերունդներին փոխանցում, |
|զբոսաշրջության խթանում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.7.2 |Աջակցություն մշակութային արժեքների մշակութաբանական ու |
| |արվեստաբանական փորձաքննությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մշակութային նշանակության առարկաների մշակութաբանական ու արվեստաբանական |
|փորձաքննության իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|մշակութային | | | | | | | | |
|կան |արժեքների և | | | | | | | | |
| |մշակութային | | | | | | | | |
| |նշանակության | | | | | | | | |
| |առարկաների | | | | | | | | |
| |փորձագիտական | | | | | | | | |
| |եզրակացությունների |4, |4500|5000 |5000 | | | | |
| |քանակը |000 | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |25, |29, |32, |32, |
|կատարված ծախսը | | | | |451.2|375.4|960.6|960.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.7 - Պատմամշակութային ժառանգության պահպանում և վերականգնում |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Պատմամշակութային ժառանգության պահպանում, հանրահռչակում, հասարակության |
|հետ հաղորդակցման բարձրացում, հաջորդ սերունդներին փոխանցում, |
|զբոսաշրջության խթանում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.8.1 |Գրականության հրատարակում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մանկական, մանկապատանեկան, հանրագիտարանային, գիտահանրամատչելի, |
|գեղարվեստական, հոբելյանական, թարգմանական և այլ գրականության հրատարակում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հրատարակվող | | | | | | | | |
|կան |գրականության քանակը| | | | | | | | |
| |/անուն գիրք/ | 122| 131| 131| 131| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Մանկական, | | | | | | | | |
| |մանկապատանեկան | 38| 40| 40| 40|32, |32, |32, |32, |
| |գրականություն | | | | |073.5|073.5|073.5|073.5|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հանրագիտարանային | 7| 7| 7| 7|30, |30, |30, |30, |
| |գրականություն | | | | |596.4|596.4|596.4|596.4|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Գիտահանրամատչելի | 14| 16| 16| 16|16, |16, |16, |16, |
| |գրականություն | | | | |390.9|390.9|390.9|390.9|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Գեղարվեստական և | 40| 38| 38| 38 |24, |24, |24, |24, |
| |այլ գրականություն | | | | |695.6|695.6|695.6|695.6|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Հոբելյանական | 7| 15| 15| 15|11, |11, |11, |11, |
| |գրականություն | | | | |636.0|636.0|636.0|636.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Թարգմանական | 16| 15| 15| 15|20, |20, |20, |20, |
| |գրականություն | | | | |000.0|000.0|000.0|000.0|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |135, |135, |135, |135, |
|կատարված ծախսը | | | | |392.4|392.4|392.4|392.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.8 - Հրատարակչական և տեղեկատվական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Բնակչության տեղեկացվածության և կրթական մակարդակի աճ` նպաստելով ԱՀՌԾ |
|կրթական նպատակների իրագործմանը. տեղեկատվության ապահովում երկրի կարևոր |
|խնդիրների, արդի գիտության նվաճումների, պատմամշակութաբանական հարցերի, |
|ազգային նշանավոր պետական և մշակութային գործիչների մասին, մանուկների, |
|պատանիների մոտ տրամաբանության զարգացում, շրջապատող աշխարհի ճանաչողություն|
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.8.2 |Աջակցություն պետական մամուլի հրատարակմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Պետական աջակցություն պետական մամուլի հրատարակմանը («Հայաստանի |
|Հանրապետություն» և «Ռեսպուբլիկա Արմենիա» թերթեր) |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|պետական մամուլի | | | | | | | | |
|կան |տարեկան հրատարակվող| | | | | | | | |
| |համարների թիվը, | | | | | | | | |
| |այդ թվում` | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |«Հայաստանի | | | | | | | | |
| |Հանրապետություն» | | | | | | | | |
| |թերթի տարեկան | | | | | | | | |
| |հրատարակվող | 264| 264| 264| 264|40, |40, |40, |40, |
| |համարների թիվը | | | | |774.0|774.0|774.0|774.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |«Ռեսպուբլիկա | | | | | | | | |
| |Արմենիա» թերթի | | | | | | | | |
| |տարեկան հրատարակվող| 100| 100| 100| 100|19, |19, |19, |19, |
| |համարների թիվը | | | | |364.9|364.9|364.9|364.9|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |60, |60, |60, |60, |
|կատարված ծախսը | | | | |138.9|138.9|138.9|138.9|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.8 - Հրատարակչական և տեղեկատվական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Բնակչության տեղեկացվածության և կրթական մակարդակի աճ` նպաստելով ԱՀՌԾ |
|կրթական նպատակների իրագործմանը. տեղեկատվության ապահովում երկրի կարևոր |
|խնդիրների, արդի գիտության նվաճումների, պատմամշակութաբանական հարցերի, |
|ազգային նշանավոր պետական և մշակութային գործիչների մասին, մանուկների, |
|պատանիների մոտ տրամաբանության զարգացում, շրջապատող աշխարհի ճանաչողություն|
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.8.3 |Աջակցություն ոչ պետական մամուլի հրատարակմանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Պետական աջակցություն ոչ պետական մամուլի հրատարակմանը (ազգային |
|փոքրամասնությունների լեզվով լույս տեսնող մամուլ, գրական-մշակութային, |
|գիտական և այլ մամուլ, մարզային, երիտասարդական և հայրենակցական |
|միությունների մամուլ) |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|ոչ պետական մամուլի | | | | | | | | |
|կան |տարեկան հրատարակվող| | | | | | | | |
| |համարների թիվը | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ազգային | | | | | | | | |
| |փոքրամասնություն- | | | | | | | | |
| |ների լեզվով լույս | | | | | | | | |
| |տեսնող մամուլի | | | | | | | | |
| |հրատարակում /անուն | 9| 9.0| 9.0 | 9.0 |8, |8, |8, |8, |
| |թերթ/ | | | | |168.0|168.0|168.0|168.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Գրական-մշակութային,| | | | | | | | |
| |գիտական և այլ | | | | | | | | |
| |մամուլի հրատարակում| 38| 38| 38| 38|25, |25, |25, |25, |
| |/անուն թերթ/ | | | | |136.0|136.0|136.0|136.0|
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Մարզային, | | | | | | | | |
| |երիտասարդական և | | | | | | | | |
| |հայրենակցական | | | | | | | | |
| |միությունների | | | | | | | | |
| |մամուլի | | | | | | | | |
| |հրատարակում | 26| 26| 26| 26|13, |13, |13, |13, |
| |/անուն թերթ/ | | | | |073.1|073.1|073.1|073.1|
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |46, |46, |46, |46, |
|կատարված ծախսը | | | | |377.1|377.1|377.1|377.1|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.8 - Հրատարակչական և տեղեկատվական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Բնակչության տեղեկացվածության և կրթական մակարդակի աճ` նպաստելով ԱՀՌԾ |
|կրթական նպատակների իրագործմանը. տեղեկատվության ապահովում երկրի կարևոր |
|խնդիրների, արդի գիտության նվաճումների, պատմամշակութաբանական հարցերի, |
|ազգային նշանավոր պետական և մշակութային գործիչների մասին, մանուկների, |
|պատանիների մոտ տրամաբանության զարգացում, շրջապատող աշխարհի ճանաչողություն|
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.8.4 |Աջակցություն տեղեկատվության ձեռքբերման, պահպանման և |
| |արխիվացման աշխատանքներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Պետական աջակցություն տեղեկատվության ձեռք բերման, պահպանման և արխիվացման |
|գծով «Արմենպրես» ՓԲԸ-ին |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Տեղեկատվության ձեռք|5125|12, |12, |12, |54, |54, |54, |54, |
|կան |բերում /մեգաբայտ/ | |500.|500.0|500.0|157.9|157.9|157.9|157.9|
| | | | 0| | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Տեղեկատվության |1400|14, |14, |14, |1, |1, |1, |1, |
| |պահպանում և | 0|000.|000.0|000.0|612.0|612.0|612.0|612.0|
| |արխիվացում | | 0 | | | | | | |
| |/լուսանկար/ | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |55, |55, |55, |55, |
|կատարված ծախսը | | | | |769.9|769.9|769.9|769.9|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.8 - Հրատարակչական և տեղեկատվական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Բնակչության տեղեկացվածության և կրթական մակարդակի աճ` նպաստելով ԱՀՌԾ |
|կրթական նպատակների իրագործմանը. տեղեկատվության ապահովում երկրի կարևոր |
|խնդիրների, արդի գիտության նվաճումների, պատմամշակութաբանական հարցերի, |
|ազգային նշանավոր պետական և մշակութային գործիչների մասին, մանուկների, |
|պատանիների մոտ տրամաբանության զարգացում, շրջապատող աշխարհի ճանաչողություն|
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.8.5 |Աջակցություն ԱՊՀ երկրներում տեղեկատվության տարածմանը |
| |հեռուստառադիոծրագրերի միջոցով |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|ԱՊՀ երկրներում տեղեկատվության տարածում «Միր» միջպետական |
|ռադիոհեռուստաընկերության հեռուստառադիոծրագրերի միջոցով -»Միր» միջպետական |
|ռադիոհեռուստաընկերության ծախսերում ՀՀ մասնաբաժին |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Հեռուստատեսային | 56| 65| 65| 65| | | | |
|կան |եթերային ժամ | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Ռադիո եթերային ժամ | 140| 140| 140| 140| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |67, |67, |67, |67, |
|կատարված ծախսը | | | | |662.4|662.4|662.4|662.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.8 - Հրատարակչական և տեղեկատվական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Բնակչության տեղեկացվածության և կրթական մակարդակի աճ` նպաստելով ԱՀՌԾ |
|կրթական նպատակների իրագործմանը. տեղեկատվության ապահովում երկրի կարևոր |
|խնդիրների, արդի գիտության նվաճումների, պատմամշակութաբանական հարցերի, |
|ազգային նշանավոր պետական և մշակութային գործիչների մասին, մանուկների, |
|պատանիների մոտ տրամաբանության զարգացում, շրջապատող աշխարհի ճանաչողություն|
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.9.1 |Երաժշտական դպրոցներում ուսուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Երաժշտական դպրոցներում ուսուցման կազմակերպում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Աշակերտների թիվը | 547| 547| 547| 547| | | | |
|կան | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |167, |190, |206, |224, |
|կատարված ծախսը | | | | |485.8|740.0|772.3|270.9|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.9 - Մշակութային կրթական և գիտահետազոտական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Հասարակության մշակութային կրթական մակարդակի բարձրացում` նպաստելով ԱՀՌԾ |
|կրթական նպատակների իրագործմանը, հանրապետության մշակութային ներուժի |
|զարգացմանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.9.2 |Արտադպրոցական դաստիարակություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Հաշմանդամ երեխաների և իրավախախտում կատարած անչափահասների գեղարվեստական |
|կրթության և գեղագիտական դաստիարակության կազմակերպում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Երեխաների ընդհանուր| 770| 770| 770| 770| | | | |
|կան |թիվը, այդ թվում | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Երեխաների հատուկ | 470| 470| 470| 470| | | | |
| |ստեղծագործական | | | | | | | | |
| |կենտրոն | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |Իրավախախտում | | | | | | | | |
| |կատարած | | | | | | | | |
| |անչափահասների | | | | | | | | |
| |հատուկ | | | | | | | | |
| |ստեղծագործական | | | | | | | | |
| |կենտրոն | 300| 300| 300| 300| | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |26, |27, |32, |35, |
|կատարված ծախսը | | | | |960.8|307.8|028.8|992.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
| |
|ԸԾ 1.9 - Մշակութային կրթական և գիտահետազոտական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Հասարակության մշակութային կրթական մակարդակի բարձրացում` նպաստելով ԱՀՌԾ |
|կրթական նպատակների իրագործմանը, հանրապետության մշակութային ներուժի |
|զարգացմանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.9.3 |Աջակցություն արտադպրոցական գեղարվեստական կրթության մեթոդական |
| |կենտրոնների ստեղծմանը և գործունեությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|ՀՀ մարզերում և մայրաքաղաքում, մշակութային պետական քաղաքականությանը |
|համահունչ, գեղարվեստական կրթության ծրագրերի իրականացում` ընդունված և նոր|
|մեթոդների կիրառմամբ, ինչպես նաև նոր ուսումնական հաստատությունների, |
|մեթոդական ուղեցույցների մշակում և հրատարակում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Գեղարվեստական | | 11| 11| 11| | | | |
|կան |կրթություն ապահովող| | | | | | | | |
| |մեթոդական | | | | | | | | |
| |կենտրոններ | | | | | | | | |
| |/կենտրոնների թիվը/ | | | | | | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |ՈՒսումնական | | | | | | | | |
| |ձեռնարկների | | 13| 13| 13| | | | |
| |հրատարակում | | | | | | | | |
| |/ձեռնարկների թիվը/ | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |50, |50, |50, |50, |
|կատարված ծախսը | | | | |430.0|430.0|430.0|430.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը: |
| |
|ԸԾ 1.9 - Մշակութային կրթական և գիտահետազոտական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Գեղարվեստական կրթություն իրականացնող հենակետային դպրոցների և դրանց |
|բազայի վրա ստեղծված մեթոդական կենտրոնների գործունեության ապահովում, |
|դասավանդման գիտապրակտիկ մեթոդների ներդրում և նոր ուսումնամեթոդական |
|ձեռնարկների և ուղեցույցների ապահովում |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.9.4 |Ազգային նվագարանների գծով ուսուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային նվագարանների գծով ուսուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Պետական պատվերով | | | | | | | | |
|կան |սովորողների թիվը | |1764|1764 |1764 | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |46, |167, |196, |199, |
|կատարված ծախսը | | | | |759.8|455.8|739.2|961.4|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.9 - Մշակութային կրթական և գիտահետազոտական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Հասարակության մշակութային կրթական մակարդակի բարձրացում` նպաստելով ԱՀՌԾ |
|կրթական նպատակների իրագործմանը, հանրապետության և մշակութային ներուժի |
|զարգացմանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.9.5 |Միջին մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Միջին մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|Պետական պատվերով | | | | | | | | |
|կան |սովորողների թիվը | 369| | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |151, | | | |
|կատարված ծախսը | | | | |797.3| | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.9 - Մշակութային կրթական և գիտահետազոտական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Հասարակության մշակութային կրթական մակարդակի բարձրացում` նպաստելով ԱՀՌԾ |
|կրթական նպատակների իրագործմանը, հանրապետության մշակութային ներուժի |
|զարգացմանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾԾ 1.9.6 |Աջակցություն կիրառական հետազոտությունների իրականացմանը * |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Գիտ. և գիտատեխն. գործունեության հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն |
|ունեցող կիրառական հետազոտությունների իրականացում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Քանակա-|գիտական թեմաների | | | | | | | | |
|կան |թիվը | 1| 1| 1| 1| | | | |
| |___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| |հաստիքների թիվը | 28| | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Մատուցվող ծառայության վրա | | | | |23, | | | |
|կատարված ծախսը | | | | |999.0| | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.10 - Մշակութային կրթական և գիտահետազոտական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Հասարակության մշակութային կրթական և գիտական մակարդակի բարձրացում` |
|նպաստելով ԱՀՌԾ կրթական նպատակների իրագործմանը, հանրապետության |
|գիտատեխնիկական և մշակութային ներուժի զարգացմանը |
._________________________________________________________________________.
Մաս 7. Տրանսֆերտներ
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.4 |Աջակցություն ազգագրական համույթներին, թատերական խմբերին, |
| |կիրառական արվեստի վարպետներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մրցութային կարգով աջակցության ցուցաբերում ՀՀ-ում գործող ազգագրական |
|համույթներին» թատերական ինքնագործ խմբերին և կիրառական արվեստի |
|վարպետներին` խթանելու մարզերում հետզհետե նվազող ժողովրդական |
|ստեղծագործությանը, գեղարվեստական ինքնագործունեությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորո-| Ցուցանիշներ | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
|շիչներ`| |_____________________|_______________________|
| | |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահառու|Մրցույթների քանակը | | 3| 3| 3| | | | |
|ների | | | | | | | | | |
|քանակը | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման | | | | | | | | |
|հաճախականությունը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | | |15, |18, |21, |
| | | | | | |000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովում գեղարվեստական |
|ինքնագործունեությանը, ժողովրդական ստեղծագործությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.4. |Աջակցություն ազգագրական համույթներին, թատերական խմբերին, |
| |կիրառական արվեստի վարպետներին |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Մրցութային կարգով աջակցության ցուցաբերում ՀՀ-ում գործող ազգագրական |
|համույթներին» թատերական ինքնագործ խմբերին և կիրառական արվեստի |
|վարպետներին` խթանելու մարզերում հետզհետե նվազող ժողովրդական |
|ստեղծագործությանը, գեղարվեստական ինքնագործունեությանը |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Մրցույթների | | | | | | | | |
|ռուների|քանակը | | 3| 3| 3| | | | |
|քանակը | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման | | | | | | | | |
|հաճախականությունը | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | | |15, |18, |21, |
| | | | | | |000.0|000.0|000.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.4 - Արվեստի ոլորտի ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովում գեղարվեստական |
|ինքնագործունեությանը, ժողովրդական ստեղծագործությանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.9.1 |Երաժշտական դպրոցներում կրթություն ստացող ուսանողների |
| |կրթաթոշակ |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Երաժշտական դպրոցներում կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Երաժշտական | | | | | | | | |
|ռուների|դպրոցներում | | | | | | | | |
|քանակը |կրթաթոշակ ստացող | | | | | | | | |
| |սովորողների թիվը | 138| 138| 138| 138| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Երաժշտական | | | | | | | | |
|ռուների|դպրոցներում | | | | | | | | |
|ընտրու-|կրթություն ստացող | | | | | | | | |
|թյան |սովորողներ | | | | | | | | |
|չափանիշ| | | | | | | | | |
|ները | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |ամսա| | | | | | | |
|հաճախականությունը |կան | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | |7, |7, |7, |7, |
| | | | | |866.0|866.0|866.0|866.0|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.10 - Մշակութային կրթական և գիտահետազոտական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Հասարակության մշակութային կրթական մակարդակի բարձրացում` նպաստելով ԱՀՌԾ |
|կրթական նպատակների իրագործմանը, հանրապետության մշակութային ներուժի |
|զարգացմանը |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|ԸԾՏ 1.9.2 |Միջին մասնագիտական կրթություն |
|_________________________________________________________________________|
|Նկարագրություն |
|_________________________________________________________________________|
|Միջին մասնագիտական կրթության մատուցում |
|_________________________________________________________________________|
|Չափորոշիչներ` | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| |_____________________|_______________________|
| |2007|2008|2009 | 2010|2007 |2008 |2009 |2010 |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Միջին մասնագիտական | | | | | | | | |
|ռուների|կրթություն ստացող | | | | | | | | |
|քանակը |ուսանողների թիվը | 173| 371| 374| 374| | | | |
|_______|___________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Շահա- |Միջին մասնագիտական | | | | | | | | |
|ռուների|կրթություն ստացող | | | | | | | | |
|ընտրու-|ուսանողներ | | | | | | | | |
|թյան | | | | | | | | | |
|չափանիշ| | | | | | | | | |
|ները | | | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Տրանսֆերտի վճարման |ամսա| | | | | | | |
|հաճախականությունը |կան | | | | | | | |
|___________________________|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Գումարը | | | | |9, |188, |207, |222, |
| | | | | |861.0|814.1|261.5|369.6|
|_________________________________________________________________________|
|Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը. |
| |
|ԸԾ 1.10 - Մշակութային կրթական և գիտահետազոտական ծառայություններ |
| |
|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը. |
| |
|Հասարակության մշակութային կրթական մակարդակի բարձրացում` նպաստելով ԱՀՌԾ |
|կրթական նպատակների իրագործմանը, հանրապետության մշակութային ներուժի |
|զարգացմանը |
._________________________________________________________________________.
Ծանոթություն. 2008-2010թթ. ՄԺԾԾ-ով գիտության ծախսերը բաշխված չեն ըստ կատարողների: