Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԻՆՆ Ա...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

ՀՀ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԻՆՆ ԱՄՍՎԱ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ

 

23 սեպտեմբերի 1999 թվական թիվ 49

 

14. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԻՆՆ ԱՄՍՎԱ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի ինն ամսվա կատարումն ապահովելու և բյուջետային տարվա ընթացքում առաջացած պարտքերը մարելու նպատակով`

1. Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության առաջարկած` Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի սեպտեմբեր ամսվա կատարման ծրագրին (այսուհետև` ծրագիր) (կցվում է):

2. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարությանը` ապահովել հարկային և մաքսային մարմինների կողմից հավաքագրվող Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների գանձումը և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրումը` ծրագրով նախատեսված ծավալներով և ժամկետներում:

3. Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններին, գերատեսչություններին, մարզպետներին, Երևանի քաղաքապետին` ապահովել`

ա) իրենց համակարգի օբյեկտների կողմից Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի նկատմամբ բոլոր պարտավորությունների անվերապահ կատարումը.

բ) Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեին ամրագրված և Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների ու գերատեսչությունների կողմից գանձվող ոչ հարկային եկամուտների, տուրքերի հավաքագրման և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրման առավելագույն բարձր մակարդակ.

գ) համակարգի բյուջետային և ոչ բյուջետային հիմնարկների ու կազմակերպությունների կողմից աշխատավարձերի առաջնահերթ վճարումը և դրան համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամին փոխանցումները.

դ) շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատանքների կազմակերպումը ծրագրի կատարման նպատակով:

4. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը`

ա) ապահովել, ըստ եկամուտների մուտքագրման աստիճանի, Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեից ծախսերի կատարումը` ծրագրով նախատեսված ժամկետներում և ծավալներով.

բ) առաջնահերթ մարել սույն բյուջետային տարվա ընթացքում առաջացած սոցիալական ուղղվածություն ունեցող պարտքերը և ընթացիկ վճարումները.

գ) միջոցներ ձեռնարկել ծրագրով նախատեսված դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների ծրագրավորված մակարդակներն ապահովելու համար:

5. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին միջոցներ ձեռնարկել ծրագրով և «Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների համակարգված զուգորդման և Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի կատարման ընթացքում դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների ծրագրավորված մակարդակների ապահովմանն աջակցելու համար:

 

1999 թվականի սեպտեմբեր ամսի բյուջեի ծրագրավորումը

 

հավելված

.________________________________________________________________________.

|                         1-16Փ    17Փ  1-17Փ   20Փ  1-20Փ    22Ծ   23Ծ  |

|1. Եկամուտներ և                                                         |

|   գրանտներ              3,061    412  3,473    472  3,945    832  4,031|

|1.1 Եկամուտներ           3,057    412  3,469    472  3,941    820  4,019|

| 1.1.1 Հարկային                                                         |

|       եկամուտներ        2,761    400  3,161    450  3,611    750  3,899|

| 1.1.2 Ոչ հարկային և                                                    |

|     կապիտալ եկամուտներ    296     12    308     22    330     70    120|

|1.2 Գրանտներ                 4      0      4      0      4     12     12|

|2. Փաստացի ծախսեր        3,832    882  5,064    429  5,493  5,884  3,954|

|2.1 Ներքին տոկոսավճարներ   304      0    304    147    451    209      0|

|2.2 Արտաքին տոկոսավճարներ  513      0    513      0    513      0      0|

|2.3 Այլ ծախսեր այդ                                                      |

|   թվում                 3,370    882  4,247    282  4,520  5,675  3,954|

|    Կառավարման ապարատ      102     12    114     17    131    100    120|

|    ՊՆ                     208    512    720      0    720      0     15|

|    ՆԳՆ                      0      0      0      0      0      0    130|

|    ՔՊԻՎ                    50      0     50      0     50      0      5|

|    ԱԱՆ                      0      0      0      0      0      0     35|

|    Հայաստան Զորախումբ       0      0      0      0      0      0      5|

|    Ռուսական Բազա            0      0      0      0      0      0      0|

|    ԼՂՀ                    400      0    400    100    500      0    100|

|    Առողջապահություն         1      0      1      0      1      0    580|

|    FSP (Կադաստր,                                                       |

|   Գյուղնախ)                 5      0      5      0      5      0     45|

|    Մշակույթ և                                                          |

|   տեղեկատվություն          21      1     22    105    127      0     22|

|    Կրթություն և                                                        |

|   գիտություն               13            13      5     18      0    610|

|    Նպաստն և  էներգիայի                                                 |

|   փոխհատուցում             70     71    141           141      0    500|

|    Սուբսիդիա այդ թվում      5      0      0      0      0  4,700      0|

|   Սուբսիդիա                                                            |

| էներգոհամակարգին            0             0      2      2  4,700      0|

|    Տրանսֆերտներ                                                        |

|   կենսաթոշակային ֆոնդին   106           106           106            40|

|    Վարկ կենսաթոշակային                                                 |

|   ֆոնդին                    0     76     76            76           540|

|    Այլ տրանսֆերտներ        72            72     40    112           276|

|    Հայաստան հիմնադրամ      30            30      0     30            30|

|    Կապիտալ ծախսեր         185           185           185            41|

|    այլ ծախսեր             785           785     33    818            60|

|    բյուջետային վարկերի                                                 |

|   վերադարձ                  0             0             0              |

|    ՏԳԲ-ների թղթակցային                                                 |

|    հաշիվների մնացորդներ                                                |

|    (+նվազում,                                                          |

|    -ավելացում), այդ                                                    |

|    թվում                1,317    210  1,527    -18  1,509    875    300|

|                Քլիրինգ      0             0             0    400    300|

|Վճարային հանձնարարագրեր      0             0             0    475    500|

|                                                                        |

|Եկամտահարկի ետ վերադարձ      0             0     50     50      0     77|

|                                                                        |

|4. Դեֆիցիտ                -771   -470 -1,591     43 -1,548 -5,052    -77|

|5. Ֆինանսավորում          -771   -470   -301    -43 -1,548  5,052      0|

|5.1 ՊԿՊ                    876      0    876    -45    831   -435      0|

|    5.1.1 Թողարկում      2,429      0  2,429    407  2,836    542      0|

|    5.1.2 Մարում        -1,553      0 -1,553   -452 -2,005   -977      0|

|5.2 Արտաքին                                                             |

|    ֆինանսավորում         -141      0   -141      0   -141 12,562      0|

| 5.2.1 Վարկերի ստացում       0      0      0      0      0 12,562      0|

| 5.2.2 Վարկերի մարում     -141      0   -141      0   -141      0      0|

|5.3 Մուտքեր                                                             |

|    սեփականաշնորհումից      25      0     25      0     25      0      0|

|5.4 Ուղղակի վարկ ԿԲ-ից       0      0      0      0      0      0      0|

|5.5 ԿԳ միասնական հաշվի                                                  |

|    փոփոխություն         1,198   -470    728     -2   -833  7,075     77|

|5.6 Դեպոզիտների                                                         |

|    փոփոխություն        -1,370      0 -1,370      0 -1,370      0       |

|5.7 ԿԲ-ում արժեթղթերի                                                   |

|    փոփոխություն           938      0    938      0    938   -380   -350|

|________________________________________________________________________|

|6. Պարտավորություն      11,040 11,510 11,112 10,613 10,613  3,668  3,205|

|  ԿԳ-ի միասնական հաշիվ     -70    396     -2      0      0 -7,075 -7,152|

| Վարկ ԿԲ-ից              4,460  4,460  4,460  4,460  4,460  4,460  4,460|

| Դեպոզիտներ             -3,826 -3,826 -3,826 -3,826 -3,826 -3,826 -3,826|

|  այդ թվում` ԾԻԳ-ի դեպ.   -975   -975   -975   -975   -975   -975   -975|

| Արժեթղթեր              10,480 10,480 10,480 10,480 10,480 10,480  9,759|

.________________________________________________________________________.

 

.________________________________________________________________________.

|                           24Ծ    27Ծ    28Ծ    29Ծ    30Ծ  |Սեպտեմբեր Ծ|

|1. Եկամուտներ և                                             |           |

|   գրանտներ               1,830  1,372  1,870  2,172  2,566 |    18,608 |

|1.1 Եկամուտներ            1,817  1,538  1,856  2,157  2,540 |    18,508 |

| 1.1.1 Հարկային                                             |           |

|       եկամուտներ         1,694  1,247  1,726  2,143  2,390 |    17,460 |

| 1.1.2 Ոչ հարկային և                                        |           |

|     կապիտալ եկամուտներ     123    111    130     14    150 |     1,048 |

|1.2 Գրանտներ                 13     14     14     15     16 |       100 |

|2. Փաստացի ծախսեր         3,530  3,084  3,730  2,142  3,774 |    31,591 |

|2.1 Ներքին տոկոսավճարներ      0     42     15      0      0 |       717 |

|2.2 Արտաքին տոկոսավճարներ     0      0      0      0      4 |       517 |

|2.3 Այլ ծախսեր այդ                                          |           |

|   թվում                  5,530  3,042  3,715  2,142  3,770 |    30,537 |

|    Կառավարման ապարատ       120    200    200    200    246 |     1,317 |

|    ՊՆ                      100    200    450    950    950 |     3,385 |

|    ՆԳՆ                     150    185    120    100    100 |       785 |

|    ՔՊԻՎ                     30     25      0     30     30 |       170 |

|    ԱԱՆ                     150    150      0     95     60 |       490 |

|    Հայաստան Զորախումբ       35      0      0     15      3 |        58 |

|    Ռուսական Բազա            35      0      0     10      0 |        45 |

|    ԼՂՀ                     100    100    100      0    100 |     1,000 |

|    Առողջապահություն        540    550    500    519  1,100 |     3,790 |

|    FSP (Կադաստր,                                           |           |

|   Գյուղնախ)                 25     25     25     30     41 |       196 |

|    Մշակույթ և                                              |           |

|   տեղեկատվություն           15     20     21     22     24 |       251 |

|    Կրթություն և                                            |           |

|   գիտություն               300    300    300    400    772 |     2,700 |

|    Նպաստն և  էներգիայի                                     |           |

|   փոխհատուցում             500    315    985    530    758 |     3,729 |

|    Սուբսիդիա այդ թվում       0    139      0     77      0 |     4,916 |

|   Սուբսիդիա                                                |           |

| էներգոհամակարգին             0      0      0      0      0 |     4,702 |

|    Տրանսֆերտներ                                            |           |

|   կենսաթոշակային ֆոնդին     20     20     21     21     22 |       250 |

|    Վարկ կենսաթոշակային                                     |           |

|   ֆոնդին                   257    257    257     57    356 |     1,800 |

|    Այլ տրանսֆերտներ        138    138    138    138    141 |     1,081 |

|    Հայաստան հիմնադրամ       15     15     18     18     24 |       150 |

|    Կապիտալ ծախսեր          170    173    200    100    150 |     1,019 |

|    այլ ծախսեր               30     30     30     30     53 |     1,051 |

|    բյուջետային վարկերի                                     |           |

|   վերադարձ                                                 |         0 |

|    ՏԳԲ-ների թղթակցային                                     |           |

|    հաշիվների մնացորդներ                                    |           |

|    (+նվազում,                                              |           |

|    -ավելացում), այդ                                        |           |

|    թվում                   800    200    350 -1,200 -1,160 |     2,174 |

|                Քլիրինգ     300                             |     1,000 |

|Վճարային հանձնարարագրեր     500                             |     1,475 |

|                                                            |           |

|Եկամտահարկի ետ վերադարձ      20                             |        70 |

|                                                            |           |

|4. Դեֆիցիտ               -1,700 -1,712 -1,860     30 -1,218 |   -12,983 |

|5. Ֆինանսավորում          1,700 -1,712  1,860    -30  1,218 |    12,983 |

|5.1 ՊԿՊ                       0      0    104      0    388 |       888 |

|    5.1.1 Թողարկում           0      0    339      0    435 |     4,152 |

|    5.1.2 Մարում              0      0   -235      0    -47 |    -3,264 |

|5.2 Արտաքին                                                 |           |

|    ֆինանսավորում             0      0      0      0      0 |    12,421 |

| 5.2.1 Վարկերի ստացում        0      0      0      0      0 |    12,562 |

| 5.2.2 Վարկերի մարում         0      0      0      0        |      -141 |

|5.3 Մուտքեր                                                 |           |

|    սեփականաշնորհումից        0      0      0      0      0 |        25 |

|5.4 Ուղղակի վարկ ԿԲ-ից        0      0      0      0      0 |         0 |

|5.5 ԿԳ միասնական հաշվի                                      |           |

|    փոփոխություն         -1,700 -1,712 -1,756     30   -830 |       351 |

|5.6 Դեպոզիտների                                             |           |

|    փոփոխություն                                            |           |

|5.7 ԿԲ-ում արժեթղթերի                                       |    -1,370 |

|    փոփոխություն            -50    -50   -350      0   -309 |      -551 |

|____________________________________________________________|___________|

|6. Պարտավորություն        4,855  6,517  7,823  7,793  8,314 |     8,314 |

|  ԿԳ-ի միասնական հաշիվ   -5,452 -3,740 -1,984 -2,014 -1,184 |    -1,184 |

| Վարկ ԿԲ-ից               4,460  4,460  4,460  4,460  4,460 |     4,460 |

| Դեպոզիտներ              -3,826 -3,862 -3,962 -3,962 -3,962 |    -3,962 |

|  այդ թվում` ԾԻԳ-ի դեպ.  -1,250 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 |    -1,350 |

| Արժեթղթեր                9,709  9,659  9,309  9,309  9,000 |     9,000 |

.________________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
23.09.1999
N 49
Արձանագրային որոշում