040.0955.180711
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
7 հուլիսի 2011 թվականի N 955-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012-2014 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(29-րդ մաս)
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012-2014 ԹԹ. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
(29-րդ մաս)
._________________________________________________________________________.
| |Բ |Խ |Դ |Բյուջետային ծախսերի | 2012 թ. | 2013 թ. | 2014 թ. |
| |ա |ու|ա |գործառական դասակարգման | | | |
| |ժ |մ |ս |բաժինների, խմբերի, դասերի | | | |
| |ի |բ | |և ուղղությունների | | | |
| |ն | | |անվանումները | | | |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ արտակարգ իրավիճակների |1,580,264.3|1,650,494.5|1,711,774.8|
|նախարարություն | | | |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |01| | |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ| 435,522.6| 467,021.1| 501,019.8|
| | | | |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |06| |Ընդհանուր բնույթի հանրային| 435,522.6| 467,021.1| 501,019.8|
| | | | |ծառայություններ (այլ | | | |
| | | | |դասերին չպատկանող) | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Ընդհանուր բնույթի հանրային| 435,522.6| 467,021.1| 501,019.8|
| | | | |ծառայություններ (այլ | | | |
| | | | |դասերին չպատկանող) | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Սեյսմիկ պաշտպանության | 435,522.6| 467,021.1| 501,019.8|
| | | | |ազգային ծառայություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 435,522.6| 467,021.1| 501,019.8|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |04| | |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ |1,060,133.0|1,088,824.1|1,089,997.1|
| | | | |ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |01| |Ընդհանուր բնույթի | 533,643.0| 533,643.0| 533,643.0|
| | | | |տնտեսական, առևտրային և | | | |
| | | | |աշխատանքի գծով | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Ընդհանուր բնույթի | 533,643.0| 533,643.0| 533,643.0|
| | | | |տնտեսական և առևտրային | | | |
| | | | |հարաբերություններ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Հիդրոօդերևութաբանական | 533,643.0| 533,643.0| 533,643.0|
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 533,643.0| 533,643.0| 533,643.0|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |08| |Տնտեսական | 50,375.9| 55,083.9| 56,256.9|
| | | | |հարաբերությունների գծով | | | |
| | | | |հետազոտական և նախագծային | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Ընդհանուր բնույթի | 50,375.9| 55,083.9| 56,256.9|
| | | | |տնտեսական, առևտրային և | | | |
| | | | |աշխատանքի հարցերի գծով | | | |
| | | | |հետազոտական և նախագծային | | | |
| | | | |աշխատանքներ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Տեխնիկական | 50,375.9| 55,083.9| 56,256.9|
| | | | |անվտանգության | | | |
| | | | |կանոնակարգման | | | |
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 50,375.9| 55,083.9| 56,256.9|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |09| |Տնտեսական | 476,114.1| 500,097.2| 500,097.2|
| | | | |հարաբերություններ (այլ | | | |
| | | | |դասերին չպատկանող) | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Տնտեսական | 476,114.1| 500,097.2| 500,097.2|
| | | | |հարաբերություններ (այլ | | | |
| | | | |դասերին չպատկանող) | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Պետական ռեզերվների | 153,603.2| 166,596.5| 166,596.5|
| | | | |գործակալության համակարգի | | | |
| | | | |հիմնարկների պահպանում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 153,603.2| 166,596.5| 166,596.5|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Նյութական ռեսուրսների | 25,963.0| 25,963.0| 25,963.0|
| | | | |ՀՀ պետական պահուստի | | | |
| | | | |ձևավորում և պահպանում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 25,963.0| 25,963.0| 25,963.0|
| | | | | | | | |
| | | | |03 Մթնոլորտային | 296,547.9| 307,537.7| 307,537.7|
| | | | |երևույթների վրա ակտիվ | | | |
| | | | |ներգործության ծառայություն| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 296,547.9| 307,537.7| 307,537.7|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |09| | |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | 84,608.7| 94,649.3| 120,757.9|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |04| |Բարձրագույն կրթություն | 18,013.6| 25,004.4| 38,775.8|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Բարձրագույն մասնագիտական | 18,013.6| 25,004.4| 38,775.8|
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Բարձրագույն | 18,013.6| 25,004.4| 38,775.8|
| | | | |մասնագիտական կրթության | | | |
| | | | |գծով ուսանողական նպաստների| | | |
| | | | |տրամադրում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 18,013.6| 25,004.4| 38,775.8|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |05| |Ըստ մակարդակների | 66,595.1| 69,644.9| 81,982.1|
| | | | |չդասակարգվող կրթություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |02|Լրացուցիչ կրթություն | 66,595.1| 69,644.9| 81,982.1|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Կադրերի պատրաստման և | 66,595.1| 69,644.9| 81,982.1|
| | | | |վերապատրաստման | | | |
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 66,595.1| 69,644.9| 81,982.1|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | 498,278.2| 329,686.6| 467,686.6|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |01| | |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ| 10,800.0| 10,800.0| 10,800.0|
| | | | |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |04| |Ընդհանուր բնույթի | 10,800.0| 10,800.0| 10,800.0|
| | | | |հետազոտական աշխատանք | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Ընդհանուր բնույթի | 10,800.0| 10,800.0| 10,800.0|
| | | | |հետազոտական աշխատանք | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Գիտական և | 10,800.0| 10,800.0| 10,800.0|
| | | | |գիտատեխնիկական | | | |
| | | | |գործունեության հիմնարար և | | | |
| | | | |կարևորագույն | | | |
| | | | |նշանակություն ունեցող | | | |
| | | | |կիրառական | | | |
| | | | |հետազոտություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 10,800.0| 10,800.0| 10,800.0| 10
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |08| | |ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ | 483,878.2| 315,286.6| 453,286.6|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |02| |Մշակութային | 325,574.2| 156,982.6| 294,982.6|
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |04|Այլ մշակութային | 32,136.9| 34,245.3| 34,245.3|
| | | | |կազմակերպություններ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Հայրենիք - սփյուռք | 32,136.9| 34,245.3| 34,245.3|
| | | | |գործակցության ծրագրերի | | | |
| | | | |իրականացում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 32,136.9| 34,245.3| 34,245.3|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |05|Արվեստ | 293,437.3| 122,737.3| 260,737.3|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Մշակութային | 274,831.0| 104,131.0| 242,131.0|
| | | | |միջոցառումների իրականացում| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 274,831.0| 104,131.0| 242,131.0|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Տարածքային | 18,606.3| 18,606.3| 18,606.3|
| | | | |համագործակցության և | | | |
| | | | |համահայկական մշակութային | | | |
| | | | |ծրագրերի իրականացում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 18,606.3| 18,606.3| 18,606.3|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |03| |Ռադիո և | 83,304.0| 83,304.0| 83,304.0|
| | | | |հեռուստահաղորդումների | | | |
| | | | |հեռարձակման և | | | |
| | | | |հրատարակչական | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Հեռուստառադիոհաղորդումներ | 34,600.0| 34,600.0| 34,600.0|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Հայաստան-սփյուռք | 34,600.0| 34,600.0| 34,600.0|
| | | | |գործակցության թեմայով | | | |
| | | | |հեռուստահաղորդումների և | | | |
| | | | |տեսահոլովակների պատրաստում| | | |
| | | | |և հեռարձակում, ձեռքբերում| | | |
| | | | |և բազմացում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 34,600.0| 34,600.0| 34,600.0|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |02|Հրատարակչություններ, | 48,704.0| 48,704.0| 48,704.0|
| | | | |խմբագրություններ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Տեղեկատվական և | 30,304.0| 30,304.0| 30,304.0|
| | | | |ուսուցողական կայքերի | | | |
| | | | |մշակման և սպասարկման | | | |
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 30,304.0| 30,304.0| 30,304.0|
| | | | | | | | |
| | | | |02 ՈՒսումնական և | 11,000.0| 11,000.0| 11,000.0|
| | | | |հանրամատչելի գրականության | | | |
| | | | |հավաքագրում և առաքում | | | |
| | | | |սփյուռքի | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 11,000.0| 11,000.0| 11,000.0|
| | | | | | | | |
| | | | |03 «Հայկական սփյուռք» | 7,400.0| 7,400.0| 7,400.0|
| | | | |տարեգրքի հրատարակում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 7,400.0| 7,400.0| 7,400.0|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |04| |Կրոնական և հասարակական | 75,000.0| 75,000.0| 75,000.0|
| | | | |այլ ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Երիտասարդական ծրագրեր | 75,000.0| 75,000.0| 75,000.0|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 «Արի տուն» ծրագրի | 75,000.0| 75,000.0| 75,000.0|
| | | | |շրջանակներում սփյուռքի | | | |
| | | | |երիտասարդության պարբերական| | | |
| | | | |այցելություններ Հայաստան | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 75,000.0| 75,000.0| 75,000.0|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |09| | |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | 3,600.0| 3,600.0| 3,600.0|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |04| |Բարձրագույն կրթություն | 3,600.0| 3,600.0| 3,600.0|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |02|Հետբուհական մասնագիտական | 3,600.0| 3,600.0| 3,600.0|
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Սփյուռքագիտության | 3,600.0| 3,600.0| 3,600.0|
| | | | |ոլորտում գիտական կադրերի | | | |
| | | | |պատրաստման գծով նպաստների | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 3,600.0| 3,600.0| 3,600.0|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի |208458798.2|226037552.6|277911343.1|
|նախարարության սոցիալական ապահովության| | | |
|պետական ծառայություն | | | |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |08| | |ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ | 45,571.2| 48,964.8| 52,358.4|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |02| |Մշակութային | 45,571.2| 48,964.8| 52,358.4|
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |05|Արվեստ | 45,571.2| 48,964.8| 52,358.4|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 «Ժողովրդական» պատվավոր | 45,120.0| 48,480.0| 51,840.0|
| | | | |կոչման արժանացած անձանց | | | |
| | | | |ամենամսյա պատվովճար | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 45,120.0| 48,480.0| 51,840.0|
| | | | | | | | |
| | | | |02 «Ժողովրդական» պատվավոր | 451.2 | 484.8 | 518.4 |
| | | | |կոչման արժանացած անձանց | | | |
| | | | |ամենամսյա պատվովճարի | | | |
| | | | |վճարման ծառայություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 451.2 | 484.8 | 518.4 |
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |10| | |ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ |208413227.0|225988587.8|277858984.7|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |01| |Վատառողջություն և | 85,495.8| 87,280.2| 100,910.2|
| | | | |անաշխատունակություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Վատառողջություն | 85,495.8| 87,280.2| 100,910.2|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Աշխատողների | 85,495.8| 87,280.2| 100,910.2|
| | | | |աշխատանքային | | | |
| | | | |պարտականությունների | | | |
| | | | |կատարման հետ կապված | | | |
| | | | |խեղման, մասնագիտական | | | |
| | | | |հիվանդության և | | | |
| | | | |առողջության այլ վնասման | | | |
| | | | |հետևանքով պատճառված վնասի| | | |
| | | | |փոխհատուցում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 85,495.8| 87,280.2| 100,910.2|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |02| |Ծերություն |187063126.2|204108768.7|254966208.8|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Ծերություն |187063126.2|204108768.7|254966208.8|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Սպայական անձնակազմի և |18435,344.9|19449,813.4|20069,577.5|
| | | | |նրանց ընտանիքների | | | |
| | | | |անդամների կենսաթոշակներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |18435,344.9|19449,813.4|20069,577.5|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Շարքային զինծառայողների|1,648,098.9|1,467,390.6|2,052,481.7|
| | | | |և նրանց ընտանիքների | | | |
| | | | |անդամների կենսաթոշակներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |1,648,098.9|1,467,390.6|2,052,481.7|
| | | | | | | | |
| | | | |03 Սոցիալական |8,282,698.7|10621,855.0|12102,390.0|
| | | | |կենսաթոշակներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |8,282,698.7|10621,855.0|12102,390.0|
| | | | | | | | |
| | | | |04 ՀՀ օրենքներով և ՀՀ | 342,472.2| 358,005.8| 378,393.8|
| | | | |կառավարության | | | |
| | | | |որոշումներով նշանակված | | | |
| | | | |կենսաթոշակներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 342,472.2| 358,005.8| 378,393.8|
| | | | | | | | |
| | | | |05 Աշխատանքային |158354511.5|172211703.9|220363365.8|
| | | | |կենսաթոշակներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |158354511.5|172211703.9|220363365.8|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |03| |Հարազատին կորցրած անձինք |5,014,200.0|5,014,600.0|5,015,000.0|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Հարազատին կորցրած անձինք |5,014,200.0|5,014,600.0|5,015,000.0|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Կենսաթոշակառուի մահվան |5,014,200.0|5,014,600.0|5,015,000.0|
| | | | |դեպքում տրվող թաղման նպաստ| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |5,014,200.0|5,014,600.0|5,015,000.0|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |04| |Ընտանիքի անդամներ և |3,101,729.1|3,411,454.3|3,745,299.0|
| | | | |զավակներ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Ընտանիքի անդամներ և |3,101,729.1|3,411,454.3|3,745,299.0|
| | | | |զավակներ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Հղիության և |3,101,729.1|3,411,454.3|3,745,299.0|
| | | | |ծննդաբերության նպաստ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |3,101,729.1|3,411,454.3|3,745,299.0|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |07| |Սոցիալական հատուկ |8,571,107.1|8,450,627.1|8,337,827.1|
| | | | |արտոնություններ (այլ | | | |
| | | | |դասերին չպատկանող) | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Սոցիալական հատուկ |8,571,107.1|8,450,627.1|8,337,827.1|
| | | | |արտոնություններ (այլ | | | |
| | | | |դասերին չպատկանող) | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Վետերանների | 611,280.0| 490,800.0| 378,000.0|
| | | | |պատվովճարներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 611,280.0| 490,800.0| 378,000.0|
| | | | | | | | |
| | | | |02 ՀՄ պատերազմի |7,959,827.1|7,959,827.1|7,959,827.1|
| | | | |վետերաններին, 25.11.1998թ.| | | |
| | | | |ՀՕ-258 օրենքի 13 հոդվածում| | | |
| | | | |նշված պատճառներով | | | |
| | | | |հաշմանդամ դարձած | | | |
| | | | |զինծառայողներին, ինչպես | | | |
| | | | |նաև ծառայողական | | | |
| | | | |պարտականությունների | | | |
| | | | |կատարման ժամանակ զոհված | | | |
| | | | |(մահացած) զինծառայողների | | | |
| | | | |ընտանիքներին դրամական | | | |
| | | | |օգնության տրամադրում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |7,959,827.1|7,959,827.1|7,959,827.1|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |09| |Սոցիալական պաշտպանություն |4,577,568.8|4,915,857.5|5,693,739.6|
| | | | |(այլ դասերին չպատկանող) | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |02|Սոցիալական պաշտպանությանը |4,577,568.8|4,915,857.5|5,693,739.6|
| | | | |տրամադրվող օժանդակ | | | |
| | | | |ծառայություններ (այլ | | | |
| | | | |դասերին չպատկանող) | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Կենսաթոշակային |1,887,859.5|2,051,986.1|2,644,037.3|
| | | | |ապահովության, դրամական | | | |
| | | | |օգնությունների, | | | |
| | | | |պատվովճարների և այլ | | | |
| | | | |ծրագրերի վճարման հետ | | | |
| | | | |կապված ծառայություններ * *| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |1,887,859.5|2,051,986.1|2,644,037.3|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Ժամանակավոր |2,599,434.4|2,773,596.5|2,959,427.4|
| | | | |անաշխատունակության դեպքում| | | |
| | | | |նպաստի վճարում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |2,599,434.4|2,773,596.5|2,959,427.4|
| | | | | | | | |
| | | | |03 Կենսաթոշակների | 18,000.0| 18,000.0| 18,000.0|
| | | | |նշանակման ու վճարման | | | |
| | | | |«Արաքս» համակարգչային | | | |
| | | | |համակարգի ծրագրային | | | |
| | | | |սպասարկման ապահովման | | | |
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 18,000.0| 18,000.0| 18,000.0|
| | | | | | | | |
| | | | |04 Անհատական (անձնավորված)| 36,000.0| 36,000.0| 36,000.0|
| | | | |հաշվառման «Պառնաս» | | | |
| | | | |համակարգչային համակարգի | | | |
| | | | |ծրագրային սպասարկման | | | |
| | | | |ապահովման ծառայություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 36,000.0| 36,000.0| 36,000.0|
| | | | | | | | |
| | | | |05 Ժամանակավոր | 21,600.0| 21,600.0| 21,600.0|
| | | | |անաշխատունակության | | | |
| | | | |թերթիկների տպագրություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 21,600.0| 21,600.0| 21,600.0|
| | | | | | | | |
| | | | |06 Կենսաթոշակի նշանակման | 2,000.0| 2,000.0| 2,000.0|
| | | | |և վճարման համար անհրաժեշտ| | | |
| | | | |ձևաթղթերի տպագրություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 2,000.0| 2,000.0| 2,000.0|
| | | | | | | | |
| | | | |07 Զինվորական | 12,674.9| 12,674.9| 12,674.9|
| | | | |կենսաթոշակառուների | | | |
| | | | |տեղեկատվական համակարգի | | | |
| | | | |ներդրման, վարման, | | | |
| | | | |սպասարկման և | | | |
| | | | |տեղեկատվության տրամադրման | | | |
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 12,674.9| 12,674.9| 12,674.9|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն | 368,467.5| 355,994.6| 362,875.7|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |01| | |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ| 368,467.5| 355,994.6| 362,875.7|
| | | | |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |03| |Ընդհանուր բնույթի | 368,467.5| 355,994.6| 362,875.7|
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |02|Ծրագրման և վիճակագրական | 368,467.5| 355,994.6| 362,875.7|
| | | | |ընդհանուր ծառայություններ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Պետական վիճակագրական | 297,448.5| 318,394.0| 362,875.7|
| | | | |տեղեկատվության հավաքագրում| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 297,448.5| 318,394.0| 362,875.7|
| | | | | | | | |
| | | | |02 2011 թվականի | 71,019.0| 37,600.6| 0.0 |
| | | | |մարդահամարի նախապատրաստման| | | |
| | | | |աշխատանքների կազմակերպում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 71,019.0| 37,600.6| 0.0 |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով |2,283,286.9|1,492,017.8| 57,596.6|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |01| | |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ|2,229,303.1|1,435,870.2| 0.0 |
| | | | |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |06| |Ընդհանուր բնույթի հանրային|2,229,303.1|1,435,870.2| 0.0 |
| | | | |ծառայություններ (այլ | | | |
| | | | |դասերին չպատկանող) | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Ընդհանուր բնույթի հանրային|2,229,303.1|1,435,870.2| 0.0 |
| | | | |ծառայություններ (այլ | | | |
| | | | |դասերին չպատկանող) | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 ՀՀ Նախագահի | 0.0 |1,105,889.9| 0.0 |
| | | | |ընտրություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 0.0 |1,105,889.9| 0.0 |
| | | | | | | | |
| | | | |02 ՀՀ Ազգային ժողովի |1,105,280.4| 0.0 | 0.0 |
| | | | |ընտրություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |1,105,280.4| 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| | | | |03 Տեղական ինքնակառավարման|1,124,022.7| 0.0 | 0.0 |
| | | | |մարմինների ընտրություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |1,124,022.7| 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| | | | |04 Երևան քաղաքի ավագանու | 0.0 | 329,980.3| 0.0 |
| | | | |անդամների ընտրություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 0.0 | 329,980.3| 0.0 |
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |09| | |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | 53,983.8| 56,147.6| 57,596.6|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |05| |Ըստ մակարդակների | 53,983.8| 56,147.6| 57,596.6|
| | | | |չդասակարգվող կրթություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |02|Լրացուցիչ կրթություն | 53,983.8| 56,147.6| 57,596.6|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Ընտրական | 53,983.8| 56,147.6| 57,596.6|
| | | | |հանձնաժողովների անդամների | | | |
| | | | |մասնագիտական դասընթացների | | | |
| | | | |կազմակերպում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 53,983.8| 56,147.6| 57,596.6|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 32,350.0| 33,925.0| 33,925.0|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |09| | |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | 32,350.0| 33,925.0| 33,925.0|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |05| |Ըստ մակարդակների | 32,350.0| 33,925.0| 33,925.0|
| | | | |չդասակարգվող կրթություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |02|Լրացուցիչ կրթություն | 32,350.0| 33,925.0| 33,925.0|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 ՀՀ քաղաքացիական | 32,350.0| 33,925.0| 33,925.0|
| | | | |ծառայողների վերապատրաստման| | | |
| | | | |գծով պետական պատվեր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 32,350.0| 33,925.0| 33,925.0|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ |3,876,670.9|3,818,148.0|3,933,918.0|
|գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | | | |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |01| | |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ|3,876,670.9|3,818,148.0|3,933,918.0|
| | | | |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |06| |Ընդհանուր բնույթի հանրային|3,876,670.9|3,818,148.0|3,933,918.0|
| | | | |ծառայություններ (այլ | | | |
| | | | |դասերին չպատկանող) | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Ընդհանուր բնույթի հանրային|3,876,670.9|3,818,148.0|3,933,918.0|
| | | | |ծառայություններ (այլ | | | |
| | | | |դասերին չպատկանող) | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 ՀՀ կառավարությանն |3,079,181.9|3,319,926.5|3,583,446.5|
| | | | |առընթեր անշարժ գույքի | | | |
| | | | |կադաստրի պետական կոմիտեի | | | |
| | | | |ստորաբաժանումների կողմից | | | |
| | | | |մատուցվող | | | |
| | | | |ծառայություններից ստացվող | | | |
| | | | |եկամուտների հաշվին կոմիտեի| | | |
| | | | |համակարգի պահպանում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |3,079,181.9|3,319,926.5|3,583,446.5|
| | | | | | | | |
| | | | |02 ՀՀ կառավարությանն | 797,489.0| 498,221.5| 350,471.5|
| | | | |առընթեր անշարժ գույքի | | | |
| | | | |կադաստրի պետական կոմիտեի | | | |
| | | | |ստորաբաժանումների կողմից | | | |
| | | | |մատուցվող | | | |
| | | | |ծառայություններից ստացվող | | | |
| | | | |եկամուտների հաշվին կոմիտեի| | | |
| | | | |համակարգի կարողությունների| | | |
| | | | |զարգացում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ոչ ֆինանսական ակտիվների | 797,489.0| 498,221.5| 350,471.5|
| | | | |գծով ծախսեր | | | |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ տարածքային կառավարման |18429,875.3|16311,681.7|14839,339.2|
|նախարարության ջրային տնտեսության | | | |
|պետական կոմիտե | | | |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |04| | |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ |4,848,370.1|4,143,520.1|3,703,396.1|
| | | | |ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |02| |Գյուղատնտեսություն, |4,848,370.1|4,143,520.1|3,703,396.1|
| | | | |անտառային տնտեսություն, | | | |
| | | | |ձկնորսություն և | | | |
| | | | |որսորդություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |04|Ոռոգում |4,848,370.1|4,143,520.1|3,703,396.1|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Կոլեկտորադրենաժային | 225,000.0| 225,000.0| 225,000.0|
| | | | |ցանցի մաքրում և ընթացիկ | | | |
| | | | |նորոգում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 225,000.0| 225,000.0| 225,000.0|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Ոռոգման ծառայություններ|3,934,432.0|3,224,311.0|2,784,187.0|
| | | | |մատուցող ընկերություններին| | | |
| | | | |ֆինանսական աջակցության | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |3,934,432.0|3,224,311.0|2,784,187.0|
| | | | | | | | |
| | | | |03 Կոլեկտորադրենաժային | 94,238.1| 98,736.3| 98,736.3|
| | | | |ցանցի պահպանում և | | | |
| | | | |շահագործում, գրունտային | | | |
| | | | |ջրերի մակարդակների և | | | |
| | | | |որակի որոշման աշխատանքներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 94,238.1| 98,736.3| 98,736.3|
| | | | | | | | |
| | | | |04 Ջրատեխնիկական | 11,000.0| 11,772.8| 11,772.8|
| | | | |կառույցների | | | |
| | | | |ուսումնասիրություններ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 11,000.0| 11,772.8| 11,772.8|
| | | | | | | | |
| | | | |05 Ոռոգում ջրառ | 583,700.0| 583,700.0| 583,700.0|
| | | | |իրականացնող | | | |
| | | | |կազմակերպություններին | | | |
| | | | |ֆինանսական աջակցության | | | |
| | | | |տրամադրում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 583,700.0| 583,700.0| 583,700.0|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |05| | |ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ |2,919,910.4|1,941,059.7|1,941,059.7|
| | | | |ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |04| |Կենսաբազմազանության և |2,919,910.4|1,941,059.7|1,941,059.7|
| | | | |բնության պաշտպանություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Կենսաբազմազանության և |2,919,910.4|1,941,059.7|1,941,059.7|
| | | | |բնության պաշտպանություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Աբու-Դաբիի Զարգացման |1,941,059.7|1,941,059.7|1,941,059.7|
| | | | |հիմնադրամի աջակցությամբ | | | |
| | | | |իրականացվող Արփա-Սևան | | | |
| | | | |թունելի հիմնանորոգման | | | |
| | | | |ծրագիր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 325,168.5| 325,168.5| 325,168.5|
| | | | | | | | |
| | | | |Ոչ ֆինանսական ակտիվների |1,615,891.2|1,615,891.2|1,615,891.2|
| | | | |գծով ծախսեր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |02 Վերակառուցման և | 978,850.7| 0.0 | 0.0 |
| | | | |զարգացման եվրոպական բանկի | | | |
| | | | |աջակցությամբ իրականացվող | | | |
| | | | |Սևանա լճի բնապահպանական | | | |
| | | | |դրամաշնորհային ծրագիր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ոչ ֆինանսական ակտիվների | 978,850.7| 0.0 | 0.0 |
| | | | |գծով ծախսեր | | | |
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |06| | |ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ |10661,594.8|10227,101.9|9,194,883.4|
| | | | |ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ| | | |
| | | | |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |03| |Ջրամատակարարում |10661,594.8|10227,101.9|9,194,883.4|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Ջրամատակարարում |10661,594.8|10227,101.9|9,194,883.4|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Խմելու ջրի մատակարարման| 577,028.3| 577,028.3| 577,028.3|
| | | | |ծառայությունների | | | |
| | | | |սուբսիդավորում | | | |
| | | | |(«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի | | | |
| | | | |սպասարկման տարածք) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 577,028.3| 577,028.3| 577,028.3|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Խմելու ջրի մատակարարման| 233,386.7| 233,386.7| 233,386.7|
| | | | |ծառայությունների | | | |
| | | | |սուբսիդավորում («Նոր | | | |
| | | | |Ակունք» ՓԲԸ-ի սպասարկման | | | |
| | | | |տարածք) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 233,386.7| 233,386.7| 233,386.7|
| | | | | | | | |
| | | | |03 Ասիական զարգացման բանկի|1,059,109.6| 0.0 | 0.0 |
| | | | |աջակցությամբ իրականացվող | | | |
| | | | |ջրամատակարարման և | | | |
| | | | |ջրահեռացման ծրագիր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 250,812.5| 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| | | | |Ոչ ֆինանսական ակտիվների | 808,297.1| 0.0 | 0.0 |
| | | | |գծով ծախսեր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |04 Գերմանիայի զարգացման |3,201,707.1|2,777,286.5|2,777,286.5|
| | | | |վարկային բանկի | | | |
| | | | |աջակցությամբ իրականացվող | | | |
| | | | |Շիրակի (Գյումրիի) մարզի | | | |
| | | | |ջրամատակարարման և | | | |
| | | | |ջրահեռացման համակարգերի | | | |
| | | | |վերականգնման ծրագիր` | | | |
| | | | |երկրորդ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 267,237.4| 230,577.4| 230,577.4|
| | | | | | | | |
| | | | |Ոչ ֆինանսական ակտիվների |2,934,469.7|2,546,709.1|2,546,709.1|
| | | | |գծով ծախսեր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |05 Գերմանիայի զարգացման |1,423,009.7|1,834,038.9|1,834,038.9|
| | | | |վարկային բանկի | | | |
| | | | |աջակցությամբ իրականացվող | | | |
| | | | |Լոռու (Վանաձորի) մարզի | | | |
| | | | |ջրամատակարարման և | | | |
| | | | |ջրահեռացման համակարգերի | | | |
| | | | |վերականգնման ծրագիր` | | | |
| | | | |երկրորդ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 236,311.3| 209,602.3| 209,602.3|
| | | | | | | | |
| | | | |Ոչ ֆինանսական ակտիվների |1,186,698.4|1,624,436.6|1,624,436.6|
| | | | |գծով ծախսեր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |06 Վերակառուցման և | 943,247.5|1,257,614.1|1,572,165.5|
| | | | |զարգացման եվրոպական բանկի | | | |
| | | | |աջակցությամբ իրականացվող | | | |
| | | | |Հայաստանի փոքր համայնքների| | | |
| | | | |ջրային ծրագիր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 36,290.1| 48,349.9| 60,520.5|
| | | | | | | | |
| | | | |Ոչ ֆինանսական ակտիվների | 906,957.4|1,209,264.2|1,511,645.0|
| | | | |գծով ծախսեր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |07 Եվրոպական ներդրումային | 943,247.5|1,257,614.1|1,572,165.5|
| | | | |բանկի աջակցությամբ | | | |
| | | | |իրականացվող Հայաստանի փոքր| | | |
| | | | |համայնքների ջրային ծրագիր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 36,290.1| 48,349.9| 60,520.5|
| | | | | | | | |
| | | | |Ոչ ֆինանսական ակտիվների | 906,957.4|1,209,264.2|1,511,645.0|
| | | | |գծով ծախսեր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |08 Եվրոմիության |1,257,624.0|1,886,436.0| 628,812.0|
| | | | |աջակցությամբ իրականացվող | | | |
| | | | |Հայաստանի փոքր համայնքների| | | |
| | | | |ջրային ծրագրի | | | |
| | | | |դրամաշնորհային ծրագիր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 48,366.1| 72,575.4| 24,209.3|
| | | | | | | | |
| | | | |Ոչ ֆինանսական ակտիվների |1,209,257.9|1,813,860.6| 604,602.7|
| | | | |գծով ծախսեր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |09 Գերմանիայի զարգացման | 419,574.9| 0.0 | 0.0 |
| | | | |վարկերի բանկի աջակցությամբ| | | |
| | | | |իրականացվող ՀՀ Շիրակի | | | |
| | | | |մարզի ջրամատակարարման և | | | |
| | | | |ջրահեռացման համակարգերի | | | |
| | | | |վերականգնման | | | |
| | | | |դրամաշնորհային ծրագիր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 49,938.2| 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| | | | |Ոչ ֆինանսական ակտիվների | 369,636.7| 0.0 | 0.0 |
| | | | |գծով ծախսեր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |10 Գերմանիայի զարգացման | 603,659.5| 403,697.3| 0.0 |
| | | | |վարկերի բանկի աջակցությամբ| | | |
| | | | |իրականացվող ՀՀ Շիրակի, ՀՀ | | | |
| | | | |Լոռու և ՀՀ Արմավիրի | | | |
| | | | |մարզերի ջրամատակարարման և | | | |
| | | | |ջրահեռացման համակարգի | | | |
| | | | |մասնավոր կառավարման | | | |
| | | | |հայեցակարգերի ներդրման | | | |
| | | | |դրամաշնորհային ծրագիր | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 603,659.5| 403,697.3| 0.0 |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
-----------------------------------------------------
ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում